施工现场检查记录表

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施工单位检查记录表完整

施工单位检查记录表完整

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1. 检查记录概述
本检查记录表旨在对施工单位进行检查和评估,以确保施工过
程符合相关法律法规和安全要求。

2. 检查人员信息
- 检查人员姓名:
- 检查日期:
- 施工单位名称:
3. 检查内容
根据相关法规和安全要求,对施工单位进行以下方面的检查:
- 施工现场安全措施:检查施工现场的安全措施是否符合规定,并确保工人和其他人员的安全。

- 施工设备和工具管理:检查施工单位对设备和工具的管理情况,包括设备的维护和保养。

- 材料使用和管理:检查施工单位对使用的材料的合规性和管
理情况,确保材料质量和施工质量。

- 环境保护措施:检查施工单位在施工过程中是否采取相应的
环境保护措施,防止对环境造成污染。

- 工人培训和安全意识:检查施工单位是否对工人进行培训,
并提高其安全意识,确保施工过程中的安全。

4. 检查结果
根据对施工单位的检查,得出以下结果:
- 问题发现:列出在检查中发现的问题和不符合规定的情况。

- 整改要求:对发现的问题提出整改要求,并设定整改期限。

- 合规情况:评估施工单位是否符合相关规定和要求。

5. 整改措施和追踪
施工单位应按照整改要求进行相应的整改措施,并在规定的期
限内完成。

检查人员将对整改措施进行追踪和评估,确保问题得到
解决并达到合规要求。

6. 检查记录保存
本检查记录表应妥善保存,并作为监督和评估施工单位的依据。

7. 签名
检查人员:日期:。

建设公司现场检查记录表

建设公司现场检查记录表
XX建设公司现场检查记录表
受检项目述
1、现场未执行联检制度及相应管理动作;
2、地下室外墙防水收头做法不符合要求;收头标高差异大;
3、两年质量行动相关资料缺失; 4、屋面出屋面管道处防水未收口;
1 质量管理 5、外窗收口缝隙过大的采用砖塞缝,存在渗漏风险;
6、局部墙面存在开裂现象;局部顶板渗漏; 7、局部墙面线管二次剔凿后处理不到位; 8、结构顶板降板位置施工时质量控制不到位,导致大面积剔凿; 9、结构顶板质量控制不到位,有较深的脚印未处理。 1、楼层内外窗落地窗口防护全部缺失; 2、楼层内中空部位使用简易搭设脚手板且未满铺未固定,存在安全隐患; 3、屋面防护全部缺失; 4、二级箱内接线不规范,接零位置错误; 5、精装修单位使用的二级箱不符合要求,违规使用碘钨灯;
1、材料出门证在门卫处车辆登记薄内未填写; 2、无废品处理台账;
6 成本管理
3、材料计划不严谨,无计划人、审批人; 4、签证变更台账不齐全。 1、施工现场精装已经进场,现场楼层内消防设施配备不到位;
7 消防管理 2、现场部分灭火器失效;
3、现场两处库房内存放煤气罐;
8 CI管理
1、承诺书和授权书填写不完整。 2、人员证件中出现其他单位名称,不符合要求。 3、分包单位有合同和备案表,未见分包单位资质、人员证件、社保、工资发放等 4、施工人员无备案、劳务纠纷预案缺失、每月人员增减台账缺失。
5 工程资料 7、混凝土施工记录不完整,只有少部分。
5 工程资料
8、钢筋隐检中缺少相关内容(搭接长度、搭接处箍筋加密、洞口加筋等) 9、卫生间导墙未做隐检,墙体植筋没有分开做隐检,基础底板和外墙防水隐检内 容 是一致的,没有针对性。 10、钢筋连接接头试验报告的出报告日期在浇筑混凝土之后。 11、钢筋原材试验报告的钢筋重量比原材材质单的重量高,不符合要求。

