审计局宣传上半年工作总结(县)

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2024审计上半年工作总结

2024审计上半年工作总结

2024审计上半年工作总结(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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年度县审计局工作总结_审计局工作总结

年度县审计局工作总结_审计局工作总结

年度县审计局工作总结_审计局工作总结一、工作回顾过去一年,我县审计局团结一致,勤奋工作,扎实推进各项审计工作。

我们坚持依法依规,全面整改,深化改革,加强作风建设,努力提高审计工作的质量和效益,取得了一定的成绩。

(一)审计工作总体情况1.开展审计项目:按照上级要求,本年度共开展审计项目153个,涉及各行业、各系统,在审计历程中,我们深入基层,调查研究,提前了解审计对象情况,运用审计方法,全面深入地开展审计工作。

2.完成审计任务:本年度共完成审计任务122个,取得了阶段性成果。

在审计过程中,我们严格遵守职业操守,坚持独立性原则,公正、客观地开展审计工作,为县委、县政府提供了重要的决策依据。

3.发现问题建议:在审计工作中,我们发现了一些问题,并提出了相应的整改建议。

涉及财务管理、资金使用等方面问题较多,涉及金额较大的问题已及时报告相关部门进行处理,为强化财务管理、规范资金使用起到了积极的促进作用。

4.整改落实情况:针对审计发现的问题,我们及时通报了相关部门,并要求其限期整改。

截止目前,已有98%的问题得到了整改,对整改不力的单位我们密切跟进,及时予以约谈,确保问题得到解决。

(二)工作亮点1.强化自身建设:本年度,我们注重加强自身建设,严格执行内部管理制度,推行科学的绩效考核,提高干部职工的业务素质,加强队伍建设,使审计局的全体干部职工更加团结进取、昂扬向上。

2.提升工作质量:我们注重加强内部质量控制,加强审计方法研究,全面推行审计标准化。

在审计工作中,我们通过深入细致的调查研究,精确把握审计对象的经营状况,提高了审计工作的准确性和可靠性,得到了广大领导的高度评价。

3.加强宣传工作:为加强与社会的联系,我们积极向社会宣传我县审计工作的成果,提高了社会对审计工作的认识和了解度。

我们还加强了对干部职工的培训和教育,提升了干部职工的政治觉悟和大局意识。

二、存在的问题虽然我们取得了一些成绩,但在工作中还存在一些问题,主要表现在以下几个方面:1.部分单位对审计工作重视不够,配合度不高,在整改落实过程中存在拖延、敷衍等情况。

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结随着2022年的到来,我们审计局已经顺利地迎来了新的工作年度。

回顾过去的一年,我们取得了不少成绩,完成了许多重要的任务,但同时也要反思存在的问题,积极改进工作,迎接新的挑战。

一、工作成绩2021年,审计局在各级领导的关心和支持下,积极开展工作,取得了如下成绩:1、全面完成各项审计任务:按照计划,我们完成了各级政府和企事业单位的年度审计任务,审核了大量的财务数据,为保障国家财政安全和良好的经济发展提供了有力的支持。

2、重点领域审计取得显著成效:针对各类重点领域,包括资源环境、民生事业、行业监管等,我们深入调研、开展审计工作,发现了许多问题,提出了宝贵的意见建议,推动了区域和行业的改善和发展。

3、规范管理机制:审计是一项独立的监管工作,我们注重规范内部管理机制,完善业务流程,加强干部培训,力求在保持独立性的前提下,确保工作的高效性和准确性。

二、存在问题虽然已经取得了一定成绩,但我们也要清醒地认识到存在的问题:1、人员流动:由于各种原因,包括职业晋升、离职等,我们老客户的财务人员不断变动,给审计工作带来了困难。

2、审计资源匮乏:随着各行各业的快速发展,审计工作也面临着日益增加的工作量,在人力、物力、财力等方面都面临不小的压力。

3、信息化建设滞缓:虽然审计管理机制有所规范,但信息化建设却滞缓不前,对于高效、准确的工作有着不利的影响。

三、未来展望虽然面临诸多问题,但审计局仍然有信心和决心应对未来的挑战,在新的一年里,我们将采取以下措施:1、加强管理,优化内部机制:审计局将会进一步完善审计业务流程和管理机制,加强内部干部素质培养,提高业务水平和工作能力。

2、加强与客户沟通,提高合作意识:我们将进一步与财务部门沟通交流,了解客户需求,提高客户满意度,为更好地完成审计工作提供保障。

3、加强信息化建设,提升工作效率:明确信息化建设的方向和目标,优化审计流程,提高工作效率和准确度。

县审计局2022年审计工作总结_审计局工作总结

县审计局2022年审计工作总结_审计局工作总结

县审计局2022年审计工作总结_审计局工作总结2022年是县审计局工作的又一年,按照上级领导的要求和安排,我们在充分调研、广泛征求意见的基础上,全力做好各项审计工作。

