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内部审计通知书(精选3篇)

内部审计通知书(精选3篇)

内部审计通知书(精选3篇)内部审计篇1(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书篇2XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

内审通知书范文

内审通知书范文

内审通知书范文亲爱的[被审计部门/人员]:嘿!你们好呀!我是咱们公司内部审计的[审计人员姓名]。

我这就像一个“内部侦探”一样,来跟大家打个招呼啦。

按照公司的规定和发展需要呢,咱们即将开始一次内部审计工作。

这次审计就像是给咱们部门或者相关业务来一次全面的“健康检查”,看看咱们哪些地方特别棒,哪些地方可能有点小毛病需要调理调理。

一、审计的时间。

我们计划从[开始日期]开始,大概到[结束日期]结束。

这段时间呢,就辛苦大家多多配合啦。

二、审计的范围。

这次我们要审计的范围主要包括[具体的审计范围,如财务收支情况、业务流程执行情况、内部控制制度的有效性等]。

简单说呢,就是和咱们日常工作里涉及到这些方面的东西,都要被我这个“小侦探”仔细瞧瞧哦。

三、审计的方式。

我们会通过查看相关的文件资料、记录,找各位同事聊聊天了解情况,可能还会实地观察一些业务操作流程。

大家不要觉得紧张哈,就像聊天一样轻松对待就好啦。

四、需要你们做什么呢?1. 在审计期间,请大家保持相关资料和文件的完整性,可别把重要的东西藏起来或者弄丢了哦,要是找不到了,就像捉迷藏玩得太过火了一样,会给我们的工作带来麻烦的呢。

2. 如果我们找你们了解情况,希望大家能如实回答,就像讲自己的故事一样,是什么样就怎么说,不用有什么顾虑。

我知道大家平时工作都很忙,但这次审计对咱们公司的发展真的很重要。

就像我们定期要去医院体检来确保身体倍儿棒一样,这次审计也是为了让咱们公司这个“大身体”更加健康、强壮。

如果你们对这次审计有任何疑问或者建议,随时可以联系我,我的电话是[电话号码],邮箱是[邮箱地址]。

祝大家工作顺利,咱们审计期间愉快合作呀![公司内部审计部门名称][通知日期]。

关于进行内审工作的通知

关于进行内审工作的通知

关于进行内审工作的通知各位同事:根据公司内部管理要求以及考虑到业务发展需要,我们决定对近期的内审工作进行全面的梳理和规范。

为了确保内审工作的顺利进行,现将有关事宜通知如下:一、内审工作的目的和重要性内审作为公司内部管理的重要环节,对于发现并解决潜在的问题、改进运营效率以及降低风险具有重要意义。

