大宗材料采购方案
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理,规范采购行为,提高采购效率和经济效益,促进资源优化配置,根据国家相关法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标,注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划,明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会,负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购,确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台,提高采购的透明度和效率,保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求,具备提供大宗材料的能力和信誉,并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件,并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订,确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督,确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结,提出改进意见和建议,推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作,提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行,同时废止以前的相关规定。
关于大宗材料集中采购的建议书
关于大宗材料集中采购的建议书1.背景和现状在市场经济条件下的现代企业竞争,实际上是资源整合能力的竞争。
资源整合能力决定了企业的市场创新、成本控制和市场服务力等,在信息技术快速发展、管理水平和决策效率不断提高的条件下,现代化施工企业,特别是大型施工企业推行集约化管理,是提高资源整合能力的必然方式。
正是在这一市场背景和企业发展需求的背景下,物资集中采购作为集约化管理的重要举措之一,已经成为国内外大型施工企业普遍实施的管理模式。
我公司各项目主材物资主要有钢筋、钢材(板材、型材、管材)、水泥、伸缩缝、桥梁支座、减水剂等。
目前都由我公司各项目部自主分散采购,进货渠道较多,而且每批进货数量不大,这些大宗材料分散采购不便于产品质量控制,对供应商选择管理也较为单一,材料价格也因分散采购数量有限而不能利润最大化。
2.集中采购优势有利于采购资源整合。
合理体质保证的前提下,通过集中采购,公司总部将分散在各分公司的采购资源加以整合,对外体现一家人、拧成一股绳,可以使采购规模增大,吸引更多的供应商加入公司的供应商队伍。
集中采购为资源整合提供了便利,提供了舞台。
资源整合不是采购数量的简单加总,而是从战略上或更高的层面上调整供应商结构,谋求从更广泛的市场范围内调控资源渠道,提高资源的保障度。
有利于供应管理。
供应链市上、下游企业之间的一种基于协作协调、良性互动的经营战略,它以彼此的主要产品为纽带,把跨企业的业务运作联合起来,以期共同降低经营成本、经营风险、提高竞争力。
采购管理是供应链管理的关键环节。
有利于降低交易费用和节约采购成本。
集中采购把大量分散的重复劳动集中在一起,通过向供应商询价、供应商报价、汇总、对供应商提供商品的质量、价格,服务、应对突发事件的能力等方面做出评价,结合总部和各分公司所做的市场调研,做出采购方案,再提交采购领导小组讨论通过,整个过程统一安排,集中处理,实现最佳资源配置,能大大降低采购费用,更有利于规范采购行为,提高采购过程的透明度。
大宗原材料采购制度
大宗原材料采购制度1. 引言为保证公司采购大宗原材料的可行性、公开性、公正性,本制度订立。
2. 适用范围本制度适用于公司采购大宗原材料的全过程,包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订等环节。
3. 需求确认3.1 采购计划每年年初,公司各部门将依据生产计划编制采购计划,明确所需采购的大宗原材料种类、数量、质量要求及采购时间等。
3.2 采购立项采购计划确定后,将依据采购金额、市场供应情况、技术细节要求等因素,对每个项目进行初步评估,并由公司内部相关部门审核、批准。
3.3 供应商评估公司将从已有供应商中选择符合本次采购需求的供应商,并对新供应商进行审核和评估,排出不符合公司要求的供应商。
4. 供应商选择4.1 采购招标公司在审核后确定参加采购招标的供应商,通过公开信函或电子邮件向供应商发出招标通知,要求供应商在指定的时间内参加投标。
4.2 供应商评估公司对投标供应商的经营实力、技术本领、质量掌控、交货本领等方面进行综合评估,并依据评估结果确定中标供应商。
4.3 中标公告公司将在公司内部及相关媒体上公布中标供应商,并将中标供应商通知参加合同谈判。
5. 合同谈判5.1 合同讨论公司将与中标供应商就合同条款、交货期、质量标准、价格等方面进行深入协商,并达成共识。
5.2 合同签订公司在与供应商谈判一致后,将签订正式合同,并对合同生效前的验收、保证金及违约责任等问题进行明确。
6. 供应商管理6.1 供应商绩效考核公司将对供应商在交货时间、质量掌控、售后服务等方面进行考核,并依据考核结果调整供应商的等级分类,参加相应的采购活动。
6.2 供应商信息管理公司对供应商的基本信息、税务登记、营业执照、授权书等材料进行管理,并适时更新。
7. 采购风险管理7.1 供应链风险管理公司将对采购过程中可能显现的供应风险进行风险评估,并实行相应措施,督促供应商遵守合同协议,确保采购顺当完成。
7.2 质量风险管理在采购前,公司将对大宗原材料供应商的质量管理情况进行调查,以确保所采购的材料符合公司质量要求,降低采购风险。
新时代义务教育阶段学校食堂大宗食品原材料采购工作方案
新时代义务教育阶段学校食堂大宗食品原材料采购工作方案为进一步加强我市学校食堂管理,保障学校食品安全,规范学校食堂食品原材料采购工作,确保我市农村义务教育营养改善计划学校食堂供餐模式顺利实施。
根据《教育部等十五部门关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划实施细则〉等五个配套文件的通知》和《关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划规范操作有关问题的通知》等文件精神,结合我市实际,制定本实施方案。
一、指导思想按照“优质、安全、高效、便利”的原则,对学校食堂大宗食品原料进行定点采购、统一配送,减少学校后勤服务压力,有效保障食品安全,充分发挥惠民专项资金的最大效益。
二、实施原则定点采购、合同管理、价格监控、质量安全、责任追究。
三、实施范围、采购项目、经费来源(一)实施范围全市义务教育阶段的初中、小学、教学点。
(二)采购项目大米、食用油、肉类、禽蛋以及蔬菜等农副产品。