回顾过去一年的工作,我们从以下几个方面进行了总结。

一、审计监督力度加强在2022年,我们依照国家审计法和相关规定,加大了对重点领域、重点项目、重点单位的审计监督力度。

在审计过程中,我们秉持公正、公平、客观和专业的原则,对被审计单位进行全方位、多角度的审计,从制度、程序、职能、资源、管理等方面对其进行检查和评估。

同时,我们还加强了对审计结果的跟踪、监督和评价,并对发现的问题及时向上级主管部门汇报,促进被审计单位及时整改。

二、审计质量不断提高在2022年,我们注重审计质量的提升,在审计全过程中,坚持严谨务实的态度,采用系统、科学、规范的工作方法,提高审计质量和效率。

同时,我们注重专业知识和技能的提高,加强审计队伍建设,培养和引进一批高素质的审计人才。

通过不断学习和探索,我们在审计质量和水平方面取得了一定的提升。

三、审计成果显著2022年,我们在审计工作中,不断探索创新,积极发挥审计的监督作用,从被审计单位管理制度、人员配备、决策程序等角度出发,发现了一大批违规行为和不合理现象,对整治基层腐败、促进政府规范化建设起到了积极的推动作用。

此外,我们还通过发挥审计评价作用,推动了被审计单位的财务管理、监管措施、决策支持等方面的改进与完善,实现了审计工作的实效性。

四、审计工作开展机制不断完善在2022年,我们着力完善审计工作开展机制,通过科学规划和定期评估,确保审计工作有序、高效、规范地开展。

我们注重加强内部管理,优化审计工作流程,进一步落实问题整改责任,同时强化对审计工作的管理和监督,让审计工作更加科学、规范、有效地运转。

五、审计队伍建设取得新进展在2022年,我们注重审计队伍建设,着力提高队伍素质和能力。

我们加强了对审计人员的培训和考核,在工作实践中注重人才培养,为年轻干部搭建了学习和锻炼的平台。

审计局上半年贯彻落实党风廉政建设工作总结

审计局上半年贯彻落实党风廉政建设工作总结

审计局上半年贯彻落实党风廉政建设工作总结我局上半年的党风廉政建设工作,在县委、县政府的领导下,以邓小平理论和“ __”的重要思想为指导,全面贯彻党的十七大精神,认真落实科学发展观,按照 __总理提出的“建设一支作风过硬、经得起考验、高素质的审计队伍”的要求,以廉政建设是审计工作的生命线为指针,围绕“抓好廉政促审计,抓好审计促廉政”为主线,紧紧围绕审计各项工作任务,以突出建设“廉政型机关”为重点,建立健全与审计工作相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,狠抓党风廉政建设和 __工作,现将上半年党风廉政建设自查情况报告如下:一、党风廉政建设责任制的落实情况(一)强化组织领导,完善制度建设根据县委关于贯彻落实党风廉政建设的有关文件精神,我局党风廉政建设工作做到与时俱进,立足创新,贵在坚持,重在落实。

年初切实加强党风廉政建设工作的组织建设,按照县委、县政府关于实行党风廉政建设和 __工作目标的规定,成立了由单位主要责任人、股室负责人组成的领导小组办公室,领导小组分工明确,责任细化, __负总责,分管领导负主责,股室成员相互协调,相互配合,将党风廉政建设责任制贯穿于审计业务工作的始终;二是单位 __与科室负责人签订《党风廉政目标责任书》,各科室负责人与科内人员签订《党风廉政建设目标责任书》。

(二)加强干部职工学习教育,推进审计队伍建设为深入贯彻落实中央颁布实施的《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和纪委十一届五次全会精神,规范党员干部廉洁从政行为,进一步加强党风廉政建设和 __工作。

按照县委统一要求,我局召开党员干部会议传达贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,并安排布置宣传学习活动。

一是贯彻文件精神。

党员领导干部廉洁从政是党的性质和宗旨的基本要求,贯彻实施《廉政准则》、促进党员领导干部廉洁从政,是新形势下坚持党要管党、从严治党,加强对党员领导干部教育、管理、监督的现实需要,是加强反腐倡廉制度建设、完善惩治和预防腐败体系的重要举措二是认真学习准则。

县审计局2024年度依法行政工作总结

县审计局2024年度依法行政工作总结

县审计局2024年度依法行政工作总结(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计局工作总结范文四篇

审计局工作总结范文四篇

审计局工作总结范文四篇审计局的一大工作重心就是积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高,下面是小编整理的审计局工作总结范文四篇,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。

审计局工作总结篇一20XX年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。

在本年度的工作当中,在市委、市政府的正确领导下,我局认真组织学习党的十八大精神,认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,有效地保障了全市经济和社会的健康发展。

