质检周报样表

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质检周报表

质检周报表
4、12月13日15:43负一楼升降机使用后铁门未关。
编制(Prepared by):杨丝笛Cinderella审核(Checked by):任雨农Kevin
B、12月13日03:306F棋牌茶艺工作间的烟感器被塑料薄膜裹住,此举严重违反
《消防管理条例》,请立即撤除。
2、本周每周一问抽查结果:前厅部李高英、谢静思、马晓蕾,中餐部江喜英,西餐部陈燕妮
掌握良好;工程部陆辉需要加强,下周复查。
3、12月12Βιβλιοθήκη 11:329F工作间消耗品存放柜内摆放有水杯等员工私人物品(有照片);
1、2F~3F旋转楼梯一枚小射灯已坏;
2、四号客用电梯内八楼指示灯按钮时暗时黑。
仪容仪表(Bearing & meter)
1、12月13日中餐部耿纯芳、杨冬花未佩戴工号牌。
其他方面(Others)
1、经查监控记录及保安巡查记录,发现以下违规违纪现象:
A、12月13日03:00康乐部收银台下面暖炉在所有人员下班后仍处于使用状态;
人力资源部质检周报
Human Resources DeptQualityTestingWeeklyReport
日期(DATE):2013年月日—2013年月日
需改进内容
Improve Item
卫生环境(Hygienic conditions)
1、12月12日11:29客房走廊四幅壁画框上沿积灰很多;
2、12月12日11:3027F靠2706一侧新风送风口叶片上有黑灰;
3、12月12日11:3525F员工电梯门口墙壁上有乱涂乱画痕迹,请工程部粉刷;
4、12月13日17:43西厨房洗菜间地面残留菜渣;
5、12月14日11:46礼宾部“金钥匙服务”指示牌上有灰尘。

IQC检验周报表

IQC检验周报表

接收批次
放行
Total 00000
二、本周供应商的主要问题供应商总批次合格批次不良批次不良比率
三、每周来料情况周次W
W
W
W
W
来料总数量不合格总数来料总批次不合格批次不良比率
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
四:详细数据表请点击:
1.SZ各供应商质量状况表IQC 检验周报
2.SZ各来料质量状况表
一、IQC 本周检测情况
本周IQI 共检测物料0批次,其中合格0批,不良批次0批,不良批次率
时间检验总批次接收批次拒收批次全检批次
拒收批次比率%
0%
1%
2%3%4%5%
6%7%批不合格
0.00%
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%W
W
W 不良比率
1.0
页码:1/1
旧版本号:0.1不合格率趋势
比率
W W W
不良比率。

XX酒店周质检记录表

XX酒店周质检记录表
□窗帘有无破损,是否干净,窗帘轨、钩、滑轮是否完好。

□灯具是否正常,灯罩有无污迹和灰尘;
□灯杆有无氧化生锈,开关是否完好;
空调
□空调风叶、隔尘网是否积尘;
□运转是否正常,温度是否调在规定的档位上;
桌椅
□是否清洗干净,椅面有无破损或者污迹;
□烟灰缸是否清洗干净;
茶具
□水壶、茶杯是否干净、足够数量;托盘是否有尘;
□花盆植物里面有无垃圾ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ烟头等杂物;
□配电箱、房有无垃圾;电话柜是否清洗干净;灭火器是否干净。
处理意见
质检人员签字
备注:
XX酒店餐饮、前厅、物业部门周质检记录表
检查时间
部门负责人签字
存在的问题

□是否擦洗干净,有无污迹;
□是否好用;
壁柜
□有无灰尘,衣柜是否有积尘,镜面是否完好,柜门是否好用;
天花板
□有无蜘蛛网、裂痕、渗水黄印、污迹等;
墙壁
□有无污迹或者裂痕及涂料剥落之处;壁画是否摆正,有无灰尘;
窗户
□窗柜、窗台有无灰尘,窗玻璃是否已擦干净;
电视机
□荧光屏、外壳及电视桌(柜)是否干净;音响是否良好,图像是否清晰、稳定;
行李架
□是否有灰尘;是否损坏;
垃圾桶
□垃圾有无处理,桶内外是否清洗干净;
镜面
□是否干净明亮,有无水印、落脱、发黑,镜框是否干净无尘;
地毯
□是否干净,有无污迹或破损;
地角线
□是否干净,木板有无发黑和污迹;
公共区域
□公共环境是否干净卫生;

