广西岑溪市农村能源办公室 2017年部门预算

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2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责:茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门,承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置:茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制,实有在职人员44人(其中1人为社会购买服务招入),离退休人员6人(1人为机关退休工勤人员),2016年末车辆实有8辆。

内设机构(科室)有:办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队,市应急救援指挥中心(下属参公事业单位,财政全额拨款,不独立核算);茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位,不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况(一)收入预算:2017年收入预算1,097.07 万元,比2016年(上一年)执行数减少384.16万元,减幅25.94%,主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金,年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。

其中:预算经费拨款(补助)1,042.07 万元,缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

(二)支出预算:2017年支出预算1,097.07 万元,按照支出经费分类划分如下:1、工资福利支出预算443.14万元,占支出预算40.39%,比上年预算的417.59万元增加25.55万元,增幅6.12%,主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元,占支出预算8.18%,比上年预算的87.83万元增加1.99万元,增幅2.27%,主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元,占支出预算8.87%,其中:离退休经费43.57万元,住房公积金51.02万元;比上年预算的81.94万元增加15.41万元,增幅18.81%,主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员(以前年度不单列)增加2.76万元。

执行情况及2017年财政收支预算...

执行情况及2017年财政收支预算...

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表:我受县人民政府的委托,向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告》请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况(一)财政收支预算完成情况。

1.财政收入。

2016年地方财政收入完成22914万元,完成预算的100%,同比增长10.2%,增收2127万元。

其中:公共财政预算收入完成21263万元,完成预算的100.2%,同比增长6.2%,增收1246万元;基金收入完成1651万元,完成预算的97.2%,同比增长114.4%,增收881万元。

2.财政支出。

2016年财政支出完成185065 万元,完成调整预算185994 万元的99.5%,同比增长40.2%,增支53085万元。

其中:公共财政预算支出完成183370 万元,完成调整预算183997 万元的99.7%,同比增长41.4%,增支53680万元;基金支出完成1695 万元,完成调整预算1997万元的84.9%,同比下降26%,减支595万元。

2016年上解支出526万元。

(二)2016年预算追加(减)安排和使用情况。

1.公共财政追加预算107363万元。

一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。

其中:自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元,国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。

以上新增财力追加支出预算情况如下:教育支出1444万元,主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元,校园标准化校舍维修改造建设项目158万元,教师周转房及大学生创业街建设100万元,山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元,高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。

非工业重点耗能单位能源消费情况(205-5表)26

非工业重点耗能单位能源消费情况(205-5表)26

○F规模以上服务业统计报表制度(2017年统计年报和2018年定期统计报表)中华人民共和国国家统计局制定天津市统计局补充、印制2017年11月本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。

本制度由天津市统计局负责解释。

目录一、总说明 (5)二、报表目录 (6)三、调查表式 (9)基层年报表式1.调查单位基本情况(101-1表) (9)2.从业人员及工资总额(102-1表) (12)3.财务状况(F103表) (13)4.非工业重点耗能单位能源消费情况(TF105表) (15)5.主要业务活动收入(108表) (16)6.信息化和电子商务应用情况(109表) (17)7.电子商务交易平台非四上法人单位基本情况(U104表) (18)8.四众平台基本情况(U105表) (19)基层定报表式1.调查单位基本情况(201-1表) (20)2.从业人员及工资总额(202-1表) (22)3.从业人员及工资总额(T202-1表) (23)4.财务状况(F203表) (24)5.非工业重点耗能单位能源消费情况(205-5表) (26)6.非工业重点耗能单位能源消费情况(TF205-5表) (27)7.能源生产、销售与库存(205-6表) (22)8.重点能源商品经销情况(205-7表) (23)9.生产经营景气状况(F210表) (24)10.电子商务交易平台情况(U201表) (22)11.重点互联网出行平台基本情况(U202表) (23)12.重点互联网医疗平台基本情况(U203表) (22)13.重点互联网教育平台基本情况(U204表) (23)14.合约类电子交易平台情况(U205表) (22)四、指标解释 (37)(一)调查单位基本情况 (37)(二)从业人员及工资总额 (48)(三)财务状况 (52)(四)信息化和电子商务应用情况 (57)(五)四众平台 (59)(六)非工业重点耗能单位能源消费情况 (61)(七)能源生产、销售与库存 (62)(八)重点能源商品经销情况 (65)(九)重点互联网平台 (67)五、国民经济行业分类和代码表 (68)六、国民经济行业分类新旧结构对照表 (92)一、总说明(一)为建立统一、规范的服务业统计,全面反映服务业发展状况,为各级政府进行宏观管理和决策提供依据,为国民经济核算提供基础数据,依照《中华人民共和国统计法》,制定本制度。