现将本年度工作情况总结汇报如下:一、20XX年主要工作情况总结汇报。

(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。

为规范预算管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进一步完善,我局完成了区20XX年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计,涉审资金亿元,审计查处管理不规范金额万元,提出规范性管理意见和建议20条。

工作中我局不断创新财政审计理念,更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金,关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发,提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议,达到了规范资金管理的目的。

(二)开展了税收征管审计。

为加强税收管理,提高地税部门依法治税的能力,我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计,审计总金额亿元,审计查处管理不规范金额万元,审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元,提出审计意见和建议3条。

同时,我们加大税收征管审计成果的转化利用,一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞,从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议,得到地税部门的认可。

审计部半年工作总结范文7篇

审计部半年工作总结范文7篇

审计部半年工作总结范文7篇第1篇示例:审计部半年工作总结一、工作概况经过半年的努力工作,审计部在全体员工的共同努力下,圆满完成了审计部下半年的工作任务,为公司的经营管理、风险控制、内部监督提供了有力支持。

在集团公司的直接领导和各级主管部门的正确领导和支持下,审计部抓住机遇,积极进取,不断开拓,不断创新,在工作中取得了丰硕的成果。

二、工作亮点1. 完善了审计制度和规范,在现有审计制度的基础上,审计部结合公司的实际情况,不断完善和修订了相关的规章制度,保证了审计工作的科学、规范、高效进行。

2. 提高了审计工作效率和质量,审计部通过加强对审计人员的培训和管理,提高了审计人员的素质和专业水平,全面提高了审计工作的效率和质量。

3. 建立了较为完善的审计信息化系统,审计部充分利用现代化信息技术手段,建立了较为完善的审计信息化系统,提高了审计工作的信息化水平。

4. 加强了内部控制与风险管理,审计部紧密结合公司的经营管理实际,加强了对公司内部控制与风险管理的审计监督和检查。

5. 完善了审计报告和信息披露工作,审计部不断完善了审计报告的编制程序和内容,提高了审计报告的质量。

三、工作成果1. 完成了公司下半年度各项审计计划,审计部圆满完成了公司下半年度的审计计划,为公司的经营管理提供了有力的监督和支持。

2. 提出了多项改进建议和措施,审计部在开展审计工作的过程中,及时向公司管理层提出了多项改进建议和措施,得到了公司管理层的高度重视。

3. 揭示了一批违规问题,审计部通过开展审计工作,揭示了公司的一批违规问题,为公司的经营管理指明了改进的方向。

4. 加强了审计与其他部门的沟通与合作,审计部在工作中,加强了与其他部门的沟通与合作,为公司的整体工作提供了协调和支持。

五、下阶段工作计划六、总结经过半年的工作,审计部取得了丰硕的成果,但也存在一些不足之处,在今后的工作中,我们将以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风,更加全面地贯彻执行公司和审计部的方针、政策和计划,为公司的发展做出更大的贡献。

审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划

审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划

审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划尊敬的领导、各位同事:大家好!2023年已经过去了半年,回顾这半年,我们审计局全体员工通力合作、攻坚克难,取得了一定的成绩。

现将上半年工作总结和下半年工作计划报告如下:一、上半年工作总结上半年,我们按照党和国家审计工作的任务和要求,全面开展各项审计工作,主要完成了以下几方面的工作:1. 审计项目管理方面:我们完善了审计项目管理制度,提高了审计项目的管理水平。

在审计项目选题、审计人员配备、审计程序等方面进行了规范,确保了审计工作的顺利进行。

2. 领导班子建设方面:我们加强了领导班子建设,经过调整和培养,形成了一支团结稳定、能力过硬的领导班子。

领导班子成员之间的合作配合更加顺畅,能够更好地统筹和协调各项审计工作。

3. 机关建设方面:我们优化了机关内部管理制度,加强了行政和后勤工作。

使机关内部的工作流程更加顺畅,资源利用更加合理,员工工作环境得到了改善。

4. 业务能力建设方面:我们积极开展业务培训和学习活动,提高了审计人员的业务水平。

同时,注重引进和培养年轻人才,为未来的审计工作储备了人才力量。

5. 内部管理方面:我们加强了内部管理,优化了审计机关内部制度,建立了健全的工作机制。

同时,强化了考核与奖惩制度,提高了工作效率和绩效。

二、下半年工作计划下半年,我们将紧紧围绕党和国家审计工作的总体部署,继续做好以下几方面的工作:1. 加强党的建设:我们将进一步加强党的建设,牢固树立“四个意识”,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。

同时,注重抓好基层党组织建设,完善内部党建机制,使党建工作更好地服务于审计业务。

2. 提升业务水平:我们将继续加强业务培训和学习,进一步提升审计人员的业务水平。

特别是在新技术、新方法的应用上,我们将积极引进和推广,提高审计工作的效率和准确性。

3. 推行创新和改革:我们将积极推行创新和改革,在审计业务中不断探索新的模式和方法。

县审计局工作总结(通用12篇)