质量安全周检查表格

质量安全周检查表格

64
65
66
67
抹灰工程施工作业中,严禁使用干砂灰,如发现一次,对责任者一次 处罚30~100元 楼地面工程、屋面工程基层清理干净、拉毛处理等,未按规范要求作 业,未经检查验收的,一次处罚30~100元
68
69
自拌混凝土时有设计强度不按要求试配罚300元/次
70
楼、地面出现空鼓、裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷,款50元/ m2
48
49
50
51
52
53
Байду номын сангаас54
出现错缝;接搓不正确;拉接筋错放、漏放;构造柱位臵不正确均罚 50元/处
55
后砌墙墙体轴线位移为5mm,每超1mm罚10元/延长米
56
后砌墙墙体垂直度允许偏差5mm,每超1mm罚5元/m2 •mm
57
后砌墙表面平整度允许偏差6mm,每超1mm罚5元/m2 •mm 后砌墙水平灰缝隙厚度(10皮砖累计)允许偏差±8m,每超1mm罚20 元/处•mm;水平灰缝平直偏差为10mm,每超1mm罚10元/处 •mm 门窗洞口宽度允许偏差±5mm,高度为+15mm、-5mm,每超1mm罚款10 元/处•mm 后砌墙墙体抹灰应将基层清理干净、拉毛处理等,未按规范要求作 业,未经检查验收的,一次处罚30~100元 各抹灰层之间粘结牢固,经检查出现脱层、空鼓、面层爆灰及裂缝等 缺陷,罚款20元/处 抹灰面层不洁净,接搓不平整,线角不顺直,毛面纹路不均匀一致, 色泽不一,出现前面一种缺陷罚款20元/处
88
89
90
门窗横框标高允许偏差5mm,每超1mm罚款10元/个 •mm
91
门窗竖向偏离中心允许偏差5mm,每超1mm罚款10元/个 •mm 承包单位每周二监理会议时向项目监理部提交下周施工进度计划如未 按时提交,处罚100元 项目监理部召开的各种会议,不得迟到,迟到每人罚款50元,无故不 参加罚款100元 施工中不按工序进度要求作业的或扰乱施工正常秩序作业的,对责任 者一次处罚50~200元

每周产品质量统计表

每周产品质量统计表
广州市宝比塑料制品有限公司
每周产品质量统计表
表单编号:B&B-QR-QC-027 A/0
检验日期 产品名称/规格
检验工序
检验数量
不良数量
不良率
生产部门
主要不良描述
备注1.针对生产部各车间,每天质检部在全检过程中不良率达到8%(含)以上将列入上述表中。 2.由质检部进行统计,分别由计划部和生产部签收,各部门签收后根据不良状况进行改善。 3.当天批次产品不良率达到20%(含)以上的,由质检部发出纠正及预防措施处理单,各部门认真完成该表单各项内容。
制表:
Hale Waihona Puke 计划部签收:生产部签收:B&B-QR-QC-027 A/0
备注

检验质量周报表

检验质量周报表

检验质量周统计表
时间 检验数 冲裁 不良数 报废数 检验数 布艺 不良数 报废数 检验数 工艺 不良数 报废数 2000 24 940 8 1月12日 1100 36 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日
2015年 合计 1100
1

2 日至 2013 不良率 3.2727%

不良总数 36
940 8 0.8511%
2000 24 1.2000%
打包 总计 抽检总数 4040 不良总数 68 不良率 预防措施: 1.683% 报废总数 0
注:不良品产生原因:主要为
2013

1 月 报废率 0
10 日 一次合格率 98.43%
0
98.08%
0
98.58%
报废率
0
日至 2013
1月2日1月3日1月4日1月5日1月6日1月7日1月8日1月9日1月10日1月11日合计不良总数不良率检验数4428007808007008008008005922不良数6016189141515931
检验质量周统计表
时间 检验数 冲裁 不良数 报废数 检验数 布艺 不良数 报废数 检验数 工艺 不良数 报废数 1600 30 1600 24 2000 42 2000 23 1840 34 1920 27 2000 24 2000 18 2000 23 700 18 910 29 890 13 1120 27 1200 29 540 7 920 6 640 4 1月2日 442 6 1月3日 800 0 1月4日 780 16 1月5日 800 18 1月6日 700 9 1月7日 800 14 1月8日 800 15 1月9日 800 15 1月10日

质量周检、月检表单

质量周检、月检表单

施工阶段:记录人:
项目名称: 检查时间:
序号内容检查情况(可多选)备注
1项目经理是否参与主持质量月

□是 □否
2现场存在施工的分包单位负责
人是否到齐
□是 □否
3施工区域是否全覆盖检查□是 □否
4现场是否存在较大质量隐患□渗漏 □空鼓 □开裂□其他 □无
5现场是否存在重大质量问题□渗漏 □空鼓 □开裂□其他 □无
7现场正在施工区域作业面质量
是否符合要求
□是 □否
8各区域原材料、半成品、成品
保护是否执行到位
□是 □否
9上周周检质量问题是否已整改
到位
□是 □否
检查发现问题
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
现场检查情况整体评分责任人签字确认
序号姓名单位序号姓名单位120
221
322
423
524
625
726
827
928
1029
1130
1231
1332
1433
1534
1635
1736
1837
1938。

