(新)安全环保巡查表
环境安全专项检查整治工作检查表
次,扣2分
现场检
查
2
装卸固体废物过程中,产生扬尘的
■一占
八、、
位,扣2分
现场检
查
3
工作环境或道路扬尘弥漫,让人产生 不适感觉的
一处 次,扣1分
现场检
查
4
生活垃圾、工业垃圾随地乱放的
一处,
扣2分
现场检
查
五
环境监测(5分)
1
未按规定对外排污染物,进行监测的
每次 一点位,扣
1分
现场检
查
2
监测数据弄虚作假,监测记录不规范 的
4分
现场检
查
(
四)
排污口立标及建档
1
有毒有害污染物排放口(源)或危险废 物贮存、处置场,环境保护图形标志牌及
一处 未落实,扣
查阅资 料、现场检
标签设置情况。
1分
查
2
排污口信息档案(含主要污染物种类、 排污口尺寸等信息)建立情况
档案
信息不全 者,扣1分
查阅资
料
四
现场环境(7分)
1
使用车辆转运固体废物的过程中,货 箱未密封而产生扬尘的
查
2
污染治理设施巡查、保养及检修记录 情况
一处 未及时落 实,扣1分
查阅资 料、现场检
查
3
污染治理设施开停报告及本单位异常 记录情况
一.台
次未及时 上报记录, 扣2分
查阅资 料、现场检
查
4
未经批准擅自停用/拆除/变更环保设 施/工艺情况
一处 次,扣3分
查阅资 料、现场检
查
5
污水处理设施、危废管理台账等运行 管理记录台账填写情况
安全环保巡查情况点检表
江苏超威电源有限公司
车间安全环保巡查情况点检表 ①
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
②
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
④点检人: 车间主任: 极板科长: 生产副总: 行政副总: 总经理; 日期: 年 月 日
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
⑦
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
③
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
⑾
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
⑿
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
安全环保检查记录表
4.防火
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施 并保持良好状。(不规范扣10分)
防爆
(2)爆破作业符合规程,爆破人员持证上岗。(无证1人扣10分)
(1)按规定配发劳动防护用品。
5.安全
防护
(2)作业人员、管理人员进入施工现场,按规定佩戴防护用品
(3)避免和消除平行、交叉作业,各类工程危险区有针对的防护设施。
(2)领导及管理人员日常巡回安全E 对危险作业坳采取脚,实行
6.承包合同 及民工管理
(1)分包工程合问符合国家规定的条款及内容。对分包工程施工技术、职业健康
安全、质量管理措施落实,责任明确。(不符合规定扣10分)
(2)使用劳务工须经上级批准, 并按规定办理手续, 经培训考核合格后方准上岗。
(3)劳务工安全培训落实,有记录和资料。
2、表内所歹0项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1〜5分。
4、 检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检查人:日期: 年 月 日
项目负责人:
(2)临边、预留孔洞防护规范。
(3)电梯、塔吊等提升设施经检验合格,操作人员持证上岗。
(4)进场人员按规定佩戴防护用品。
(5)基坑开挖边坡防护符合安全规定。(防护不到位扣10分)
9.营业线 施工
(1)上线作业人员经培训考核合格,“四员一经培训考试持"岗。(未经培训上岗扣20分)
(2)确保营业线行车安全防护措施到位,施工工点安全防护牌、防护员按规定设置 正确。(防护不规范扣10分)
安全质量环保大检查记录表
附表 1:安全质量环保大检查记录表项目名称:时间:检查项检查细目细目分值检查情况、存在问题及整改要求得分值部门经理部对作业队(班组)安全质量 4责任书安全生产责任制度 4安全管理机构 3专(兼)职管理人员配置 3定期安全质量检查制度及落实情况 6 风险源辨识及专项安全技术措施、 6 安全责任制等制度及落实(54)应急预案及演练特种作业持证上岗情况 6周一安全活动 4安质部民工安全教育与管理 4新工人安全培训 4党、团组织安全活动 3工会组织的安全质量监督员活动 3安全投入 4施工组织设计 4施工技专项施工技术方案制定及执行情况 6 术管理施工技术交底及执行情况 4工程部开挖的成型质量 2隧道工钢支撑间距及质量 3程(26)喷射混凝土质量 2施开挖步距控制 2工技术超挖回填情况2仰拱及二次衬砌的质量3隧道防排水工程质量 2 及工程部现通风质量 2场排水质量 2管理隧道监控量测情况3超前地质预报工作 370基础工程安全防护 4高空作业安全防护 4桥涵工工程部成品半成品保护与安全防护 3安质部程(18)混凝土外观质量 3支架工程质量 4边坡施工安全作业与安全防护 4路基基基坑工程安全作业与安全防护 