单位工程质量控制资料核查记录

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单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

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(表一)

接上表单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

单位(子单位)工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录

注:抽查项目由验收组协商确定。

单位工程质量控制资料核查记录范例

单位工程质量控制资料核查记录范例

单位工程质量控制资料核查记录范例

项目名称:某某工程项目

项目地点:某某地

项目阶段:施工阶段

日期:2022年1月1日

核查人员:张三、李四

一、前言

为了确保工程施工质量,我们对单位工程质量控制资料进行了核查。本次核查旨在确认施工单位是否按照规定的施工工艺和质量要求

进行施工,并确保施工过程中的各项质量控制资料的真实性和有效性。

二、核查内容

1.施工单位的工程质量控制手册及相关文件资料的完整性和及时性;

2.施工过程中的施工记录、材料报审资料、进场检验报告等质量控制资料的真实性和合规性;

3.施工现场的质量检测及验收记录;

4.施工单位的监理单位对相关施工工程的监理报告;

5.其他相关的质量控制资料。

三、核查结果

我们经过仔细核查,发现如下问题:

1.施工单位的工程质量控制手册及相关文件资料的完整性和及时性不够,存在漏洞和遗漏;

2.施工过程中施工记录、材料报审资料、进场检验报告等质量控制资料的真实性和合规性有待提高,存在填写不规范、内容不完整的情况;

3.施工现场质量检测及验收记录不够完善,有些检测数据不够准确;

4.施工单位的监理单位对相关施工工程的监理报告有些信息不够

完整,需要进一步完善。

四、整改措施

1.施工单位需要及时完善工程质量控制手册及相关文件资料,确

保其及时性和完整性;

2.施工单位要求严格执行施工记录、材料报审资料、进场检验报

告等质量控制资料的填写规范,并确保真实性和合规性;

3.施工单位需加强施工现场质量检测及验收记录的管理,确保数

据的准确性;

4.施工单位需要与监理单位加强沟通,完善监理报告的相关信息。

单位工程质量控制资料核查记录

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单位工程质量控制资料核查记录

一、建筑与结构

1、图纸会审、设计变更、洽商记录

2、工程定位测量、放线记录

3、原材出厂合格证及进场检(试)验报告

4、施工试验报告及见证检测报告。

5、隐蔽工程验收记录

6、施工记录

7、预制构件、预拌混凝土合格证

8、地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料

9、分项、分部工程质量验收记录。

10、工程质量事故及事故调查处理资料

11、新材料、新工艺施工记录

二、节能保温

1、图纸审查、设计变更

2、原材出厂合格证及检验报告

3、隐蔽工程验收记录

工程质量控制资料核查记录

工程质量控制资料核查记录

承包单位:合同号:

监理单位:编号:

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

填表说明:

1、对质量控制资料核查,应按项目分别进行,施工单位应先将资料分项目整理成册,项目顺序按本表顺序。每个项目按分部工程核查,并判断其能否满足规定要求。

2、核查由总监理工程师组织,有关专业监理工程师参加。

3、由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签字。

4、具体资料项目按专业验收规范的项目进行核查。

工程质量控制资料核查记录表模板

工程质量控制资料核查记录表模板

工程质量控制资料核查记录表工程名称施工单位

序号项

资料名称

施工单位监理(建设)单位

核查意见核查人核查意见核查人

1

构图纸会审、设计变更、洽商记录

2工程定位测量、放线记录

3原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告4施工试验报告及见证检测报告

5隐蔽工程验收记录

6施工记录

7预制构件、预拌混凝土合格证

8地基基础、主体结构检验及抽样检测资料

9检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录

10工程质量事故及事故调查处理资料11新材料、新工艺施工记录

12

1

暖图纸会审、设计变更、洽商记录

2材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

3管道、设备强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录

5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6施工记录

7检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录

8

1

气图纸会审、设计变更、洽商记录

2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告

3设备调试记录

4接地、绝缘电阻测试记录5隐蔽工程验收记录

6施工记录

7检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录

8

续表工程名称施工单位

序号项

资料名称

施工单位监理(建设)单位

核查意见核查人核查意见核查人

1

筑图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明

2材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告

3隐蔽工程验收记录

4系统功能测定及设备调试记录

5系统技术、操作和维护手册

6系统管理、操作人员培训记录

7系统检测报告

8分项、分部(子分部)工程质量验收记录

1

调图纸会审、设计变更、洽商记录

2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录

单位(子单位工程质量控制资料核查记录)

单位(子单位工程质量控制资料核查记录)

年 月 日 年 月 日

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(三)

序号类别

份 数

资 料 名 称

电梯 结论:

