审核报告模板范本

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儿童预防接种情况审核报告【范本模板】

儿童预防接种情况审核报告【范本模板】

儿童预防接种情况审核报告
儿童姓名_________ 性别_____ 出生日期____年____月____日接种号_______
家长姓名____________ 联系电话____________住址______________________
经审核预防接种记录,该儿童疫苗接种完成情况如下(在向相应的括号内画“√”);
①( )该儿童已经按照免疫程序完成________岁儿童免疫规划疫苗接种。

②()该儿童未按照免疫程序接种疫苗,请幼儿园/学校督促该儿童到接种单位补种疫苗,并在完成补种后再次查验接种证和本报告。

③()该儿童因接种禁忌漏种疫苗,不需补种。

表:儿童漏种疫苗和剂次数登记表
备注:
1、对于①全程接种、③因禁忌不补种疫苗的儿童,填写一联由家长交学校检查。

2、对②需要补种的儿童,填写两联。

一联交学校查验;另一联作为补种和再次
查验凭证.
3、漏种儿童在漏种剂次对应栏打“√”,补种后填写接种时间(日/月)。

4、因接种禁忌漏种疫苗,不需补种的儿童,在对应的漏种疫苗剂次栏填写“禁忌”。

审核人:审核日期:审核单位(盖章):。

供应商审核报告【范本模板】

供应商审核报告【范本模板】
供 应 商 审 核 报 告
SUPPLIER AUDIT REPORT
□首次评审【Initial Survey】□跟踪评审【Follow—up Survey】 □定期评审【Regular Survey】
协力厂商Supplier
联 系 人Contact
地 址
Address
电 话
Tel
0
主要产品
Commodity
N/A
不适用.
Notapplicability。
1.0评鉴项目(Assessment checklist)
Audit Section
Element
Possible Points
Supplier Points
Supplier%
Sunwoda Points
Sunwoda%
1
进料/制程/成品出货品质控制(Incoming/In-process/Out-going/Quality Control)

16
制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识?
Do different inspecting product has clear mark during inspecting process?

17
是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?
Is there management flow for disquality product of inspecting process?Disquality product is carried up and marked?

供应商评为最好的,且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,供应商树立工业基准。

内部质量审核报告参考模板范本

内部质量审核报告参考模板范本
2020年内部质量审核报告
受审核部门:管理层、行政部、销售部、采购、财务
审核组长:
审核组员:
审核目的:验证公司质量管理体系运行的符合性、充 分性和有效性;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核日期:
审核范围:质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。
审核依据:ISO9001:2015标准、《质量手册》、程序文件、和相关规范、标准等;
对纠正及预防措施的要求: 此次内审所有不符合项将开出《纠正和预防措施报告》,请各部门对涉及本部门的不合格项进
行原因分析,制定纠正预防措施。
审核结论: 本次内审结果反映出公司各部门对ISO9001质量体系文件的执行基本符合要求。特别是一些基
础 性的都有坚持做,如:产品检验;设备管理;采购;售后服务安排;文件管理、发放等都有按文件 规定的要求进行。结论是公司ISO9001管理体系是适宜的、受控的、充分的、有效的。同时从内申过 程看,各部门还是有需待加强的地方:如相关记录未按要求进行记录,记录保存意识不强等问题。 请各部门按照ISO 9001体系要求在后续工作中逐步完善。
报 告 人: 报告日期:
管理者代表:
审核中发现的不符合项摘要: 在本次内审过程中,各部门及内审员能够积极配合,内审过程实施顺利。虽然在审核过程中发
现了一些问题的存在,但各部门都能以正确的态度对待,表示对不符合项抓紧时间整改。 经审核组成员这一天的审核发现,在整个审核中未发现严重的不符合项。共发现有一般不符合项
1项,不符合具体内容详见《不符合项报告》。所发现的不符合项已由陪申人员签字确认。本次审核 采取抽样方式进行,在此声明在审核过程中没有发现不符项也不代表没有任何问题,对于开出的不 符合项,请各部门认真分析不符合项产生原因,能够举一反三,有点带面,进行自查自纠,严格按 照本公司体系要求执行,并将类似存在的问题一并纠正预防。

检验报告审核SOP【范本模板】

检验报告审核SOP【范本模板】

【目的】保证每个样本测定分析后质量控制,确保检验人员认真仔细地对每个测定结果进行分析和审核,发出正确检验报告。

【SOP文件的更改】该标准操作程序的更改,可由任一使用本程序的操作人员提出并报请专业主管及科主任签字后生效。

【适用范围】检验科全部报告的审核.【操作步骤】第一部分基础审核一、报告质量(一)报告单审核应考虑的问题1、标本影响(1)标本采集、运送及前处理(分析前的质量控制/标本采集运送指南)。