县审计局工作总结(通用12篇)

县审计局工作总结(通用12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结

2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结

2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结又是一年,我们审计局的一年工作又完成了。

回顾这一年的工作,我们取得了很多成绩,也遇到了一些挑战。

下面,我将从四个方面进行总结。

一、业务工作总结2022年,在审计公告中已说明审计公告是要保留并沿用的政府资金领域一个重要的监管工具,强调了试点省份要以更高的质量水平来进行审计工作。

为此,我们在审计工作中高度重视质量,注重细节,做到了严格把控,全力以赴。

我们在完成年度审计计划之外,还完成了风险预警审计和专项审计,针对一些重大项目和问题单位,进行了现场审计,彻底揭开了问题的底端。

具体地说,我们完成了三个年度审计计划,四个地方开发主题审计,五个风险警报审计。

二、队伍建设总结在去年部长提出“人才是审计的核心竞争力”这个观点后,我们对人才的重视度进一步提高。

我们实施了“人才队伍建设三年计划”,制定了岗位责任、培训计划、职业规划等行动方案。

全年共举办了近100场内部培训,举办了两次外部人才招聘,参加人数和成果取得了显着进展。

共计招聘10名技术骨干,6名管理人员,提高了审计部门的核心实力和管理水平。

三、助力改革发展总结随着改革发展的步伐不断加快,审计局积极响应,进一步加强与政府部门的沟通协作,及时了解改革发展的市场动态和趋势,助力政府制定合理的发展战略和决策措施。

我们还积极加强与各级税务局的合作,推进“一口相关一篇报告”,未来还将继续深化合作,多方合力,助力税务部门实现更加规范有效、便捷高效的审计工作。

四、绩效管理总结始终坚持以质量为核心和指导思想,对绩效评价不断优化前置压力、平台统一、一次提交、多方审批的各项流程。

这一年来,我们共完成了针对部门绩效的评价,共评出2个A类,5个B类,3个C类,未见D类业绩。

有些年度项目由于时间紧、任务重,有些项目完成得不如预期,但我们的员工们依旧鼓励着彼此,为了明年的评价,努力提高自己的工作标准。

总之,2022年是审计局的收获之年,也是全体员工团队精神飞扬、开拓进取、迎难而上的充满意义的一年。

审计部门工作总结(3篇)

审计部门工作总结(3篇)

审计部门工作总结(3篇)审计部门工作总结(精选3篇)审计部门工作总结篇1我校在__年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。

我校内部审计小组根据教育局审计室__年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。

在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。

根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。

各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从__年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。

并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结2022年上半年,本局全体工作人员以高度负责的态度,严格按照工作计划和要求,认真履行职责,积极开展各项审计工作,取得了一定的成绩。

在此,就本局上半年工作情况作如下总结:一、审计工作开展情况1.经济责任审计本局开展了多项经济责任审计工作,全面检查审计对象各项财务事项。

对查出的问题及时与审计对象进行了沟通,促使其发现问题、改正问题,有效减少了经济责任事故的发生。

2.财务审计本局对三家各类企事业单位的财务报表进行审计,发现了一些财务上的问题,及时提出处理意见,促使审计对象切实加强内部管理,规范财务管理,健全财务制度。

3.绩效审计本局对一些省级政府重点建设项目进行了审计,并就项目的投资效益进行分析和评价。

审计结果为建设中的项目提供了重要参考,也为政府项目管理提供了有力的支持。

二、审计工作成效本局上半年切实履行职责,推动审计工作取得了显著的成效。

具体表现如下:1.发现问题问题数量本局通过各类审计工作,共发现经济责任问题、财务问题、绩效问题等20余项,其中7项为重大问题,并及时向审计对象提出书面处理意见。

2.及时提出处理意见本局对发现的问题及问题涉及的金额进行了认真核算,并及时向审计对象提出书面处理意见,切实起到了促进审计对象改进内部管理、规范经济行为的作用。

3.取得信任和肯定本局在工作过程中始终坚持严谨、公正、客观的原则,依法依规,切实尊重审计对象的合法权益,得到了审计对象和相关部门的信任和肯定。

三、存在的问题及改进措施1.审计工作中,因缺乏实地检查和了解,导致部分审计问题未能及时发现和解决,需加强对审计对象的实地检查和跟踪。

2.对审计工作中发现的问题,对相关人员的追责和问责仍需加强,以更好地发挥审计作用。

四、下半年工作计划1.继续开展经济责任审计、财务审计等各类审计工作,加强对重点领域和单位的审计工作,并及时向相关部门汇报审计情况。

2.加强组织领导和监督管理,建立健全内部工作机制,严格按照法定程序和程序开展审计工作。

审计局工作总结怎么写

审计局工作总结怎么写

审计局工作总结怎么写审计局工作总结篇1前段时间对一个工程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。