建筑工程施工安全检查记录表

建筑工程施工安全检查记录表

建筑工程施工安全检查记录表项目名称:施工单位:检查日期:检查人员:存在问题及整改情况:1. 工地周边环境安全- 周边道路交通组织合理,符合安全要求。

- 工地周边公共设施无妨碍施工安全的障碍物。

- 周边有防护栏或警示标志,提醒行人注意施工区域。

2. 施工现场基础设施安全- 施工现场出入口明确标识,通道畅通无阻。

- 施工现场消防设施完备,易于使用并正常工作。

- 施工现场临边、洞口等危险地段设置了防护措施。

3. 施工机械设备安全- 施工机械设备经过检查,运行正常并经过维护。

- 施工机械设备操作人员持证上岗,熟练掌握机械操作技能。

- 施工机械设备周边区域无杂物,并设置了警戒线。

4. 施工材料使用安全- 施工材料质量符合标准,无损坏或异常情况。

- 施工材料存放整齐,无松动或倾斜情况。

- 施工材料使用区域清理干净,无杂乱物堆放。

5. 施工作业人员安全- 施工作业人员佩戴齐全的个人防护装备。

- 施工作业人员按照安全操作规程进行作业。

- 施工作业人员遵守施工现场秩序管理规定。

6. 施工现场安全防护- 施工现场设置了明显的安全警示标识。

- 施工现场存在的危险源设置了合理的防护措施。

- 施工现场设有专人负责安全检查及问题整改。

7. 施工现场临时用电安全- 施工现场采取了合理的临时用电工程措施。

- 施工现场用电设备定期检查并进行维护。

- 施工现场用电电缆敷设整齐,避免交叉、悬空及暴露。

8. 施工现场危险化学品安全- 施工现场危险化学品分类储存,并设置明显标识。

- 施工现场危险化学品配备了相应的防护设施。

- 施工现场危险化学品使用符合法律法规要求。

整改措施及责任人:1. XX问题,由责任人A负责,整改期限:XX月XX日前。

2. XX问题,由责任人B负责,整改期限:XX月XX日前。

3. XX问题,由责任人C负责,整改期限:XX月XX日前。

以上是对本次建筑工程施工安全检查的记录和整改情况说明,请各相关责任人按时整改,确保施工现场安全。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表项目:施工管理序号检查内容检查意见1 施工现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人。

有安全专管人员。

现场布置合理,安全措施到位,有专人负责。

2 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品。

特殊工种持证上岗。

施工人员穿戴合适,使用防护用品正确,特殊工种持证上岗。

3 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。

在禁火禁烟的区域内不准吸烟、动用明火等。

非施工人员和无关人员不得进入施工现场。

材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放。

禁止拆除和挪动防护装置、设施、标志。

禁止在禁火禁烟区域内吸烟或使用明火。

非施工人员和无关人员不得进入现场。

材料和设施堆放整齐、稳固。

4 尘毒作业有防护措施。

尘毒作业有防护措施。

5 排水良好,平坦无积水。

排水良好,平坦无积水。

6 照明足够。

照明足够。

7 孔、井口、等加盖或围拦,或有明显标志。

多层作业有隔离防护设施和专人监护。

危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护;措施落实。

通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆。

横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过。

危险地段有明显的警告标志和防护设施。

孔、井口等有盖或围栏,并有明显标志。

危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护,措施到位。

通道、平台、扶梯牢固,临空面有扶手拦杆。

横跨路面的电线、设施不影响施工。

危险地段有明显的警告标志和防护设施。

8 施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠。

裸露的传动部位有防护装置。

施工机械设备运行状态良好,技术指标清晰可见,制动装置可靠。

裸露的传动部位有防护装置。

9 作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离。

临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。

氧气瓶乙炔,距离5m以上。

作业空间禁止架设高压线,并与原有高压线保持足够距离。

临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。

氧气瓶乙炔距离5m以上。

10 有足够的消防器材。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表审核确认;2、安全、环境保证措施是否制定。

是否有效落实;3、安全、环境问题整改是否及时。

是否形成闭环。

1、安全、环境管理制度是否齐全。

是否符合法律法规和业主要求;2、安全、环保培训是否开展,是否达到预期效果;3、安全、环境目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。