包括①标本采集前患儿状态的影响⏹临床使用药物:如临床应用维生素C等还原性的药物,用氧化酶法检测血糖时就会出现结果非常低。

⏹输液同侧抽血:如正在输入葡萄糖则血糖结果偏高。

②标本状况的影响⏹标本溶血:血细胞中高浓度组分逸出,使测定结果增高,如LDH、CK、CK—MB、AST、ALT、K+;血细胞成分进入血清后因化学反应而引起其他物质的浓度变化,如溶血后RBC中的磷脂进入血液被血清中的磷酸酯酶水解,导致血磷显著增高;⏹Hb本身颜色对检测的光学干扰,如导致BIL结果增高;对血细胞计数的影响:PLT增高,RBC减少⏹抗凝状态:血凝四项标本凝固可导致结果偏高,抗凝剂比例不对导致结果异常⏹脂血标本:血液脂浊可散射光线,所以对吸光度一般产生正向干扰,导致一些项目如ALB、UA、TP等测定结果增高.⏹冷凝集血液标本:对血常规、血凝四项、交叉配血会有影响。

③标本运送的影响⏹血浆氨标本采集后未及时送至检验科,因标本放置时间过长导致结果偏高。

⏹血钾标本采集后未及时送至检验科,因标本放置时间过长导致结果偏高。

⏹血糖标本采集后未及时送至检验科,因标本放置时间过长导致结果偏低。

⏹粪便标本采集后未及时送至检验科,因标本干燥导致有形成分破坏,结果异常.2、仪器性能影响⏹仪器故障方面:如仪器老化、光路系统老化、仪器故障等方面都可对检验结果的准确性造成影响.⏹仪器性能方面:检测系统性能/精密度、准确性、线性等,校准/校准验证等的影响。

3、试剂影响⏹线性范围的影响:各试剂都有自己的线性范围,对超过线性的结果一定要进行增量或者减量测定,尤其是一些酶类检测,超过线性的高值标本检测时经常会由于底物耗尽而出现假性低值或者负值,负值审核时容易审出来,但一些假性低值结果则需要结合其它检验结果或者看仪器上的报警,查看反应曲线才能发现,这方面就需要审核者倍加注意了.⏹试剂性能的影响:特别是开放系统的检测系统,这就要求对使用的试剂性能做到心中有数,对不符合检测性能标准的试剂进行更换,以免造成错误结果的产生。

概算审核报告【范本模板】

概算审核报告【范本模板】

大连南航空保训练基地改造项目(一期)初步设计概算审核报告广东华审概字【2015】2-402a号大连南航空保训练基地改造项目建设指挥部:承贵部委托,我司根据贵部提供的资料,对大连南航空保训练基地改造项目初步设计概算进行了审核.本着实事求是、客观公正、依法依规的原则,在审核过程中,我们实施了包括审查初步设计概算的编制方法、核对概算项目与初步设计图纸等我们认为必要的审核程序。

现将审核结果报告如下:一、工程概况1、项目名称:大连南航空保训练基地改造项目(一期)。

2、项目建设单位:中国民用航空大连疗养院。

3、项目地点:大连市中山区滨海中路123号。

4、项目概况:(1)单体部分:综合体技能训练馆、D座、餐饮楼及消防控制中心的外立面改造、室内装修改造及机电改造.改造后,综合体技能训练馆为空保训练馆;D座一层为教室和办公用房,二、三层为学员宿舍;其他建筑功能不变。

(2)景观部分:新建室外体育场.(3)室外管线部分:弱电外管网改造;B座、C座、D座、餐饮楼热水外管网改造; D座自动喷水灭火系统给水外管网改造;各单体建筑污水外管网(单体外轮廓线3米范围内)改造。

5、工程内容包括单体的装修改造、机电安装工程、外立面改造、景观绿化以及室外管线工程等内容。

6、建设规模本项目总投资估算(一期及二期)控制在6001万元内(未含布草、家具、服装费等),其中建安工程费4530万元,工程建设其他费895万元,预备费271万元,贷款利息305万元。

资金来源:银行贷款。

二、一期建设建安主要技术经济指标注:安装工程包含给水系统、热水系统、排水系统、消防栓系统、消防报警系统、强电系统、弱电系统、通风空调系统(不含分体空调)、采暖系统及厨房设备等。