(三)经费来源义务教育学校的营养餐统一采购的营养改善计划食品原料支出,在学校收取的学生伙食费以及学生营养改善专项资金中列支。
四、招标任务及配送期限通过公开招标的方式遴选出1家企业,负责为全市义务教育阶段学校、教学点配送食堂食品原材料。
配送期限为五年,五年后重新公开招标。
五、实施方式、要求和操作程序(一)采购方式所需大宗食品原料,采取公开招标方式确定供应资格,由中标企业统一提供配送到学校(包括各镇初中、中心校、村完小和教学点)。
1.食品原料供应资格的确定。
大米、食用油、肉、禽蛋等农副产品的定点供货企业,按照政府采购程序,通过市公共资源交易中心进行公开招标确定。
肉类、大米、食用油、禽蛋等农副产品进行捆绑采购,中标企业每种原料需提供2个以上(含2个)品牌供采购学校自主选择。
每期定点采购供货资格为五个学年。
每学年由市教育局组织领导小组成员单位对中标企业进行一次综合性评估、考核。
对中标企业的日常监督采取明察暗访或抽样检查的方式开展。
如果发现中标企业在执行过程中存在违反合同要求,导致老师、学生、家长投诉,或者不按要求整改,严重影响到学生身体健康和生命安全行为的,教育行政部门有权立即终止合同,责令对方退出食堂食品供应,并记入不宜参与学校食堂食品供应工作黑名单。
大宗材料采购项目实施方案
大宗材料采购项目实施方案一、项目背景。
随着公司业务规模的不断扩大,大宗材料采购工作变得日益重要。
为了提高采购效率、降低成本,制定一套科学合理的大宗材料采购项目实施方案,对于公司的发展具有重要意义。
二、项目目标。
本次大宗材料采购项目的主要目标是,确保采购材料的质量、价格和供货周期,提高采购效率,降低采购成本,实现采购与供应链的协同优化。
三、项目实施步骤。
1. 确定采购需求,根据公司业务发展计划和生产需求,确定大宗材料的种类、规格、数量等具体需求。
2. 制定采购计划,根据采购需求,制定详细的采购计划,包括采购时间、采购数量、采购预算等内容。
3. 供应商筛选,对潜在供应商进行全面评估,包括供货能力、产品质量、价格竞争力、服务水平等方面,选择合适的供应商进行合作。
4. 签订采购合同,与选定的供应商进行洽谈,达成一致后签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务。
5. 采购执行,按照合同约定的时间和数量进行采购执行,确保材料的质量和供货周期。
6. 质量管理,建立健全的材料质量管理体系,对采购的材料进行严格的质量检验和监控,确保产品符合公司的质量标准。
7. 成本控制,通过谈判、比价等方式,降低采购成本,提高采购效益。
8. 供应链管理,加强与供应商的沟通和协作,优化供应链管理,确保材料的及时供应和库存的合理控制。
四、项目实施措施。
1. 建立健全的采购管理制度和流程,明确各项工作职责和权限,加强对采购流程的监督和管理。
2. 强化供应商管理,建立供应商绩效评估机制,定期对供应商进行评估,及时调整合作关系。
3. 加强内部协作,优化采购与供应链各环节的协同配合,提高整体采购执行效率。
4. 加强信息化建设,引入先进的采购管理系统,实现采购过程的信息化和数字化管理。
5. 加强风险管理,建立健全的采购风险评估和控制机制,及时应对各类采购风险。
五、项目实施效果评估。
1. 采购成本,通过对比实施前后的采购成本,评估项目实施对采购成本的影响。
大宗材料采购管理办法
大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为,满足工程施工需要,确保采购物资的质量、降低采购成本,加强对采购工作的管理,特制定本办法。
第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。
二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则,相关人员集体参与。
第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万(包括5万)以上的材料,二、有下列情况之一的,即使满足第一款条件,可不参照本办法:1、以设备销售为主要目的材料采购;2、钢材、铜材等原材料的采购;3、业主指定品牌。
第四条、材料的分类根据材料的特性,将材料分为常用材料和非常用材料:一、常用材料:是指在工程中经常使用的材料,如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。
二、非常用材料:除上述以外的材料。
第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的,将采用议价程序。
二、材料、设备总价在20万以上,采用公开招投标程序。
第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。
二、由招标小组成员集体推荐的。
三、从其它渠道收集到的供应商。
第二章大宗材料议价程序第一条:组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下,由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组(以下简称小组)。
由工程部经理任组长,议价结果报请公司总经理批准。
二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外,公司总经理参与,由公司总经理任组长,工程部经理任副组长。
第二条、职责一、相关采购经办职责:负责收集采购资料,进行议价准备。
二、采购管理科主管职责:组织整个材料议价、谈判过程。
关于备案2023年度大宗物资采购计划的说明
关于备案2023年度大宗物资采购计划的说明一、采购目的为确保公司生产、运营和发展的需求,以及合理降低成本,提高经济效益,本次计划对大宗物资进行集中采购。
本计划的目的是规范采购流程,明确采购物资清单、供应商选择标准、采购预算、采购周期、付款方式、质量保证措施、风险控制策略及合同签订注意事项等,以实现采购活动的标准化和规范化。
二、采购物资清单本次采购计划涉及的大宗物资主要包括:原材料、辅助材料、设备及零部件等。
详细清单如下:1. 原材料:钢材、塑料、橡胶等;2. 辅助材料:油漆、润滑油等;3. 设备及零部件:生产设备、检测设备及其配件等。
三、供应商选择标准在选择供应商时,我们将遵循以下标准:1. 供应商须具备合法经营资质,符合相关法律法规要求;2. 供应商应具备良好的信誉,无不良记录;3. 供应商应具备稳定的生产能力和质量保证体系;4. 供应商应提供有竞争力的价格和优质的售后服务。
四、采购预算本次采购预算根据市场行情、历史采购数据以及公司实际需求进行编制。
预算明细如下:1. 原材料:人民币XX万元;2. 辅助材料:人民币XX万元;3. 设备及零部件:人民币XX万元。
五、采购周期本次采购周期为XX个月,自本计划批准之日起计算。
在此期间,公司将完成供应商选择、合同签订、采购实施以及到货验收等全部工作。
如遇特殊情况,采购周期可适当延长,但最长不超过XX个月。
