品质管理部工作手册(修改版)
品质管理质量手册SOP与质量手册

此处是大标题样稿字样十五字以内为什么要编写SOP和质量手册不是为了给人看看,形式规范各项工作,保证工作质量是质量管理体系的组成内容是建立并保持质量管理体系有效运行的重要基础达到实验室质量目标的依据质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
(Quality Management System)管理体系是指建立方针和目标并实现这些目标的体系实验室通过把组织机构、职责、工作程序、质量活动过程和各类资源、信息等协调统一起来所形成的有机整体即为实验室的质量体系质量体系的文件构成第一层:质量手册纲领性文件第二层:程序性文件体系要素的规定第三层:作业指导书具体项目的操作指导(SOP)第四层:记录表格、签名、原始记录、报告等质量记录和技术记录标准操作规程S tandard O perationalP rocedure简称SOP全面质量管理要求临床实验室将质量活动的所有有关内容都建立SOP仪器的管理与运行试剂的管理与质量检验项目的操作等对基层单位的要求目前还达不到这么高的层次,但是要求逐步建立检验项目的SOP标准操作程序程序的定义为:为进行某项活动所规定的途径。
SOP是临床实验室内部以文件的形式对质量活动用规定的方法进行连续而恰当的控制。
由于影响每个实验室的质量活动的条件和因素不一样,一个SOP只在某个实验室内有效,而不一定适用标准操作规程 SOP 是第三层的文件SOP应简练、明确和易懂并且为工作人员熟练掌握和严格遵守与分析测定有关的SOP主要有两类SOP试剂或仪器的说明书不能替代检测项目SOPSOP是检测系统的组成部分是临床检验的技术档案是保证检验结果准确可靠的必须内容是指导检验人员正确操作的依SOP的编写SOP有基本的格式要求由主管人员或科室负责人编写项目有关的技术人员应参与由科室负责人签字生效生效后的SOP应使科内的每个技术人员都了解并掌握,并且能严格按照SOP操作。
SOP的形式SOP可以是活页本的形式,便于补充和修改也可汇集成一本一个科室内SOP不能只有一本(套)科室负责人或保存科室档案有SOP的使用行政和业务人员依据规程进行质量管理SOP反映实验室的技术水平熟练检验人员依据SOP检查实际操作,对出现的问题及时纠正SOP的编写标准国内已有SOP的编写标准,卫生部行业标准WS/T 227-2002对一份SOP的必写的内容与格式作了规定参见:中国临床实验室 2003年第3期分析项目SOP的格式和内容(以血清白蛋白测定为例)1.标题内容主标题 有:文件头,文件的种类,编号,版本,和页面的信息1.标题内容次标题 内容标明是何种检验项目的SOP2.正文内容适合仪器测定方法原理标本要求试剂及配套品校准(定标)质控参数结果计算公式参考值临床意义方法特性SOP 的变动程序2. 1 适合仪器表明此SOP的适用范围,指此项目测定用何种仪器测定例:适合仪器:日立7060型自动生化分析仪2.2 测定方法原理简单描述测定方法的原理,可以用反应式表示原理可直接引用所用的试剂说明书提供的内容例: 测定方法原理:溴甲酚氯法,复合物呈绿色,600nm波长有吸收且与ALB的含量成比例,采用双波长终点法测定2.3 标本要求描述标本的种类,标本的采集方法与要求,标本的处理方法,标本的保存等,该详则详,可简则简也可直接引用所用的试剂说明书提供的内容例:标本要求:新鲜血清。
品质经理的质量管控工作手册

品质经理的质量管控工作手册只有所有管理者足够重视质量,全员参与管控质量,才能做出让顾客满意的产品。
做品质经理需要的主要质量管控:一、最基础的质量检验1、上任后,制定行业认可且正确的产品规范,制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程;特殊产品的各项检验规程若干。
2、设立品质部,确认QC、QA人员,通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法,要求质量人员对检验规范和标准的理解,能准确无误的判断,现实行每半年一次培训并考试,合格方可继续胜任原工作岗位,每一季度一次现场考核,通过QC验证后的产品进行再确认,确认误检、误判、漏检机率,并将此结果纳入检验员的绩效考核。
3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释,当有QC向我汇报不良现象时,我都会问对方:你认为是何种原因导致这种不良现象产生,并与对方进行必要的讨论和分析。
二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识1、每天两次不定时走访车间各工序,观察现有正在生产产品的工作流程,以减少工作失误,提高工作效率为准,不合理的流程容易造成质量不稳定,部门间相互扯皮影响团体合作,若发现不合理流程,及时与管理层协商沟通,纠正其工作流程。
2、观察全员质量意识,是否承担应有的质量责任,是否按流程工作,工作质量如何。
发现问题,及时与管理层及部门负责人沟通、改善。
主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核,从而增加全员质量意识。
三、将机、法、人、料、环、测六个方面管控用于实际工作1、设备维护和保养(机)•制定有“设备管理办法”,其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
•新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。
•一季度一次由品质部主导,检查设备管理办法各项规定有无有效实施,检查项目有:设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施(随机抽样方式询问一线操作人员,什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养),查是否有相关记录。
服装品质管理人员工作手册
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品质管理人员工作手册一、序言二、质量方针三、部门职责及岗位分工四、跟单员检验原则五、跟单员工作流程六、产品检验流程七、质量控制八、六道检验把关制度九、质量问题的处理十、部门沟通及协调十一、检验标准一、序言制定本手册的初衷,是为了明确质检人员的工作目的、合理有序地按排每一位品控人员的工作职责和工作流程;规范、协调好各成员之间的工作,促进本部门持续改进和发展。
以此确保公司所出货物,品质符合客人要求,避免或减少质量事故的发生,最终达到向客户提供最佳的产品和服务的目的。
质检部需要每一位成员在各自的岗位上,精诚合作,相互激励,兢兢业业,力争达到公司的标准,增强企业的竞争能力。
质检部全体员工务必全面了解本手册各项内容并切实遵行。
希望您以本手册为指南,自我管理,不断进取。