施工单位项目负责人(签名并盖执业章): 总监理工程师(签名并盖执业章):

98 新技术论证、备案及施工记录

/

/

/

7 分项、分部工程质量验收记录4齐全、有效

合格6 负荷试验、安全装置检查记录8齐全、有效合格5 接地、绝缘电阻试验记录8齐全、有效合格4 施工记录

4齐全、有效合格3 隐蔽工程验收记录///2 设备出厂合格证书及开箱检验记录8齐全、有效

合格核查意见

核查人

核查意见核查人

1 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录1齐全、有效合格GD-E1-92/2施工单位

监理单位

单位工程质量控制资料核查记录

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文号:质监[2004]171号
核查人
年 月 日
Baidu Nhomakorabea
年 月 日
制表机关:天津市市政工程局 批准文号:质监[2004]171号 表 号:核查A.0.6-1
核查意见
(各 种 地基与基础检测资料 检验批,分项、分部、单位工程质量检验记 池体和 录 工程质量事故及工艺施工记录
结论:
施工单位项目经理:
年 月 日
总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日
机关:天津市市政工程局 号:核查A.0.6-1
单位(分部)工程质量控制资料核查记录 (1)
工程名称 序号 1 2 3 4 5 构筑物 6 7 8 9 10 11 建筑物) 12 13 14 新材料、新工艺、施工记录 防水材料质量证明文件及复试报告 水工构筑物气密性试验、满水试验等 工 程 施工记录 混凝土抗压强度、抗渗性能试验报告 预制构件、商品混凝土合格证 项目 资 料 名 称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证明文件及复试报告 施工试验报告及见证取样检测 隐蔽工程验收记录 施工单位 份数

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

项目名称:XXX工程

工程位置:XXX地点

施工单位:XXX公司

工程质量控制资料核查记录编号:XXX-XXX-XXX

核查日期:20XX年XX月XX日

一、前期资料核查

1.施工组织设计文件核查

核查内容:

(1)施工组织设计文件是否包含合理的施工工艺和施工方案;

(2)施工组织设计文件是否满足相关法规和技术标准要求;

(3)施工组织设计文件是否与勘察设计文件相符;

(4)施工组织设计文件是否对可能出现的质量问题和风险进行了合理的分析和控制。

结果:√(通过)/×(不通过)

2.技术文件核查

核查内容:

(1)工程技术交底会议记录是否完整,是否包含工程技术交底的内容、时间、地点、人员等信息;

(2)技术交底会议的参会人员是否符合规定;

(3)工程技术交底记录是否包含工程施工工艺、施工措施、施工要点、质量标准要求等内容;

(4)确认各类技术文件的编写是否规范,包括质量方案、工序计划、工程施工方案等。

结果:√(通过)/×(不通过)

二、施工过程资料核查

1.工程变更管理资料核查

核查内容:

(1)核查工程变更单是否填写完整,是否经过各相关部门的批准;

(2)核查工程变更卡片是否正确记录了变更前、变更后的内容,是

否包含批准意见;

(3)核查工程变更的执行情况,包括变更后的施工方案、材料替代

等是否符合要求。

结果:√(通过)/×(不通过)

2.施工记录核查

核查内容:

(1)核查施工日志是否按照工序、日期有序记录,是否包括施工内容、施工人员、使用工具和设备等信息;