1、是否有安全、环境保证措施;2、是否按照安全、环境保证措施进行施工;3、是否存在安全、环境问题,是否及时整改。

本次检查主要是对工程质量、安全、环保进行检查,针对每个检查项目进行了详细的记录和整改建议。

其中包括审批手续是否齐全、施工组织安排是否合理可行、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求等方面的检查。

同时也对施工图纸、设计变更、质量自控体系、创优规划、安全环保自控体系等方面进行了检查,并提出了相应的整改建议。

最后,对安全、环境管理制度、安全、环保保证措施等方面进行了检查,并记录了相应的整改建议。

我们将认真对每个问题进行整改,确保工程质量、安全、环保达到要求。

案25施工日志、问题处理记录26材料、设备管理27设备调试、验收记录1.签订责任书并层层落实,确保安全环保方针、目标的建立满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述一致。

2.确认安全环保目标是否可测量并已分解,是否落实到人,实现情况是否定期检查。

建立和检索到以下安全环保管理制度。

3.制定安全、环境保证措施。

项目经理每月至少巡检1次,项目副经理或总工每月至少巡检2次。

1.自检、互检记录及质量跟踪卡是否有记录。

2.专职质量(检)员检查记录是否齐全,质量问题整改是否形成闭环。

1.编制项目部教育培训计划,三级安全教育培训记录是否齐全,全员教育、考核率100%。

2.编制项目部安全环保检查计划,进行经常性、定期(季节性、法定节假日前后)、综合性大检查,对检查发现的问题形成闭环。

3.每周、每月召开安、质、环例会,形成记录。

1.技术交底内容全面,技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续。

施工安全检查记录表

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施工安全检查记录表
项目名称
日 期
封道桩号
方向/车道
封道长度
封道形式
检查内容协管员人、专职保畅员人、兼职保畅员人。
现场安全作业人员装备配置(是/否)符合要求、
特种作业人员、施工车辆驾驶员(是/否)持证上岗。
安全设施检查情况
涉路施工作业使用的安全设施的规格、材质、或颜色及色样(是/否)符合要求,(是/否)按规定更新。
警告区起点桩号,上游过渡区起点桩号,缓冲区起点桩号,工作区起点桩号,下游过渡区起点桩号,终止区桩号。
施工提示牌、限速牌、导向指示牌/灯设置位置、内容及数量(是/否)符合相应封道类型附图要求。
隔离桩:间距m/个,从K+--K+。
现场安全管理情况
标志牌、隔离桩有无翻倒,翻倒后是否及时发现、扶正。
施工人员未穿反光背心人数
施工车辆进出有无专人指挥
施工车辆是否按规定进出施工区域
施工车辆、机械设备是否完好
施工期间交通畅通情况
处置情况
现场管理人员: 填表人: 检查人: 日期:

施工现场安全管理检查记录表

施工现场安全管理检查记录表
7
安全警示标志、五牌一图是否符合要求
8
《安全生产许可证》《施工许可证》是否合法有效
9
施工机械安全设施验收、临时用电、防雷接地是否符合要求
10
分项工程安全技术交底、验收是否符合要求
11
进场员工“三级教育”情况是否符合要求
12
分包单位安全管理是否符合要求
13
施工现场消防器具配备是否符合要求
14
施工现场安全技术资料填写是否符合要求
施工现场安全管理检查记录
年月日
工程项目名称
工程地点
建设单位
施工单位
项目监理部成员
序号
检查项目
情况
2
监理对安全责任的检查情况
3
项目经理执业资格是否符合要求,是否驻现场。
4
专职安全员配备是否符合要求
5
项目经理,安全员是否经过年度安全生产教育培训合格
6
特殊工种持证情况(电工、架子工、电焊、钢筋工、信号工、塔吊司机)
15
安全隐患的处理情况
检查组意见:
总监理工程师意见:
总监理工程师(签字):
年月日
检查人(签字):
年月日

