内部审计通知书
审计通知书模板
审计通知书模板尊敬的各位领导、各位同事:根据公司章程和相关法律法规的规定,为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,我们决定对公司进行年度审计工作。
为了使审计工作顺利进行,特向各位领导和同事们发出以下审计通知:一、审计时间安排,本次审计工作将于2023年1月1日开始,预计持续时间为30天。
请各部门提前做好准备工作,配合审计人员进行相关数据的提供和整理。
二、审计范围,本次审计将对公司2022年度的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时,也将对公司的财务制度、内部控制制度进行审计。
三、审计目的,审计的目的是为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,确保公司财务数据的合规性和可靠性。
通过审计,发现并解决财务管理中存在的问题,提出改进建议,为公司的经营决策提供可靠的依据。
四、审计准备工作,各部门应当配合审计工作,提供相关的财务数据和文件资料,并对审计人员提出的问题进行积极回应和配合。
同时,各部门应当做好内部财务管理和档案整理工作,确保审计工作的顺利进行。
五、审计报告,审计工作结束后,审计人员将根据审计结果编制审计报告,报告内容将涵盖公司财务报表的真实性、内部控制的有效性、存在的问题和改进建议等内容。
审计报告将提交给公司领导和相关部门,作为公司经营决策和内部管理的重要参考。
在此,特向各位领导和同事们发出审计通知,希望各部门能够充分理解和配合审计工作,确保审计工作的顺利进行。
同时也希望各位领导能够高度重视审计工作,积极支持和配合审计工作的开展,共同维护公司财务数据的安全和可靠性。
最后,衷心感谢各位领导和同事们对审计工作的理解和支持,相信在大家的共同努力下,本次审计工作一定会取得圆满成功!特此通知。
公司财务部。
2022年12月1日。
审计通知书范本
审计通知书范本审计通知书尊敬的先生/女士:经过我们的审慎考虑和专业评估,我们决定对贵公司进行一次审计。
本次审计旨在评估贵公司的财务状况、内部控制体系以及遵守相关法律法规和准则的情况。
为了确保我们能够充分了解和评估贵公司的情况,我们需要您的配合并提供相关的文件和信息。
1. 审计目的本次审计的主要目的是评估贵公司在特定期间内的财务报表,以便确定其准确性、公正性和完整性。
我们将根据国际准则审慎地对贵公司的财务状况进行审核,并提出相关建议以改进财务报告的质量。
2. 审计范围本次审计将包括对贵公司财务状况的全面和系统性审核。
我们将进行以下工作:a) 对贵公司的财务报表进行审查,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;b) 评估贵公司内部控制体系的有效性,发现任何可能存在的风险和漏洞;c) 根据贵公司的会计记录和相关文件,核实贵公司的交易和业务活动的合法性和准确性;d) 对贵公司的合规性进行检查,确保其遵守适用的法律法规和行业准则。
3. 审计时间和地点我们计划于XXXX年XX月XX日开始对贵公司进行审计工作。
审计的具体时间安排将在事后与您确认。
审计地点将在贵公司的办公地点进行。
4. 信息和文件要求为了顺利进行审计工作,我们需要以下文件和信息的提供:a) 贵公司最近期的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表;b) 贵公司的相关会计记录和凭证;c) 资产和负债明细表;d) 与贵公司业务活动相关的合同和文件。
请在XXXX年XX月XX日前,将以上文件和信息准备齐备并交付给我公司。
如有任何延迟或难以提供的情况,请及时与我们联系以便协商解决。
5. 审计结果和报告在完成审计工作后,我们将向您提供一份审计报告,其中包括我们对贵公司财务状况的评估和建议。
该报告将在一定期限内提交给贵公司的管理层和董事会,并可供外部利益相关方参考。
请您保证提供的文件和信息真实、准确,并在需要时提供必要的解释和说明。
我们将按照专业的道德规范和法律法规要求,对您提供的文件和信息予以保密。
审计通知书(范本)
****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
内审通知书范文
内审通知书范文亲爱的[被审计部门/人员]:嘿!你们好呀!我是咱们公司内部审计的[审计人员姓名]。
我这就像一个“内部侦探”一样,来跟大家打个招呼啦。
按照公司的规定和发展需要呢,咱们即将开始一次内部审计工作。
这次审计就像是给咱们部门或者相关业务来一次全面的“健康检查”,看看咱们哪些地方特别棒,哪些地方可能有点小毛病需要调理调理。
一、审计的时间。
我们计划从[开始日期]开始,大概到[结束日期]结束。
这段时间呢,就辛苦大家多多配合啦。
二、审计的范围。
这次我们要审计的范围主要包括[具体的审计范围,如财务收支情况、业务流程执行情况、内部控制制度的有效性等]。
简单说呢,就是和咱们日常工作里涉及到这些方面的东西,都要被我这个“小侦探”仔细瞧瞧哦。
三、审计的方式。
我们会通过查看相关的文件资料、记录,找各位同事聊聊天了解情况,可能还会实地观察一些业务操作流程。
大家不要觉得紧张哈,就像聊天一样轻松对待就好啦。
四、需要你们做什么呢?1. 在审计期间,请大家保持相关资料和文件的完整性,可别把重要的东西藏起来或者弄丢了哦,要是找不到了,就像捉迷藏玩得太过火了一样,会给我们的工作带来麻烦的呢。
2. 如果我们找你们了解情况,希望大家能如实回答,就像讲自己的故事一样,是什么样就怎么说,不用有什么顾虑。
我知道大家平时工作都很忙,但这次审计对咱们公司的发展真的很重要。
就像我们定期要去医院体检来确保身体倍儿棒一样,这次审计也是为了让咱们公司这个“大身体”更加健康、强壮。
