公司办公用品采购管理办法
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周,行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》,经行政管理部经理审核,报总经理审批后,进行采购。
会议用品单列采购申请,统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理,限额内提倡节约原则。
个人使用类用品,限各单位/部门人员使用,每人每月实行限额控制,超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量,以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表,部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时,需提出检查报告说明原因及改善办法,并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管,由使用部门填写申购单,相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买,但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
办公用品采购制度及流程范本(精选7篇)
办公⽤品采购制度及流程范本(精选7篇) 为了加强公司办公⽤品采购管理,进⼀步规范⾏政⼯作,提⾼⼯作效益,切实推进公司发展,应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂(精选7篇),希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理,规范办公⽤品领⽤程序,提⾼利⽤效率,降低办公经费,特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指:桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括:剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起,必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况,于每⽉25⽇前填报:⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》,该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部,经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后,填报:⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》,该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买,并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账,做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写:⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写:⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》,经部门负责⼈审核签字后,交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记,负责建⽴个⼈⽤品领取档案,根据申请单对应详实填写:⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定:1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过___元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定:1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时,务必把握“货比三家、物美价廉”的原则,确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供___(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定:1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。
五、办公用品的领用规定:1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品管理细则(3篇)
办公用品管理细则是为了规范和管理办公用品的采购、使用和归还等工作,确保办公用品的合理利用和节约使用。
下面是一个简单的办公用品管理细则,具体根据实际情况可进行修改和完善:1. 采购管理:- 办公用品的采购应按照实际需要进行,避免过量采购或过度储备。
- 采购前需要进行比价或询价,选择价格适中、品质可靠的供应商。
- 统一管理采购订单,记录采购明细和供应商信息。
2. 领用管理:- 办公用品的领用应按照实际需求和岗位要求进行,避免浪费与滥用。
- 每个员工应有责任维护和保管自己所领用的办公用品,禁止私自挪用或损坏。
- 办公用品应在指定地点领取和归还,如有特殊情况需要外带,应提前经过主管批准并填写相关手续。
3. 用品清单管理:- 建立办公用品清单,包括各类用品名称、规格、数量、存放位置等详细信息。
- 定期对办公用品清单进行盘点核实,及时补充和修正清单内容。
- 使用员工发现用品不足或有新增需求时,需及时提出申请,并在清单上记录。
4. 用品使用:- 使用办公用品应按照说明书或相关规定进行正确使用,并合理节约使用。
- 禁止将办公用品私自带离办公场所,以免造成遗失或滥用的情况发生。
- 对于易耗品和高价值用品,如电脑、手机等,应加强保管措施并定期检查状态。
5. 维护和保养:- 定期对各类办公用品进行检查和维护,及时修复或更换损坏或失效的用品。
- 使用人员需做好办公用品的保养工作,保持用品的整洁和正常使用状态。
6. 报废和清理:- 办公用品达到使用寿命,或因破损、过时等原因无法继续使用时,应及时报废或清理。
- 建立废品清单,在清单上记录报废日期、原因和处理方式等信息,并按规定进行处置。
7. 监督和考核:- 设立专人负责办公用品管理,对采购、领用、使用等环节进行监督和记录。
- 根据办公用品管理情况,定期对相关人员进行考核和奖惩,提高管理水平。
以上是一个简单的办公用品管理细则,企业可根据实际情况进行修改和补充。
重要的是建立规范的办公用品管理制度,增加员工的使用意识和责任感,提高资源的利用率和管理效率。