国家能源局综合司关于印发《省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》的通知

国家能源局综合司关于印发《省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》的通知

国家能源局综合司关于印发《省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》的通知文章属性•【制定机关】国家能源局•【公布日期】2024.08.06•【文号】•【施行日期】2024.08.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】电力及电力工业正文国家能源局综合司关于印发《省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》的通知各省(自治区、直辖市)能源局,有关省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团发展改革委,各派出机构,国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力集团有限公司,国家可再生能源信息管理中心,中国可再生能源学会风能专业委员会:为规范有序推进“千乡万村驭风行动”,我们研究提出《省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》,现印送给你们,请参照执行。

国家能源主管部门将建立定期调度机制,全面监管乡村风电项目实施过程。

国家能源局综合司2024年8月6日省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲一、总体要求根据《国家发展改革委国家能源局农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》(发改能源〔2024〕378号),结合本省实际,提出开展“千乡万村驭风行动”的指导思想、基本原则和发展目标,发展目标按“十四五”和“十五五”两个阶段设定。

二、组织实施(一)试点先行1.明确试点条件。

省级能源主管部门会同省级农业农村主管部门、电网企业,综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况,明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件,在风能资源条件和接网条件较好,经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。

2.选取试点对象。

根据试点条件,以村为单位选取试点对象,原则上每个行政村试点项目规模不超过20MW。

(二)稳步推广结合试点项目开展情况,不断探索积累经验,逐步完善“千乡万村驭风行动”发展政策机制,结合各地发展目标,稳步有序推广“千乡万村驭风行动”项目。

广西岑溪市供销社联合社

广西岑溪市供销社联合社

广西岑溪市供销社联合社2017年部门预算目录第一部分:供销社部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分:供销社2017年部门预算报表表1:部门收支总表表2:一般公共预算支出表——功能科目表3:一般公共预算支出基本支出表表4:一般公共预算“三公”经费支出表表5:政府性基金预算支出表表6:财政拨款收支总表表7:部门收入总表表8:部门支出总表第三部分:供销社2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况二、政府性基金预算说明三、收入征收计划说明四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分:供销社2017年部门预算其他事项说明第一部分:供销社概况一、主要职能岑溪市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织,是岑溪市人民政府直属正科级单位,参照公务员管理,无二级预算单位。

主要职能是:一、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。

二、按照政府授权,对重要农业生产资料,日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

三、指导全市供销社系统发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。

四、行使社有资产出资人代表职能,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理者。

五、协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流;协调组建和指导、扶持各类农民专业合作组织和开展农民经纪人培训工作。