通过内审,我们能够全面了解公司各项业务活动的风险状况,确保业务流程的规范性和合规性,保障公司的利益最大化。

二、内审工作的范围和内容内审工作将覆盖公司各个部门的业务活动,包括但不限于财务、人力资源、采购及供应链管理等。

具体的内审内容包括业务流程的合规性审核、业务数据的准确性核对以及内部控制制度的有效性评估等,旨在发现并解决管理和运营中存在的问题。

三、内审工作的流程和要求1. 准备阶段:各部门需积极配合内审工作的准备,包括提供相关的文件、数据、系统权限等。

同时,内审组成员将与各部门沟通,了解具体业务细节,确保内审工作开展顺利。

2. 实施阶段:内审团队将按照事先制定的计划和程序进行内审工作,包括数据收集与分析、文件审查、现场勘察等环节。

各部门需要给予内审人员充分配合和支持,并提供真实的业务数据和信息。

3. 结果汇报:内审工作完成后,内审团队将对发现的问题进行整理和总结,并形成正式的内审报告。

报告中将详细列示问题清单、建议改进措施以及落实责任人和时间节点,以确保问题得到解决和改进。

四、内审工作的时间安排为了保证内审工作的质量和效果,我们计划将内审工作分为多个阶段,并分别安排各个部门的内审时间,以确保内审工作的全面性和专业性。

具体的时间安排将由内审组和各部门协商确定,并及时通知相关人员。

五、内审工作的责任和监督所有部门的主管和相关人员都应积极参与内审工作,并配合内审组成员的工作,提供真实、准确的业务数据和信息。

我们将建立内审工作的监督机制,确保内审工作的公正性和透明度。

六、内审工作的保密性和数据安全内审工作涉及到公司的敏感数据和信息,各部门需加强对数据的保密和安全控制,确保内审数据不被外泄和滥用。

内部审计通知书

 内部审计通知书

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内部审核通知书_0

内部审核通知书_0

内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。

内部审计的通知书.doc

内部审计的通知书.doc

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

年度质量体系内审通知

年度质量体系内审通知

年度质量体系内审通知尊敬的全体员工:根据我司质量管理体系的要求,我们将于近期组织进行年度质量体系内审工作。

为了确保内审的顺利进行以及使我们的质量体系持续得到改进和完善,特向各位员工发出以下通知:一、内审时间和地点时间:XX年XX月XX日-XX年XX月XX日地点:公司大会议室二、内审目的和意义内审是一种管理工具,旨在评估和审核公司质量管理体系的有效性和符合性。

其目的在于发现体系运行中的不足之处,并提供改进建议,以便推动公司质量体系的持续改善。

本次内审将对我司质量体系进行全面审查,包括各部门和流程的运行情况、程序文件和记录的合规性、人员的培训情况等方面进行评估。

三、内审的组织和流程1.内审组的组建:经公司领导批准,特设立质量体系内审组,由质量部负责组织和协调。

内审组由经验丰富的质量管理人员组成,具备独立性和客观性。

2.内审准备工作:内审组将提前与各部门协商,确定内审计划,并通过邮件方式通知相关人员。

通知中将包括内审的时间、地点、内审对象、内审标准和要求等信息。

3.内审程序:–前期准备:内审组成员将收集和审阅相关的质量体系文件、记录和过程文件,以便进行内审。

–内审进行:内审组成员将分别对各部门的质量管理操作按照质量管理体系文件进行审核,并将发现的问题和不符合项记录下来。

–结束与总结:内审结束后,内审组将对内审结果进行汇总和总结,并向公司领导进行汇报。

四、内审的责任和要求1.部门负责人职责:各部门负责人应确保其部门内部质量管理体系运行符合规定,并配合内审组的工作,提供相关文件和记录以供审核。

2.员工配合度要求:所有员工应积极配合内审组的工作,如实提供相关信息,并配合内审期间的文件查阅和访谈。

3.不符合项的整改:根据内审结果,不符合项需要部门负责人及时进行整改,并在规定时间内向内审组提交整改报告。

4.内审结果的反馈和管理:内审组将对不符合项的整改情况进行跟踪,以确保问题得到有效解决。

同时,内审组将对整改情况进行评估和分析,为改进和提升质量体系提供依据。

内部审计通知书

内部审计通知书

内部审计通知书第一篇:内部审计通知书附件:内部审计通知书内部审计通知书内审[]字签发:______部/项目部:根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工作日后,尽快完成相关资料准备工作。

请各有关部门对审计工作予以协助。

审计监察部年月日第二篇:内部审计通知书模版***************公司(审计部)审计通知书(******)审字[2015]第****号*********: 根据**********公司董事会批准的审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计范围:公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。

二、审计时间预计:从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。

三、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、请做好截止于**** 年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。

2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

四、审计项目组名单:项目组负责人: ****** 项目组成员:****、****************公司审计部****年**月**日签收:第三篇:内部审计通知书范文内部审计通知书审通字(2007)第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆:根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他或延伸审计有关单位。

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

内部审核通知书

内部审核通知书

内部审核通知书篇一:内部审核通知书内部审核通知书篇二:内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购;5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03病媒科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期年月日。

质量负责人:日期:年月日技术负责人:日期:年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科:依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;4.6服务供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.10改进;4.11纠正措施;4.12预防措施;5.2人员;5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

公司内部审计安排的通知

公司内部审计安排的通知

公司内部审计安排的通知
各部门领导及同事们:
大家好!
经公司管理层研究决定,为了进一步完善公司内部管理控制体系,提高经营效率和风险防范能力,现决定于近期开展一次全面的内部审计工作。

现将有关事项通知如下:
审计目的
此次内部审计的主要目的是梳理公司内部各项管理制度的执行情况,检查关键业务流程的运行效果,发现存在的问题并提出改进建议,以不断提升公司的管理水平和风险防控能力。

此次审计还将对公司的财务收支、资产保管等情况进行全面检查,确保公司资产安全,防范财务风险。

审计范围
本次内部审计的范围覆盖公司整体经营管理活动,包括但不限于:1.公司管理制度的建立健全及执行情况;2.关键业务流程的规范性和风险管控情况;3.财务收支管理、资产保管和使用情况;4.人力资源管理、采购管理、销售管理等重点领域;5.信息系统运行稳定性及数据安全性。