办公用品采购管理规定(4篇)
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为,提高采购效率,节约采购成本,制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验,能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定,确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律,不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约,确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的,由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要,制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排,确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求,选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估,以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件,并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息,确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价,力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况,确保合同效力和信息安全。
办公用品申请购买与领用管理制度(5篇)
办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作,特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前,将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办,综合办本着节俭的原则进行审核,统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量,根据实际情况进行增减,每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准,于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后,由综合办人员按要求验收、登记、报帐,做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用:1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用:1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法:1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》,由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对,减少错误,避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时,复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张,提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络,将文件资料传递到员工电脑上,通过网络查看资料。
确需打印的,经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末,综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存,做到账物相符。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。
合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率,节约成本,确保办公用品的质量和供应可靠性。
本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法,帮助企业建立健全的采购流程,提高采购效率。
二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范,企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。
采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划,并且由高级管理人员授权进行采购活动。
此外,企业还应该建立采购审批制度,对采购活动进行审批记录和监控。
2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性,企业应该建立供应商管理制度。
该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。
企业应该选择合格、信誉良好的供应商,并与供应商签订合同,明确供应商的责任和义务。
供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。
3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程,确保每个环节都受到严格控制和监督。
采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。
每个环节都需要有相应的文件和记录,以确保采购过程的可追溯性。
4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则,确保采购费用不超出预算范围。
企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算,并根据需求变化进行调整。
在采购过程中,需要与财务部门密切合作,及时报告采购费用和预算执行情况,确保采购支出的合理性和可控性。
三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前,需求部门应详细确认自己的需求,并编制详细的采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。
采购计划的编制需要与财务部门对接,确保预算合理性。
2. 供应商筛选与比较根据采购计划,采购部门应当寻找合适的供应商,并经过评估和比较,选择最合适的供应商。