施工现场安全检查记录表范本

施工现场安全检查记录表范本

从事特种作业人员是否持操
5
作证,操作人员上岗是否经 安全教育、考试合格后方可
查证件
施工
口符合□不符合
6
施工人员是否患有不适合本 次作业的疾病
查记并询问
口符合□不符合
7
施工现场的要害部位,是否 制订安全措施
查文件
口符合□不符合
8
施工现场是否设置围栏、警 戒线、警戒牌
查现场
口符合□不符合
9
重点部位施工是否报相关部 门审核
施工现场安全检查记录表范本
序号
检查内容
检查方法
检查结果
1
施工人员是否按安全生产规 章制度进行安全施工
查现场
口符合□不符合
2
施工人员是否按规定着装并 佩戴劳保用品
查现场
口符合□不符合
3
施工现场人员是否吸烟或将 火种带入现场
查现场
口符合□不符合
4
施工是否对现场的消防设施 及器材造成破坏
查现场
口符合□不符合
查文件
口符合□不符合
结论

施工单位现场安全检查记录表

施工单位现场安全检查记录表
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗装置
安装冲洗设施、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
项目名称:
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯井口防护
防护设施到位且牢固
5
楼内预留洞口防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
是否按照规范搭设、有无缺失等
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
专项方案
12
其他
符合施工现场有关安全要求
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
内业资料检查
项目名称:
序号
检查项目
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全管理
2
文明施工
3
消防管理
4
脚手架
5
模板工程
6
高处作业
7
施工用电
8
建筑起重机械设备
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
6
标示标牌
按规定设置“八排两图”、安全警示标语齐全

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)1. 检查项目及标准检查项目检查标准地基基础施工1.施工前必须踏勘地基的情况和性质;2.在地基标志点处进行开挖及施工;3.清除土方作业的杂物和杂土;4.确保基础横平竖直、平整、无裂缝。

结构工艺施工1.外墙、内墙、柱、梁等结构件在安装前应进行加固,保证其有承载能力;2.安装钢结构时必须按照设计方案的要求进行装配;3.预应力构件配盘、平衡、张拉、固定的前期准备工作必须做到位。

室内装饰工程施工1.建筑物外窗口设置必须符合规范要求和安全要求;2.电线、电缆等接地防雷保护措施必须到位;3.洁具、附件、家具等必须按照有关标准要求安装。

2. 施工现场质量管理检查记录2.1 地基基础施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月1日A栋1楼基础开挖完毕,未清理杂物工人开始清理2021年10月2日A栋2楼基础完工,表面平整无裂缝无2.2 结构工艺施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月5日B栋1楼钢结构安装中,安全措施到位无2021年10月6日C栋3楼预应力构件张拉固定后进行拆胶拆胶效果不理想,需重做2.3 室内装饰工程施工检查时间检查地点检查情况备注2021年10月8日A栋1楼电线、电缆等接地防雷保护措施到位无2021年10月9日D栋2楼安装洁具、附件等符合标准要求有一个水龙头泄漏,需更换3. 检查意见与处理3.1 地基基础施工发现问题:基础开挖完毕,未清理杂物。

处理意见:责令监理立即要求施工单位进行清理,确保基础内部干净整洁。

3.2 结构工艺施工发现问题:预应力构件张拉固定后进行拆胶,拆胶效果不理想。

处理意见:立即责令施工单位进行重新拆胶,并做好定期检查工作,确保工程质量。

3.3 室内装饰工程施工发现问题:有一个水龙头泄漏,需更换。

处理意见:立即安排施工单位更换泄漏的水龙头,并在检查工作中严格把关,确保工程质量。

4. 附:检查人签名检查人:XXX签名:YYYY.MM.DD。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。