二、质量方针质量是我们部门所有活动的基础。
质量保证是我们公司管理系统的一个基本要素,质量与质量保证是公司宗旨的体现,今天的质量就是明天的市场是我们旺盛公司的宗旨。
我们的目标是向我们的客户提供最佳的产品和服务。
我们要使我们的客户满意,并保持对我们产品与服务的信任.客户的满意度是对我们质检工作的最终评价。
不断改进、争创最好是质检部每一位成员永无止境的工作任务和目标。
一、部门职能及分工职责1.部门职能:制定质量工作标准、产品质量检验标准,确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产活动全过程的质量管理工作,并对所承担的工作负责;负责建立和完善质量保证体系。
制定并组织实施公司质量工作纲要,健全质量管理网络,制定和完善质量管理目标负责制,确保供应商产品质量的稳定提高;负责对本公司及外发单位的产品质量进行控制、检验;负责公司质量事故的处理。
参与由于产品出现引起质量异议的质量事件的处理。
组织调查、分析、协调各种质量纠纷,并提出处理意见;定期或不定期对外发单位进行质量保障的调查,提出改进意见和建议,为公司领导决策提供依据;2.品质部经理岗位职责制定质检工作的计划并参与、推动;质检体系的设计及程序方式的拟定;对《验货报告单》进行分析,提出有关方法来避免不合格的现象重复发生;对跟单员的质量反映进行实际调查、并提出改善对策对所属人员工作进行督导与考核3.检验员岗位职责确保及时对大货开裁前的面料进行检验;密切关注生产进度,对生产单位产品进行货前、货中、完货后的控制与检验;对外发单位的生产、管理各环节提出合理化建议,并对外发单位的品质状况予以评估;负责公司下属工厂品管工作的持续改进;检验中发现的质量问题,及时出具检验报告;并对相应生产环节予以跟踪改进;4.跟单员岗位要求熟悉服装质量检验标准,熟练掌握服装的生产流程中的质量控制;善于坦诚交流,富有团队合作精神,有较强的责任心,能对品质质量提出有效的改进措施和信息反馈;吃苦耐劳,适应经常出差.二、跟单员检验原则1.完全了解客户的订单资料,包括生产工艺、面料品质样、最终确认样、色卡、色样、客人确认意见或更正资料,特殊情况可携带客样作对照。
质量标准工作手册
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质量标准工作手册
质量标准工作手册是一份详细的质量管理指南,旨在确保组织在各个方面都达到预定的质量标准。
它包含了组织内部的质量政策、流程、标准和程序,并为员工提供了明确的指导和参考。
质量标准工作手册的主要内容包括:
1. 质量政策和目标:明确组织的质量政策和目标,以及实现这些目标所需的策略和计划。
2. 质量标准和规范:列出组织所遵循的国家和国际质量标准,如ISO 9001等,以及特定行业或产品的规范和标准。
3. 质量控制流程:详细描述从产品设计、生产到销售和服务等各个环节的质量控制流程,包括检验、测试、评估和审核等。
4. 质量改进计划:提供针对产品或服务质量问题的改进计划,包括原因分析、纠正措施和预防措施等。
5. 员工培训和教育:说明组织如何对员工进行质量意识和技能培训,以提高员工对质量标准的认识和执行能力。
6. 质量记录和报告:规定如何记录和报告质量数据,以便对质量状况进行监控和分析,及时发现问题并采取相应措施。
7. 供应商和合作伙伴管理:阐述如何对供应商和合作伙伴进行质量评估和监控,确保他们提供的产品或服务符合组织的质量要求。
8. 客户服务与投诉处理:说明如何处理客户投诉和质量问题,包括响应时间、处理流程和跟进措施等。
9. 内部审核和外部认证:描述组织如何进行内部质量审核和外部质量认证,以确保质量管理体系的有效性和一致性。
质量标准工作手册对于组织来说具有重要意义,它有助于确保产品和服务的质量稳定性,提高客户满意度,降低质量成本,增强组织的竞争力和可持续发展能力。
因此,组织应定期更新和完善质量标准工作手册,以适应不断变化的市场需求和行业标准。
部门工作手册模板
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X X 部部门工作手册编制:审核:批准:2012年11月15日发布 2012年11月15日实施中国·四川·绵阳目录部门组织架构图部门职责及岗位说明管理制度(含编号)作业文件(含编号)部门记录清单目录质量部组织架构图一、部门职责及岗位说明1、质量部部门管理职责2、质量部部门管理职责及任职要求2.1质量部经理岗位职责2.2质量部经理任职要求3、化验员管理职责及任职要求3.1化验员岗位职责3.2化验员任职要求二、部门管理制度1、检测中心安全管理制度2、药品管理制度3、易制毒化学药品内部管理制度三、部门作业文件记录文件清单质量部组织架构图体系管理一、部门职责及岗位说明1、质量部部门管理职责1.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定;向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。
1.2协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施,对其适应性和有效性负责。
1.3按需要制订企业标准、并对生产全过程进行监督确保各项流程按工艺要求进行;保证企业生产产品处于受控状态并符合标准要求,有效行使质量否决权。
1.4负责公司采购原辅材料、半成品、成品的检验的验心及检验工作;1.5负责做好产品留样工作及后期观察分析工作,评价物料、半成品、成品的质量稳定性,为贮存方式及期限提供数据。
1.6建立产品质量档案,搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储,并提供利用;控制品质成本,确保品质控制适中。
1.7组织起草质量部文件,如起始物料、中间产品和成品的质量标准、检验操作规程、取样规程、质量管理程序、生产运行记录表并检查执行情况。
1.8按标准要求对企业产品的生产质量管理文件进行统一管理,负责对设备档案等相关资料的借阅、保管、销毁等。
1.9组织企业员工进行质量培训,对部门人员进行职业道德和检验业务的培训,提高检验人员素质。
1.10确保本企业所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用。
企业质量管理手册范本