如果你们对这次审计有任何疑问或者建议,随时可以联系我,我的电话是[电话号码],邮箱是[邮箱地址]。
祝大家工作顺利,咱们审计期间愉快合作呀![公司内部审计部门名称][通知日期]。
审计通知书范文
审计通知书范文尊敬的XXX公司:根据贵公司的委托,我公司将于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对贵公司的财务报表进行审计。
在此,我公司代表审计团队向贵公司发出审计通知书,特此通知有关事项如下:一、审计目的。
本次审计旨在对贵公司的财务报表进行审计,以确认其真实性、合规性和可靠性,为公司的经营管理和决策提供可靠的依据。
二、审计范围。
本次审计将涉及贵公司XXXX年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表以及相关附注。
同时,我们将对贵公司的内部控制制度进行审计,以确保其有效性和合规性。
三、审计程序。
我们将依据国家相关法律法规和审计准则,通过审计程序和方法,对贵公司的财务报表进行全面审计。
具体审计程序包括但不限于,获取审计证据、进行风险评估、开展内部控制审计等。
四、审计要求。
为了保证审计工作的顺利进行,贵公司需配合提供以下文件和资料,财务报表、相关凭证、会计账簿、财务记录、内部控制文件等。
五、审计时间安排。
本次审计工作将于XXXX年XX月XX日开始,预计于XX月XX日结束。
具体的审计时间安排将根据实际情况进行调整,贵公司将会及时收到我们的通知。
六、联系方式。
如有任何疑问或需要进一步沟通,贵公司可通过以下方式与我们联系,XXX审计公司,联系人,XXX,联系电话,XXX,邮箱,XXX。
最后,我们希望贵公司能够全力配合我们的审计工作,提供必要的支持和协助,以确保本次审计工作的顺利进行。
我们将严格遵守相关法律法规和审计准则,保证审计工作的独立性和客观性,为贵公司提供高质量的审计服务。
特此通知。
XXX审计公司。
日期,XXXX年XX月XX日。
以上就是审计通知书的范文,希望对您有所帮助。
审计通知书(范本)
****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
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审计通知书范本
xxxx关于对xx公司进行审计的通知xx公司:依据年度工作安排,xxxx决定派出审计组,自20xx年xx 月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料〔包含电子数据资料〕和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前打算事项二○年月日审计承诺书xx单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、精确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计X符合国家有关规定。
3、我们已提供了全部的会计记录、资料及其他法定文件。
4、全部报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(费用)均已表达在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承当,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人〔签章〕:财务负责人〔签章〕:企业:年月日审前打算事项1、企业领导汇报企业总体情况〔形成书面材料,审计进点时汇报〕,包含:〔1〕企业概况、机构设置;〔2〕经营范围、规模、模式;〔3〕会计核算情况;〔4〕年度经营情况;〔5〕其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合约、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查汇报及下达的处理意见;8、内部操纵制度及其他需要提供的资料。
内部审计整改通知书
审计整改通知书_内部审计整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
集团
审计科
××公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××
组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××
审计时间:××××年×月×日—×月×日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
××公司审计处(公章)
××××年×月×日
(被审计单位/部门名称):
集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位(审计范围)
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内部审计通知书
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
内部审计的通知书.doc
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
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请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
内部审计通知、建议、整改、处罚、询证函格式