(2)核查检查记录,包括结构施工检查记录、质量事故处理记录、

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单位工程质量控制核查记录

日期:xxxx年xx月xx日

项目名称:xxxx单位工程

施工单位:xxxx施工公司

监理单位:xxxx监理公司

项目建设单位:xxxx建设单位

记录人:xxxx

一、核查目的

本次核查旨在对xxxx单位工程的质量控制措施进行核查,确保施工过程中质量管理符合相关标准和规范要求,保障工程质量的可控性和优良性。

二、核查范围

1.施工材料的质量合格证明文件核查。

2.现场施工质量管理措施核查。

3.防水、隔热、保温等特殊工程质量控制核查。

4.建筑结构工程质量核查。

5.安装工程质量核查。

6.其他工程质量控制方面核查。

三、核查过程

1.施工材料的质量合格证明文件核查

核查组对施工材料的购买文件进行了仔细核查,确认所有材料均有合格证明文件,并与实际购买的材料进行了对比确认。

2.现场施工质量管理措施核查

核查组对施工现场质量管理措施进行了现场走访,确认施工方正按照《施工组织设计》要求进行施工,并采取相应的施工工法和安全措施。

3.防水、隔热、保温等特殊工程质量控制核查

核查组对特殊工程进行了重点核查,包括防水、隔热、保温等工程。核查结果显示,防水层和隔热层施工质量良好,符合设计要求。

4.建筑结构工程质量核查

核查组对建筑结构工程进行了抽查核查,包括基础工程和主体结构工程。核查结果显示,基础工程和主体结构工程符合设计要求,质量可控。

5.安装工程质量核查

核查组对安装工程进行了抽查核查,包括电气、水电、通风等工程。核查结果显示,安装工程符合设计要求,质量控制较好。

6.其他工程质量控制方面核查

核查组根据具体项目的特点,对其他工程质量控制措施进行了细致核查,包括土建工程、装饰工程等。核查结果显示,各工程质量控制措施符合相关标准和规范要求。

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录本次单位工程质量控制资料核查记录旨在对以下相关文件进行验证和检查,确保项目质量控制的有效性和可靠性。

日期: [填写核查日期]

项目名称:[填写项目名称]

项目位置:[填写项目位置]

核查人员:[填写核查人员]

核查范围:[填写核查范围,如施工图、质量验收资料等]

1. 施工图核查:

核查内容:

[填写核查内容,如施工图的完整性、准确性、符合设计要求等]

核查结果:

[填写核查结果,包括核查发现的问题、不符合设计要求的地方等]

2. 质量验收资料核查:

核查内容:

[填写核查内容,如各类检验报告、质量记录等]

核查结果:

[填写核查结果,包括核查发现的问题、不符合验收标准的情况等]

3. 质量保证计划核查:

核查内容:

[填写核查内容,如质量计划的合理性、可行性等]

核查结果:

[填写核查结果,包括核查发现的问题、计划的不完善之处等]

4. 质量检验报告核查:

核查内容:

[填写核查内容,如质量检验报告的真实性、准确性等]

核查结果:

[填写核查结果,包括核查发现的问题、报告的错误或遗漏等]

5. 工程变更资料核查:

核查内容:

[填写核查内容,如工程变更的合规性、变更手续是否完备等]

核查结果:

[填写核查结果,包括核查发现的问题、变更资料的不完善之处等] 6. 质量纠纷处理记录核查:

核查内容:

[填写核查内容,如质量纠纷处理的合理性、符合法规要求等]

核查结果:

[填写核查结果,包括核查发现的问题、纠纷处理记录的不完整之处等]

7. 其他相关资料核查:

核查内容:

[填写核查内容,如其他与质量控制相关的文件、资料等]

核查结果:

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

1. 背景介绍

本文档记录了对单位工程质量控制资料的核查过程和结果。单位工程质量控制资料是建设工程质量管理的重要组成部分,核查工作的目的是确保资料的准确性和完整性,以及验证工程质量控制措施的有效性。

2. 核查目标

本次核查工作的目标是对单位工程质量控制资料进行全面的核查,包括但不限于以下方面:

•施工方案和施工图纸的编制情况

•监理记录和报告的准确性和完整性

•相关质量检测报告和检验记录的真实性和可靠性

•质量控制措施的执行情况和有效性

本次核查工作采用了以下方法:

3.1 文件比对

对施工方案、施工图纸、监理记录、质量检测报告等相关文件进行逐一对比,核实文件的编号、日期、签名等信息是否一致,以及文件内容是否符合要求。

3.2 现场实地核查

进入工程现场,对质量控制措施的执行情况进行实地核查。包括对施工现场的布置、施工过程的操作规范、施工材料的使用等进行观察和检查,以验证质量控制措施的有效性。

3.3 信息查询

通过向相关人员查询,了解施工方案的编制过程、质量检测报告的测试方法和结果等信息,以验证资料的真实性和可靠性。

在核查过程中,我们按照以下步骤进行了工作:

4.1 工程文件核查

逐一对比施工方案、施工图纸、监理记录和质量检测报告等文件,核实文件之间的关联性和一致性,确保文件的准确性和完整性。

4.2 现场实地核查

进入工程现场,仔细观察施工过程和施工现场的情况。我们检查了工程的基础情况、土方工程、混凝土工程、钢筋工程等各个施工阶段的质量控制措施的执行情况,并记录了核查结果。

4.3 信息查询

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单位工程质量控制资料核查记录
工程名称
ຫໍສະໝຸດ Baidu
漳州港东山港区城垵作业区 8#、9#泊位工程——港池挖
泥单位工程
施工单位
中交一航二公司东山8#、9# 泊位项目经理部
序号 工程类别
资料名称
份数 核查意见 核查人
1 测量控制点验收记录
1 疏浚工程 2 疏浚竣工测量技术报告
核查结论:
3 单位工程质量检验记录
项目负责人:
年月日
总监理工程师:
年月日
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