六、向政府和有关部门反映农民社员及基层社的意见和要求,维护广大农民和各基层社的合法权益。

七、负责本单位及各基层社的安全生产工作,并承担指导、检查、监督和主管责任。

八、宣传贯彻党和、国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

九、承办市委、市人民政府和梧州市供销合作社联合社交办的其他事项。

二、机构设置情况岑溪市供销合作社联合社,无财政拨款的二层机构。

广西农村危旧房改造推广新型墙材试点初见成效

广西农村危旧房改造推广新型墙材试点初见成效

确 新 型墙 材 2 . 块 标砖 . 4 7亿 占总产 量 的 7 .%, 2 0 理 . 保建 筑节 能 工作 落 到实 处 。三是 推动 产业 转 型 75 比 0 9 年 同期上升 1 . 5 %:粘土 多孔砖 限产在 6 5 . 7亿块 以下 , 同期下 降 1 %。通过墙材 革新 , 3 节约 土地 4 7 . , 05 8亩 节
C , O 排放 3 . 吨 , 8 2万 超额完 成全年 目标 任务 。 21 0 0年 . 京市墙 材革新 与建 筑节 能工 作有 两个 南
管 推 约 能源 l . 吨标 煤 , 少 S : 放 3 6 . , 少 业 的发 展 . 理者 有 责 任 去积 极 引 导 市 场 。 动 产业 53万 减 O排 02 8吨 减 会议 部 署 了 2 1 年 全市 墙材 革 新 与建筑 节 能工 01
部采用 页岩 多孔 砖 和混凝 土空 心砌 块建 设 . 总建 筑面 检查 组还 实 地 查 看 了兴 业 宏 凯 、容 县 海翔 和 梧 新 型墙 材 料 生产 厂 .并督 促 各 方 加快 做 好设 备 接 收 检查 中 了解 到 . 流 市 、 梧 县在 通 过建 立 墙 材 北 苍 同时 . 大在 政府 工程 和房 地产 开发 项 目中推 广应 用 加
积达到 3 0 0平 方米 . 30 用砖量 达到 O2亿块 标砖 . . 目前 已全部 竣工 . 为下 一 步在广 大农 村 地 区推广应 用 新型 墙材起 到 了很好 的示 范和 引领作 用 。 流市 5 0户 的 北 0 改造 任务 已完成 9 %以上 。玉林 、 5 梧州 所辖 县 ( ) 市 共 17 6 6户危 房改造试 点使 用新 型墙材工 程全部 完工
检 查 组 深入 农 户 家 中 了解 建 房情 况 。

2017年政府收支分类科目(功能科目)最新最全

2017年政府收支分类科目(功能科目)最新最全

2010409 2010450 2010499 20105 2010501 2010502 2010503 2010504 2010505 2010506 2010507 2010508 2010550 2010599 20106 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010606 2010607 2010608 2010650 2010699 20107 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 2010708 2010709 2010750 2010799 20108 2010801 2010802 2010803 2010804 2010805 2010806 2010850 2010899 20109
2020503 2020504 2020599 20206 2020601 20207 2020701 2020702 2020703 2020799 20299 2029901 203 20301 2030101 20304 2030401 20305 2030501 20306 2030601 2030602 2030603 2030604 2030605 2030606 2030607 2030699 20399 2039901 204 20401 2040101 2040102 2040103 2040104 2040105 2040106 2040107 2040108 2040199 20402 2040201 2040202 2040203 2040204 2040205
2011403 2011404 2011405 2011406 2011407 2011408 2011409 2011450 2011499 20115 2011501 2011502 2011503 2011504 2011505 2011506 2011507 2011550 2011599 20117 2011701 2011702 2011703 2011704 2011705 2011706 2011707 2011708 2011709 2011710 2011750 2011799 20123 2012301 2012302 2012303 2012304 2012350 2012399 20124 2012401 2012402 2012403 2012404 2012450 2012499 20125

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况(一)主要职责:大兴安岭地区行署公安局系属行政单位,财政全额拨款,实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

(二)内设机构根据上述主要职责,大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门,综合管理机构下设政治部等若干职能处(科)室。

(三)部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人,实有在职人数237人其中:工人8人、退养12人,离休1人,退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况(相关表格单独在网站公开)一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元,主要包括:办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修(护)费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元,2016年财政拨款收支预算3036.44万元,同比增长13.56%。

收入预算中:一般公共预算拨款3447.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:公共安全支出2098.92万元,社会保障和就业支出506.73万元,医疗卫生支出173.2万元,住房保障支出509.14万元,项目80万元。

2017年政府收支分类科目(经济科目)最新最全

2017年政府收支分类科目(经济科目)最新最全
2017年政府收支分类科目(经济科目)
科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30108 30109 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 99 399 39901 39902 39903 39904 39906 39907 39999
其他交通工具购置 其他资本性支出 其他支出 预备费 预留 补充全国社会保障基金 对社会保险基金补助 赠与 贷款转贷 其他支出
救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 其他对企事业单位的补贴支出 转移性支出 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。