办公用品采购与管理办法7篇
办公用品采购与管理办法7篇为加强装备处办公用品治理,掌握费用开支,标准我处办公用品的使用,本着勤俭节省、杜绝铺张的原则,依据我处实际状况,特制定本制度。
一、办公用品的分类1、低值易耗品,如:碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品,如:硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。
3、高值办公用品,如:电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。
4、印刷品,如:稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、办公用品的治理及领用装备处办公用品由办公室统一治理,并指定专人负责领用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的可控费用指标,节省经费开支,在不超支的状况下,进展适当定量领用。
领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》,先由主管科长审核,再经处长盖章批准后,方可定量领用。
2、高值办公用品的日常治理由使用科室或使用者进展治理。
领用时使用者需先报主管科长,主管科长再报处长批准,最终由办公室起草报告申请。
3、印刷品由办公室统一治理。
各科印刷资料时,需经主管科长批准后报办公室,由办公室统一联系印刷厂进展印刷。
三、办公用品的发放1、低值易耗品的发放:每位职工要掌握和合理使用办公用品,应本着勤俭节省、杜绝铺张的原则,依据实际需要以个人为单位进展发放。
2、高值易耗品的发放:应以旧品换新品,保管人需登记好发放的时间、品名、数量,并由领料人签字。
3、高值办公用品的发放:由科长依据批示后的报告内容,申请处长批准后进展发放。
办公用品治理制度篇二第一条为更好的掌握办公消耗本钱,标准集团总部办公用品的发放、领用和治理工作,特制定本规定。
其次条耐用办公用品的领用:1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、总则为规范公司办公用品的采购流程,提高采购效率和管理水平,特制定本办公用品采购管理办法。
二、采购范围公司办公用品的采购范围包括但不限于办公文具、打印耗材、办公设备、办公家具等。
三、采购程序1. 需求确认:各部门根据实际需求提出采购申请,包括具体用品名称、数量和规格等。
2. 制定采购计划:采购管理部门根据采购申请制定采购计划,明确采购方式和预算。
3. 寻找供应商:采购管理部门通过询价、招标等方式寻找合适的供应商。
4. 签订合同:与选定的供应商签订采购合同,明确双方权利义务和交付时间。
5. 收货验收:采购部门收到货物后进行验收,确保货品符合要求。
6. 入库管理:验收合格的货品进行入库管理,做好货品信息登记和存储工作。
7. 结算支付:完成验收后按合同约定支付货款。
四、采购管理1. 采购主管负责整个采购流程的监督和管理,确保采购程序的合规性和效率。
2. 各部门负责提出明确的采购需求,做好内部沟通和协调工作。
3. 采购管理部门要定期评估供应商的绩效,确保供应商的服务和产品质量。
4. 采购管理部门要根据公司实际情况不断优化采购流程,提高采购效率和管理水平。
五、违规处理1. 对违反本管理办法的行为,公司将按照公司相关规定进行处理,包括但不限于警告、扣工资、解除劳动合同等。
2. 对严重违规行为,公司有权追究法律责任。
六、附件1. 采购申请表格2. 采购计划表格3. 供应商评估表格七、其他事项本办公用品采购管理办法自发布之日起生效,如有修订,将提前通知并报公司领导审批。
愿公司的办公用品采购更加规范高效,为公司的发展做出贡献。
公司办公用品管理制度范例(4篇)
公司办公用品管理制度范例第一章总则为了加强公司办公用品的管理,提高办公效率和节约资源的目的,制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品管理。
第二章办公用品的申领和管理1. 办公用品管理人员负责统一采购、分发、管理和清点办公用品。
2. 不同部门的员工需要办公用品时,应向上级领导提出申请,经批准后方可申领办公用品。
3. 员工在申领办公用品时应填写详细的申请单,并经过上级审批签字。
4. 员工申领的办公用品必须符合其工作需要,不得超出实际需要范围。
5. 办公用品发放后,员工应对所领取的物品自行负责,妥善保管,不得私自调换或挪用。
第三章办公用品的采购1. 采购部门负责统一办公用品的采购工作,并按照公司的采购流程进行采购。
2. 采购部门应与供应商建立长期合作关系,确保办公用品的质量和价格的合理。
3. 采购部门应根据各部门的实际需要制定采购计划,确保及时供应。
4. 采购部门应保留办公用品采购记录,包括采购时间、数量、价格等信息,以备查验。
5. 采购部门应及时更新办公用品的采购清单,确保员工能够选择合适的办公用品。
第四章办公用品的领用和归还1. 员工在领取办公用品时应核对清点,确保数量和质量无误。
2. 员工领取的办公用品应按照使用规范进行使用,不得私自外借或私自处置。
3. 员工领取的办公用品损坏或丢失时应及时上报,如有需要,应按照规定进行赔偿。
4. 员工离职时应将领取的办公用品归还,如有损坏或丢失,应按照规定进行赔偿。
5. 员工对领取的办公用品有保管责任,如有私自挪用或私自处置,应承担相应的责任。
第五章办公用品的报废和处理1. 办公用品管理人员应定期检查办公用品的使用情况,对过期、损坏或无法使用的办公用品进行报废处理。
2. 报废的办公用品应按照公司的规定进行分类和处理,有机可回收的应进行回收,无机可回收的应进行安全销毁。
3. 办公用品管理人员应保留报废办公用品的记录,包括报废时间、数量、原因等信息,以备查验。
办公用品采购限额管理办法
办公用品采购限额管理办法背景介绍办公用品是组织机构日常运营过程中必不可少的一部分,对于保障办公工作的顺利进行起着至关重要的作用。
然而,过度采购和未经合理管理的办公用品采购可能导致资源浪费和财务损失。
为了合理控制办公用品采购支出,提高资金使用效率,制定一套办公用品采购限额管理办法势在必行。
目的办公用品采购限额管理办法的目的是确保组织机构在办公用品采购过程中合理控制采购支出,提高资金的使用效率,并确保办公用品的供应和使用能够满足组织机构日常办公工作的需要。
适用范围本办法适用于所有组织机构内部的办公用品采购活动。
管理原则1.合理性原则:根据组织机构的需求合理确定办公用品采购限额,避免过度采购和不合理采购。
2.统一管理原则:组织机构应设立统一的办公用品采购管理机构,负责统一规划、协调和监督办公用品采购工作。
采购限额的确定1.采购限额的确定应遵循以下原则:–需要合理估计组织机构的办公用品需求,考虑到各部门的实际情况。
–根据组织机构的财务状况和经费预算,确定合理的采购限额。
–针对不同种类的办公用品可以设置不同的采购限额。
2.采购限额的确定应经过以下程序:–由办公用品采购管理机构根据实际情况制定采购限额的初步方案。