六、付款方式根据实际情况和供应商的要求,本次采购采用以下两种付款方式:1. 货到付款:供应商按照合同约定的时间和地点将货物送达公司,经公司验收合格后,按照合同约定的结算条款进行付款;2. 先款后货:公司按照合同约定的时间和方式将货款支付给供应商,供应商收到货款后按照合同约定的时间和地点将货物送达公司。
大宗原材料管理制度
大宗原材料管理制度一、总则大宗原材料是生产企业生产过程中所需要的原材料,通常以大宗采购的方式进行采购。
大宗原材料管理制度是为了规范大宗原材料的采购、入库、出库、库存管理等各个环节,保障企业生产运营的正常进行,实现原材料的有效利用和降低成本的目标而制订的管理制度。
二、采购管理1. 采购计划制定(1)根据生产计划和销售情况,制定大宗原材料的采购计划,并依据采购计划合理安排采购时间和数量。
(2)考虑采购渠道的选择和供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素,进行供应商的评估和选择。
2. 采购合同签订(1)制定采购合同,明确采购的项目、数量、价格、质量标准、交货期等具体要求,并签订双方协议。
(2)对采购供应商进行信用评估,确保供应商的信誉和合作能力,保障采购的顺利进行。
3. 采购执行和监控(1)严格按照采购计划执行采购,确保采购数量和质量的符合要求。
(2)及时与供应商进行沟通和协商,协调解决采购中的问题和异常情况,保障采购进度。
4. 采购评估与反馈(1)对采购过程进行评估与监控,及时发现和解决问题,提高采购执行效率和品质。
(2)总结采购经验,形成采购反馈报告,对供应商进行绩效评估,为今后采购提供参考和借鉴。
三、入库管理1. 入库检查(1)对采购的大宗原材料进行验收检查,确认数量、品质和规格是否符合采购要求。
(2)对入库原材料进行记录和标识,确保原材料的追溯和管理的可追溯性。
2. 入库登记(1)对验收合格的原材料进行入库登记,登记内容包括原材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。
(2)将入库登记信息录入管理系统,实现原材料的自动化管理和追踪。
3. 入库存储(1)把原材料按照种类、规格、品质进行分类存放,确保库房的整洁和有序。
(2)对存放原材料进行定期检查和保养,保证原材料的质量和安全。
四、出库管理1. 出库申请(1)生产部门根据生产计划和物料需求,向仓库提出出库申请。
(2)出库申请包括出库原材料的名称、数量、用途、接收部门等信息。
大宗材料集中采购管理办法
料(内容包括被选中供方的理由述明),连同采购合同(复印件或副本),于签订日后7天内返回采购中心备案。
6。
4。
3 属采购中心采购的材料由比质比价采购小组进行采购,具备招标条件的材料采购实行招标采购。
6。
4。
3.1 一次性材料金额在30万元以上的比质比价采购,由材料管理部领导牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。
6。
4.3.2 一次性材料金额在30万元之下比质比价采购,由采购中心主任牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。
6.4。
4 比质比价采购的程序,采用综合评分定标。
6。
4。
4.1 宣读评定标的打分标准:《三项指标综合评分法则》(附表6)6。
4。
4。
2 宣读各参加投标供方的报价6.4.4。
3 会议竞价(比质比价、议价采购)6.4.4.4 小组评定打分,打分的主要因素有:质量、价格、交货期、付款条件等综合评分,根据各因素的重要程度给出一定的权数,如:质量因素给定权数10%,则质量都符合要求,综合评分在该因素的差别就不大,如:价格因素是指净价格(净价格=报价—折扣—运费),权数为70%,报价因素得分标准以[(净报价—最低价)/最低价]来衡量。
当偏差范围为0~3%得分为100,3~7%得分为80,7~10%得分为50,10~15%得分为30;如最低价为木材1000元/m3,某供方报价为1050元/m3,则报价得分为80分;报价权数得分为80*70%=56分,最后汇总每个参加评定人员、每个因素的权数得分总和后,得出综合评定分值,确定中标供方.其过程中各评委填写《比质比价评委评审表》(附表七),最后汇总为《比质比价汇总评审表》(附表八)6。
4。
5 采购中心整理比质比价采购结果并述明被选中供方的理由,报材料管理部领导审批后,签订采购合同,对于急用材料,填写《急需材料特需审批表》(附表九),由材料管理部领导特批后,可采取先供货,后补签合同的方式进行。
6。
4。
6 材料采购合同中除正常的合同条款外,必须包含如下内容:物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、交货时间、验收条件和标准、质量保证、环保及职业健康安全要求、安全保险,化学品、危险品控制要求,售后服务、质保期及违约责任等,见《购销合同》(附表十)。
大宗材料采购方案
建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅助材料(C类)三类。
⑴A类材料,即关键的少数材料。
主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵B类材料, 属一般性材料。
主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶C类材料,属次要的多数材料。
主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括C类和部分B类材料。
贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。
二、采购A、B类材料必须对供方进行评价,C类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。
三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。
四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》,物供部组织评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。
五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》,报总经理批准后发布实施,作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
叄、采购权限一、公司直管项目部实行限价采购,分别对所属项目实行集中或限价采购。
二、大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
材料采购计划范文
材料采购计划范文
一、原料采购计划
1、采购目标:为了满足公司生产需要,保证原料质量并确保有足够
的原料供应,规定以下原料采购计划。
2、采购范围:主要采购各类原料,包括塑料、铝、钢等原材料。
3、采购数量:根据公司的生产需求,每季度采购一定数量的原料,