审计安排
本次内部审计工作将于本月底正式启动,历时约1个月。

审计小组将分批对各部门进行实地检查,并适当抽查相关业务及财务资料。

审计期间,请各部门给予积极配合,按时提供所需资料,确保审计工作顺利进行。

审计反馈
审计工作结束后,审计小组将撰写详细的审计报告,并向公司管理层进行汇报。

报告将全面评估公司管理现状,指出存在的问题和隐患,提出针对性的改进建议。

公司将根据审计报告的反馈结果,抓紧落实整改,不断优化内部管理,提升公司的规范化运营水平。

各位同事,内部审计是公司持续完善内部管控的重要手段,也是维护公司健康发展的必然要求。

相信在各部门的大力支持和积极配合下,此次审计工作一定能够取得圆满成功。

让我们共同努力,为公司的长远发展贡献力量!
谢谢大家!。

内审通知书-

内审通知书-

内审通知书-第一篇:内审通知书-索引:S0-01 XX投资管理有限公司审字〔2018年〕00X号签发人:内部审计通知书XX有限公司:根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年04月23日-2018年04月27日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年04月23日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计范围:2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。

二、审计时间预计:2018年04月23日-2018年04月27日三、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。

2、请安排一个内审启动会,在审计项目组到达后进行审计启动沟通,参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。

(初步安排4月23日上午9:30)3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》,并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。

如需加班时,请安排相关人员配合。

5、ERP系统所有数据的查询权。

四、审计项目组名单:项目组负责人:XX项目组成员:XX、XX、XX附件1:需准备资料清单附件2:申明书收件单位负责人(签字):XXX投资管理有限公司审计部二零一八年四月十二日关键词:审计通知抄报:董事长、X总、X总、X总经理附件1:索引:S0-02需准备资料清单请准备好提供以下资料:1、公司自成立至今历史沿革资料。

2、各年度财务报表(截止2018年3月31日)纳税总表。

3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度4、公司章程、协议。

公司审核通知函

公司审核通知函

公司审核通知函尊敬的各位同事:您好!根据公司年度工作计划,为保障公司运营管理的规范性及财务报告的准确性,我们将进行一次全面的内部审核。

现将有关事项通知如下:一、审核目的本次审核旨在评估公司各部门在管理制度、业务流程、财务报告等方面的合规性、有效性和效率,查找存在的问题和不足,为公司持续改进和提升管理水平提供有力支持。

二、审核范围本次审核范围包括但不限于以下方面:1. 公司内部管理制度及执行情况;2. 各部门业务流程及操作规范;3. 财务报告及财务管理的合规性;4. 风险管理及内部控制制度的建立与执行;5. 其他需要审核的方面。

三、审核时间本次审核将于2022年9月1日开始,预计持续时间为两周。

具体审核时间安排如下:1. 第一周:现场审核,对各部门进行实地查看、资料查阅、访谈等;2. 第二周:整理审核发现,形成审核报告。

四、审核人员为确保审核工作的独立性和客观性,本次审核将聘请具有专业资质的第三方审计机构进行。

审核组将由以下成员组成:1. 审核组长:负责审核工作的整体协调与安排;2. 审核人员:负责具体审核工作的开展;3. 专家顾问:为审核工作提供专业技术支持。

五、准备工作为确保审核工作的顺利进行,请各部门在接到本通知后做好以下准备工作:1. 梳理本部门管理制度、业务流程、财务报告等相关文件,确保文件齐全、规范;2. 配合审核组提供所需资料,确保提供的资料真实、准确、完整;3. 指定专人负责与审核组沟通协调,确保审核工作的顺利进行。

六、注意事项1. 请各部门高度重视本次审核工作,认真对待审核组提出的问题和建议;2. 审核过程中,如有需要,请积极配合审核组开展工作,确保审核结果客观、公正;3. 审核结束后,审核组将向公司管理层提交审核报告,各部门应认真整改,及时反馈整改情况。