一期建设中综合体技能训练馆通风空调工程为水冷式空调系统,其工程造价包含相关新风及空调设备等,因此单位价值较其他建筑单体高。

D座及餐饮楼分别包含热水设备及厨房设备,因此单位价值较其他建筑单体高。

三、审核依据1、委托单位提供的由大连都市发展设计有限公司设计的《大连南航空保训练基地改造项目初步设计图》;2、《南航空保训练基地改造项目可行性研究报告》;3、[2008]《辽宁省建筑工程计价定额(2008碎石)》;4、[2008]《辽宁省装饰装修工程计价定额(2008)》;5、财政部《财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知》(财建[2002]394号);6、国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号);7、国家发展计划委员会建设部《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号);8、国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》(发改价格[2011]534号);9、《辽宁造价咨询收费标准》;10、辽宁省住房和城乡建设厅和辽宁省财政厅《关于调整《辽宁省建设工程计价定额》人工日工资单价的通知》(辽住建发[2011]5号);11、辽宁省建设工程造价管理总站《关于建设工程人工实行动态管理的通知》(辽住建[2011]380号);12、大连市工程建设标准造价管理处《关于调整大连市建设工程费用标准中税金费率的通知》(大造价字[2011]3号);《辽宁省造价信息中大连地区材料价格(2015年第二季度)》。

审查报告范文

审查报告范文

审查报告范文审查报告。

报告题目,公司财务状况审查报告。

报告日期,2022年10月15日。

编制单位,XXX审计有限公司。

编制人,XXX。

一、审查目的。

本次审查旨在对公司财务状况进行全面审查,以评估其财务健康状况,并为公司未来的经营决策提供参考依据。

二、审查范围。

本次审查范围涵盖了公司2021年度的财务报表及相关财务资料,包括资产负债表、利润表、现金流量表,以及相关的会计记录和凭证。

三、审查方法。

本次审查采用了抽样审查和比较分析的方法,通过对公司财务数据的逐项核对和比对,以确保审查结果的准确性和可靠性。

四、审查结果。

1. 资产负债表。

根据公司提交的资产负债表,截止2021年底,公司总资产为XXX万元,总负债为XXX万元,净资产为XXX万元。

资产负债表显示公司的资产负债状况良好,资产总额远大于负债总额,净资产占比较高,表明公司具有较强的偿债能力和财务稳定性。

2. 利润表。

公司2021年度的利润表显示,公司实现营业收入为XXX万元,净利润为XXX万元。

利润表反映了公司的盈利能力,虽然公司的营业收入较高,但净利润较低,说明公司在经营成本控制和盈利能力方面还有待提高。

3. 现金流量表。

根据公司提交的现金流量表,公司2021年度经营活动产生的现金流量净额为XXX万元,投资活动产生的现金流量净额为XXX万元,筹资活动产生的现金流量净额为XXX万元。

现金流量表显示公司的现金流量状况良好,经营活动产生的现金流量净额较高,表明公司的经营活动能够产生较好的现金流入。

五、审查结论。

综上所述,经过对公司财务状况的全面审查,我们认为公司的资产负债状况良好,具有较强的偿债能力和财务稳定性;公司的盈利能力有待提高,需要加强成本控制和盈利管理;公司的现金流量状况良好,经营活动能够产生较好的现金流入。

建议公司在未来的经营决策中,加强盈利能力的提升,进一步优化财务结构,确保公司的财务健康和稳定发展。

六、附注。

本审查报告仅代表审计人员对公司财务状况的观点和建议,不构成任何形式的财务承诺和担保。

工程审核报告范本【范本模板】

工程审核报告范本【范本模板】

省工程结算审核报告(业主名称):受贵局委托,我司对工程的结算进行了审核.现将审核情况报告于后:一、委托方与受委托方责任提供该工程项目结算审核的相关资料,并保证其资料的真实、合法、完整是委托单位的责任;按行业规范与委托要求审核本工程结算,保证结算审核报告的真实性、合法性是本公司及审核人员的责任。