即每月采购一次,每次采购量不低于50吨。
4、采购方式:采购原料时,公司将根据采购数量和质量要求对供应
商进行评估,经过比较后,决定以最优价格的方式采购原料。
二、原料采购流程
1、申请采购:生产部门根据当季度的实际需求提出采购申请,并提
交采购清单,由采购经理确认采购数量和质量要求。
2、供应商评估:根据采购数量和质量要求,采购经理将评估供应商,并向供应商发出采购请求,收集采购报价。
3、报价对比:采购经理将对供应商报价进行对比,筛选出最佳供应商,并与其签订采购协议,确认采购数量和质量要求,确保采购的货物质量。
4、付款:采购经理经过对货物质量的检查,如果符合要求,则付款
给供应商。
三、原料采购管理
1、原料管理:公司将建立原料仓库,定期清理原料,确保原料质量,控制库存水平。
大宗材料及设备采购招标管理办法
大宗材料及设备采购招标管理办法为加强公司材料设备采购管理,规范采购行为,降低采购成本,现结合公司实际制定如下管理办法。
一、采购招标范围:1、实行采购招标物资包括:钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料。
以及单台或批量价值10万元及以上的大型设备。
2、在工程开工前,每项大宗材料其需用总量10万元以上的分别进行一次采购招标。
3、零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于10万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报公司领导批准后采购,其中单次采购在5万元以上的实行采购询价审批制,由材料科邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报公司领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》二、采购招标小组的设立:公司成立材料、设备采购招标小组,由公司总经理任组长,成员由分管经理、材料科、施工科、安全科、财务科和项目部的相关人员组成。
三、采购招标程序:1、编制材料需用计划及采购招标申请表:(1)材料科、项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向招标领导小组报送大宗材料概算计划及采购招标申请,并附报《大宗材料概算计划》和《材料采购招标申请表》。
(2)材料科提出招标申请必须明确以下几点:①工程概况(工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间);②拟采购材料的需用时间、数量、品种(品牌)、规格、质量标准和环保安全要求;③货款结算方式及支付办法。
2、编制和发放招标文件:(1)招标领导小组接到项目采购招标申请表后3个工作日内制定出招标文件,并发放到投标人。
(2)采取公开招标方式的,提前5天以上在项目所在地、公司所在地或相关媒体公布、张贴招标公告书;见附表4《材料、设备采购招标公告书》。
(3)采取邀请招标的,由材料科、项目部推荐三家以上供应商,进行资格审查,提前3天以上发出招标邀请函。
附表5《材料、设备采购招标邀请函》。
3、资格审查:(1)参与投标的供方原则上在公司《材料、设备合格供方名单》中选择,但也可邀请有实力的其它供方参与投标。
大宗材料采购实施方案
大宗材料采购实施方案一、前言。
大宗材料采购是企业日常运营中不可或缺的一环,对于企业的成本控制和运营效率具有重要意义。
因此,建立科学、高效的大宗材料采购实施方案,对于企业的发展至关重要。
本文将从采购流程、供应商管理、成本控制等方面,提出一套实施方案,以期为企业的大宗材料采购工作提供参考和指导。
二、采购流程。
1. 需求确认,各部门提出大宗材料采购需求,经过审核确认后形成采购计划。
2. 供应商筛选,根据采购计划,进行供应商的调研和筛选,确定合作供应商名单。
3. 报价比较,向确定的供应商发送采购询价,比较不同供应商的报价和服务,选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订,与选定的供应商进行谈判,达成一致后签订采购合同。
5. 交付验收,按照合同约定的时间和方式,对所采购的大宗材料进行验收,确保质量和数量符合要求。
6. 付款结算,按照合同约定的付款方式和周期,及时完成采购款项的结算。
三、供应商管理。
1. 供应商调研,定期对现有供应商进行评估和调研,了解其生产能力、质量控制、服务水平等情况。
2. 供应商评价,建立供应商绩效评价体系,对供应商进行绩效评定,及时发现和解决问题。
3. 供应商培训,与供应商建立长期合作关系,提供相关技术和管理培训,共同提高产品质量和服务水平。
4. 合作发展,与供应商共同探讨合作发展的机会和方式,共同推动双方的发展。
四、成本控制。
1. 价格谈判,在与供应商进行合同谈判时,积极争取更有利的价格和条件,确保采购成本的合理性。
2. 采购量优化,根据市场需求和库存情况,合理规划采购量,避免因采购过多造成资金占用和库存积压。
3. 质量控制,加强对大宗材料质量的把控,防止因质量问题造成的二次采购和损失。
4. 流程优化,不断优化采购流程,提高采购效率,降低采购成本。
五、总结。
建立科学、高效的大宗材料采购实施方案,对于企业的发展具有重要意义。
通过规范的采购流程、有效的供应商管理和严格的成本控制,可以提高企业的竞争力,实现可持续发展。
小学大宗物品采购制度
小学大宗物品采购制度第一章:引言随着时代的发展,教育条件的改善,小学校园内的大宗物品采购逐渐成为一个重要的管理问题。
为了保障学校的正常运转和学生的学习生活,制定一套科学合理的大宗物品采购制度势在必行。
本制度的制定旨在规范小学的大宗物品采购,优化采购流程,确保资金的合理使用,并对各环节进行有效管理。
第二章:申请采购一、学校各科室负责人根据学校教学和管理工作的需要,向学校行政部门申请大宗物品采购。
申请时需提供采购物品的名称、规格、数量、用途以及预算估算等相关信息。
二、行政部门收到申请后,将组织相关人员进行评审,并参考学校的财务状况和预算情况,确定是否批准申请。
第三章:采购招标一、批准采购后,行政部门将根据物品的性质和规模,决定采取招标、比价或协议采购的方式进行。
二、采购人员将根据采购需求制定采购招标文件,包括采购公告、投标邀请函、招标文件、技术规格书等。
三、发布采购公告,向符合条件的供应商发出招标邀请。
四、采购人员组织供应商开标评标,根据规定的评标标准进行评审。
五、评审结束后,采购人员将选定的供应商进行公示,并制定采购合同。
第四章:采购执行一、采购合同签订后,供应商按照合同规定的时间和质量标准进行物品的采购、制造和交付。
二、学校行政部门配合供应商的工作,提供必要的协助和指导。
三、采购人员对供应商的履约情况进行督导和验收,并及时记录和处理供应商的问题。
四、如发现供应商在质量、数量或交付时间等方面存在问题,采购人员将立即与供应商进行沟通和协商,并采取相应的补救措施。
第五章:采购支付一、采购支付按照合同约定的方式进行,学校行政部门负责核对相关文件,并办理支付手续。
二、支付时需严格按照学校的财务规定和相关法律法规进行,确保资金的合法合规。