支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)

财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)

决算数为预算
109.5 113.2 98.3 102.0 103.4 200.7 97.4 93.5 190.2 134.5 145.2 171.5 97.7 100.1 104.6 127.5 80.3 102.3 106.5 93.9 106.9 98.0 84.9 94.1 112.9 107.2 130.3 100.0 100.0

收入 预算数
167.66 420.00 373.98 21.81 212.50 26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00 1.50 33.00 235.49 419.55 538.40 47174.66 8000.00 298.50
决算数
183.55 475.34 367.61 22.25 219.80 52.18 12.86 27.37 134.31 49997.07 1770.71 306.70 274.72 671.53 1154.11 1789.69 53.22 384.46 1555.91 18.73 705.50 1.47 28.01 221.60 473.64 577.32 61479.66 8000.00 298.50
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决14算.8数为上年
120.6 106.9 108.1 108.5 50.1 104.4 107.7 49.8 140.3 148.9 172.5 97.7 98.4 107.8 134.3 92.7 105.8 108.2 119.8 108.9 105.0 107.3 99.3 128.0 109.2 134.9 200.0

红水河流域水土流失及石漠化治理项目实施要点

红水河流域水土流失及石漠化治理项目实施要点

梁凤平.红水河流域水土流失及石漠化治理项目实施要点[J].南方农业,2024,18(8):124-126.红水河流域水土流失及石漠化治理项目实施要点梁凤平(广西壮族自治区国有六万林场,广西玉林 537000)摘 要红水河是广西的重要河流,但受自然和人为因素的影响,红水河流域的水土流失和石漠化问题日益严重。

因此,为减少水土流失和石漠化问题对红水河流域的影响,实现生态恢复和可持续发展,以广西国有六万林场为例,简要阐述了该林场实施红水河水土流失及石漠化治理项目的背景、目的及基本情况,详细探讨了红水河水土流失及石漠化治理技术的应用,包括林地选择、树种选择、作业设计及后期管护等方面。

关键词红水河;水土流失;石漠化;治理技术;广西国有六万林场中图分类号:S157;X171 文献标志码:B DOI:10.19415/ki.1673-890x.2024.08.039水土流失和土地石漠化已经成为阻碍我国农业和林业发展的重要因素。

根据《2022年中国生态环境统计年报》和第六次全国荒漠化和沙化的调查结果,2021年全国水土流失面积为26 742万hm2,全国荒漠化面积为25 737万hm2,水土流失和荒漠化面积均超过全国国土总面积的1/4;沙土化面积为16 878万hm2,其中岩溶地区石漠化土地面积为722.3万hm2[1-2]。

水土流失及土地石漠化的发生在很大程度上削弱了生态系统的自我调节功能,并对生态安全和饮水安全构成严重的威胁。

红水河是广西西江水系的一段主要干流,长659 km(不计上游南盘江),流经的多个地区以喀斯特地貌为主。

近年来,随着人类活动的不断增加和自然环境的变化,红水河流域的水土流失和石漠化问题日益严重,不仅对当地生态环境造成了严重的影响,也制约了经济社会的发展。

因此,笔者基于广西国有六万林场实际情况,对红水河水土流失及石漠化治理技术进行深入研究和探讨,以促进红水河流域的生态恢复,实现经济、社会和生态的和谐发展。

“两山论”的岑溪实践——记岑溪市沼肥深加工试点项目

“两山论”的岑溪实践——记岑溪市沼肥深加工试点项目

47广西农村能源巡礼NONGJIAZHIYOU 以沼气池为纽带实现种养的经济循环无疑是最理想的农业发展模式,但由于投入过高等原因,很多农民只种不养或只养不种。

岑溪正通有机肥厂,是岑溪市农村能源中心在岑溪市委、市政府的领导及上级农村能源主管部门的指导下建设的沼肥深加工试点,收集养殖场产生的垃圾加工成有机肥再卖给种植户使用,既实现了大中型养殖场的零排放,保护了绿水青山,又把垃圾变为有机肥还田,实现了农业的绿色发展。