4工程部安质部坑工程圬工工程外观质量 2 (12)基坑防排水工程施工质量 2设备的安全操作规程 2设备的运转记录 2设备管理设物部设备的保养记录 2(10)特种设备的安全证书及验收记录2设备及操作人员的安全防护 2“三相五线制” 3三级配电,两级保护,一机一闸一漏保” 2作业区域安全电压照明 2临时用电设物部电力线路的安装标准执行情况 1(12)用电设备的定期检查 2生活区安全用电 2材料进场质量、数量检查情况 2材料堆放 2物资管理设物部材料标识 2(8)个人防护用品发放、使用 2专项管理制度 2领退库手续执行情况 3火工品专项管安质部账物符合情况 3使用、运输、贮存、看守 4理(16)设物部使用手续的合规性 2库房安全防护合规性 2专项管理制度 2行走设备(10)特殊工种持证上岗2照明、刹车、喇叭的日常检测记录2违章操作2保养记录2火工品库、油库避雷装置与检测2设物部防火防爆防雷生产、生活区的防火设施 2安质部压力容器的安全规定执行情况 2击(8)设物部气割专项安全规定及执行情况 2文明施工与环现场围挡封闭情况 1 办公室安全标志 1 安质部保及其他(12)管线布置 1道路平顺、养护及安全防护工作生产、生活场所整洁度 1施工废水、生活污水处理1生活垃圾处理1弃渣土围挡、防护情况1办公室噪声控制 1安质部粉尘控制情况 1冬季专项安全措施 1防洪专项措施 1实际检查项目总分值实际得分值折合分值总体评价及要求说明: 1 、本表填写后,交受检单位及检查组留存各一份(可复印)。
安全环保巡查表Fsec-029-A
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 10
11 11
12 12
13 13 14 14 15 15 岗 位(
粉料 车间
1
原料 岗位
1 2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 10
11 11
12 12 13 13 14 14 15 15
)日
成品 装卸
岗位 岗位
1
1
4
4
5
5
6
6778源自89910 10
11 11
12 12
13 13 14 14
15 15 )日
成品 装卸
岗位 岗位
1
1
4
4
5
5
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6
7
7
8
8
9
9
10 10
11 11
12 12
13 13 14 14
15 15
贴标 岗位
1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
贴标 岗位
1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
电器 岗位
1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
研磨 岗位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
研磨 岗位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
调色 岗位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
日常安全环保巡查记录
重点部位
的设备、
设施
1.机泵、阀门、法兰、管线是否完好,无泄露,压力容器上的安全阀底阀是否全开。
2.机泵运行是否平稳、无杂音,轴承温度是否正常、振动不超标。
3.暴露在外的转动部位是否有可靠的护罩,备用机泵是否完好,是否能随时启动。
4.压力表、温度表、液位计显示是否清晰、准确,液位计是否有指示最高、最低液位的明显标志,仪表盘铅封是否完好、有效,表内是否有异物。
生产现场
1.特种作业现场是否有专人监护,监护人员是否负责,防护器材是否齐全。
2.工作场所及车间分管的场所卫生是否干净,整洁。
3.作业人员有无“三违”现象,是否遵守员工行为规范。
3.防毒面具、空气呼吸器、洗眼器等应急器材是否完好、有效,并定点摆放、保养。
4.消防通道是否畅通无阻碍。
防护用品
1.安全防护用品是否齐全,按规定佩戴。
2.照明设施是否有效,符合安全规定。
3.安全、职业健康防护设施、设备是否正常维护保养。
4.各地点安全标志、警示标志、检测牌、危害告知牌是否齐全。
5.防护急救器具现场专柜内物资是否齐全、完好、有效。
5.阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐是否完好无损。
6.电器、电缆、开关防爆性能是否符合安全要求。
7.凉水塔、循环水是否按要求使用正常。
8.安设的泄露报警仪是否正常检测、显示有效。
消防器材
1.消防栓、消防箱、消防水带是否完好。
2.消防器材是否在指定地点存放,灭火器是否按时维护保养,压力指示是否在黄区。
4.消防通道是否畅通无阻碍。
防护用品
1.安全防护用品是否齐全,按规定佩戴。
2.照明设施是否有效,符合安全规定。
3.安全、职业健康防护设施、设备是否正常维护保养。
环保设施安全检查表(最新版)
密封池体的是否存在破损及密封不严的现象,是否有挥发性气体外溢
污水站现场是否按要求配置消防器材(消防水系统、灭火器等),消防器材数量是否满足安全需要