三、学校财务部门将及时向供应商支付款项,并保留相关支付凭证和记录。
第六章:审计与监督一、学校行政部门应建立完善的采购档案,包括相关申请、评审、招标、合同和支付等文件。
二、学校内部审计部门对采购过程进行定期检查和审计,并向学校领导提供审计意见和建议。
大宗物资采购工作制度
大宗物资采购工作制度一、总则1.1 目的大宗物资采购工作制度的目的在于规范大宗物资采购工作流程,确保采购活动的合规性、透明性和效率性,最大程度保障公司利益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有大宗物资采购活动。
1.3 定义1.大宗物资:指公司在日常生产经营过程中采购的数量较大、单价较高的物资,包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2.采购部门:指公司负责执行大宗物资采购活动的部门。
二、采购流程2.1 需求确认1.各部门提出大宗物资需求,填写采购申请,包括需求物品名称、规格、数量、用途及预算金额等信息。
2.采购部门确认采购需求,进行初步评估和需求核实。
2.2 供应商选择1.采购部门根据需求向多家供应商询价,比较报价及产品质量、售后服务等方面。
2.经过综合评估,确定供应商并签订采购合同。
2.3 订购与验收1.签订合同后,采购部门按合同约定支付货款,跟踪物资生产、运输情况。
2.收到物资后进行验收,确认物资数量、质量无误后入库。
三、采购管理3.1 采购责任1.采购部门负责管理大宗物资采购工作,对采购活动承担全面责任。
2.各部门应按规定程序提出采购需求,配合采购部门开展相关工作。
3.2 采购档案1.采购部门建立完整的大宗物资采购档案,包括采购申请、合同、验收记录、发票等。
2.档案应分类存档,并定期进行归档和备份。
四、知识产权保护4.1 保密义务1.采购部门及相关人员应遵守公司保密制度,保护公司商业秘密和供应商敏感信息。
2.不得私自泄露采购信息,确保采购活动的保密性。
4.2 知识产权保护1.在大宗物资采购过程中,应遵守知识产权法律法规,保护供应商的知识产权。
2.对于侵权行为应及时报告并采取必要措施维护公司及供应商的合法权益。
五、其他5.1 例外情况1.遇到紧急情况或不可抗力因素,采购部门可经相关部门负责人批准后执行特殊采购程序。
2.特殊采购情况应及时记录并报告公司管理层。
5.2 制度修订本制度如有需要修订,应经公司相关部门审批并通知全体员工。
大宗材料集中采购管理办法
大宗材料集中采购管理方法引导语:为适应市场经济的开展,标准工程施工中的材料采购行为,加强材料采购的监管力度。
下面是为你带来的大宗材料集中采购管理方法,希望对大家有所帮助。
实现客户资源共享,大宗材料集中采购充分的降低采购本钱,追求效益最大化,各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本方法规定。
1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心,公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、方案科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。
日常管理工作由公司物资管理部负责实施。
1.2各工程部相应的成立材料采购招投标领导小组,由工程经理、材料负责人、财务、方案等人员组成。
2、职责2.1公司集中采购领导小组职责:2.1.1对参加招标的供应商进展资质认证及评审。
2.1.2对供应商材料报价进展比值比价评标。
2.1.3确定中标供应商,委托公司物资管理部实施采购。
2.2物资管理部职责:2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。
2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料方案汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监视工作。
2.2.3负责大宗材料集中采购详细工作,收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进展比价评标。
2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作,采购合同及中标供应商联系方式及时传递工程部建立顺畅的沟通。
2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。
2.3工程物管部门职责:2.3.1负责所提交《集中采购材料方案汇总表》中数量、质量、规格的准确性。
2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用方案变更的及时提交《材料需用方案变更表》。
2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理,包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)。
2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进展比质比价招(议)标采购,并做好纪录。
3.1物资管理部根据各工程部上报的供方资料,选定合格供方进展评审。
大宗物品采购工作制度
大宗物品采购工作制度一、目的和原则1.1 本制度旨在规范大宗物品采购行为,提高采购效率,保证采购质量,降低采购成本,促进廉政建设,维护企业利益。
1.2 采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保采购过程的合法性、合规性和诚信性。
1.3 采购工作应根据国家法律法规和企业的相关规定,严格执行采购程序,确保采购活动的顺利进行。
二、采购范围和标准2.1 大宗物品采购范围包括:原材料、设备、仪器、图书、教材、药品、原材料等。
2.2 大宗物品采购的标准:价格在1万元以上的物品。
三、采购程序3.1 采购计划3.1.1 各部门根据实际需要,提出大宗物品采购计划,包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等。
3.1.2 采购计划经部门负责人审核后,提交给采购部门。
3.2 采购审批3.2.1 采购部门对采购计划进行审核,审核通过后,提交给分管领导审批。
3.2.2 分管领导审批通过后,将采购计划提交给总经理审批。
3.2.3 总经理审批通过后,采购部门负责组织实施采购。
3.3 采购方式3.3.1 大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。
3.3.2 一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购;三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。