二、审核对象情况工程位于。

建设单位,施工单位,设计单位,监理单位.该工程于年月日开工,于年月日竣工。

另应写明该工程的结构形式,建筑面积,装饰情况,安装情况.三、审核范围工程。

四、审核依据1、国家基本建设的有关政策法规。

2、建设单位提供的“工程结算书及其它的相关资料”,主要包括:(1)招投标文件。

(2)建设工程施工合同、相关补充协议。

(3)工程竣工结算书。

(4)工程现场签证单、竣工图及设计变更单等。

3、工程结算审核编制依据的有关定额、费用标准、材料、费用调整办法.(1)招投标文件.(2)四川省建设工程2004清单计价定额及相关配套文件。

(3)增减工程量单价执行原投标价,增加项目材料单位执行甲乙双方签证单价。

五、审核原则1、公平原则:审核人员客观公正进行结算审核工作,以求得公允、合理的结论。

2、客观原则:审核人员不受其他人为因素的影响,实事求是按照工程结算的有关件、合同规定进行结算审核。

3、科学原则:审核人员严格按照国家规定的和公认的规范标准程序和方法进行结算审核。

六、审核程序及方法1、初步审核验证。

2、现场查勘核实,获取相关证据.3、计算核对工程量。

4、进行工程套价、费用审查核实.5、签证审定书,出具结算审核报告书。

七、审核结论1、经审核,工程结算造价为元(大写:元),施工单位送审造价元,审减元,审判率%。

八、有关审核情况说明审核人员严格按照施工合同中明确的结算计算规则和方法要求,进行了工程量的计算和费用增、减调整。

该工程审核造价为元,根据委托方提供的《会议纪要》、《四川省达州市水文资料勘测局西外巡测基地工程房屋交接及竣工决算协议书》,补偿施工单位安全文明施工费、措施费用元,故该工程造价为元.九、附件1、建设工程结算审定书;2、工程造价结算书;3、四川天成工程造价咨询有限公司营业执照复印件、工程造价咨询资质证书复印件。

质量管理体系的审核报告【最新范本模板】

质量管理体系的审核报告【最新范本模板】
审核组提出需改进的方面:技术质检部门对生产车间的管理还存在监督不到位的现象,生产质量管理部门和技术管理部门对生产车间的工艺管理的职责还需进一步理顺。
3、 质量方针和目标的适宜性和实施情况评价
□ 组织建立的质量方针和目标与组织特点相适宜,质量目标具有可测量性;质量方针和目标在组织内的沟通、理解和落实基本有效;
■ 组织建立的质量方针和目标与组织特点的适宜性需进一步改进,并应进一步得到落实。
评价说明:
通过与管理层、各职能部门、生产车间现场的关键过程/岗位人员的座谈、沟通,以及与方针目标有关的文件、记录、原始数据凭证及其他相关资料的审核:
审核组认为:组织的质量方针和质量目标适宜,能够通过多种渠道向组织的员工和顾客予以展示,宣传质量方针的涵义;能够按各部门展开实施;组织的目标体系基本建立。
2) 内部审核: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
3) 过程的监视和测量: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
4) 产品的监视和测量: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
5) 不合格品控制: □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
6) 数据分析: □ 有效 □ 基本有效 ■ 较差 □ 未进行
7、其他方面的评价
1)国家、地方、行业监督检查情况: ■ 合格 □ 不合格 □ 未进行
2)产品/服务质量状况评价: □ 好 ■ 较好 □ 一般 □ 较差
3)顾客对产品/服务质量状况的评价:□普遍满意 ■有部分不满意 □较多不满意
4)顾客申/投诉及处理情况:
□ 没有发生过投诉
■ 发生过一般的顾客投诉,进行了及时有效处理
审核组提出需改进的过程:现场审核也发现车间生产现场没有严格执行工艺的规定(如车加工前的自检等),现场质检人员检验无实测数据.现场管理处于粗放的管理状态,科学化、精细化的程度不够;现场的产品标识执行较好,但检验状态管理不规范,职工的质量意识有待进一步提高。

