保密台账检查情况汇报表

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保密台账检查情况汇报表
根据公司保密工作的要求,我们对保密台账进行了定期检查,现将检查情况进行汇报如下:
一、检查时间。

本次检查时间为2022年10月1日至10月5日。

二、检查内容。

1. 台账完整性检查,对保密台账进行全面检查,确认所有信息是否完整准确,包括保密文件编号、名称、密级、存放位置、责任人等内容。

2. 台账使用情况检查,对各部门台账的使用情况进行检查,确认是否存在未按规定填写、未及时更新的情况。

3. 台账存储安全检查,对台账存放位置进行检查,确认是否符合保密要求,是否存在泄密风险。

4. 台账查阅记录检查,对台账的查阅记录进行检查,确认是否存在未经授权查阅的情况。

三、检查结果。

经过本次检查,我们发现以下问题:
1. 部分保密台账存在信息不完整的情况,部分内容未按规定填写,需要责任人及时进行整改。

2. 部分部门未按时更新台账,导致信息不及时准确,需要加强部门台账管理。

3. 部分台账存放位置存在安全隐患,需要及时进行整改,确保台账存储安全。

4. 部分台账查阅记录不完整,存在未经授权查阅的情况,需要严格加强台账查
阅管理。

四、整改措施。

针对以上问题,我们将采取以下整改措施:
1. 对信息不完整的台账进行及时补充完善,确保信息准确完整。

2. 加强部门台账管理,建立台账更新的责任制度,确保信息及时更新。

3. 对存在安全隐患的台账存放位置进行调整,确保台账存储安全。

4. 加强台账查阅管理,建立严格的授权制度,严禁未经授权查阅台账。

五、下一步工作计划。

1. 继续定期对保密台账进行检查,确保信息的准确性和完整性。

2. 加强对台账管理规定的宣传和培训,提高全员对保密工作的重视和意识。

3. 完善保密台账管理制度,建立健全的台账管理流程,提高保密工作的效率和
水平。

以上为本次保密台账检查情况的汇报,希望各部门能够重视并落实整改措施,
确保保密工作的顺利进行。

同时也欢迎各部门对本次检查情况提出宝贵意见和建议,共同推动公司保密工作的不断完善和提升。

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