3.4 采购实施3.4.1 采购部门根据采购计划和采购方式,组织采购活动。
3.4.2 采购人员应根据采购要求,选择合适的供应商,进行询价、比价、谈判等采购活动。
3.4.3 采购人员应详细记录采购过程,包括供应商的选择、采购价格、采购数量等,并保留相关凭证。
3.5 验收和付款3.5.1 采购物品到达后,由采购部门和使用部门共同进行验收,验收合格后,办理付款手续。
3.5.2 采购部门应按照合同约定,及时支付采购款项。
四、监管和考核4.1 采购部门应建立健全采购档案管理制度,保存采购过程中的相关资料,便于查阅和审计。
4.2 审计部门应定期对采购活动进行审计,确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
大宗材料采购实施方案
大宗材料采购实施方案一、背景分析。
随着公司业务规模的不断扩大,对大宗材料的需求量也在逐渐增加。
为了更好地满足公司生产经营的需要,提高采购效率,降低采购成本,制定大宗材料采购实施方案势在必行。
二、目标。
1. 提高采购效率,通过优化采购流程,减少采购环节,缩短采购周期,提高采购效率。
2. 降低采购成本,通过集中采购、谈判采购等方式,降低采购成本,实现节约采购支出。
3. 稳定供应质量,建立稳定的供应商体系,保障大宗材料的供应质量和供货稳定性。
三、实施方案。
1. 优化供应商体系,建立供应商评价机制,对供应商进行绩效评估,建立长期合作的稳定供应商名单,确保供应质量和供货稳定性。
2. 集中采购,对于常用的大宗材料,进行集中采购,通过大宗采购方式获取更优惠的价格,降低采购成本。
3. 谈判采购,对于特殊大宗材料,进行谈判采购,通过与供应商进行谈判,争取更优惠的价格和更好的服务。
4. 信息化管理,建立大宗材料采购信息化管理系统,实现采购流程的信息化、透明化和规范化管理,提高采购效率。
5. 风险管控,建立大宗材料采购风险预警机制,对市场价格波动、供应商变更等风险进行及时预警和应对,降低采购风险。
四、实施步骤。
1. 制定采购计划,根据公司生产计划和需求量,制定大宗材料采购计划,明确采购品种、数量和时间节点。
2. 确定供应商,根据供应商评价结果,确定稳定供应商名单,建立长期合作关系。
3. 开展集中采购,对于常用大宗材料,进行集中采购,通过招标、询价等方式获取更优惠的价格。
4. 进行谈判采购,对于特殊大宗材料,与供应商进行谈判,争取更优惠的价格和更好的服务。
5. 建立信息化管理系统,引入信息化管理系统,实现采购流程的信息化、透明化和规范化管理。
6. 完善风险管控机制,建立采购风险预警机制,对市场价格波动、供应商变更等风险进行及时预警和应对。
五、预期效果。
1. 采购效率提升,优化采购流程,缩短采购周期,提高采购效率。
2. 采购成本降低,通过集中采购、谈判采购等方式,降低采购成本,实现节约采购支出。
2023-大宗原材料集中采购平台方案V2-1
大宗原材料集中采购平台方案V2随着经济的发展和国际贸易的不断深入,大量的企业需要采购各种原材料,如钢铁、石油、化工等。
在采购这些大宗原材料时,往往需要投入大量时间和人力,同时还存在着质量不稳定、供应不足等问题。
为了解决这些问题,多数企业开始考虑集中采购,从而降低采购成本,提高采购效率。
本文将围绕大宗原材料集中采购平台方案V2进行分析和阐述。
1. 概述大宗原材料集中采购平台方案V2的背景和意义大宗原材料集中采购平台方案V2是针对企业采购大宗原材料所设计的一种网络采购平台,其主要目的是通过网络和信息技术,将供应商与采购方连接起来,实现信息共享、资源整合,从而提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量。
2. 大宗原材料集中采购平台方案V2的技术架构大宗原材料集中采购平台方案V2的技术架构主要包括前端、中间件、数据库三层结构。
前端主要包含WEB界面和WEB API接口,用户可通过WEB界面进行采购申请和管理;中间件主要实现采购申请和供应商管理的业务逻辑;数据库主要存储采购申请和供应商信息。
3. 大宗原材料集中采购平台方案V2的主要功能大宗原材料集中采购平台方案V2的主要功能包括:采购申请、供应商管理、采购流程管理、数据查询和统计等。
其中,采购申请功能主要涉及采购计划编制、采购订单生成、订单审核和审批等;供应商管理功能主要包括供应商信息录入、供应商资质审核、供应商评价和信用评级等;采购流程管理功能主要包括采购进度追踪、物流管理等;数据查询和统计功能主要用于运营管理和数据分析。
4. 大宗原材料集中采购平台方案V2的实施规划大宗原材料集中采购平台方案V2的实施规划主要包括三个阶段:规划阶段、设计阶段和实施阶段。
其中,规划阶段主要涉及采购现状分析、采购需求调查、采购模式选择等;设计阶段主要涉及功能设计、技术选型、数据模型设计等;实施阶段主要涉及系统开发、测试、上线和运维等。
整个实施过程需要由专业人员进行管理和执行,制定科学的计划和严格的标准,确保项目的质量和效率。
大宗原材料采购制度
大宗原材料采购制度大宗原材料采购制度1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范,进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。
2、范围适用于生产部采购的a类物资(大型设备及大宗原料)及生产技术部采购的辅料(包装箱、纸箱、包装袋、标签等)、设备动力处采购的备品备件等。
3、原料采购3.1 原料采购流程3.1.1 公司大宗原料(包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉)等,由生产技术总监根据生产情况,提交计划交给销售内勤主管,经销售内勤与公司供应商联系,商定好合适的价格之后报总经理,最终由总经理签字确认。
(总经理外出时,常务副总行使总经理职责)。
牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。
3.1.2 小宗原料(包括香精、乳化剂、稳定剂等)等由生产技术总监报出采购计划,交由销售内勤主管。
选定合适的供应商,签订好供销合同,由销售内勤主管填写《付款申请单》,经老板签字确认后,最后由财务部打款订货。
3.1.3 公司大型设备类,主管负责人由常务副总、总经理,参照多家供应商,在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比,最后由总经理确定供应商并与之合作。
3.1.4 公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划,交常务副总审批由?购买。
3.1.5 公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划,交常务副总审批由?购买。
3.2 公司收到物资后流程公司收到原材料后,必须索要供应商三证及当批的检验报告,保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》,化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验,产品经化验合格之后,化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格,经检验合格的产品,物资经保管入库。