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质量管理手册目录1.管理者代表任命书-----------------------------------------------------------------42.顾客代表任命书-------------------------------------------------------------------43.管理者承诺-----------------------------------------------------------------------44.范围-----------------------------------------------------------------------------55.公司介绍-------------------------------------------------------------------------56.公司质量管理体系组织架构 --------------------------------------------------------57.经营理念-------------------------------------------------------------------------58.管理方针-------------------------------------------------------------------------59.管理目标及过程绩效指标-----------------------------------------------------------610.对管理手册的说明----------------------------------------------------------------611.公司过程管理模式----------------------------------------------------------------612.按过程定义的质量管理体系--------------------------------------------------------713.过程描述------------------------------------------------------------------------814.顾客特殊要求--------------------------------------------------------------------1715.程序文件清单--------------------------------------------------------------------1816.过程描述附件--------------------------------------------------------------------191. 管理者代表任命书特此任命为管理者代表,并赋予其职责和权限如下:1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,改善公司质量管理活动,以确保公司的正常运作。
(企业管理手册)质量管理职位工作手册(第版)
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(企业管理手册)质量管理职位工作手册(第版)质量管理工作手册目录第一章质量管理部职责描述7第一节质量管理部的职能、工作目标与职责7三、质量管理部的工作职责7第二节质量管理部主要岗位工作职责8一、质量管理部经理8二、质量控制主管9三、质量检验主管10七、制程检验专员11八、成品检验专员12九、质量体系专员13第二章质量管理部组织管理14第一节工作目标与工作事项描述14第二节组织管理工作细化执行14一、工作知识准备14(一)质量管理组织结构设计原则14二、质量管理部组织管理工作模板15(一)常规质量管理部组织结构设计模板15(二)不同规模质量管理部组织结构模板16(三)不同行业质量管理部组织结构模板17(六)质量经理工作责任制度模板19(八)质量管理教育培训办法模板20三、质量管理部组织管理工具表单20(一)质量管理工作计划表20(二)质量目标达成计划表20(三)质量培训年度计划表21(四)竞争产品质量比较表21(五)质量计划实施情况检查表21第三章质量方针与质量目标管理22第二节质量方针管理细化执行22二、质量方针管理工作模板22(一)食品加工企业质量方针模板22(二)工程机械企业质量方针模板22(三)质量方针管理控制程序模板23三、质量方针管理工具表单24(一)质量方针实施对策表24(二)质量方针实施评审表24第三节质量目标管理细化执行25二、质量目标管理工作模板25(一)电器制造企业质量目标模板25(二)工程机械企业质量目标模板25三、质量目标管理工具表单26(一)部门(车间)质量目标展开表26(二)质量目标管理统计月报表26第四章供应质量管理27第二节供应质量管理工作细化执行27一、供应质量管理工作知识准备27(一)建立供应质量管理体系27(三)供应商管理与关系维护27二、供应质量管理工作模板29(一)采购质量控制程序模板29(二)进料检验控制程序模板31(四)进料验收管理办法模板32(六)紧急放行控制作业标准模板33(九)供应商质量保证协议模板34三、供应质量管理工具表单35(一)质量检验委托单35(二)零件采购质量验收单35(六)特采/让步使用申请单35(七)进厂检验情况日报表35(八)供应商基本资料表36(九)供应商质量评价表36第五章制程质量管理37一、制程质量控制工作模板37(四)制程质量异常处理办法模板37 二、制程质量控制工具表单38(一)制程作业检查表38(二)生产条件通知单38(三)生产事前检查表38(四)制程质量异常记录表38(五)制程质量检验标准表39(六)产品质量检验记录表39(七)产品返工返修记录表39(八)质量因素变动明细表39(九)操作标准变更通知单39(十)生产过程检验标准表40(十一)产品质量抽查记录40三、制程质量控制工作流程41(一)制程检验工作流程41(二)制程物料质量控制工作流程42(三)产品包装质量控制工作流程43(四)制程质量异常处理工作流程44(五)质量分析统计工作流程45(六)质量指标报告工作流程46一、工作知识准备47(一)工序质量概述47三、工序质量控制工具表单47(一)工序质量分析表47(三)工序质量跟踪卡47(四)工序控制点明细表48(五)工序质量审核记录表48(六)检验工序作业指导书48(七)工序质量检验评定表49(八)工序操作标准通知单49(九)工序质量异常报告表50 第六章质量检验管理51第二节质量检验管理工作细化执行51二、质量检验管理工作模板51(一)质量检验规程模板51(二)工艺装备检验规程模板52(四)质量器具管理办法模板53三、质量检验管理工具表单57(一)试验委托单57(二)试验报告单57(三)检验通知单57第三节成品检验管理工作细化执行57一、成品检验工作知识准备57(一)成品检验工作内容57二、成品检验管理工作模板58(一)成品质量检验办法模板58三、成品检验管理工具表单60(二)产品抽查汇总表单60(三)待出厂产品检验表60(四)产品出厂检验表单61(五)产品质量检验报告61(六)产品质量问题统计表61 