品质周报(样板)

品质周报(样板)
➢ 福大
1:与帝光讨论LCD漏白边、胶印事宜; 2:现场稽核;
主要解决车机项目CP8009线材不良事宜; 1 :电子线断线; 2 : 两端端子均有退PIN现象; 3 : 电子线跟部破皮,易短路;
主要了解USB平整度的监控及按键的装配检验事宜; 具体内容见附件:
➢ 龙翔顺
主要检讨物料短装事宜及现场稽核: 内容见附件:
3:其正更改后的原料出的样品经YF测试已
OK;
天马玻璃的设计规格与我司产品的设计规格 1:由天马评估现在背光的规格是否与玻璃存
公差配合不良导致,天马屏的标准要求为: 在容差问题;
天马玻璃有胶“我司出的为FOG,对我司而言,只要偏光片贴2:天马将偏光片在左右及上面的贴附规格不
2 印事宜的反馈附超过BM区0.5mm即为良品, ”而BM区的 良的情况下,将下偏光片的下边缘由原来的
累积 %
35.0
60.0
80.0
87.5
95.0
100.0
40
30
20
10
0 不良现象
数量 百分比 累积 %
底壳来料不良项目
100
80
60
40
20
凸凹点 13
31.7 31.7
黑白点 12
29.3 61.0
露底 10
24.4 85.4
0
划伤
喷漆不良
3
3
7.3
7.3
92.7
100.0
百分比
百分比
IQC周报
YF INTERNATIONAL LIMITED
SQE周报--样品认证
序号 认证物品
1
海盈电池653446 1000MAH
2 其正面壳84A-54

质检报告表格

质检报告表格

质检报告表格公司名称:XXX有限公司
地址:XXXXXX
联系方式:XXXXXXXXXX
质检时间:XXXX年XX月XX日
质检部门:XXXXX部门
质检人员:XXX
产品名称:XXXX
产品型号:XXX-XXXX
序号检测项目检测结果检测标准备注
1 外观检查合格具体规定暂无
2 尺寸测量合格具体规定暂无
3 材料检测合格具体规定暂无
4 电气性能检测合格具体规定暂无
5 包装外观检查合格具体规定暂无
6 配置检测合格具体规定暂无
7 射频性能检测合格具体规定暂无
备注:
本次质检产品全部符合质量标准,可以交付使用。

质检人员签字:日期:XXXX年XX月XX日。

质检周报

质检周报

二、图片曝光
大会议室旁女卫生间房顶塌陷,会 展部员工早上8点就已紧急报修, 但直至10点多才有人来修理(中午 时修好)期间给客人造成了严重的 不便。(此日上午,大、中会议室 皆有会议)
温泉中心地下室机房的房门一直 未上锁,存在极大安全隐患(此 问题已反映多次,至今仍未被相 关责任部门解决)。
二、图片曝光
7月8日—7月14日质检周报
人力资源部
内容
一、巡查记录 二、图片曝光 三、亮点展示 四、员工反映
一、巡查记录
• 7月8日 08:54 巡查餐饮厨务部,厨房案台上摆放的碗碟、 米粉上有较多苍蝇,升降机内卫生较差。 • 7月8日 11:32 巡查市场营销部,部门管理人员唐琳琳趴在 办公桌上打瞌睡。 • 7月8日 16:33 巡查温泉中心,前台内的墙脚线上有灰尘、 保龄球馆门口摆放的塑料棕榈树老旧(建议撤换)、办公室 旁的客休区靠游泳池的墙台上有较多死苍蝇。 • 7月8日 16:45 巡查餐饮会展部,棋牌室有几桌客人在打牌 客人叫“服务员”时无人响应(此日,会展部因工作紧张未 人员在棋牌室值班);棋牌室后门推拉不便(建议检修)。 • 7月8日 17:48 巡查7号楼,大厅空调温度未按要求设置。 • 7月9日 巡查温泉中心,男宾房窗台有灰尘,户外部分女员 工常抱手或叉腰站立、常把衣领坚起遮阳。
7月13日凌晨02:30,山庄部分区域灯光控制不合理、不节能, 市场营销部晚班前台接待控制的7号楼大厅灯光相对非常合理。
三、亮点展示
温泉中心男宾房自质检提出相 关问题后,整改效果明显。如 空调与灯光的控制、物品摆放 的整齐度。
三、亮点展示
3号楼至体育馆的长廊卫生较之以前改善较为明显,应保持!
三、亮点展示
一、巡查记录
• 检查客房7202、5725卫生情况:7202房整体情况较好,但 电视开机频道不是中央一台、漱口杯上有污渍、墙角处的 地脚线有灰、员工对如何使用消防救生面具不太熟悉; 5725房整体卫生较好,但电视开机频道不是中央新闻频道 (中央一台有较多雪花点)、被套和床单都有破损、椅子 坐垫有破损、员工对如何使用消防救生面具不太熟悉。