在绿水青山间收获金山银山,是岑溪市农村能源部门对“两山论”的有益探索和实践。

守住绿水青山 说起李林下乡“淘宝”的事,朋友们忍俊不禁,说:“人家下乡淘宝,不是挖矿就是收购珍贵中药材,或者贩卖值钱的特产,他所淘的宝贝却是脏兮兮的沼渣,有时还拉回一车猪粪。

” 李林是岑溪市正通有机肥料厂的厂长,在他的眼里,沼渣、猪粪和鸡粪甚至生活垃圾都是宝贝。

自治区农村能源技术推广站结合农村有机垃圾沼气化处理和畜禽粪污资源化利用,在西江水系等重点流域推进沼肥综合利用为主的沼气工程,推动该流域农业绿色发展,主要农作物化肥使用量实现零增长、农药使用量实现负增长。

2014年,由苏文秀投资建设的有机肥料厂,李林负责运营并任厂长,将该市沼渣及规模养殖场的禽畜粪便无害化处理和综合利用,成为全国沼肥综合利用项目试点之一。

李林所“淘”的沼渣,是沼气池产生的固体物料。

养殖场及农户的沼气池产生的沼气一般作为生活用能,沼液作庄稼或林木有机肥,沼渣或送或卖给正通有机肥料厂。

岑溪市共有6万座大大小小的沼气池,遍布全市各地。

岑溪市地形属典型的“八山一水一分田”,境内山脉为云开大山及勾漏山余脉延伸,属珠江水系的黄华河和义昌江从南至北流淌。

山岭起伏,山沟纵横,道路弯曲,夏季天气多变,还有突如其来的大雨,李林的“淘宝”之路尤为艰辛。

李林每年自己或派人外出收集沼渣及猪粪等有机垃圾近4万吨,路途遥远运输成本高。

尽管李林在养殖场周边建了仓库,集中堆放原料实施首次发酵减少近半体积再运输,但是平均每生产一吨有机肥,仅收集材料的成本“两山论”的岑溪实践——记岑溪市沼肥深加工试点项目 特约撰稿人 甘剑伟 黄华杰 韦翠英岑溪市能源办工作人员到正通有机肥厂调研。

岑溪市马路镇贡献滩电站介绍企业发展分析报告模板

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Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告岑溪市马路镇贡献滩电站免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:岑溪市马路镇贡献滩电站1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分岑溪市马路镇贡献滩电站综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务。

(该项目涉及国家专项审批的,凭有效审批手1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

加快速生丰产林建设步伐 促进岑溪林业跨越式发展

加快速生丰产林建设步伐 促进岑溪林业跨越式发展
荣称号。20 年全市实现林业总产值 05
1 77 顷 , 中 龙 头 企 业 占 了近 0 6公 其
5 %,成了梧州市发展速生丰产林的 o 排头兵。
1政策环 境优越 。岑 溪市委 、 . 市 政府根据国家林业 实施 “ 分类经
灌木 林4 7 .公 顷 、来成林造林地 64 7 2 4公 顷、无立木 地1 8 ./ 、 7 4 67 9 厶顷 苗圃地79 顷。在用材林面积中 , . 公
成 、过熟林面积4 7 .公顷 。依据 -38 9 6 “ 十一五”期间年采伐限额计划 ,同
7 3 万元,占全市 国民生产总值的 30 1
2 %;林业产 品出 口仓 汇1 1 ; 3 0 2 8 5美 元 ,占全市出口g  ̄总额的7 %。林 J E 5 位 ,是山区群众的主要经济来源和全 市的经济支柱之一 。 岑溪发展速丰林情况 回顾 岑溪市 从19 年开 始引种尾 叶 92
岗位 目标考核内容。对完成任务的给
2 坚持业主经济 效益与农 民利 . 葫相统一 。当前造林业主的利益已有 保障 ,要从 全面 建设小康社会 的高 度,重视农民利益 ,把发展速丰林变 成农民脱贫致富的熏要途径和手段。 除适当提高林地年租金标准外 ,鼓励
采取股份合作形式 ,按保本分成的方
的政 策环境 。
5营造速 丰林 技术体 系成熟 。 .
全 市 共有 林 业 各 级 专业 技 术 人 员
24 ,且 技术 过硬 ,实践 经验 丰 2人
2 自然条件适宜 。岑溪属 亚热 . 带季风气候 区,气候温和 ,热 量充 足,雨量充沛 ,无霜期长 ,是桉树和
林 ,速丰林基地建设开始实现由分散
的 农 民一家 一户 造林 向规 模集 约化 的
富,有较强的科技开发能力。市林业