审查报告范文

审查报告范文

审查报告范文
尊敬的领导:
根据您的委托,我们对公司的财务报告进行了审查。

在审查过程中,我们发现了一些问题并提出了一些建议。

以下是我们对财务报告的审查报告:
一、资产负债表。

我们发现公司在资产负债表中存在一些问题。

首先是固定资产的估值存在一定的不确定性,我们建议对固定资产进行重新评估,以确保资产负债表的准确性。

其次是公司的长期负债较多,需要加强资产的配置和负债的控制,以减少财务风险。

二、利润表。

在利润表中,我们发现公司的营业成本较高,利润率较低。

我们建议公司加强成本控制,提高盈利能力。

另外,公司的营业收入存在一定的波动,需要加强市场营销和销售策略,以稳定和提升营业收入。

三、现金流量表。

在现金流量表中,我们发现公司的经营活动现金流量较低,投
资活动现金流量较高。

我们建议公司加强经营活动的现金流量管理,优化资金的使用和配置,以提高公司的盈利能力和现金流量水平。

四、财务指标。

在财务指标方面,我们发现公司的净资产收益率较低,流动比
率较低,速动比率较低。

我们建议公司加强资产的配置和负债的控制,提高资产的使用效率和盈利能力,以改善财务指标的水平。

综上所述,我们对公司的财务报告进行了审查,并提出了一些
建议。

我们希望公司能够重视我们的建议,加强内部管理,提高财
务报告的质量和透明度,以保障公司的健康发展。

此致。

敬礼。

审查人,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

(以上为范文参考,实际内容需根据具体情况进行调整)。

合同审核报告模板

合同审核报告模板

合同审核报告模板合同名称:XXXXX合同审核对象:XXX公司审核日期:XXXX年XX月XX日一、合同基本情况1. 合同内容概述本合同为XXX公司与XXX公司签订的XXXXX合同,合同金额为XXXX元,合同期限为XXXX年。

合同主要涉及XXXXX业务,具体合同内容包括XXX、XXX、XXX等方面。

2. 合同履行情况截止审核日期,双方合同履行情况良好,未出现违约情况。

3. 相关法律法规本次审核的合同符合相关法律法规,未发现任何违规行为。

二、合同审核重点在审核过程中,重点关注了以下几个方面:1. 合同条款是否明确,权利义务是否明确;2. 合同金额是否合理,支付方式是否规范;3. 合同签署方是否有有效授权;4. 合同约定的履行条件是否清晰。

三、合同审核结果1. 合同条款分析经过本次审核,发现合同条款明确,权利义务明确,没有含糊不清的表述,符合相关规定。

2. 合同金额分析本次审核发现合同金额合理,支付方式规范,支付比例符合市场行情。

3. 签署方授权情况经审查发现,合同双方签署方均有有效授权,签署手续合法有效。

4. 履行条件清晰本次审核发现,合同约定的履行条件清晰,双方责任义务明确,有助于双方合同履行的顺利进行。

四、合同审核意见综上所述,本次审核认为该合同符合相关法律法规,合同条款明确,金额合理,支付方式规范,双方签署方有有效授权,履行条件清晰。

在履行过程中应按照合同约定按时履行各项义务,确保双方的权益。

五、签署审核人:XXX审核日期:XXXX年XX月XX日审核意见:同意本报告由审核人XXX签名确认,合同有效性由审核人XXX核准。

以上报告仅供参考,如有需要请与法律顾问咨询确认。

会计师事务所工程财务决算审核报告【范本模板】

会计师事务所工程财务决算审核报告【范本模板】

关于工程基本建设工程竣工财务决算审核报告联谊信专审字[2016]号:我们接受委托,审计了后附的提供的工程(以下简称“工程")基本建设项目竣工财务决算报表。

包括年月日的竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。

一、管理层对竣工财务决算报表的责任按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表是的责任。

这种责任包括:(1)设计、实施和维护与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制,以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计.二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对基本建设项目竣工财务决算报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关基本建设项目竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的基本建设项目竣工财务决算报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价基本建设项目竣工财务决算报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

现将审核情况说明如下:三、项目建设基本情况工程位于。

整个工程总占地面积为平方米,总建筑面积为平方米. 工程于年月日由批准立项,批准文号为。

产品审核报告范本(一)

产品审核报告范本(一)

产品审核报告范本(一)引言概述:产品审核是企业对产品进行检查和评估的重要过程,以确保产品的质量和符合相关标准和法规要求。

本文将介绍产品审核报告的范本(一),包括审核目的、审核方法、审核结果和建议等内容。

正文:1. 审核目的1.1 确定产品是否符合质量标准和法规要求1.2 评估产品的性能和可靠性1.3 检查产品的设计是否合理1.4 确保产品符合市场需求和用户期望1.5 评估产品的安全性和环境影响2. 审核方法2.1 从产品设计到生产过程的全面评估2.2 根据审核目的确定适当的审核方法和指标2.3 进行产品实物检查和相关文件的审查2.4 进行现场访谈和交流,了解相关工作人员的操作流程2.5 进行产品测试和实验室分析,获取定量数据3. 审核结果3.1 对产品质量、性能、可靠性、设计和市场需求进行综合评估3.2 发现产品存在的问题和不符合要求的地方3.3 评估产品的优点和价值3.4 提供针对问题的解决方案和改进建议3.5 判断产品是否符合审核标准和法规要求4. 建议4.1 对产品存在的问题提出具体的改进措施4.2 提供改进后的产品设计和生产流程建议4.3 强调产品质量管理和品质改进的重要性4.4 提供相关培训和知识分享,提高工作人员的技能水平4.5 建议定期进行产品审核,确保产品持续符合要求总结:产品审核报告是有效管理产品质量和符合标准的重要工具。