原材料采购出入库管理制度2015-12-16 11:33 | #2楼为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度:一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。
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建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅助材料(C类)三类。
⑴A类材料,即关键的少数材料。
主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵B类材料, 属一般性材料。
主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶C类材料,属次要的多数材料。
主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括C类和部分B类材料。
贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。
二、采购A、B类材料必须对供方进行评价,C类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。
三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。
四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》,物供部组织评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。
五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》,报总经理批准后发布实施,作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
叄、采购权限一、公司直管项目部实行限价采购,分别对所属项目实行集中或限价采购。
二、大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
三、零星材料项目部可自行采购。
其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制,由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。
四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价,公开商家信息,监督采购行为。
五、采购人员应按批准的采购计划(或合同),保质、保量、及时、低价完成采购任务。
六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则,做好市场调查和预测工作,询价分析及时、准确、全面,报采购主管批准后方可实施采购。
七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择,C类材料供方在合法经销商处采购。
肆、运输管理材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。
一、现场验收二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。
三、材料验收依据:⑴材料计划、订货合同及合同约定条件;⑵经双方确认封存的样品或样本;⑶材质证明和抽样复验合格证明;四、材料验收的方式方法:⑴采购人员必须采购经评定合格的产品;⑵验收人员必须按验收标准进行验收;⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关,共同验收;⑷使用人员必须按标准进行领料验收;⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作;⑹实物验收①凭证验收,查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致;②随货同行的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖供方鲜章,内容满足施工要求和管理需要。
③目测检查材料外观,外包装完好无损。
④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺,计算准确。
⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后,按本办法有关规定进行质量验证。
⑥按规定必须复验的材料,由项目相关部门根据分工进行取样复验。
五、入帐报销规定1 物供部供应材料的入帐报销,物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单,附发票和项目部收料凭证,经物供部审核后报公司总经理审批。
2 项目部采购材料的入帐报销,项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证,附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。
3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单,经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。
4安全防护用品的入帐报销,在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。
5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。
6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记,审核其是否在经审批的材料计划内。
如超计划不予审批入帐报销,除非项目部增补计划上报批准。
7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。
8 为了不影响月结成本,自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续,超过规定期限视为无效手续予以拒付,责任自负。
9、物供部供料的资金结算(1 )由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据,每月向项目部办理一次结算,次月内结清材料款,但供货商的货款由项目部直接支付。