广西岑溪农村能源办公室

广西岑溪农村能源办公室

广西岑溪市农村能源办公室 2017年部门决算目录第一部分:单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:单位2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:单位2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2017年度政府性基金支出决算情况四、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第一部分:单位概况一、主要职能岑溪市农村能源办公室成立于1991年10月,是独立核算财政全额拨款参照公务员管理的局级事业单位。

单位核定编制人数20人,其中在职20人,退休8人;实有在职人员20人,退休8人;遗嘱1人。

单位的主要职能是:负责全市农村沼气池、村级服务网点、太阳能热水器、太阳能路灯﹑旧病沼气池的修复等农村能源综合建设。

二、部门决算单位构成岑溪市农村能源办公室分设办公室、业务推广股、财务股三个股室,各股室各司其职且相互配合。

第二部分:单位2017年部门决算报表《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX局(镇)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

收入决算表收入支出决算总表公开01表编制单位:岑溪市农村能源办公室 2017年度金额单位:万元公开02表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表)。

公开03表编制单位:岑溪市农村能源办公室 2017年度金额单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表)。

政府项目入库申请表

政府项目入库申请表

会务过程管理和会后数据统计分析等功能
系统功能覆盖大会所有功能%70以上。
展会智能会务综合管理运行平台
对软件系统源代码完整性进行检查
具体内容
效果指标
做好主题设计、嘉宾邀请、论坛策划、市场运作、 展会管理更加规范化、智能化,提升展会管
招商组展等各项工作,
理和服务效能
需要说明 的其他问

入库申报表
金额单位:元 2021年预计金额
背景 (政策、面 临问题、意
义等)
项目概况
项目概况 现状
(内容、开 展状况、进
度等)
中长期工作 计划或影响
立项依据 (必要 性)
其他申报理由
计划起止
时间
是否进行招
实施方案 (可行 性)
投标 实施计划
及安排 制度保障
情况
其他
序号
2018 年11月起——2021年7月止 是■ 否□
是否已做前期调研 或评估
类项目□ 一般性项目□
□ 买□ 运行维护及改造□
实际使用金额
6000000
是■ 否□ 是□ 否■
计算依据
本次系统设计 包含原有系统 所有功能,价 格低于往年服 务预算 平台基础建设 支出 包括平台开发 、大会现场管 理调度服务
建设过程可以 通过软件复用 和原有平台升 级,价格低于 上年费用
产出指标
是否有工程监理
支出明细内容
是否采用政 府采购
标准/单价
数量
是■ 否□ 是□ 否■
金额
合计
贵阳市展会智能会务综合 管理运行平台项目服务 是■ 否□
项目支出
预算明细
1
(合理
性) 2
基础项目建设费用 是■ 否□ 2019年购买服务费用 是■ 否□
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广西岑溪市农村能源办公室
2017年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:2017年部门预算报表
表1:部门收支总表
表2:一般公共预算支出表——功能科目
表3:一般公共预算支出基本支出表
表4:一般公共预算“三公”经费支出表
表5:政府性基金预算支出表
表6:财政拨款收支总表
表7:部门收入总表
表8:部门支出总表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
二、政府性基金预算说明
三、收入征收计划说明
四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分:2017年部门预算其他事项说明
第一部分:岑溪市农村能源办公室概况
一、主要职能
岑溪市农村能源办公室为岑溪市人民政府主管全市农村综合能源发展规划、参与全市农村建设综合决策,对全市农村能源建设进行统一和监督和管理的正科级全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