其中最严重的是有大量的工程签证单,一个几个亿的项目,工程签证就达30%还多,有些单项项目签证比原预算多120%。

工地解释原因是施工地地质复杂,所以增加大量工程施工。

由于工厂已进行生产阶段,所以高层只能根据发现的问题,作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现,由于没有对项目实行事中监督,即是对施工现场监管不到位,与致造成大量的工程签证单无法核实,在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。

所谓工程签证,就是在建设工程项目实施过程中,业主与承包商就需要调整或补充的事项,在协商一致的情况下,经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。

许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益,使竣工结算失去了真实性。

总之,在进行工程项目审计时应重注意发下问题:1.注意招投标是否合规。

建设项目招投标情况审计是审计的源头,只要从源头开始规范,才能有利于公司施工管理。

工程项目招投标审计的内容主要有:①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法,其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

②审查有无应实行招投标的项目而未招投标,有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子,采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

④审查中标单位是否具备相应的资质,有无施工企业因自身资质较低或无资质,采取_或使用其他单位资质投标的情况。

2.注意工程预算是否超标。

检查工程结算总额是否超过预算总额,预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确,包括工程量计算是否符合规定的计算规则,是否准确;分项工程预算定额选套是否合规,选用是否恰当。

3.注意签证手续是否齐全。

审计局上半年工作总结范文(2篇)

审计局上半年工作总结范文(2篇)

审计局上半年工作总结范文财政审计局全体干部职工紧紧围绕“5812”目标,齐心协力,拼博进取,扎实工作,财政各项工作有条不紊的开展。

截止到____月日,园区实现全口径财政收入____万元,与去年同期相比增加了____%,其中一般预算收入____万元,与去年同期相比增加了____%,提前一个月完成市政府下达的上半年经济目标。

半年来,主要做了以下几个方面的工作:一、抢抓机遇,加____管,大力____财政收入面对后危机时代的影响,针对严峻的经济形势,园区财政在以下四个方面加大了工作力度:第一、强化收入意识,协调征管部门狠抓收入入库工作。

第二、强化目标责任制,加强财税工作的协调配合。

坚持深入实际调查研究,与各收入征管部门密切配合,搞好税源分析,不断完善重点税源档案和台帐,狠抓纳税大户管理,千方百计挖掘税收增长点。

第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程,抓住税收源头。

第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策,鼓励企业加快发展、全方位发展,并最大努力地给予企业最大支持,对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业,采用一企一策的方法,单独商定各项优惠比例,放水养鱼,迅速做大园区财政蛋糕,并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。

二、调整优化支出结构,提高财政资金使用效益积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神,完善部门预算,加强经费控制。

按照“该保证的保证,该压缩的压缩,该刺激的刺激”的原则编制部门预算,大力压减园区各部门非生产性支出,对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。

提高资金统筹使用效益,缓解财政支出压力。

对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期,拆迁支出,工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。

一是积极参与工程建设各项前期工作,提出合理化建议,并对工程建设全过程实行跟踪审计。

根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定,我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究,确定工程控制价,协助制定招标方案及拟订招标文件,对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。

审计局普法依法治理半年工作总结(2篇)

审计局普法依法治理半年工作总结(2篇)

审计局普法依法治理半年工作总结一、工作情况(一)编印发放普法宣传资料将《____审计法》《____审计法实施条例》《财政违法行为处罚处分条例》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》《____国家审计准则》等法律法规编写成《审计普法读本》,各业务股室充分利用“审计进点会”和“审计反馈会”向被审计单位进行财经法规宣传。

(二)认真落实学法制度认真落实会前学法制度,局党组会、局务会前学法共计____次,职工会前学法____次,____行政执法人员参加法制教育培训达____小时。

党组书记、____在职工会专题____学习法律知识,重点解读学习《宪法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关文件,加深全体审计干部的法治理念。

(三)深化“法律七进”1.开好审计反馈会,宣传财经法规。

审计现场工作结束前,审计组应当召开审计反馈会,对审计中发现的问题事实进行阐述,对问题定性、给予审计处理的法律法规和依据进行解读,与被审计单位充分交换意见。

通过审计反馈会,使被审计单位对相关法律法规的重要条款有一定的认识,促进其今后自觉遵守财经法律法规,起到了很好的释法作用。

2.开展“法律进农村(社区)”活动。

结合“两联一进”工作,切实加强帮扶扶贫村群众提高法律意识,将扶贫帮扶和法治宣传教育工作紧密结合,深入绵虒镇樟排村开展“送法下乡”普法宣传工作,宣传与农民群众生产生活息息相关的《村民委员会____法》、《农村土地承包法》、《婚姻法》等多项法律法规,对群众遇到的法律问题进行现场解答。