是否有开工报告,审批手续是否齐全。

2 施工组织安排是否合理、可行。

是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。

3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。

是否设立专门的质量、安全机构。

4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。

专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。

关键工序、特种作业人员是否持证上岗。

是否建立项目部人员台账。

5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。

是否进行了安排部署并按要求回复。

6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。

是否检索到常用技术标准/规范。

是否向员工、相关方传递相关要求。

7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。

是否进行施工复测,相关记录是否齐全。

8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。

9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。

质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。

质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。

是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。

是否制定质量保证措施。

是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。

10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。

11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

针对不同检查结 果,制定相应的 处理方案
针对问题产生的 原因,提出切实 可行的改进措施
对检查出的问题 进行跟踪督查, 确保整改到位
对施工现场管理提 出合理化建议,提 高施工现场整体水 平
整改要求和时间安排
针对检查出的问题 提出具体的整改要 求
规定整改期限和完 成时间
对未按时完成整改 的情况进行相应处 理
检查内容及标准
施工前的准备工作
添加项标题
现场勘察:对施工现场进行实地考察,了解地形、地质、水 文等条件
添加项标题
施工图纸会审:组织相关人员对施工图纸进行审查,确保图 纸的准确性和可行性
添加项标题
施工组织设计:根据施工图纸和现场实际情况,编制施工组 织设计,明确施工方案、施工顺序、施工方法等
添加项标题
施工材料准备:根据施工需要,采购合格的施工材料,并进 行检验和试验,确保材料的质量和性能符合要求
添加项标题
施工机械准备:根据施工需要,准备必要的施工机械和设备, 并进行调试和维护,确保机械和设备的正常运行
添加项标题
施工人员准备:组织合格的施工人员,并进行培训和交底, 确保施工人员了解施工要求和安全操作规程
施工地点和施工范围
施工地点:详细地址和具体位置 施工范围:包括哪些区域或部位 施工时间:开始和结束时间 施工负责人:姓名和联系方式
现场条件和环境
现场条件:施工 场地的大小、形 状、地质条件等
环境:施工场地 的周边环境、气 候条件等
安全设施:施工 场地的安全设施 是否齐全、有效
施工机械:施工场 地的施工机械是否 符合要求、是否正 常运行
安全设施测试和机械性能检测
安全设施测试:检查施 工人员的安全设施是否 符合规范要求,如安全 带、安全帽等

施工现场安全检查记录表模板

施工现场安全检查记录表模板

施工现场安全检查记录表
检查日期:年月日
检查项目检查内容及标准
是否
符合标准
现场问题及整改措施描述检查人员
施工现场环境安全施工现场环境安全,现场防护设施(如高空作业、临空作
业等设施)正常运作,场地交叉、干扰问题得到有效解决
☐是☐否现场设有安全标志、安全宣传标语等☐是☐否进入施工现场人员均有佩戴劳动防护用品并按规范佩戴
安全帽、防尘防护用品等
☐是☐否施工现场道路畅通无阻☐是☐否排污排水设施畅通且运行良好☐是☐否施工现场材料分类堆放且整齐☐是☐否施工现场灭火器性能完好☐是☐否
施工现场用电情况施工现场用电开关箱有漏电保护装置且灵敏☐是☐否配电箱有门锁及防雨措施,其引出线整齐有序☐是☐否用电线路布置科学合理且符合规范☐是☐否
现场照明应使用低压36V,如确实需要220V照明,须在
专用回路设置漏电保护装置
☐是☐否连接电动工具与电动机的电气回路须设有自动空气开关
并有漏电保护装置
☐是☐否电器设备设有保护接零装置☐是☐否施工现场电缆线绝缘良好,接头部位有增加保护☐是☐否悬挂式照明等距高度必须在2.5m以上,有车辆通过之处
高度必须在5.0m以上
☐是☐否电工须持证上岗,并于每天早晚对电缆、电器、照明线
路等进行认真检查和维护
☐是☐否
施工现场机械使用情况机械传动部位设有防护网/罩,机械固定螺栓必须牢固☐是☐否施工机械安全防护到位,钻机、脚架均固定稳定☐是☐否空压机、高压力设备管线牢固、安全且设有防护☐是☐否各种气瓶均有标准色标并按规定使用和存放☐是☐否。

