环安管理7月份例行核查报告8.2

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内部稽查报告
环安管理七月份例行查核
一、查核背景
本月根据九牧【环安】2017第2号红头文件--关于做好各生产经营单位环保、安全问题自查自纠工作的通知,结合实际执行情况,进行7月份环安例行核查工作,查核内容包括环安部监督管理职责、各单位自查自纠落实情况等,现将查核结果报告如下:
二、查核结论
核准:审核:报告人:陈秀芬 Aug.03,2017
三、问题明细
核准:审核:报告人:陈秀芬 Aug.03,2017
核准:审核:报告人:陈秀芬 Aug.03,2017
核准:审核:报告人:陈秀芬 Aug.03,2017
核准:审核:报告人:陈秀芬 Aug.03,2017
核准:审核:报告人:陈秀芬 Aug.03,2017
核准: 审核: 报告人:陈秀芬 Aug.03,2017
四、查核小结
公司各单位对环保、安全重视程度仍不足,个别单位对环保、安全工作开展不够深入,环安部未切实有效执行部门监督服务职责,管理存在漏洞,同时,外来施工单位素质普遍不高,违规操作情况较多,管理不规范。

五、查核附件
安全自查自纠汇总表.xlsx 环保自查自纠汇总.xlsx 环保安对接人及内
控核查汇总.xlsx。

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