第七章质量控制管理62第一节工作目标与工作事项描述62二、达成目标的四个工作事项62(三)QC小组的管理62第二节质量控制管理工作细化执行62二、质量控制管理工作模板62(二)质量控制三检制模板62(三)质量事故处理办法模板64三、质量控制管理工具表单66(二)质量管理标准表66(三)产品质量管理表66(四)质量因素变动表66第三节QC小组管理工作细化执行67一、QC小组管理知识准备67(一)QC小组概述67二、QC小组管理工作模板67(二)QC小组组建管理细则模板67三、QC小组管理工具表单68(一)QC小组资料登记表68(三)QC小组活动计划表69(四)QC小组活动记录表69(五)QC小组活动报告表69(六)QC小组活动成果评审表70第四节5S管理工作细化执行70二、5S现场管理工作模板70(二)5S现场管理工作职责管理规定模板70三、5S现场管理工具表单71(一)5S现场活动检查标准表71(二)5S现场活动效果检查表72第八章不合格品管理74第二节不合格品管理工作细化执行74一、工作知识准备74(三)不合格品记录74二、不合格品管理工作模板74(二)不合格品监审办法模板74三、不合格品管理工具表单75(一)质量异常通知单75(三)质量异常处理单76(五)质量不良记录表76(六)质量不良分析表76(七)装配不良处理表76(八)产品退货统计表77(九)不良项目调查表77(十)产品返修通知单77(十一)不合格零件处理单77第九章质量改进管理78第二节质量改进管理工作细化执行78二、质量改进管理工作模板78(二)质量改进问题确认办法模板78三、质量改进管理工具表单79(一)产品质量改进记录表79(二)产品质量改进分析表79(三)质量改进评审记录表80(四)质量改进结果记录表80 第三节纠正预防管理工作细化执行80一、纠正预防管理工作知识准备80(一)纠正预防措施的目的80二、纠正预防管理工作模板81(三)纠正预防措施评审规范模板81三、纠正预防管理工具表单82(一)纠正和预防措施处理单82(二)纠正预防措施记录单83第十章质量成本管理84第二节质量成本管理工作细化执行84一、质量成本管理工作知识准备84(二)质量成本核算的步骤84二、质量成本管理工作模板84(一)质量成本预测和计划程序模板84三、质量成本管理工具表单85(一)质量预防费用统计表85(二)质量鉴定费用统计表85(三)质量内部故障统计表86(四)质量外部故障统计表86(五)质量成本统计报告表86(六)质量成本损失估计报表87(七)产品降级/降价处理报告表87第十一章质量体系管理88第一节工作目标与工作事项描述88二、达成目标的三个工作事项88(二)质量体系实施88第二节质量体系管理工作细化执行88一、工作知识准备88(一)ISO 9000质量管理体系88二、质量体系管理工作模板89(五)质量体系管理制度模板89(八)过程质量审核程序模板90(十)质量记录控制程序模板92三、质量体系管理工具表单93(一)质量体系审核计划表93(三)质量体系审核报告表93(五)质量文件发放回收表94(六)质量文件更改申请表94(七)质量文件销毁申请表94(八)过程业绩评审报告表94(九)质量文件记录清单95(十)不符合项报告表95第一章质量管理部职责描述第一节质量管理部的职能、工作目标与职责三、质量管理部的工作职责质量管理部的主要职责是贯彻落实企业的质量方针和质量目标,组织开展质量检验、质量控制工作以及各种质量管理活动,具体职责如表1-1所示。
TCL集团股份有限公司品质管理手册

TCL集团股份有限公司品质管理手册内部资料胡雨珂11级人资一2011032125标题0.1目录 (1)0.2公司组织结构图 (2)0.3职能部门结构图及部门主要职能 (3)总部职能部门总经理办公室主要职能•负责公司行政会议的组织工作以及会议纪要的整理、下文•负责公司重大活动组织和接待工作•负责公司的工商注册、登记、商标等管理工作•负责股份公司的安全工作•负责股份公司各种文件档案的归类、入档和管理工作•负责各种报表、数据的统计和汇总工作审计监察部主要职能•负责对股份公司各职能部门的财务与经营活动的审计•负责下属子公司经营者的离任、调任审计•负责对股份公司与子公司内控制度执行情况的审计•负责参与重大投资项目的审计与监督工作•负责总经理交待的其它审计工作•负责配合与协助外部审计监察部门对股份公司的审计工作•负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作•负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系人力资源部主要职能A.负责制订股份公司人事管理制度、实施细则B.负责监督检查股份公司有关人事方面规章制度的执行情况C.负责定期分析、上报股份公司人事、劳资信息D.负责股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才的招聘、培训、薪资、考核等人事工作E.负责股份公司人才库的建立与维护F.负责审查、办理股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才员工的岗位调动、职称评定、离退休等事宜的人事、劳资手续G.负责办理员工出国审报、资格审查H.负责办理员工投诉、员工与公司劳动争议的解决事宜I.负责对控股子公司和分公司薪酬方案和用工计划的审核法律事务部主要职能•负责股份公司经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程•负责代理公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动•负责参与公司重大经济合同的签约与谈判,草拟合同、审查合同企业文化部基本职能•负责《上TCL》等报刊的编写和公司网页的及时更新•负责企业文化的塑造•负责总部网络系统的建立、运转和维护发展战略部主要职能•负责制定公司的远景发展目标和公司整体战略•负责制定公司的年度经营计划及年度经营计划的分解工作•负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料•负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求,负责公司产业的产业规划•负责收集、整理、分析与公司有关的行业信息与资料,为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持•负责参与制定公司的产业投资计划,参与项目的筛选、评估和监督•负责公司形象的设计、策划与实施及公司品牌的提升与管理•负责主持公司整体品牌战略的策划和广告营销方案的设计与实施•负责收集、整理与公司产品相关的市场信息与资料•负责分析研究公司产品市场的数据资料,为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持•负责下属公司市场部的协调与管控投资管理部主要职能•负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求,通过自建、收