施工现场检查记录表完整版

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23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
27
机具、设备
、是否按施工组织设计文件要求1配置,是否满足投标承诺;2、是否建立台帐;是否由专人负责定期检查维护。3、
28
进场材料检验、验收
、重要物资验证记录是否齐全;1、光、电缆测试记录;2、设备开箱检验记录是否齐全。3.
29
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;、是否编制项目部应急预案演练5计划;、是否按计划要求进行应急预案6对演练结果进行评的培训和演练,价;、是否对应急预案内容进行评审7及改进。
5
业主或监理单位安、质、环要求
业主或监理是否对本项目有安、1、质、环要求;、是否进行了安排部署并按要求2回复。.
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);/规范;2、是否检索到常用技术标准、是否向员工、相关方传递相关3要求。
5
施工图纸
、是否有图纸会审记录及设计回1复资料;2、是否有发放记录。
15
安全、环境保证措施
保证措施;是否制定安全、环境
16
项目负责人
次11、项目经理是否做到了每月以上巡检;、项目副经理或总工是否做到每2次以上巡检。月2
17
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
18
专职检查
、专职质量(检)员检查记录是1否齐全;2、质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
工程质量、安全、环保检查记录表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
施工单位
项目负责人
技术负责人
建设单位
设计பைடு நூலகம்位
监理单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;、是否编制质量、安全、环境保3证措施,并有针对性;
2
开工报告
审批手续是否齐是否有开工报告,全。
21
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;、是否每月召开安、质、环例会,2形成记录。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;是否受控,发放记录是否齐全。2
23
(安全)技术交底
;
、交底内容是否全面12、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
危险性大的分项工程专业性强、1
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;;、农民工教育、考核率100%4 100%;、复工、转岗教育、考核率5、特种作业人员教育培训、持证6100%.
上岗率
20
安全、环保检查
、是否编制项目部安全环保检查1计划;2、是否进行经常性检查。、是否进行定期(季节性、法定3节假日前后)检查;、是否进行综合性大检查;4、对检查发现的问题是否形成闭5环。.
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
、设计变更手续是否齐全;1 2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;,、质量目标是否分解(可测量)3实现情况是否定期是否落实到人;检查;
3
组织机构
公司1现场组织机构是否按股份(分公司)下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机2
构。
4
人员资质
资项目经理是否具有建造师执业1是否满足格证书和三类人员证书,投标承诺;专职质量人员是否具有质量专业2(检)员证书;或技术人员证书质量专职安全管理人员是否具有三类3人员证书;4关键工序人员是否持证上岗;员是否持证上岗;5特种作业人是否建立项目部人员台帐。6
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,目标描述是相关文件中质量方针、否一致;分解(可测3、安全环保目标是否,是否落实到人;实现情况是量)否定期检查;
14
安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安全环保管理制度:罗列
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
、有无来自业主、监理有关质量1问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环。2、、事故是否是按“四不放过”原3则处理;
13
安全环保自控体系
34
项目部驻地
“五小”项目部设施满足“三室”1、要求;办公区、生活区划分合理;“九牌二图二栏一表”标牌配置、2齐全、张挂上墙;、消防设施配置合理,定期检查;3、废弃物分类回收,及时处理;4、宿舍环境卫生整齐,是否有检5查评比记录;、食堂环境符合卫生要求,工作6人员是否持有健康证明;、食堂是否配置碗筷消毒设施;7冰箱内生熟食是否分开存放。
是否按要求单独编制专项技术方案;专项技术方案审批手续是否齐2全;3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;、专项技术方案是否进行交底、4实施过程是否进行检查并留有记录。
25
工程日志
、施工、调度、工班日志记录时1间是否连续,有无安质环情况记录;、发现问题有无跟踪处理记录。2
26
仪器、仪表
、是否按施工组织设计文件要求1配置,是否满足投标承诺;校准有效期内,计/2、是否在检测校准证书是否齐全量检测报告/、是否由专人负责管理并建立台3帐;
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;、易燃易爆物品、危险化学品是4否隔离存放。、不合格品是否单独存放、标识5清楚;处理过程是否符合要求。
30
分项、检验批、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全;、隐蔽工程记录是否齐全;2、是否发生未经监理签认进入下3道工序施工现象;、资料是否齐全,相关人员签认4是否齐全;
31
环境因素、危险源识别、评价与控制
、是否进行危险源识别和评价,1识别是否充分,评价是否准确;重要环境因素是否有环境因素、2
的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确。3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施;、是否根据项目实施进行阶段性4检查并及时进行更新;
32
安全生产资金投入
、是否编制项目部安全投入资金1预算及使用计划;、安全投入资金(技措施费)的2计提使用情况并建立台帐;发放记录是3劳动防护用品采购、否齐全;
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