产品认证表格大全
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生产设施一览表
编制:日期:
文件发放/回收记录
文件借阅/复制记录
受控文件清单
文件更改申请
文件作废/销毁申请
编号:RM-RD-05序号:
培训记录表
编号:RM-RD-051序号:
培训申请单
_________年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
设施日常保养项目表编号:RM-RD-012
设施检修计划编号:RM-RD-013
编制:日期:批准:日期:
设施检修记录编号:RM-RD-010
设施使用部门:序号:
设施报废单
使用部门:编号:RM-RD-014序号:
设施报废单
使用部门:编号:ZBSL-JL-014序号:
合同/协议评审记录表
供方评定表
合格供方名录
供方业绩评定表
材料采购计划
临时采购要求单
编号:RM-RD -019 序号:
临时采购要求单
生产计划
编号:RM-RD -024
项目名称:序号:
生产总经理:计划员:下达日期:
设计(生产)修改通知单
发送单位:编号:RM-RD -023 序号:
产品加工通知单
编号:RM-RD -022 序号:年月日
编制:审批:
产品缴库单
产品缴库单
产品交接清单
编号:RM-RD -027 序号:
变更申请
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
计量校准计划
运行检查记录
编号:RM-RD -036 序号:
不合格品报告
不合格品报告
纠正和预防措施处理单
编号:RM-RD -046序号:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编制
产成品出库单
产成品出库单
编号:ZBSL-JL-026 序号:
审批人:日期:出库领用人:日期:经手人:日期:
产成品出库单
产成品交验单
交验单接收人:接收日期:
产成品交验单
产成品交验单
关键元器件与材料定期确认检验记录
质量记录归档统计表
制表人:
确认检验记录
产品名称:□低压动力柜□照明配电箱□双电源配电箱
规格型号:□XL A □PDX A □SDY A 产品编号:
()年关键元器件与材料
定期确认检验计划
编号RM-RD -032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力,验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求,本公司定于()年月起,对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。
定期确认检验的每批抽查数量,检验项目及检验方法具体执行本公司的《质量手册》中《关键元器件与材料的定期确认检验程序》。
年月日
供方日常管理记录编号:RM-RD -031 序号:
供方名称:
3C 认证内审通知
为验证我厂建立的《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》质量管理体系的运行情况,确保管理体系持续有效运行,并为质量管理体系的改进提供依据,兹定于年月日对我厂各部门按内审计划进行一次内部审核,望各部门认真按我厂《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、本公司3C质量手册、工艺管理汇编文件规定的要求准备资料用于本次内审。
本次内部审核小组成员:
组长:
质量负责人:
年月日
3C强制性产品认证
内部审核实施计划
目的:检查本公司管理体系是否按《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》运行、认证产品一致性符合程度及顾客投诉。
性质:例行内部质量管理体系审核。
范围:质量管理体系覆盖的所有部门和要素。
依据:《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、型式试验报告、质量手册、法律法规和我厂有关管理制度。
审核组长:组员:
(内审员不得审核本部门的工作)
审核时间:年月日
日程安排编号RM-RD -038
编制:批准:时间:
内审检查表
不符合报告
内部质量管理体系审核报告
编号:RM-RD -041 序号:
内审首(末)次会议签到表
不合格项分布表
编号:RM-RD -042 序号:
编制:日期:审核:日期:
年度内审计划。