感谢各位同事对本次审核工作的支持与配合。

我们相信,通过本次审核,公司将在管理水平、业务流程、内部控制等方面得到进一步提升,为公司的持续发展奠定坚实基础。

合同管理内部审计通知模板

合同管理内部审计通知模板

尊敬的公司名称管理团队:本函件旨在通知您,根据公司名称的内部审计计划,我们将对贵公司的合同管理流程进行一次全面的内部审计。

此次审计的目的是为了评估和提高合同管理的效率、合规性和风险控制能力。

审计范围:本次审计将涵盖以下方面:1. 合同的起草、审批和签署流程。

2. 合同的执行和监控机制。

3. 合同档案的管理和维护。

4. 合同变更和终止的管理。

5. 合同风险的识别、评估和应对措施。

审计目的:通过此次审计,我们期望能够:确认合同管理流程的合规性。

发现并解决合同管理过程中的潜在问题。

提升合同管理的透明度和可追溯性。

增强合同风险管理能力。

审计方法:我们将采用以下方法进行审计:文件审查:检查合同文档和相关管理记录。

访谈:与关键人员进行面对面的交流,了解合同管理的实际操作。

观察:实地观察合同管理流程的执行情况。

数据分析:对合同数据进行分析,以识别模式和趋势。

审计时间安排:审计预计将在具体日期开始,持续至具体日期。

我们将尽量安排在不影响贵公司正常运营的情况下进行。

审计团队:本次审计将由以下成员组成:审计团队负责人姓名,审计团队负责人。

审计团队成员姓名,审计团队成员。

其他相关专家姓名,提供专业支持。

审计结果:审计结束后,我们将提供一份详细的审计报告,其中包括发现的问题、改进建议以及实施时间表。

我们鼓励贵公司对审计结果给予充分重视,并采取相应措施以优化合同管理流程。

合作与支持:为确保审计工作的顺利进行,我们请求贵公司提供必要的支持和配合,包括但不限于:提供审计所需的文件和记录。

安排关键人员的访谈时间。

确保审计团队能够访问必要的工作场所。

我们期待与贵公司的合作,并相信通过此次审计,能够共同推动合同管理流程的持续改进和发展。

此致敬礼审计团队负责人姓名审计团队负责人职位公司名称联系电话电子邮箱发送日期。

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索引:S0-01
XX有限公司
审字〔2018年〕00X号签发人:
内部审计通知书
XX有限公司:
根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:
一、审计范围:
2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。

二、审计时间预计:
2018年04月23日-2018年04月27日
三、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。

2、请安排一个内审启动会,在审计项目组到达后进行审计启动沟通,
参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。

(初步安排4月23日上午9:30)
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》,并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。

如需加班时,请安排相关人员配合。

5、ERP系统所有数据的查询权。

四、审计项目组名单:
项目组负责人:XX 项目组成员:XX、XX、XX
附件1:需准备资料清单
附件2:申明书
收件单位负责人(签字):
XXX投资管理有限公司
审计部
二零一八年四月十二日关键词:审计通知
抄报:董事长、X总、X总、X总经理
附件1:索引:S0-02
需准备资料清单
请准备好提供以下资料:
1、公司自成立至今历史沿革资料。

2、各年度财务报表(截止2018年3月31日)
3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度纳税总表。

4、公司章程、协议。

5、财务会计制度及相关内部控制制度。

6、公司组织架构及各岗位职责说明。

7、股东会、董事会重大决议等文件。

8、银行账户清单。

9、准备销售合同、采购合同以备查。

10 、工程项目内部管理报表,各项目工程材料、工程施工备查清单。

11 、采购管理制度(ISO),供应商管理制度、准备2017年供应商资质资料备查。

12、采购计划及其编制流程图,紧急采购流程图。

13 、描述采购审批制度,招投标管理制度。

14 、合同管理制度。

15、交易授权管理流程及交易权限管理办法。

附件2:索引:S0-03
声明书
XX审计部:
为积极配合内部审计工作,兹就有关事项声明如下:
1、我公司已依照相关法律、会计准则及福光惠利的管理要求编制各项财务报告,财务报告已客观真实反映了公司的经营状况和经营成果。

2、我公司将按照内部审计所需,提供财务、业务等有关的资料,并对所提供的有关资料的完整性、及时性、正确性负责。

3、对审计组要求我公司作出的回答及咨询事项的真实性、准确性负责。

4、我公司将积极配合内审计人员,开展本次内部审计相关工作。

5、我公司将针对审计提出的需要整改的事项,指派责任人加以落实。

XX有限公司(盖章)
公司负责人(签章)
二零一八年月日。

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