(四)营造法治环境借助oa平台、局工作____群、群、普法宣传栏等开展审计法律法规宣传,营造良好的法治环境。

二、存在问题“谁执法谁普法”工作推进力度需进一步加大。

一些干部认为“谁执法谁普法”工作是慢工程,碍于上级的大力推动,表现出口头上重视,停留于文件和材料转发上,工作推进力度需进一步加大。

三、意见建议增强普法针对性和实效。

审计局普法依法治理半年工作总结(二)区审计局在市局和区委、区政府的正确领导下,以____和____为指导,全面落实____,紧紧围绕全区“一五二一”工作目标,认真实施“五、五”普法和“____”依法治区及创建“法治机关”的工作要求,严格审计执法、依法办事,大力宣传审计法及各项法律法规,全面完成年初工作目标,为全区经济社会又好又快发展做出了新的贡献。

审计成果推广工作总结报告

审计成果推广工作总结报告

一、前言为提高审计工作的质量和效率,充分发挥审计在促进单位内部管理、防范风险等方面的作用,我单位自2022年以来,积极开展审计成果推广工作。

现将一年来的工作总结如下:二、工作回顾1. 强化审计成果转化一是加强审计成果总结。

对完成的审计项目进行梳理,总结经验,提炼典型做法,形成了一批高质量的审计成果。

二是建立审计成果库。

将审计成果分类整理,形成审计成果库,为单位内部管理提供参考。

三是加强审计成果宣传。

通过内部培训、专题讲座等形式,将审计成果推广至各相关部门,提高全员审计意识。

2. 推进审计成果应用一是推动制度建设。

针对审计发现的问题,推动相关制度修订和完善,从源头上防范风险。

二是强化监督检查。

对审计成果应用情况进行跟踪,确保各项整改措施落到实处。

三是加强考核评价。

将审计成果应用情况纳入部门绩效考核,激发各部门运用审计成果的积极性。

3. 拓展审计成果推广渠道一是加强与其他部门的沟通协作。

与财务、人力资源、纪检监察等部门建立联动机制,共同推进审计成果应用。

二是开展审计成果交流活动。

组织举办审计成果展示会、经验交流会等活动,促进各单位之间的交流学习。

三是加强与上级审计部门的沟通。

向上级审计部门汇报审计成果推广情况,争取上级部门的指导和支持。

三、工作成效1. 提高了内部管理水平。

通过审计成果的推广和应用,各单位内部管理水平得到显著提升,风险防范能力不断增强。

2. 促进了单位经济效益。

审计成果的推广,有助于优化资源配置,降低成本,提高单位经济效益。

3. 增强了审计工作的影响力。

审计成果的推广,使审计工作得到了单位领导的重视,审计部门在单位内部的地位得到提升。

四、存在问题1. 审计成果转化效率有待提高。

部分审计成果在单位内部推广过程中,存在转化效率不高的问题。

2. 审计成果应用激励机制不完善。

部分部门对审计成果的应用积极性不高,需要建立健全激励机制。

五、下一步工作计划1. 进一步加强审计成果总结和提炼,提高审计成果质量。

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审计局宣传上半年工作总结(县)20*年上半年,*县审计工作在县委、县政府和市审计局的领导下,把学习宣传*精神贯彻落实到审计工作中,认真贯彻落实市委确立的“实施四大战略、推进五个突破,打好老区建设发展翻身仗”重大发展战略,切实改进工作作风,进一步加强行政效能建设,为推动全县经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展做出了应有贡献。

一、审计业务工作开展情况按照《审计法》和《审计法实施条例》,围绕市审计局下达的项目计划和县委、县政府的工作目标开展工作,以认真搞好财政预算执行审计、政府投资审计、效益审计、经济责任审计、救灾款物跟踪审计为工作重点,做到不断开拓创新,求真务实。

20*年初安排计划审计项目22个,其中,市局安排16个,县审计局安排6个。

截止目前,共审计计划项目13个,占年初计划的59%,查出违规违纪资金5*3万元,依法实施了处理处罚,处罚款全部收缴财政专户。

认真贯彻市政府人民政府令《*市国家建设项目审计监督办法》第26号,严格实行政府投资项目必审制,审计重点建设项目36个。

1-6月份,提交审计综合报告及结果报告7篇,共编发审计信息58篇,被各级采用35篇次。

(一)深化财政预算执行审计今年的县本级财政预算执行审计工作,仍坚持“一体化审计”工作思路,以财政、税务部门审计为重点,开展了劳动、粮食、建设、党校等部门预算执行审计。

财政部门审计紧紧围绕专项资金开展,地税部门审计以税收计划完成及其征管情况为重点,运用AO审计软件,深入揭示了我县地税征管方面存在的问题。

部门预算执行审计则以财政资金使用情况为重点,重点揭示挤点挪用、损失浪费等行为。

通过财政预算执行审计工作的开展,有效地规范了税收征管、预算分配、资金使用行为。

(二)加强固定资产投资审计20*年上半年,审计国债资金、农业教育等国家专项投资以及县内重点建设投资项目36个,其中:公共基础设施、县城重点建设项目4个;土地整理、水土保持、交通建设、农业综合开发项目19个;教育卫生等社会事业项目13个。