通过对产品的全面评估和综合分析,可以发现问题并提出改进建议,以确保产品的质量和可靠性,并满足市场需求。

企业应当重视产品审核工作,定期进行审核,不断提升产品质量水平,并加强质量管理体系的建设。

产品审核报告模板

产品审核报告模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除产品审核报告模板篇一:产品审核报告范本Vda6.5----产品审核(20xx年第1版)20xx年6月1.产品审核的目的和任务。

a.产品审核的目的:产品审核的目的在于发现缺陷,了解是否符合图纸要求和顾客的要求。

可靠性试验也可属于产品审核的范畴。

b.产品审核的任务:产品审核的任务是按照检验流程来检验(通常是)待发运产品是否与技术、图纸、规范、标准、法规以及其他额定“质量特性”的要求相符。

产品审核的检验项目全面,是从顾客的观点出发来进行的2.资料参考:a.产品图纸,c.控制计划,b.最终产品检验规范,d.与产品相关的其它资料3.审核产品:上横臂球头销总成、客户代号:2901110审核日期:20xx年6月6日地点:成品仓库4.审核组成员:王永峰、张志勤、陈勇、黄和国、陈怀显、邓丽萍组长:陈勇5.产品审核说明a.检验规程对结构相同的所有悬挂球接均通用,它包含对所要进行的各项检验工作以及检验顺序识别号的描述。

b.按抽样计划从发运仓库中抽取样件。

c.检验计划/结果记录表usj/011s:检验计划由质量保证部门按检验内容不同来制订,它还可用于记录检验结果。

对发现的缺陷按其严重程度进行分级,用字母a、b和c来标识a、b和c级缺陷。

d.检验报告主要包括:—抽样日期—抽样地点—样品生产日期。

获知样品的生产日期对于确定缺陷的范围以及制订排除措施最为重要。

缺陷数和缺陷点数(Fp)的计算是总体评价时所必需的。

在检验报告中每个检验顺序组规定的方格内填入所发现的a-、b-、和c-缺陷的数量,然后计算缺陷数和缺陷点数。

e.确定缺陷等级及缺陷等系数a-缺陷=10关键缺陷b-缺陷=5主要缺陷c-缺陷=1次要缺陷缺陷点数的总和(Fp)=∑(缺陷数×缺陷等级系数)6.质量特征值的计算qkz=100-缺陷点数/样品数量7.产品审核结果的评定和处置8.相关的产品审核描述:a.检验规程xxxxx有限公司-5-b.检验计划c.检验报告篇二:产品质量审核报告qR-0803-10篇三:20xx年产品审核报告上海云思佳汽车配件有限公司产品审核报告记录/整理:审核:批准:日期:年月日报告分发部门:一:审核的目的:以确保产品的外观、功能、包装、标示等均符合相关技术标准及客户要求,防止不良品的流出,同时验证其生产过程是否有效。

