内部审计通知书

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内部审计通知书

内部审计通知书

内部审计通知书,600字

尊敬的值得审计员:

本通知书用于通知您即将进行的内部审计。根据我司内部审计程序及有关法律法规的规定,本次内部审计旨在监督和评价公司运营的各项活动,为改进公司内部控制体系、提高公司治理水平、促进公司业务发展提供有力支持。

您在前期准备中需要搜集、整理及分析本次内部审计的文件,包括会计报表、内部流程文件、相关法律法规等,以及各部门活动的详细情况。在审计期间,您需要按照审计安排的时间表,对公司各部门进行深入地审计,并且及时发现及记录可能存在的控制问题和风险,并提出改善建议,以保障公司业务及流程的正常运行。

本次内部审计将于未来几周内完成。如果您有任何疑问,请及时与本部门负责人联系,以便及时解决。

祝您工作顺利!

财务部

审计通知书范本

审计通知书范本

审计通知书范本

审计通知书

尊敬的先生/女士:

经过我们的审慎考虑和专业评估,我们决定对贵公司进行一次审计。本次审计旨在评估贵公司的财务状况、内部控制体系以及遵守相关法

律法规和准则的情况。为了确保我们能够充分了解和评估贵公司的情况,我们需要您的配合并提供相关的文件和信息。

1. 审计目的

本次审计的主要目的是评估贵公司在特定期间内的财务报表,以便

确定其准确性、公正性和完整性。我们将根据国际准则审慎地对贵公

司的财务状况进行审核,并提出相关建议以改进财务报告的质量。

2. 审计范围

本次审计将包括对贵公司财务状况的全面和系统性审核。我们将进

行以下工作:

a) 对贵公司的财务报表进行审查,包括资产负债表、利润表、现

金流量表等;

b) 评估贵公司内部控制体系的有效性,发现任何可能存在的风险

和漏洞;

c) 根据贵公司的会计记录和相关文件,核实贵公司的交易和业务

活动的合法性和准确性;

d) 对贵公司的合规性进行检查,确保其遵守适用的法律法规和行业准则。

3. 审计时间和地点

我们计划于XXXX年XX月XX日开始对贵公司进行审计工作。审计的具体时间安排将在事后与您确认。审计地点将在贵公司的办公地点进行。

4. 信息和文件要求

为了顺利进行审计工作,我们需要以下文件和信息的提供:

a) 贵公司最近期的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表;

b) 贵公司的相关会计记录和凭证;

c) 资产和负债明细表;

d) 与贵公司业务活动相关的合同和文件。

请在XXXX年XX月XX日前,将以上文件和信息准备齐备并交付给我公司。如有任何延迟或难以提供的情况,请及时与我们联系以便协商解决。

审计整改通知书_内部审计整改通知书

审计整改通知书_内部审计整改通知书

审计整改通知书_内部审计整改通知书审计项目:

整改通知书的分发对象:

审计发现需整改的事项:

整改意见:

集团

审计科

审计人员报告审核:

xx年xx月xx日

审计整改通知书范文篇二

某某公司一厂:

经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:

审计项目:产品成本审计

审计目标:产品成本的真实性和效益性

审计内容:某某某某年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师某某某

组员:审计师某某某、某某某;助理审计师某某某、某某某

审计时间:某某某某年某月某日—某月某日

其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

某某公司审计处(公章)

某某某某年某月某日

审计整改通知书范文篇三

(被审计单位/部门名称):

集团审计监察部已于20某某年某月某日完成了对你单位(审计范围) xx年xx月xx日

内部审计通知书 模板

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内部审计通知书

内审[ ]字

签发:

______部/项目部:

根据公司审计委员会批准,审计员将于近期内对你部门进行内部审计工作,具体审计时间和计划将在审计开始前一周通知,请在接到审计员通知的具体审计时间和计划后尽快完成准备工作并提前进行工作安排。