审计投资额4772万元,审定投资额3923万元,审减投资额849万元,为国家建设节约资金849余万元。

(三)开展企业资产、负债、损益审计今年以来,我局以规范企业经济行为、为企业保驾护航作为20*年度经贸审计工作为重点。

通过精心组织,相互配合,一至六月园满地完成了审计项目6个,其中:县级财政预算执行延伸审计项目1个,党政交办项目5个,在实施企业审计过程中,本着以审促纠、以审促管理、以审促发展的工作思路,紧紧抓住重点项目,重大违规违纪问题审深审透,并帮助企业查找内部财务管理上的差距,20*年1-6月份,审计查出违规行为资金73余万元,处理处罚上交财政22.3万余元(其中:罚款0.9万元),提出审计改进和建议意见15条。

(四)强化领导干部任期经济责任审计加强经济责任审计项目计划管理,注重经济责任审计工作的覆盖面,有计划地选择一些重点领域和行业进行审计,上半年完成经济责任审计项目6个,审计查出主要问题金额511万元,向县委组织部提交了《审计结果报告》6份;对审计查出的违纪违规问题进行了处理处罚并提出来出了整改意见。

(五)扎实开展专项审计调查。

1、把握进度,高效完成审计调查计划项目按上级审计机关的统一布署和要求,上半年积极组织审计力量,有效地开展了我县20*年至20*年农村中小学校舍维修资金和*县路桥收费管理所20*年至20*年3月路桥收费资金还贷及效益情况专项审计调查,对*县农村中小学校舍维修资金使用情况和路桥收费所的基本情况、通行费收支情况、收费公路投资总额及资金来源构成情况、收费公路还贷总额及利息支出情况进行了认真调查和核实,作出了客观的评价,并对发现存在的问题进行了分析,提出了七条建议。

2、服务大局,搞好救灾款物跟踪审计今年以来,我县连续遭受了低温雨雪冰冻和地震灾害,审计局服从服务于上级部门和县委县府总体安排,把加强和搞好救灾款物的审计作为当前审计工作的一件最紧迫的任务,认真组织实施,制定了审计工作方案,开展了对低温雪雨冰冻专项救灾资金及物资的审计;地震灾区困难群众临时生活在救助专项跟踪审计;抗震救灾捐赠资金使用情况跟踪审计。

通过审计,确保了救灾款物按要求及时到位、严格管理和合理使用,促进了相关部门单位建立健全相关制度,规范管理,保证了救灾款物合理、合法、及时、有效地使用;为健全救灾款物管理制度、办法,进一步完善应急机制,发挥了审计监督的建设性作用二、审计队伍建设情况今年以来,我局进一步加强政治思想教育、提高业务水平,努力打造高素质的审计队伍,从以下几个方面入手,进一步提高全局干部的自身素质和审计形象。

(一)抓好审计培训、着力培养审计复合型人才。

一是在审计业务培训上下功夫,采取送出培训和内部组织培训等多元化培训方式进行职工教育;二是推行业务交叉、轮岗作业和业绩考核制度;三是坚持奖优汰劣,激励审计人员积极向上,从而调动全体职工工作积极性。

今年重点推广计算机在审计过程中的具体运用,试行计算机现场审计;推行内控制度测评、统计抽样、风险分析评估、AO系统辅助审计等先进技能方法,培养既精通审计业务、又掌握计算机技术、具备信息化思维的多能型审计人才,对每个审计项目的审计质量,要达到“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”的标准。

(二)提高思想道德素质,造就一支群众信赖的廉洁队伍。

一是以今年全县开展的省委巡视组反馈意见的整改活动为契机,加强对审计干部的廉政教育,任何人不得借审计执法之机徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守;二是严格执行中纪委八条禁令和“审计人员八不准”纪律,实现了80%以上的项目送达审计,做到了与被审计单位脱钩,努力争取审计工作经费财政保障,创立依法廉洁从审的机制和平台。

三是加强对审计干部的思想教育,以防为先,筑起拒腐保廉的思想防线;建立和执行审计回访、复核、复审、质量检查、举报制度和奖惩制度,加大对审计干部的内部监管力度。

四是广泛接受社会各界对审计机关的监督,要求审计人员无论到机关、到基层,一言一行都要体现良好的个人修养和严谨的工作作风,平等礼貌待人,从个体风貌体现审计部门整体执法风范。