购等手段实施公司新业务的拓展•负责投资项目的评估、选择、估价、融资方案的设计•负责股份公司增量投资的的实施与管理工作•负责股份公司存量资产运作方案的具体实施工作•负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作•负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供评审意见•负责分析参股公司的盈利情况,向股份公司董事会提供资产分析意见•负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、报废等有关工作•负责战略待调整公司的管理工作•负责股份公司存量资产运作的方案设计工作•负责参股、合资企业的股权管理工作财务中心主要职能•负责股份公司的日常会计核算工作•负责股份公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出•负责股份公司的纳税申报工作•负责股份公司的应收帐款管理工作•负责提出财务分析报告供决策层参考•负责下属公司财务主管的委派和会计、财务工作指导•负责公司年度财务预算的编制工作•负责对股份公司职能部门的财务监督和预算控制•负责对股份公司下属子公司的财务监督和财务副总授权范围内的资本性支出超支的审批•负责股份公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工作•负责对股份公司职能部门和下属子公司预算考评提出奖惩建议•负责股份公司内、外部一切资金的结算•负责定期分析股份公司现金流入、流出及现金收支平衡情况,并对解决资金缺口提出相应的筹资方案•负责审核股份公司一切银行信用结算赁单,保证其合法有效•负责及时清缴各种税费•负责股份公司对外短期投资(包括股票和债券投资)的管理。
品控部工作手册(审核完毕)
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共36页第1页 YZM/PK-GS001-2007 修改状态:0 版本:A目录第一章总则一、引言二、适用范围三、化验室分布及设备布局图第二章组织机构、职责一、组织机构二、职责1、品控部职责2、品控部经理职责3、过程品控员职责4、成品检验员职责5、材料检验员职责第三章工作标准及工作程序一、材料进厂检验和验证1、工作程序2、支持性文件二、纯净水的监测三、生产过程质量控制四、取样细则及检验规范五、车间环境的监测六、成品检验七、化验室技术操作要求(一)无菌要求(二)无菌室使用要求(三)消毒灭菌要求(四)培养基制作八、标准溶液的配制和标定九、对员工双手随机检测微生物指标的操作方法共36页第2页 YZM/PK-GS001-2007 修改状态:0 版本:A (二)检验步骤十、对车间环境的微生物结果判定标准十一、相关记录第四章日常管理一、文件管理制度二、考勤、休假管理制度三、实验室管理制度四、仪器管理和使用制度(一)仪器管理(二)各种仪器的使用1、电热鼓风干燥箱2、高压蒸汽消毒锅3、恒温培养箱4、显微镜5、恒温电热水浴锅6、电子天平7、精密PH计五、药品管理和使用制度六、样品管理制度七、原始记录、检验报告单审核制度八、技术资料归档管理制度九、品控部试验事故报告制度十、品控部、品控工作的安全保密制度第五章教育和培训共36页第3页 YZM/PK-GS001-2007 修改状态:0 版本:A第一章总则一、引言品控部作为甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司质保检验机构和技术中心,在控制原料质量,产品质量及加工过程质量方面起着重要的作用。
为了使品控部的各个环节更加规范,部门更加完善,有效进行质量管理,特制定本手册。
本手册详细阐述了品控部的各项职责,系统而完善的明确了品控部各项工作的控制程序及具体操作规范。
品控部的全体工作人员必须认真遵照执行。
二、适用范围本手册适用于盈之美(北京)食品饮料有限公司品控部员工及附属设施和区域。
三、化验室分布及设备布局图共36页第4页 YZM/PK-GS001-2007 修改状态:0 版本:A第二章组织机构及职责一、组织机构二、职责1、品控部职责品控部直接向总经理和工厂负责规范产品标准,督导标准化执行,保证生产质量和品质完善,预防和杜绝质量事故的发生,建立并完善质量管理体系。
质量部PQE员工手册

版本:编制:审批:引言为使质量部PQE内部更全面、规范的管理,《质量部PQE员工手册》可让员工对自己的岗位职责明了,对工资算法、日常绩效考核全面透明化,员工可以按流程申诉、反馈自己的意见和建议。
为了使员工更方便的了解公司、部门的管理制度,特结合公司《考勤管理规定》及公司其他常见规章综合后制定出《质量部PQE员工手册》,此制度包含:PQE岗位说明、常见考勤规定、日常考核标准、意见反馈流程、工时算法、员工代班制度等。
修/制订记录表目录1.岗位说明 (2)1.1. 技术员岗位说明 (2)1.2. PQE领班岗位说明 (3)1.3. IPQC巡检岗位说明 (4)1.4. FQC终检岗位说明 (5)2.考勤规定 (6)2.1 请假制度 (6)2.1.1 病假 (6)2.1.2 婚假 (6)2.1.3 带薪年休假 (6)2.1.4 产假/陪产假 (6)2.1.5 丧假 (6)2.2考勤异常 (7)2.2.1 考勤异常报备 (7)2.2.2 违反公司考勤规定及处罚 (7)2.3.加班小时算法和员工代班制度 (7)2.3.1加班小时算法 (7)2.3.2员工代班制度 (7)3.绩效规定 (8)3.1绩效考核的流程 (8)3.2绩效的算法 (8)3.3员工绩效考核标准 (9)3.4员工绩效申诉流程办法 (10)4.5S目标及标准 (11)5. 培训考核制度 (12)5.1 上岗证考核流程 (12)5.2上岗证考核及下发、补办 (12)5.3 新员工考核培训 (13)6.交接班规范 (14)7.培训及考核 (15)8.附件流程图一 (15)1.岗位说明书1.1 技术员岗位说明备注说明Notice:部门负责人负责拟订;人力资源部负责审核。
Dept. Leader draft job description, then HR check it.1.2 PQE领班岗位说明备注说明Notice:部门负责人负责拟订;人力资源部负责审核。
质量部部门工作手册(质量经理必备)Word可编辑