(2)项目部应及时足额回收工程款,以确保正常的材料款支付。
当资金紧张支付材料款有困难时,可以适度的赊购,但应信守承诺。
对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付,不得无故拖欠。
(3)物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。
其采保费标准为:钢材10元/吨,木材10元/立方,水泥2元/吨,其他材料按工地价加收1.2%。
(4)甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续,并向项目部收取0.28%的采保费。
伍、材料合同管理一、材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等,归口管理部门为公司物资供应部。
二、合同签订的原则和要求,应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。
三、对A、B类材料,除及时结清者外,均应签订书面合同。
四、合同签约前,项目部(需方)经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核,物供部在三个工作日内审核完毕。
如认为合同文本需要修改,提出修改意见,返还项目部修改。
五、如供方不属于公司合格供方,应对其进行资格审查,审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
六、供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等(复印件加盖供方鲜章)。
七、合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本,合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。
八、经修改后的合同,按审批程序由项目部(需方)填写《合同评审表》经项目经理签字,物供部及监审部审核签字,公司总经理签批、办公室盖章。
九、合同一经订立,即具有法律约束力,项目部(需方)应严格履行。
合同原件公司应留三份,物供部、项目部及财务部各留一份,统一编号归档保管。
陆、材料现场管理一、材料现场管理任务材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。
施工所需各类材料,自进入施工现场保管及使用后,直至工程竣工余料清退出现场,均属于材料现场管理的范畴。
二、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求,从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。
三、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。
四、项目部应加强材料计划管理,预算部门及时准确提出需用计划,材料部门按照计划及施工进度,保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应,满足施工生产需要。
五、材料验收是材料现场管理中的重要环节,项目部应严把材料验收关,保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。
六、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施,促使合理使用材料,减少材料损耗,降低材料成本。
七、项目部应加强现场材料的存放管理,按照施工平面图合理、整齐堆放材料,搞好现场材料的标识与防护,达到安全文明施工标化工地的要求。
1、材料仓储管理2、实行ABC分类管理。
A类材料占用资金比较大,是重点管理的材料,要按经济和安全库存量严格控制,随时盘点跟踪,及时采取相应措施。
B类和C类材料可按大类控制其库存,定期检查监控。
3、公司仓储管理分两级管理,物供部设材料总库,项目部(基层单位)设材料库。
材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套,项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。
4、材料验收制度⑴材料员应对照计划单(包括合同)名称、规格、型号、数量进行验收,核对材料是否与计划单相符,无计划或与计划不符,材料员有权拒收。
⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证,包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收,并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。
⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明,现场材料员协助质量员或项目技术人员,对A 类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资,如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验,共同填写材料外观检验记录。
其他材料可由现场材料员直接验收。
需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。
⑷材料进场后,材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量,以实际数量验收,不得弄虚作假。
做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的验收,必须按单车签单验收,记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单,以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据,并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。
⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外,还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。
⑺顾客提供的材料,项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。
⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作,执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。
经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存,作为合格放行的依据。