消防器材是否在有效期内;消防器材点检是否到位;安全消防通道是否畅通
有毒有害作业现场是否按要求配置了应急是否相符,应急物品是否完好有效
废气治理设施
各废气设施是否按照要求设施设备设施铭牌,名牌信息是否准确无误
废气管线是否按照规定防腐刷漆,是否有介质及流向标识
废气吸收塔是否有液位计指示吸附液的液位,液位计是否有防护罩
废气吸收塔周围是否设置围堰,是否可以满足吸附液泄露时的应急收集要求
循环泵、风机等用电设施是否避雷接地,接地线是否规范
循环泵、风机等高速旋转或往复运动的机械零部件是否按照要求设置防护罩、挡板或安全围栏等防护设施
固废贮存设施
危险废物产生点、储存点是否按要求设置标识;责任制、产污流程等相关要求是否做牌子进行公示
仓库内台账、危废标签是否完整,需密封贮存危废是否进行密封
贮存仓库是否进行区域划分;贮存的危险废物是否按照其危险特性的不同进行分类存放
贮存的危险废物是否存在超量存储的现象;是否存在超期未处理的危险废物
贮存场所是否设置导流沟等应急倒排设施、围堰等;场所是否设置应急处置设施(收集桶、铁锨、沙袋等);贮存场所地面是否进行防渗处理,地面是否有裂纹、渗漏
XX有限公司
环保设施安全隐患排查表
部门: 排查时间: 年 月 日 现场排人(签字):
检查项目
检查内容
检查结果
备注
基础管理
是否建立本部门环保设施台账,台账内容是否全面
环保设施的检维修是否列入部门年度检修计划,是否针对检维修期间的安全隐患制定安全防护措施
安全环保检查检查记录表格模板
其它情况
记录重大问题:
负责人签名:检查人员签名:
特种设备:(起重机械、压力容器、场厂内机动车辆)是否实施定期检查;点检工作是否正常;操作人员是否持证上岗;
危化品管理:生产现场贮存、使用危险化学品是否符合相关要求,台帐记录是否完整。
行为规范:员工是否正确穿戴劳动防护,是否遵守安全操作规Leabharlann ;现场通道是否畅通;工件摆放是否整齐。
危险作业:登高作业、动火作业等是否审批、现场防护措施是否落实、警示标识是否齐全
安全环保检查检查记录表格模板(总1页)
安全、环保日常检查记录表
年月日
检查内容
检查情况
整改意见
备 注
电器安全:移动、手持电动工具是否定期检验;各种配电箱是否符合规范要求;漏电保护器是否灵敏;临时线审批、接线是否规范;警示标识;配电箱(板);电网系统接地装置是否可靠。
机械设备:设备的防护设施、保险装置是否完好;运行情况是否正常;液压系统是否正常;接地线是否完好。
安全、环保巡查记录表7页word文档
4.是否有其它异常情况是□ 否□
序号
巡查时间
地点
当班负责人
现场状态及运行情况
发现情况
处理结果
安全、环保巡查记录表
编号:YCSOR-AQ-00020巡查日期: 巡查人: 天气:第1页共3页
序号
巡查时间
地点
当班负责人
现场状态及运行情况
发现情况
处理结果
1
办公楼
1.各部门电力设施及照明系统是否正常是□ 否□
地点
当班负责人
现场状态及运行情况
发现情况
处理结果
1、理想的路总是为有信心的人预备着。
2、最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。——罗曼·罗兰
3、人生就像爬坡,要一步一步来。——丁玲
2.1楼监控室是否有人员在岗是□ 否□
3.消防设施及器材是否可用是□ 否□
4.各部门是否有人员在岗是□ 否□
5.各部门卫生是否清洁是□ 否□
6.自来水系统是否正常是□ 否□
7.是否有其它异常情况是□ 否□
2
员工宿舍
1.各楼层电力设施及照明系统是否正常是□ 否□
2.消防设施及器材是否可用是□ 否□
3.消防设施及器材是否可用是□ 否□
是否有其它异常情况是否序号巡查时间地点当班负责人现场状态及运行情况发现情况处理结果安全环保巡查记录表编号
希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:
安全、环保巡查记录表
编号:YCSOR-AQ-00020巡查日期: 巡查人: 天气:第1页共3页
序号
巡查时间
地点
当班负责人
现场状态及运行情况
发现情况
处理结果
1
办公楼
安全环保检查检查记录表格
危化品管理:生产现场贮存、使用危险化学品是否符合相关要求,台帐记录是否完整。
行为规范:员工是否正确穿戴劳动防护,是否遵守安全操作规程;现场通道是否畅通;工件摆放是否整齐。
危险作业:登高作业、动火作业等是否审批、现场防护措施是否落实、警示标识是否齐全
环境保护:环保设备是否运行、点检正常,现场是否存在跑、冒、滴、漏;危险废弃物是否按规定存放;“三废”排放是否符合规范。
其它情况
记录重大问题:
负责人签名:检查人员签名:
安全、环保日常检查记录表
年月日
检查内容检查情况来自整改意见备注电器安全:移动、手持电动工具是否定期检验;各种配电箱是否符合规范要求;漏电保护器是否灵敏;临时线审批、接线是否规范;警示标识;配电箱(板);电网系统接地装置是否可靠。
机械设备:设备的防护设施、保险装置是否完好;运行情况是否正常;液压系统是否正常;接地线是否完好。
安全巡查表格
安全巡查表格是用于记录和检查特定场所或设备的安全状况的工具。
以下是一个常见的安全巡查表格的示例,您可以根据需要进行修改和调整:
在表格中,您可以根据实际情况添加更多的巡查项目和需要记录的信息。
巡查项目可以包括各类安全设备的状态、应急通道是否畅通、消防设施是否完好等。