–提交给组织机构领导层审批,确定最终的采购限额方案。
采购流程与控制1.采购需求的提出:–各部门根据实际需求提出办公用品采购需求。
2.采购计划的制定:–由办公用品采购管理机构编制年度办公用品采购计划,并报组织机构领导层审批。
3.采购供应商的选择:–组织机构应按照采购规定选择合适的供应商进行办公用品采购。
4.采购合同的签订:–采购管理机构与供应商签订合同,明确办公用品的采购数量、质量和价格等细节。
5.采购执行与支付:–采购管理机构对采购合同进行严格执行,并及时支付采购款项。
6.采购验收与入库:–确保所采购的办公用品符合规定的质量标准后,进行验收并入库。
7.采购台账的管理:–采购管理机构负责维护办公用品采购台账,记录采购与入库情况,并及时向组织机构领导层进行报告。
办公用品采购、管理、领用规定
办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。
1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单,并提出采购申请。
2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。
3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况,选择并确定最终供应商。
4.采购人员应填写采购订单,确保订单内容准确无误,且符合公司规定的采购标准。
二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记,并填写入库记录。
2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放,保证物品无损坏。
2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单,经相关部门负责人审批后方可领用。
2.出库人员应根据领用申请单的内容,发放相应的办公用品,并记录领用情况。
三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。
2.领用人员应合理使用领用的办公用品,并妥善保管,严禁私自挪用、浪费。
3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期,避免过量浪费。
以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定,所有部门和员工应严格遵守,确保办公用品的合理使用和管理。
办公用品采购制度(4篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为,提高采购效率,降低采购成本,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。
第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。
第四条采购原则:1. 省时高效:采购过程应简化、便捷,提高采购效率。
2. 质量优先:采购的办公用品应确保质量,满足办公需求。
3. 价格合理:采购应选择性价比较高的产品,充分考虑性能、品质和价格。
4. 合规经济:采购应符合国家相关法律法规,不得进行不合规的采购行为。
第二章采购流程第五条采购需求提出:1. 任何员工在办公用品需求发生时,应向上级主管提出采购申请。
2. 采购申请中应包含以下信息:采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。
第六条采购审批:1. 上级主管审核采购申请,确保申请的真实性、合理性和准确性。
2. 上级主管签字后,申请人将采购申请提交给采购部门。
第七条供应商选择:1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。
2. 采购部门应建立供应商数据库,定期更新供应商的信用状况和报价情况。
3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素,选择最合适的供应商进行采购。
第八条询价比价:1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函,询价函中应包含详细的采购要求和规格。
2. 供应商回复后,采购部门进行比价,确保选择性价比最优的供应商进行采购。
第九条采购合同签订:1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。
2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。
3. 采购部门应将采购合同及时归档,并留存相应的采购凭证。
第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。
2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调,确保供货及时,质量上乘。
第十一条采购结算:1. 采购物品到货后,采购部门进行验收,并做好验收记录。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月____日,遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的,须在每月____日前申请,逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途),申请通过后由行政人事部采购,若遇预算外急需高价办公用品、设备,由需求部门提出申请,经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制订格式、规格,由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。
如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类:办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元,若因人员或业务量增加导致费用超标,则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放,同时建立领用台帐,记载各部门领用情况。
企业公司办公设备用品管理制度(3篇)
企业公司办公设备用品管理制度第一条目的为了合理使用物质资源,有效控制成本,规范物品管理,特制定本制度。
第二条适用范围所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指____元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。
分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。