XX集团(审计部)审计通知书批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX 月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。
需加班时,请安排相关人员配合。
5、XX系统数据的查询权。
、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及 6 相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:XX集团部审计XX年月日收件单位负责人(签字):协助配合责任人(签字):本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份管理建议书XX建字[2012]第01001号被审计单位:审计项目:地址: 电话:XX集团审计部年月日邮编:传真:管理建议书XX集团董事会、XX公司总经理: XX建字【2012】第01001 号我们根据XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部在审计过程中,我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的审批权限,会计科目的设置和运用等有关方面的情况,并做了分析研究。
内部审计通知书【最新版】
内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
审计通知书范文
审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
内部审计通知书_通知_
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小编给大家带来内部审计范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
内控审计通知书
内控审计通知书篇一:1-内控审计通知书-各部门档案管理情况审计内控监查通知书――各部门档案管理情况审计公司各直属部门、专业公司:根据20XX年度公司内部监查审计计划,经总裁批准,现定于20XX 年9月12日至23日进行各部门档案管理情况审计,请提前做好准备和提供支持,特此通知。
一、审计时间:20XX年9月12日——9月23日二、审计地点:观湖十层小会议室、公司档案室、各部门档案存放地三、监查实施人:徐双林四、监查项目:1.检查各部门对公司档案管理制度的执行情况,检查各部门实际档案管理情况。
2.核实节能业务整合重组档案移交相关工作任务完成结果。
五、监查目的:1.确定档案管理制度是否得到有效执行。
2.了解各部门档案管理实际状况,确定是否存在需公司统一解决的问题。
3.评估档案管理制度是否存在需改进或完善的情况。
六、审计依据:1.《档案管理办法》2.《电子文件归档管理实施细则》3.《科技档案管理实施细则》4.《会计档案管理实施细则》七、审计安排:1/3八、接受审计人员:总裁工作部档案员、各直属部门部长、专业公司综合管理部经理。
本部门内配合人员请各部门自行安排。
节能业务整合重组档案移交工作涉及的人员,内控部将根据审计情况临时沟通。
2/3请以上人员根据审计安排时间表安排好工作时间,按时配合审计。
九、需提前准备的资料及要求:1.本次审计以现场询问和查验实物为主,各部门请按档案管理制度和本部门实际情况整理好相关资料,以便于高效完成审计。
2.若因特殊情况,确需调整审计安排时间表中的具体时间,请务必提前一天与内控部沟通。
3.《文件材料归档情况调查表》随本通知下发,请各部门、专业公司按填报说明填写,于20XX年9月12日(周一)下班前将书面版报送内控部,同时将电子版发送到邮箱:*******************。
联系人:徐双林电话:9085附件:《文件材料归档情况调查表》内控部20XX年9月1日3/3篇二:内部审计通知书。
内部审计具体准则第2号--审计通知书
内部审计具体准则第2号--审计通知书
文章属性
•【制定机关】中国内部审计协会
•【公布日期】2003.04.12
•【文号】中内协发[2003]20号
•【施行日期】2003.06.01
•【效力等级】行业规定
•【时效性】失效
•【主题分类】审计
正文
内部审计具体准则第2号——审计通知书
(中内协发[2003]20号2003年4月12日)
第一章总则
第一条为了规范内部审计通知书的编制与发送,根据《内部审计基本准则》制定本准则。
第二条本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。
第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
第二章审计通知书的编制与发送
第四条审计通知书应包括以下基本内容:
(一)被审计单位及审计项目名称;
(二)审计目的及审计范围;
(三)审计时间;
(四)被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助;
(五)审计小组名单;
(六)内部审计机构及其负责人的签章和签发日期。
第五条内部审计机构应根据经过批准后的审计计划编制审计通知书。
第六条内部审计机构应在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书。
特殊审计业务可在实施审计时送达。
第七条审计通知书主送被审计单位,必要时可抄送组织内部相关部门。
涉及组织内个人责任的审计项目,应抄送被审计者本人。
第三章附则
第八条本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。
第九条本准则自2003年6月1日起施行。