安全状况一栏可以填写正常、异常或需要修复等状态,以便记录巡查结果。
备注栏可以用于记录特殊情况、存在的问题或需要注意的事项。
使用安全巡查表格有助于系统化地进行安全巡查工作,有利于及时发现安全隐患并采取相应的措施进行处理,提高场所或设备的安全性和可靠性。
请注意,具体的安全巡查表格内容可能因不同场所、行业和需求而有所变化,您可以根据实际情况进行调整和定制。
矿业公司(生产车间)安全环保综合检查表
检查日期
被检查单位
检查人员
现场负责人
复查日期
复查验证人
序号
检查项目
检查内容Байду номын сангаас
检查结果
存在问题
整改要求
复查结果
1
体系制度
1、公司下发的安全环保相关文件,体系文件保存和台帐记录,各岗位安全操作规程文本是否齐全。
2、安全体系文件、操作规程、相关文件是否按要求执行。
2
管理档案
1、班前会记录是否符合规范。
13
违章操作
作业场所是否存在违章指挥、违章操作现象。
7
特种设备
1、特种设备操作人员是否持证上岗。
2、行车、电葫芦等起吊设备是否按照规范装有限位器、防撞当头、导绳器及吊钩防脱落装置。
8
压力容器
1、氧气、乙炔气瓶存放是否分开标识规范放置、是否佩戴有防震圈、瓶帽。
2、氧气、乙炔气瓶使用过程安全距离、防倾倒措施是否符合规范,压力表、气带是否完好。
3、各种承压储罐是否符合我国有关压力容器的规定,其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完整好用。
2、安全、环保设施运行记录是否规范。
3、安全环保日常检查记录、会议记录、隐患排查整改记录是否齐全、规范。
4、检修计划是否制定详实安全措施。
3
责任落实
1、日常外委施工等是否签订安全责任书。
2、是否与工段/班组、员工个人签订安全责任书。
4
教育培训
1、安全环保培训教材是否包含安全环保法律法规、职业健康知识等内容。
11
劳护用品
1、普通员工安全帽、工作服、劳保鞋等安全劳护用品是否穿戴规范。
2、高空作业时安全绳、安全带、安全网等保护措施是否规范。
环境保护日常巡查表
年度:2020年
巡检人:
负责人:
环保管理日常巡查记录
巡查项目
巡查内容
年 月
环保设施
环保设施运行情况
设施运行状况及记录填写
设施运行与生产设备同步运行
除尘器粉尘清理
集气罩、软帘、管道是否完好
废水排放
污水管道及相关设施
污水管道畅通、无淤积
化粪池、污水井、排放口及时清淤
污水排放管理
污水管网不得排入油类、化学品
检查及隐患整改情况
备注:情况正常的,打“√”,存在问题或故障的,打“Ⅹ”,有特殊运行情况“○”,在“在检查及隐患”栏中填写问题描述、处理情况、整改情况。每日巡查记录一次。
巡查部门:巡查人员:
污水无跑冒渗漏情况
废气排放
工艺废气
废气收集系统无私排、泄漏现象
整体换气空间无私排、泄漏现象
燃烧废气
锅炉排烟管道畅通无泄漏
锅炉运行良好,天然气燃烧充分
固体废物
一般固废
工业固废与生活垃圾分类存放
工业粉尘统一收集无撒漏危险ຫໍສະໝຸດ 物危险废物分类码放并张贴标识
危险废物回收处理及时无泄漏
噪音
厂界内噪音
厂界内噪声符合标准
生态保护日常巡查表
生态保护日常巡查表
巡查概况
巡查日期: ____________
巡查人员: ____________
目的和范围
- 本日常巡查表的目的是为了监测和评估生态保护区的状况,旨在保护和维护生物多样性和生态平衡。
- 巡查范围包括但不限于: 自然保护区、野生动植物保护区、湿地保护区、森林保护区、河流保护区等。
巡查内容
按照以下巡查内容逐项记录巡查情况。
1. 生物多样性检查
- 检查已知野生动植物种群的状况。
记录起伏的种群数量,是否有新种出现或消失的现象。
- 检查动植物的栖息地是否有破坏或变化。
- 检查是否有非法猎捕、非法捕捞或其他违法活动的痕迹。
2. 生态系统评估
- 检查生态系统中的关键环境指标,如水质、土壤质量等。
- 检查是否有非法采伐木材或非法放牧等活动。
- 检查是否有污染物排放或其他破坏生态系统的迹象。
3. 保护设施检查
- 检查生态保护区的围栏、标识牌、巡查道路等设施的完好程度。
- 检查是否有损坏设施的迹象,如断裂的围栏、损毁的标识牌等。
4. 巡查结果记录
- 根据巡查内容的要求,记录巡查结果,包括观察到的问题、需要修复的设施、需要采取的措施等。
巡查总结
根据本次巡查的结果和记录,总结以下情况:
- 发现的问题和不足之处。
- 需要采取的改进措施。
- 建议的紧急处理事项。
签名
巡查人员签名: ____________ 日期: ____________。
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检查日期:200 年 月