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制定审核批准受控章一、部门组织架构图二、部门岗位编制表三、.部门职责1.制定年度、季度、月度质量提升计划;2.负责本部门人员任免、晋升、及业绩考核,及全员质量培训;3.负责组织制定公司产成品、半产品和采购原料的检测方法及质量标准;4.负责公司各种质量管理制度的制定;5.负责质量管理制度的监督与落实;6.负责制定和完善质量管理目标责任制,确保产质量量的稳定提高,及时处理、解决各种质量事故和纠纷;7.负责质量统计报表及质量分析报告;8.负责质量管理体系的内审,协助管理评审和外审工作;9,负责接待外来客户质量审计,了解客户需求,改进质量工作;10.负责出厂产品、外来原料(包括客供物料)、过程产品的质量检验;11.组织公司不合格品进行评审,针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施,并加以跟踪与验证;12.负责客户质量投诉及客退品的分析•、检验,并组织提出改善措施;13.负责组织公司测量仪器、设备的校验工作;14.负责本部门质量、检测设备的日常使用与保养工作;15.每月做本部门的工作总结,召开本部门例会;16.负责对供应商质量监督及参与合格供应商评审活动。
四、岗位职能1.质量经理职能1)公司质量管理的策划;2)部门组织结构的规划;3)与其它部门的质量协调;4)质量计划、质量管理方法的导入与督导;5)质量执行效果之鉴定与判定意见的签署;6)部门在职及新进人员教育培训之督导;7)品管手法、统计技术的设计与推动;8)供应商管理执行之督导、协力厂商的监察;9)对外质量报告的审批;10)质量检查各类报表之复核或核准;11)不合格处置及评价;12)纠正与预防措施执行之督导;13)部门会议的主持及相关事项布达,执行督导;14)质量检验标准之审核及执行督导;15)对部门人员定期教育、培训、绩效考核,建立完善部门人才梯队建设;16)品管统计年报之审核;17)质量部其它工作之追踪与督导;18)部门6S工作推行及督导。
2. QC主管职能1)质量检验管理工作,组织、指导进行对原材料、制程、出货品的检验;2)质量监控,组织、指导对车间生产过程进行检查,对各工序的工艺进行监督;3)处理质量异常,控制不合格品,组织制定不合格品的预防纠正措施,并监督执行分析质量数据,编制质量分析报告,协助处理客户投诉与退货调查,原因分析,制定纠正措施, 监督执行;4)组织协调公司的质量改进工作5)组织检验人员学习专业技术知识,提供专业检验水平;6)负责日常工作的安排,本部门员工的聘用以及下属员工的督导,评价与考核。
公司品质管理工作手册
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公司品质管理工作手册1. 简介公司品质管理工作手册旨在规范和提升公司在产品和服务质量方面的管理水平,以达到客户满意和持续改进的目标。
2. 质量政策公司始终坚持质量第一的原则,以客户需求为导向,持续改进和创新,在市场竞争中保持优势地位。
3. 质量目标•提高产品和服务的质量,满足客户需求。
•不断优化生产流程,降低成本,提高效率。
•加强员工培训,提升员工质量意识。
•建立完善的质量管理体系,持续改进和创新。
4. 质量管理体系公司建立了一套完整的质量管理体系,包括: - 质量管理责任制度 - 质量检测和控制流程 - 不良品处理流程 - 客户投诉处理流程5. 质量管理流程5.1 质量计划制定质量计划,明确质量目标和过程控制点,制定实施措施。
5.2 质量控制进行质量控制检查,确保产品和服务符合质量标准。
5.3 质量改进定期评估质量管理体系,不断改进和优化流程。
6. 质量意识教育公司定期开展质量意识培训,加强员工对质量重要性的理解,激发员工参与质量管理的热情。
7. 质量审核定期进行内部和外部的质量审核,评估质量管理体系的有效性。
8. 客户满意度调查定期开展客户满意度调查,收集客户反馈意见,及时改进产品和服务。
9. 质量管理奖励和惩罚机制建立奖励和惩罚机制,激励员工积极参与质量管理,营造全员质量管理氛围。
10. 改进措施持续改进公司的质量管理工作,提高产品和服务质量,不断满足客户需求。
结语公司品质管理工作手册是公司质量管理工作的指导性文件,全员要严格遵守并不断完善,提高公司的核心竞争力和市场地位。
品质手册(全套).
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8 测量、分析和改进--------------------------------------------------------------------------- 29
8.1 策划 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 29
管理承诺 ---------------------------------------------------------------------------------- 13
以顾客为中心 --------------------------------------------------------------------------- 13
文件编号
QM-01
有限公司 质量手册
版本 A
批准页
页码 2/39
本手册是有限公司质量管理的纲 领文件,是全公司质量活动的基本准则和指南,从本手册生效 之日起,全体员工在各项活动中必须严格按照质量手册描述的 内容执行,让顾客永远信任我们。
总经理: 日 期:
有限公司
质量手册
文件编号
QM-01
版本 A
页码 3/39
1.2 本手册是依据 ISO 9001:2000 质量管理体系--要求标准编制的,规定公司质量管 理体系的要求,证实公司具有稳定地提供满足和适用法规要求产品的能力,其适 用范围是电子/电器工业应用的绝缘/屏蔽和机械元器件的制造,其中各职能分配 见附录 2。
文件编号
的有限公司 质量手册 QM-01
版本 A 页码 8/39
门岗位随时可以查阅。 2.5 本手册版本(封面版本号)为 A,B,C…(A0 表示第一版,首次发放;B1 表示第二版,
品管部管理手册又名品保部各人员职责

体系文件运作情况
7
质量体系的有效性
8
持续改进措施及实效
9
月培训计划及实效
10
上级交办任务完成情况
8.7
序号
考核项目
目标值
加扣分方式
(考核方式)
比重
(100%)
考核人或
考核单位
备注
10%
6
培训工作
5%
培训应公司发展需要作相应的计划并确保按计划执行
7
其他部门、制造部投诉次数
5%
8
产品认证工作
5%
公司应据情况情况进行签约、立项
9
上级交办事项
5%
10
本部成员工作业绩及考核真实性
5%
8.2品管班组长
序号
考核项目
目标值
加扣分方式
(考核方式)
比重
(100%)
考核人或
考核单位
备注
1
过程、转序质量控制
发展和巩固与供应商、加工商及客户之间的长期友好合作;
执行
组织、监督本部门各业务环节按计划进行日常工作活动;
考核
评价本部门各功能单位之工作计划和任务执行情况;
培训
定期开展各层次员工品质意识的培训;
三.各功能单位工作职责划分:
功能单位
职责划分
IQC
(来料检验)
确定公司生产所需物料和外发加工品的是否需要进行检验控制;
负责按规定的分发要求,及时地分发最新文件和回收作废文件;
指导和监督各部门对受控文件(相关记录)的管理工作
品管部管理手册
编号:
版本:
日期:
四.管理目标:
1)交货至客户合格率达100%.