二、机构设置情况
根据2008年9月区公务员局批准为参照公务员法管理事业单位。

内设3个职能股:行政秘书股、计财股、技术推广股。

·三、人员构成及编制现状人员
岑溪市农村能源办公室核定编制人数20人、实有人数20人.退休人数8人,遗属人员1人。

第二部分:2017年度部门预算报表
表1:部门收支总表
表2:一般公共预算支出表——功能科目
表3:一般公共预算支出基本支出表
表4:一般公共预算“三公”经费支出表
表5:政府性基金预算支出表
表6:财政拨款收支总表
表7:部门收入总表
表8:部门支出总表
(1-8表具体见excel表格)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
(一)2017年收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况:
2017年收入总预算176.87万元,同比减少18.3万元,同比下降10.35%。

其中:
一般公共预算拨款176.87万元,同比减少18.3万元,同比下降10.35%。

其中:经费拨款176.87万元,同比减少18.3万元,同比下降10.35%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)2017年支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:
2017年支出总预算176.87万元,同比减少18.3万元,同比下降10.35%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:
一农林水支出164.01万元,占支出总预算92.73%,同比增加14.39万元,同比增长9.61%。

二住房保障支出12.86万元,占支出总预算7.27%,同比增加0.47万元,同比增长3.79%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算
基本支出预算171.87万元,占支出总预算97.17%,同比减少13.8万元,同比下降7.43%。

其中:
①工资福利支出预算135.93万元,占基本支出预算
79.09%,同比增加5.27万元,同比增长4.03%。

②商品和服务支出预算22.92万元,占基本支出预算
13.34%,同比减少0.27万元,同比下降1.16%。

③对个人和家庭的补助支出预算13万元,占基本支出预算7.57%,同比减少32.22万元,同比下降71.27%。

(2)项目支出预算
项目支出预算5万元,占支出总预算2.83%,同比减少
4.5万元,同比下降47.38%。

其中:
①工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。

②商品和服务支出预算5万元,占项目支出预算100%。

③对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%。

④其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%。

二、部门预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出176.87万元。

其中:基本支出171.87万元,项目支出5万元。

具体支出如下:(1)基本支出171.87 万元。

1 工资福利支出135.94万元,其中基本工资54.67万元,津贴补贴48.31万元,奖金4.56万元,其他社会保障缴费6.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费21.44万元。

2商品和服务支出22.93万元,其中办公费0.5万元,水费0.2万元,电费2万元,邮电费0.4万元,差旅费0.55万元,公务接待费1.35万元,工会经费1.29万元,福利费0.56万元,其他交通费用16.08万元。

3对个人和家庭的补助13.01万元.其中遗属生活补助0.14万元,住房公积金12.86万元。

(2)项目支出 5 万元,主要用于支付全市已建成6万多座农村沼气池的日常管理和维护,农村沼气项目工作经费等开支。

三、政府性基金预算说明:无。

四、收入征收计划说明:无。

五、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元(其中:公务车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.35万元,比上年年初预算2.95万元减少1.6万元,同比下降54.24%。

“三公”经费支出总体减少的原因主要是单位严格贯彻和执行党中央的八项规定,公务用车实行车改的结果。

其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,其中全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务接待费2017年预算1.35万元,同比减少0.1万元,同比下降6.89%。

主要计划用于国内公务接待,接待梧州、自治区等上级业务主管部门及其他上级部门等来人业务指
导、检查、督查支出,全年共接待计划上级来人33批次,接待人数330人次,同2016年对比减少3批次。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少1.5万元,同比下降100%。

第四部门2017年部门预算其他事项说明
(一)部门预算单位构成
公)构成。

其中:
股、计财股、技术推广股。

(二)机关运行经费预算安排情况
证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况:无。

(四)国有资产的总体情况
单位原有公务用车2辆,其中一辆是桂D92896,另一辆是桂DNA866,实行车改后单位无保留有公务用车。

(五)项目预算绩效说明
2017年部门预算共2 个列入绩效考核范围的项目,实际一般公共预算拨款5 万元,分别是:农村沼气安全生产管理和维护专项经费,项目经费预算 2 万元;农村沼气项目工作专项经费,项目经费预算3 万元。

2017年3月21日。

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