检 查 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 劳动保护用品使用— 护目镜、口罩、手套、防护服、工作服、工作鞋。 静电防护措施。 盛溶剂、油漆容器无盖。 铲车的保养、安全驾驶是否按规定执行。 设备运行情况。 有否违反用电安全管理制度。 员工有否违章操作。 安全出口、疏散通道是否畅通、疏散标志是否完好。 生产时消防重点岗位人员是否在岗。 工伤记录 其它消防安全情况。 是否对废弃物进行分类。 环保设备的运行情况。 其它环保情况。 其它: 被 配料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 研磨 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 调色 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 检 查 乳胶 漆 1 岗 位( 原料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 )日 成品 岗位 1 装卸 岗位 1 贴标 岗位 1 电器 岗位 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 配料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 研磨 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 调色 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 被 配料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 研磨 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 调色 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 检 查 乳胶 漆 1 岗 位( 原料 )日 成品 岗位 1 装卸 岗位 1 贴标 岗位 1 电器 岗位 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 电器 岗位 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 配料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 配料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 研磨 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 研磨 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 调色 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 调色 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 包装 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 被 检 包装 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 粉料 车间 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
岗位 岗位 1 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 查 岗 位( )日 粉料 车间 1 原料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 成品 岗位 1 漆 1
安全执勤员:
被 包装 检 查 岗 位( 乳胶 漆 1 粉料 车间 1 原料 )日 成品 装卸 岗位 1 贴标 岗位 1 电器 岗位 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 电器 岗位 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 查 乳胶 漆 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 装卸 岗位 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 贴标 岗位 1
包装 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
粉料 车间 1
乳胶
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
检查过程中发现的隐患及纠正措施:
岗位 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 岗 位( 粉料 车间 1 原料 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 )日 成品 岗位 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 装卸 岗位 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 贴标 岗位 1
岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 被 检 包装 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15