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品质部工作手册质量管理体系品质部工作手册(修改版)文件编号:生效日期:编制:编制日期:审核:审核日期:批准:批准日期:(盖受控章处)目录品质部岗位职责文件档案管理制度培训工作作业指导品质部员工培训实施标准作业规程管理评审作业指导管理评审控制标准作业规程内部质量审核实施标准作业规程服务品质抽检作业流程项目服务质量检查流程计划工作管理制度信息发布管理制度品质部岗位职责品质部经理岗位职责1.负责制定本部门工作计划,并组织实施和按期上报,按时提交总结;2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监督与反馈;3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程;4.负责本部门管理费用预算的制定及审核;5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息,并负责传达公司各部门;6.审查公司项目日常服务工作标准,并上报巡查结果;7.负责编制本公司《质量,环境管理手册》、质量计划、作业规程文件;并负责质量体系运作监督、检查工作;8.负责修改与审定作业规程文件,作业指导书及各种报表和运行路线;9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排;10.投标文件及标书的编写工作;11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完成工作;13.总经理交办的其它工作事务。
品质主管岗位职责1.在品质管理部经理的领导下,负责质量体系标准化执行管理工作,2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作;3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存,并做好公司年度品质管理的计划和总结;4.依据《质量,环境管理手册》,制定质量管理管理月度工作计划;5.负责公司环境、安全检查工作,确保公司管理体系正常运作和及时改进;6.负责重大服务投诉的调查取证工作,对需整改的工作进行检查督促;7.负责公司各部门工作进展的检查督促,确保《质量,环境管理手册》的切实贯彻实施;8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理;9.完成领导交办的其他工作。
品质专员岗位职责1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息,并负责传达各部门;2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查;3.按照品质检查制度制作《质量月报》,监督整改;4.建立完善的培训体系与培训制度;5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪;6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作;7.负责修改与审定作业规程文件,作业指导书及各种报表和运行路线;8.完成领导交办的其它工作。
文员岗位职责1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作;2.负责部门内会议的记录,整理;3.协助收集、整理、汇总与体系有关的文件、资料,工具书的借阅登记,并做好归档管理;4.负责企业文化的宣贯、网站运营工作;5.负责内刊策划及美工设计工作;6.完成领导交办的其他工作。
文件档案管理制度一、品质部的档案设专人进行管理;二、所有档案必须用公司统一制作的档案袋和档案盒进行保存;三、档案要按类别编号并在档案柜内摆放整齐;四、为档案查阅方便,建立档案目录索引;五、对部门档案每月进行一次检查,对损坏的档案应及时修补、复制;六、档案的收存和销毁应及时在档案目录索引中注明;七、外单位人员借阅档案,必须经部门负责人批准,本单位其他部门借阅档案须填写档案借阅单,档案借阅不得超过一周;八、品质部妥善保管好档案,杜绝档案的遗失和损坏;九、部门重要档案包括质量体系文件、公司发文、管理评审资料、内审资料,楼检资料,顾问项目资料和参考书籍。
培训工作作业指导一、品质部负责安排的培训主要有:内审员培训和质量体系教育培训两种;二、部门必须建立内审员花名册,根据实际情况随时更新;三、每半年确认一次公司内审员资源,确保公司拥有足够的内审员资源;四、品质部每年应做一次质量体系全员培训,对公司的重要变更及质量方针目标进行内部沟通。
并将从月检、内审、管理评审、客户意见调查和媒体收集到的相关信息作为客户需求输入,制定相应的培训计划,协同总经办和其他部门,开展专项培训;五、对外培训时,必须做好充分准备,例如做好培训计划、幻灯片、讲义等,培训资料应专项保存,以备今后培训参考;六、部门员工应主动学习本专业知识,每年可向公司领导申请购买一次专业书籍,订阅专业刊物,保证掌握专业最新动态。
品质部员工培训实施标准作业规程1.目的规范品质部员工培训工作,使内审员培训系统化、规范化,最终使员工具备满足工作需要的知识和技能。
2.适用范围适用于品质部内审员的培训工作。
3.职责a)管理者代表负责监督及抽检培训的实施情况、验证培训的效果。
b)品质部经理负责制定培训计划,并具体组织实施。
4.程序要点(1)培训计划的制定a)品质部经理于每年的12月15日前做出下年度的内审员培训计划,并上报公司总经理和管理者代表审批。
b)内审员培训计划必须符合下列要求:不违反国家的有关法律、法规;有具体的实施时间;有考核的标准;有明确的培训范围;有培训费用预算。