1、一级消耗品。
铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。
2、二级消耗品。
名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。
3、管理消耗品。
碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。
4、管理耐用品。
剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。
第四条办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品,每季度办公用品领用总金额不超过____元,如有特殊,报请所在公司总经理批准。
2、总监和公司副总经理及以上员工,可领用一、二级消耗品内的所有物品,根据实际需求领用。
不受金额限制。
3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。
4、管理耐用品无特殊情况,由部门员工一人领用,本部门共同使用。
第五条办公用品申请各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划,每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门,由行政人事部统一采购配发办公用品。
第六条办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。
2、采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择质量可靠、物美价廉的办公用品,降低支出。
3、采购人员至少提供____家及以上数量的供货商供选择。
第七条办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作,逐一核查产品数量和质量,并妥善保管《送货单》。
根据审批单、送货单、____填写入库单,一式三联,第一联管理员保存,第二联采购员保存,第三联由会计保存。
对验货不合格产品,不予入库,由采购员负责办理退换货手续。
办公用品采购制度(五篇)
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的,行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;2、物资采购完毕,须在____个工作日内,填写《费用报销单》,经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动,包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保质量可靠、价格合理、服务完善。
第四条公司设立办公用品采购管理小组,负责办公用品采购的统一管理和监督。
采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。
第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求,编制年度办公用品采购计划,提交给采购管理小组。
第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核,根据公司财务状况和市场行情,制定年度办公用品采购预算。
第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求,制定月度采购计划,明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。
第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。
竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。
单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。
第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素,选择合适的采购方式,报公司领导批准。
第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式,组织采购活动。
第十二条采购活动应遵循以下程序:(一)发布采购公告或邀请函,邀请符合条件的供应商参加;(二)收集供应商的投标文件或报价,进行评审;(三)确定中标供应商,签订采购合同;(四)采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督,确保合同执行到位;(五)财务部门按照合同约定,及时支付采购资金。
第十三条采购过程中,采购管理小组应保持与供应商的沟通,了解市场动态,调整采购策略。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法办公用品采购管理办法1.目的本办公用品采购管理办法旨在规范公司办公用品采购流程,提高采购效率,合理控制采购成本,确保办公用品采购工作顺利进行。
2.合用范围本办公用品采购管理办法合用于公司内的所有办公用品采购活动。
3.采购流程办公用品采购流程分为以下几个环节:3.1 需求确定部门或者员工向采购部门提出采购需求,需求内容应包括采购物品名称、品牌、型号、数量、价格等详细信息。
3.2 供应商选择采购部门根据采购需求,选择符合要求的供应商,并向其发出采购询价。
3.3 报价确认供应商确认采购询价后,提供详细的报价信息,包括采购物品价格、运费、交货日期等。
3.4 合同签订采购部门根据报价信息,与供应商签订采购合同,并支付定金。
3.5 商品验收供应商将商品运送到公司,采购部门负责对商品的数量、品质、完整性等条件进行检验,确认符合采购合同中约定的要求后,公司支付尾款。
3.6 商品分发采购部门负责将采购的办公用品分发到各部门或者员工手中,核实数量和品质。
4.采购控制4.1 采购预算公司应按照年度预算,制定采购预算,明确办公用品采购经费的来源和用途。
4.2 价格控制采购部门应按照公司所在地区办公用品市场价格,制定采购价格标准,并与供应商进行谈判。
4.3 质量控制采购部门应子细核查采购物品的质量,以确保其符合国家有关标准和公司的技术要求。
4.4 供应商管理采购部门应与供应商签订合同,并建立供应商档案,定期对供应商进行评估,以确保供应商资质和服务水平符合公司要求。
5.资金管理5.1 预算编制公司应根据年度预算,制定采购预算,明确采购经费的来源和用途。
5.2 付款方式公司应根据采购合同,按照约定的方式,及时支付采购款项,以保持和供应商的良好关系。
5.3 费用结算公司应在每一个月底,对采购费用进行结算确认,确保采购费用清晰明确。
6.文件管理公司应对所有采购文件进行建档管理,确保文件内容的真实性和完整性,以备审计和查询。
公司办公用品采购管理办法