(三)完善管理制度,营造良好的机关环境。

一是抓好了机关内部的制度建设,规范财务管理和资产管理行为,推进审计工作的法制化和规范化;二是努力构建责任管理体系,以定责、问责促进履责,增强制度效应,形成自觉工作机制;三是建立审计质量责任制和执法过错责任追究制度,加大对执法行为的监管力度,提高了审计工作的效率和质量;四是强化依法审计意识,牢固树立依法审计观念,严格落实各项审计法规,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结果客观公正。

(四)防范审计风险,提高审计质量。

坚持求真务实、客观公正、依法审计的原则,对每个审计项目,要准备充分、摸清情况,确立工作重点和评估审计风险。

开展审前调查,实行审计日志,规范审计取证,积极推行审计执法责任追究制。

因此,每个环节必须严谨细致,认真负责,把好审计复核关。

全面实施审计署“六号令”,确保在审计工作中不出业务质量差错。

三、围绕党政中心工作,服务全县发展大局(一)改进作风,加强机关行政效能建设。

上半年我局以加强机关行政效能建设活动为载体,根据县委、县政府的统一部署,集中开展了改进工作作风和加强行政效能建设活动,制定了《关于加强机关行政效能建设的实施意见》,对机关行政效能建设的指导思想和目标任务作出了明确规定的,同时采取三条具体措施确保行政效能建设取得实效。

一是任务到人,明确责任。

对主管部门下达的审计项目量化分解到股室,严格执行首问责任、限时办结制度。

二是置身一线,督促服务。

领导干部要置身一线工作到每一个审计组中去掌握情况,组织协调、落实责任、解决问题、转变作风、督促检查,跟踪服务;三是超前运筹,提前介入。

为加强行政机关效能建设的需要,使审计工作更好地适应经济社会发展的要求,要创新审计方式方法,超前运筹,变事后监督为事中、事前监督。

审计业务人员在开展审计项目工作中,、归纳、带苗头性、倾向性、普遍性的问题,提出前瞻性的,针对行业、阶段可操作的审计建设性建议,从而使审计机关行政效能建设的效果充分体现。

(二)全力以赴,积极参与“两深入、两手抓”活动自汶川发生5.12特大地震后,我局按照县委县府的总体部署,抽调单位年富力强的干部,组成一支精干的蹲点抗震救灾队伍,深入挂扶乡坪河,带去慰问物资和现金,看望受灾群众。

为了即时摸清灾情,*县审计局下乡干部兵分四路,深入到村、社、农户实地察看核实人员伤亡、房屋、学校、地质灾害、道路交通等方面的详实情况,扎实、细致的开展灾情调查,及时准确的向上级反馈坪河乡的受灾情况。

同时做好安全疏散工作,把群众的安危放在第一位,对遭受地震灾害的人民群众积极给予帮助和支援,用实际行动帮助支援灾区群众。

共为灾区群众捐款13900元,捐助物资900元。

为帮助受灾群众尽快走出困境、度过难关、恢复正常的生产生活,县审计局成立督导组,及时到位开展“两深入、两手抓”活动,让灾区老百姓切实感受到党的关怀和温暖,鼓励灾民自力更生、生产自救、帮助他们树立重建家园的信心(三)树文明形象,综合管理工作扎实有效继续深入开展创建“四好班子”、“先进基层党组织”、“党员示范岗”、“诚信机关活动”,加强精神文明建设,围绕全县中心工作,成立了“诚信创建领导小组”、“政务公开领导小组”、“五五普法建设领导小组”、“维稳、综治、防邪领导小组”、“效能建设领导小组”,并制定了相应的实施方案,扎实抓好党务、政工、机要、保密、档案、工会、妇女、计划生育、治安综合管理、普法教育、维护稳定等工作,促进审计局各项事业协调发展。

四、下半年工作安排认真贯彻执行县委、县府重大决策部署,紧密结合全县实际和审计工作情况,总结上半年工作经验,进一步加强下半年管理力度,提高工作效率和效果,强化人员综合素质,力促全面提升全局科学化管理水平,取得更好的管理效果和工作成绩。

(一)加大预算执行审计力度,全面完成县财政局、县地税局20*年度预算执行情况审计,向县人民政府报告全县20*年财政预算执行和其他财政收支审计情况,并代县政府向县人大常委会报告全县20*年财政预算执行审计工作情况。

(二)加强对政府性投资重点建设项目的审计,开展朝阳新区及县城基础设施建设项目审计,县级机关组织实施的建设项目审计,同时开展对农村公路竣工部份重点项目和土地整理项目竣工决算审计。

完成朝阳开发建设有限公司、土地收购储备中心财务收支审计。

(三)积极履行审计职能,积极促进工业强市。

重点加强对财政投入工业企业发展资金、中小型企业贴息贷款资金审计力度;严格查处截留、挤占、挪用财政拨付工业企业发展资金的问题,为工业发展创造良好环境;开展*县煤电有限公司和*县矿业集团有限公司20*年至20*年度各项经济指标实现情况专项审计。

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