(2)品质部标准作业规程的培训a) 培训内容:《质量体系文件编制标准作业规程》《质量体系文件和资料管理标准作业规程》《内部质量审核实施标准作业规程》《内部质量审核管理标准作业规程》《质量体系文件编码管理标准作业规程》《品质部日常抽检工作质量标准作业规程》《客户意见征集、评价标准作业规程》《工作记录管理标准作业规程》《不合格纠正、预防标准作业规程》b) 培训要求内审员必须熟练掌握品质部标准作业规程中规定的工作程序和工作要求,对重要内容要求熟记;内审员必须充分理解按照标准作业规程进行工作的意义,充分理解作业规程中的每项条款的内在含义。
c) 培训的形式教员边讲边示范,内审员随听、随记、随操作的形式;内审员边讨论、边理解、边回忆的形式。
d) 品质部标准作业规程的培训每月至少进行一次,每次不少于45分钟。
e) 品质部标准作业规程的培训由管理者代表或品质部经理组织,教员可以由公司领导和任何一位工作技能较高的品质部员工担任。
(3)物业管理基本法规、基本理论的培训a) 培训内容:物业管理相关法规、基本理论的培训;物业管理的基本理论;b) 培训形式:内部请理论素养高、知识全面的员工担任培训教师;外部请物业管理专家讲学;外出参观、参加专项培训;内部讨论研究。
(4)公司其他相关标准作业规程的培训a) 培训内容:公司所有相关标准作业规程;b) 培训形式:由公司领导或其他部门员工进行专项规程培训;品质部内部讨论,然后请公司领导答疑。
c) 公司其他标准作业规程培训,每季度至少安排一次,每次培训时间不少于60分钟。
(5)其他相关知识培训a) 培训内容:写作知识的培训;公共关系培训;其他有关知识。
b) 培训形式:外出培训、参观;请外部专家授课。
c) “其他相关知识”培训每年到少安排一次,培训时间、规模、范围视情况而定。
(6)每次培训时,内审员如无特殊理由均不得请假、迟到、早退,请假需经品质部经理事先批准。
(7)每次培训后均应就培训内容对参加培训的员工做出书面考试或考核,检测员工参加培训后的收获和培训效果。
对参加培训后考试不及格的员工依照《品质部员工绩效考评实施标准作业规程》和《行政奖罚标准作业规程》处理。
(8)每次培训后,品质部经理均应对培训效果做出评估,并将参加培训的员工考试成绩连同教材、效果评估表,一并在品质部归档长期保存。
(9)《培训记录》、《培训计划》、《员工培训登记表》也应事后在品质部归档长期保存。
(10)本规程作业品质部员工绩效考评的依据之一。
5. 记录6. 相关支持文件《品质部所有标准作业规程》《培训管理标准作业规程》管理评审作业指导一、为总经理提供外部审核安排和公司质量体系运行情况的信息,以确定管理评审的时间;二、为管理者代表提供质量体系运行的相关信息,协助管理者代表编制《管理评审计划》;三、为管理者代表提供《文件发放名单》表格,由管理都代表确定《管理评审计划》发放范围;四、根据《文件发放名单》将《管理评审计划》提前三天下发给各部门和各服务中心负责人;五、管理评审会议期间,负责会议签到、记录等工作;六、督促执行会议做出的相关决议;七、收集各部门和各项目对管理评审会议决议的落实情况,协助管理者代表编制《管理评审报告》;八、为管理者代表提供《文件发放名单》表格,由管理者代表确定《管理评审报告》发放范围;并由品质部发放;九、根据《文件发放名单》将《管理评审报告》提前三天下发给各部门和各服务中心负责人;十、将管理评审的相关资料归档保存。
管理评审控制标准作业规程1.0 目的2.0 适用范围适用于对公司质量体系的适宜性合有效性评审的控制。
3.0 职责3.1 总经理主持管理评审并对体系改进做出决策,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责组织提供管理评审的材料并协助工具栏组织评审活动。
3.3 各部门负责人负责制定并实施评审中提出的改进措施。
3.4 品质部负责对各部门的改进措施实施情况进行监督、验证、并及时向管理者代表报告。
4.0 程序要点4.1 评审的时间。
4.1.1 公司管理评审活动每年间隔期内至少进行1次,一般安排在12月中旬内部质量审核完成后进行。
4.1.2 下列情况之一时,应及时追加进行管理评审。
a) ISO2000标准发生换版时;b) 公司组织机构发生重大改变时;c) 公司提供的管理和服务发生重大责任事故或业主有严重投诉时;d) 总经理认为必要时。
4.2 评审内容4.2.1 质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4.2.2 组织机构(包括人员配置和资源利用等)满足需要的程度。
4.2.3 质量改进和服务绩效分析,如:经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信息分析等。
4.2.4 发生的重大安全责任事故。
4.2.5 内部质量审核实施情况及其效果。
4.2.6 预防措施实施情况及其效果。
4.2.7 总经理认为其他尚需评审的内容。
4.3 管理评审前的准备4.3.1 管理评审的组织:a) 管理评审进行前至少1周,品质部应根据总经理与管理者代表商定的时间、地点,以书面形式通知参加评审人员本人。
b) 相关责任部门负责人根据管理者代表布置,负责着手收集、汇总、分析、编制评审材料,并确保在评审进行前3天将材料提交管理者代表审阅。
c)参加评审的人员根据需要由总经理确定,原则商公司其他领导及各部门负责人均应参加评审。
4.3.2 管理评审的形式和程序:a)管理评审以会议形式进行。
b)会议程序如下:——总经理主持会议宣布评审会议开始,并对管理评审的目的、要求作简短发言;——相关人员依次报告评审的材料。
如管理者代表认为有必要且事先做了布置和准备,则报告的书面化文件应分发至每个参加评审的人员;——与会者讨论、分析、评价。
评价质量体系的适宜性、有效性;分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题,提出改进质量体系的措施、意见;——总经理归纳评审意见,提出或裁定质量体系改进措施。