造价审核报告范本

造价审核报告范本

造价审核报告范本一、项目概况本项目位于XX市XX区,是一座商业综合体建筑,总建筑面积为XXXX平方米。

二、造价说明1.工程量计算根据建筑设计图纸和技术参数,结合项目特点,对工程量进行了详细计算。

总工程量为XXXXX。

2.造价分析(1)建筑工程造价建筑工程造价包括土地平整、基础设施建设、主体结构建设、装饰装修等各个方面。

根据工程量计算结果,结合市场行情和成本指标,计算出建筑工程造价为XXXXX。

(2)设备设施造价设备设施造价包括各类设备、机械、电气设备等。

根据工程设计书和供应商报价,计算出设备设施造价为XXXXX。

(3)工程附属设施造价工程附属设施包括室内外道路、园林景观、停车场等。

根据工程设计图纸和市场行情,计算出工程附属设施造价为XXXXX。

(4)其他费用其他费用包括项目管理费、预备费、利润、税金等。

根据市场行情和项目特点,计算出其他费用为XXXXX。

3.造价合计综合以上各项费用,计算出本项目总造价为XXXXX。

三、造价审核1.参考依据本次造价审核的参考依据包括《建筑工程施工总价控制暂行规定》和《建设工程造价管理办法》,以及工程设计图纸和相关技术文件。

2.造价审核内容本次造价审核主要针对工程量计算的合理性、造价计算的准确性、费用明细的完整性等方面进行了审核。

审核结果表明,本次造价计算结果准确,费用明细完整。

3.造价审核结论根据本次审核结果,本项目的造价计算合理准确,费用明细完整,各项造价符合相关法规和政策的要求。

建议项目方确保合同金额与造价审核报告一致,并按照审核报告进行项目的造价控制和管理。

四、其他事项1.风险控制本项目存在一定的风险,如供应商价格波动、施工进度延误等。

建议项目方制定相应的风险控制方案,并与相关方进行充分协商和沟通。

2.签名确认本报告由专业造价师审核完成,审核人签名:XXX。

3.附件本报告附有工程量计算表、造价分析表、费用明细表等相关附件,便于项目方进行查阅和核对。

【备注】该报告仅为模板,具体内容请根据实际项目进行调整和完善。

写一份危险货物受理,审核报告

写一份危险货物受理,审核报告

写一份危险货物受理,审核报告危险货物受理审核报告。

日期,[日期]
受理人,[姓名]
货物描述:
货物名称,[货物名称]
UN编号,[UN编号]
包装类别,[包装类别]
危险类别,[危险类别]
包装数量,[包装数量]
总重量,[总重量]
发货人信息:
公司名称,[公司名称] 联系人,[联系人]
联系电话,[联系电话] 地址,[地址]
收货人信息:
公司名称,[公司名称] 联系人,[联系人]
联系电话,[联系电话] 地址,[地址]
货物特性及危险性评估:
根据货物的特性和危险性进行评估,确认货物是否符合运输要求,包括但不限于包装完好、标识清晰、文件齐全等。

运输要求符合情况:
确认货物的包装、标识、文件等是否符合运输要求,包括但不限于符合危险货物运输法规、符合运输公司要求等。

审核结论:
根据对货物特性及危险性的评估,以及对运输要求的审核,得出审核结论,包括但不限于通过、未通过、需改进等。

审核人签名,________________。

日期,________________。

以上是一份危险货物受理审核报告的基本内容,审核报告应根据具体情况进行调整和完善,以确保准确反映货物受理和审核的情况。

委托生产审核报告【范本模板】

委托生产审核报告【范本模板】
1.2在药品监督管理局实施委托生产专项检查之前通过自查,找出企业在生产、质量管理体系运行过程中的不足之处,以利于公司对受托生产的全过程制订有效的监督机制,同时通过审计有利于我公司对所委托生产的产品质量进行有效评估。
2、审核的范围
2.1 某某原料的采购、验收、放行
2。2 委托品种生产过程与标准的一致性、
3对不合格物料、不合格产品进行调查处理,制订纠正及预防措施,并对措施实施过程的效果进行跟踪和评价。
4负责对所有原辅料、包装材料进行审核与放行,对物料或产品的合格与否具有独立的质量否决权.
5进行GMP的日常巡检、产品正式生产前的首检以及GMP的定期巡检。
物料管理方面:经认真检查受托企业原、辅料、包装材料都是向具有相关资质的合格供应商采购,进厂的所有原、辅料、包装材料都严格执行物料验收、检验、放行管理程序,从源头上控制物料质量,为生产出合格的产品奠定了基础。
公司于2002年通过小容量注射剂、片剂和胶囊剂的GMP认证;此后陆续通过小容量注射剂-—抗肿瘤药品、原料药、冻干粉针线、滴丸生产线的GMP认证.公司目前拥有:原料药、小容量注射剂、冻干剂、片剂、胶囊剂和滴丸剂等多条生产线.
某某药业有限公司于2005年陆续通过了原料药、片剂的GMP认证。其与我公司同属于某某投资有限公司下属的子公司。为合理整合资源,我公司于年月将片、两个品种的生产转至某公司委托其代为生产。
附件一:首、末次会议签到表
附件二:现场审核查检表
附件三:审核不符合项
附件四:缺失整改结果跟踪
4.2.2受托企业的生产、质量管理情况:此次审核依照要求进行审查,具体情况如下:
4.2.2.1人员:受托企业的关键岗位人员,其学历、专业背景、履职经验、素养等均能达到药品生产的要求,委托品种生产期间,生产及质量管理的负责人未发生变更。从事检验的人员均为中专以上学历,受过专业知识与技能的培训,具有一定的基础理论知识和实际操作技能,经考核合格后取得了云南省药品监督管理部门发放的上岗证。生产车间的操作人员,均为初中以上文化,具有实际的操作技能和一定的生产经验,并接受过岗位技术理论与技能的培训,有培训及考核合格记录。对新进员工、转岗员工的应知应会能力要求及培训严格执行员工教育训练管理程序。