2020年质量周检记录表

2020年质量周检记录表

质量联合检查记录(周例行检查)编号:2020082401注:本表保存期至工程竣工验收合格抄送:太原市宝钜置业有限公司上海建工五建集团有限公司质量联合检查记录表附件:图1:(SG-1955地块)2#楼3层西侧电梯井暗柱单肢箍缺失,局部箍筋漏绑。

整改后:(SG-1955地块)2#楼3层西侧电梯井暗柱单肢箍缺失,局部箍筋漏绑,已整改完成。

图2:(SG-1955地块)2#楼3层部分墙柱水平筋移位、变形严重。

整改后:(SG-1955地块)2#楼3层部分墙柱水平筋移位、变形严重,已整改完成。

图3:(SG-1955地块)2#楼3层部分柱筋底部第一道箍筋设置位置过高(超过5cm)。

整改后:(SG-1955地块)2#楼3层部分柱筋底部第一道箍筋设置位置过高(超过5cm),已整改完成。

图4:(SG-1955地块)1#楼1层多处悬挑部位厚度不够。

整改后:(SG-1955地块)1#楼1层多处悬挑部位厚度不够,已整改完成。

图5:(SG-1955地块)2#楼3层北侧A户卫生间等电位接地装置搭接焊长度不够。

整改后:(SG-1955地块)2#楼3层北侧A户卫生间等电位接地装置搭接焊长度不够,已整改完成。

图6:(SG-1955地块)2#楼2层楼梯间局部混凝土表面露筋蜂窝严重。

整改后:(SG-1955地块)2#楼2层楼梯间局部混凝土表面露筋蜂窝严重,已整改完成。

图7:(SG-1955地块)1#楼1层西侧悬挑部位根部厚度不符合设计要求。

整改后:(SG-1955地块)1#楼1层西侧悬挑部位根部厚度不符合设计要求,已整改完成。

质量周检表格

质量周检表格
配电箱巡检不及时
已要求电工及时巡检并填写巡检记录
6
吊篮个别后支腿螺栓松动
已进行排查,松动螺栓已紧固到位
整改时效为一周时间,要求各家单位抓紧整改回复。
复查人: 年 月 日
项目名称
标段
施工单位
建设单位
监理单位
复查时间
检查人员
重点检查项
外墙、精装、门窗、地暖、主体结构
序号
问题照片
问题描述
整改描述
整改完成照片
1
3#楼地下室模板堆放点灭火器配备不到位
灭火器已配备到位
2
未做到工完场地清
垃圾已清理,已整改完成
3挤塑板Biblioteka 工后未清理剩余建筑垃圾已清理
4
楼梯间缺少挡脚板
挡脚板已恢复
5

周品质监察记录表

周品质监察记录表
认真填写巡查记录表。
中控室
84
中控室、微型消防站、防爆柜卫生整洁、物品摆放整齐,无吸烟现象。
85
中控显示屏无故障。
86
15天内的中控影像资料保存完整。
87
中控室各登记表格填写规范。
行政办公室质检标准
物业服务中心
88
地面干净、桌椅整齐归位、墙壁洁净、不乱张贴纸张。
89
花草干净、整齐;文件柜中档案整齐、干净。
5
雨水井、化粪井每月检查一次,定期清理疏通,保持畅通,无堵塞外溢(有记录表)
6
安全标识每天巡查一次,危及人身安全、隐患处有明显标识,发现损坏及时修补。
给排水系统
7
泵房门
锁具完好、有“机房重地闲人免进”标识。
8
泵房墙面
有工程部统一制作的相关制度镜框。
9
泵房地面
排水设施完好,无积水现象、地面清洁、室内无杂物。
38
墙面
无灰尘、无乱悬挂等现象。
39
顶棚
目视无灰尘、蛛网。
40
门窗玻璃
每月擦拭2次。
41
消防栓、灭火器
每周擦拭1次。
42
标识牌等设施
每周擦拭1次。
43
电梯轿厢
每天擦拭2次,操作面板每天消毒1次。
44
电梯轿厢
每月对电梯门、壁使用保养液保养1次。
45
楼外公共区域
硬化地面、主干道每天清扫2次,干净整洁。对区内主路、干路积水、积雪等适时进行清扫。
16
水表箱
保持完好,上锁,无重重锈蚀,箱各住户标号清晰、明确。
配电室
17

锁具完好、有“机房重地闲人免进”标识、开启灵活。
18
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