请各有关部门对审计工作予以协助。

审计员

年月日

审计通知书范文

审计通知书范文

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《审计通知书范文》

尊敬的客户:

根据您的要求,我们将对贵公司进行审计工作。为了使双方工作顺利进行,特发此通知书。

一、审计范围:本次审计将涵盖贵公司财务报表、内部控制

制度、税务合规性等内容。

二、审计时间:预计审计时间为从(日期)至(日期),具

体日期将根据实际情况调整。

三、审计注意事项:在审计期间,贵公司需提供相关的财务、管理文件资料,并配合审计人员的工作。

四、审计人员:我公司将派遣经验丰富的审计人员前来进行

审计工作,他们将严格遵守审计规范和保护机密的责任。

在此,我们诚挚地邀请贵公司领导和相关人员积极配合我们的工作,为本次审计工作的顺利进行提供便利和支持。

最后,希望我们双方能够合作愉快,成功完成本次审计工作。如果您对以上内容有任何疑问或建议,可随时联系我们。

祝好!

此致

敬礼

(您的单位名称)

日期:(年)(月)(日)

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审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审

查的独立性经济监督活动。下面小编给大家带来审计通知书,供大家参考!

审计通知书范文篇一

×××××公司:

根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。

×××市审计局(印)

20××年×月x日

审计通知书范文篇二

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条

件。

审计组组长:成员:

附件:1、审计承诺书2、审前准备事项

年月日

审计通知书范文篇三

*****(被审计单位全称):

根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),

***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供

必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

内部审计通知书

 内部审计通知书

内部审计通知书

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!

内部审计通知书范文一

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:

附件:1、审计承诺书2、审前准备事项

二○年月日

内部审计通知书范文二

*****(被审计单位全称):

根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员:

****(内部审计机构全称印章)

*年*月*日

内部审计通知书范文三

XX集团(审计部)

审计通知书

内审通字[20xx]第000号批准:

XX公司XX分部:

根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

审计通知书

审计通知书

审计通知书

尊敬的各部门负责人:

按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:

一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。具体的审计时间安排将由审计组成员与各部

门协商确定。

二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关

的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证

进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财

务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。

三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。

四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。

以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。

最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作

出积极贡献。

谨启

审计组敬上

内部审计的通知书.doc

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内部审计通知书

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督

活动。下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!

内部审计通知书范文一

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:

附件:1、审计承诺书2、审前准备事项

二○年月日

内部审计通知书范文二

*****(被审计单位全称):

根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员:

****(内部审计机构全称印章)

*年*月*日

内部审计通知书范文三

XX集团(审计部)

审计通知书

内审通字[20xx]第000号批准:

XX公司XX分部:

根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

内部审计通知书通知.doc

内部审计通知书通知.doc

内部审计通知书通知

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:

附件:1、审计承诺书2、审前准备事项

二○年月日

内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):

根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员:

****(内部审计机构全称印章)

*年*月*日

内部审计通知书范文三XX集团(审计部)

审计通知书

内审通字[20xx]第000号批准:

XX公司XX分部:

根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX 日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:

一、审计目的:

1、对财务收支执行情况进行确认。

审计通知书格式范文

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审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面店铺给大家带来审计通知书范文,供大家参考!

审计通知书范文一

*****(被审计单位全称):

根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员:

****(内部审计机构全称印章)

*年*月*日

审计通知书范文二

**:

根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

一、审计时间:……

二、审计方式:……

三、审计内容:

1、……

2、……

3、……

四、审计组成员:

审计组组长:

审计组成员:

五、审计要求:

1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;

2、……

3、……

**市审计局

年月日

审计通知书范文三

×××××公司:

根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。

内控审计通知书_0

内控审计通知书_0

内控审计通知书

篇一:1-内控审计通知书-各部门档案管理情况审计

内控监查通知书

――各部门档案管理情况审计

公司各直属部门、专业公司:

根据20XX年度公司内部监查审计计划,经总裁批准,现定于20XX 年9月12日至23日进行各部门档案管理情况审计,请提前做好准备和提供支持,特此通知。

一、审计时间:20XX年9月12日——9月23日

二、审计地点:观湖十层小会议室、公司档案室、各部门档案存放地

三、监查实施人:徐双林四、监查项目:

1.检查各部门对公司档案管理制度的执行情况,检查各部门实际档案管理情况。

2.核实节能业务整合重组档案移交相关工作任务完成结果。五、监查目的:

1.确定档案管理制度是否得到有效执行。

2.了解各部门档案管理实际状况,确定是否存在需公司统一解决的问题。

3.评估档案管理制度是否存在需改进或完善的情况。六、审计依据:1.《档案管理办法》

2.《电子文件归档管理实施细则》

3.《科技档案管理实施细则》

4.《会计档案管理实施细则》七、审计安排:

1/3

八、接受审计人员:

总裁工作部档案员、各直属部门部长、专业公司综合管理部经理。本部门内配合人员请各部门自行安排。

节能业务整合重组档案移交工作涉及的人员,内控部将根据审计情况临时沟通。

2/3

请以上人员根据审计安排时间表安排好工作时间,按时配合审计。九、需提前准备的资料及要求:

1.本次审计以现场询问和查验实物为主,各部门请按档案管理制度和本部门实际情况整理好相关资料,以便于高效完成审计。

2.若因特殊情况,确需调整审计安排时间表中的具体时间,请务必提前一天与内控部沟通。

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内部审计通知书

内部审计通知书范文一

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:

附件:1、审计承诺书2、审前准备事项

二○年月日

内部审计通知书范文二

*****(被审计单位全称):

根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**

年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员:

****(内部审计机构全称印章)

*年*月*日

内部审计通知书范文三

XX集团(审计部)

审计通知书

内审通字[2011]第000号批准:

XX公司XX分部:

根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有

关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:

一、审计目的:

1、对财务收支执行情况进行确认。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文

【篇一:审计通知书(范本)】

****对于对**公司进行审计的通知

**公司:

依据年度工作安排,****决定派出审

计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。

审计组组长:

成员:

附件:1、审计承诺书

2、审前准备事项

二○年代日

审计承诺书

**单位:

为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:

1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。

3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。

4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。

6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。

公司负责人(签章):

财务负责人(签章):

公司:

年代日

审前准备事项

1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:

(1)公司概略、机构设置;

(2)经营范围、规模、模式;

(3)会计核算状况;

(4)年度经营状况;

(5)其余需说明的状况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;

3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;

4、近两个年度工作总结;

内部审核通知书

内部审核通知书

内部审核通知书

篇一:内部审核通知书

内部审核通知书

篇二:内部审核通知单文档

UcdPc/cHX11-03

办公室:

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日

质量负责人:日期:年月日

技术负责人:日期:年月日

UcdPc/cHX11-03

病媒科:

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采

购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;

5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日

技术负责人:日期:年月日

UcdPc/cHX11-03

公卫2科:

依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;

审计通知书(精选5篇)

审计通知书(精选5篇)

审计通知书(精选5篇)

审计篇1

(单位名称):

经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:

(一)

(二)

(三)

上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。

区(县)建委物业科(小区办)

(盖章)

二OO 年月日

审计通知书篇2

____公司:

根据我局本,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:___ 职务(职称)___

审计组员___、___、___

特此通知。

___市审计局(印)

20__年_月_日

审计通知书篇3

__单位:

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实

施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:

你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。

如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。

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内部审计通知书

审通字(2007)第2号…………………………………………………………………………

关于对宾馆经理夏尊江同志

离任经济责任审计的通知

宾馆:

根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。请积极配合,并提出有关资料和必要工作条件。

审计组长:宋佳龙

审计成员:张伟荣

孙华

审计物价处

2007年8月9日

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