合同价审核报告模板

合同价审核报告模板

合同价审核报告模板报告编号:XXXXXX甲方:XXX公司乙方:XXX有限公司签订日期:XXXX年XX月XX日一、审核目的本次合同价格审核旨在对甲方和乙方签订的合同进行价格审查,确认价格是否符合市场行情、合理性和合法性,保障交易双方的权益,提高合同履行的透明度和可靠性。

二、审核范围本次合同价格审核的范围涵盖双方签订的所有合同条款和价格条款,重点关注价格的合理性、透明性和合法性。

三、审核方法本次合同价格审核采用了多种方法和手段进行审核,包括但不限于:查阅相关资料和文件、进行市场价格调研、与双方进行沟通交流等。

四、审核内容1.合同价格的依据首先,本次审核对合同价格的依据进行了调查和核实,确认合同价格的设定是否符合相关法规和合同约定。

2.合同价格的合理性其次,本次审核着重关注合同价格的合理性,比较市场行情和双方签订价格的差异,确认价格是否与市场价格相符。

3.合同价格的透明性同时,本次审核还对合同价格的透明性进行了考察,确认价格的计算和涉及的费用是否清晰明了,确保交易双方清楚了解合同价格的构成。

4.价格条款的合法性最后,本次审核对价格条款的合法性进行检查,确认价格条款是否符合相关法规和法律规定,保障交易双方的合法权益。

五、审核结论通过本次合同价格审核,审核团队得出如下结论:1. 合同价格的设定依据清晰明了,符合相关法规和合同约定;2. 合同价格的合理性较高,基本符合市场行情,价格相对合理;3. 合同价格的透明性较好,费用构成清晰,交易双方了解价格计算方式;4. 价格条款的合法性良好,符合相关法规和法律规定。

六、建议和改进措施基于以上结论,我们提出如下建议和改进措施:1. 建议双方在合同价格设定时更加注重市场行情,以确保价格的合理性和竞争力;2. 建议双方在合同价格条款中增加透明性和明确计算方式,以提高合同履行的透明度和可靠性;3. 建议双方在合同签订前对价格条款的合法性进行更为详细的审查,以确保价格条款符合相关法规和法律要求。

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审核报告模板
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “xxxxxxxxxx”项目
审核报告书
年月日
须知
目的:
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss接受xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx委托,出具对xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的财务性审核报告,目的在于本报告使用人根据本报告所阐述内容有效进行商业性经营决策。

审核基准日:
审核基准日为年月日。

工作范围:
关于我们的工作范围在业务约定书中已经明确列示。

即:项目发起人——xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx经营现实,披露其权属性、价值性、质量性信息数据;“xxxxxxxxxx”项目建设运营现实,并就其项目建设合法真实性、财务记录完整性、资产负债存在性、计价准确性、所有权归属性、披露充分性、预期投资风险性发表意见。

工作内容:
根据工作范围确定本次工作的主要内容如下:
执行的工作
我们于年月日至月日期间走访了项目公司,我们获得了相关资料(见报告正文及附件)并于年月日完成了本报告。

责任声明
本报告由ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss整理编制,报告内容的解释权归ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss所有。

虽然本报告所有信息均来自于企业内部或其它可靠途径,其所涉及的内容和资料具有真实性和合法性,但由于我们所得到的资料及收集的信息是有限的,在有限的资料及信息的条件下所做出的调查及分析,我们不能保证其结论的精确性和完整性。

报告中已经在各部分列明了我们在工作中调查的结果,提请项目投资的各方在进行投资决策前对所存在的问题进行充分的评估,以控制投资风险。

机密性
本报告阅读、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。

特别是在未经本公司和委托方的事先同意和明确同意之前,任何研究、阅读本报告者,都不得对本报告及其任务部分进行复印,引用、仿制或将内容泄露给任何其它人,而且应在委托方要求时,退还本报告,且不得保留任何复印件。

其它方面
本审核报告分为上、下两册。

上册为正文部分,下册为附件。

其中:须知、目录及报告结论部分无ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss公章或者上述报告内容页数不全,报告无效。

本审核报告不能够用作此次委托以外的其它用途使用,也不可用作购买时的报价使用。

以下未经特别说明,财务数据货币单位均为:人民币元。

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