公司办公用品采购管理办法1。
目的为加强对物资采购的管理,规范公司办公用品采购程序,控制采购成本,提高办公效益,根据公司实际制定本办法.2。
办公物品购买原则按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公用品的采购,由办公室统一负责。
办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经批准后,组织采购。
3. 办公物品采购方式3.1 公司电子办公用品,(计算机、复印机、打印机,传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购,应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商,便于维修服务和结算.3。
2小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购,要选择价格合适、质量合格的物品,(按期用发票结算)3.3 采购单件或批量在一万元以上的物品,可采用多方询价后邀请招标方式进行,参标单位至少有三家,公司成立临时专项采购工作小组,组织实施招标.4.办公物品采购程序4.1 计划:汇总当月办公用品采购计划报批后,组织采购,临时采购后,也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映.4。
2 采购:电算化设备和大宗固定耗材,和固定供应商联系确定价格后采购;其它零星和临时用品采购,办公室在接到有关部门的申请后,组织采购。
4。
3 验收:所采购的办公用品到货后,由办公室、经管部按送货单进行验收,经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后,在送货单上签字验收,然后将送货联归类留存.4.4付款:办公室收到供货单位发票,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可,携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务部负责支付或结算。
4。
5 保管:办公用品登记入库后,管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分类码放整齐,并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账,管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫,防止丢失、霉变、虫蚀、过期.4。
6 分发:办公用品原则上由公司统一分发给各个部门。
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公司办公用品采购管理办法
1. 目的
为加强对物资采购的管理,规范公司办公用品采购程序,控制采购成本,提高办公效益,根据公司实际制定本办法。
2. 办公物品购买原则
按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公用品的采购,由办公室统一负责。
办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经批准后,组织采购。
3. 办公物品采购方式
3.1 公司电子办公用品,(计算机、复印机、打印机,传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购,应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商,便于维修服务和结算。
3.2小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购,要选择价格合适、质量合格的物品,(按期用发票结算)
3.3 采购单件或批量在一万元以上的物品,可采用多方询价后邀请招标方式进行,参标单位至少有三家,公司成立临时专项采购工作小组,组织实施招标。
4.办公物品采购程序
4.1 计划:汇总当月办公用品采购计划报批后,组织采购,临时采购后,也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。
4.2 采购:电算化设备和大宗固定耗材,和固定供应商联系确定价格后采购;其它零星和临时用品采购,办公室在接到有关部门的申请后,组织采购。
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4.3 验收:所采购的办公用品到货后,由办公室、经管部按送货单进行验收,经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后,
在送货单上签字验收,然后将送货联归类留存。
4.4付款:办公室收到供货单位发票,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可,携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务部负责支付或结算。
4.5 保管:办公用品登记入库后,管理员按物品种类、规格、等
级、存放次序、分类码放整齐,并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账,管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫,防止丢失、霉变、虫蚀、过期。
4.6 分发:办公用品原则上由公司统一分发给各个部门。
用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量。
5.办公物品采购纪律
5.1 参与物品采购的工作人员,不准收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供应商处报销任何费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。
5.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格,确属难以用于降低采购价格的,一律上缴公司财务,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。
5.3 对违反规定的行为,公司将追究有关当事人责任,对造成的损失由当事人赔偿,并按公司规定惩处。
6. 附则
6.1本办法由公司制定,经公司办公会议审议通过,于2008年11月25日起执行,解释和修改权在公司。
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6.2 公司定期或不定期对办公室采购管理进行检查和考核。
编制:审核:批准:
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