迁安人民法院2016年度部门决算填报说明
2016年度部门决算
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2016年度部门决算黑河市爱辉区安全生产监督管理局2017年11月2日目录第一部分部门概况一、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府采购情况表第三部分 2016年度预算执行情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明八、相关信息统计表情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释黑河市爱辉区安全生产监督管理局2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职能(一)组织起草安全生产方面的规范性文件和管理办法;指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,协调解决安全生产中的重大问题;拟定全区安全生产发展规划;发布全区安全生产信息;组织协调有关生产经营单位开展安全评价工作。
(二)承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查区直有关部门和各乡(镇)、街道安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
(三)承担生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任;按照分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(四)组织、指导、协调全区安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;组织实施注册安全工程师执业资格制度,按规定对注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。
2016年度部门决算 .doc
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2016年度部门决算兴安街道办事处2017年11月2日目录第一部分部门概况一、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府采购情况表第三部分 2016年度预算执行情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明八、相关信息统计表情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释兴安街道办事处2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职能(一)主要职能1、按照黑河市爱区编字【2001】59号文件规定,我单位主要职责是:1、负责贯彻实施《民间处理办法》及民间纠纷的调解处理。
2、负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》,负责卫生知识的宣传、环境卫生监督和管理。
3、执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,负责居委会的政权建设和管理。
4、执行《黑龙江省计划生育条例》,负责常住人口与流动人口计划生育管理、计划生育指标的发放、新生儿落户、办理独生子女证、流动人口计划生育证。
5、负责街道办事处所属企业、委办便民服务事业的管理。
6、负责机关后勤、机关财务、人事工资管理。
7、负责辖区内的社救、优抚工作。
(二)2015年主要工作任务及目标:1、党政办管理工作:(1)制定兴安街全年计划。
(2)制定兴安街半年、全年工作总结。
(3)做好档案管理、档案馆移交、档案收集、归档工作。
部门决算分析报告撰写提纲(部门用)
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2021年度四川省开江县残疾人联合会部门决算目录公开时间:2022年9月29日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附表附件1附件2第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营财政拨款支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)基本情况。
1.主要职能:代表残疾人的共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持关心残疾人事业。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、依法推行无障碍建设和残疾人预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况和残疾人事业状况,进行综合分析,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。
唐山市中级人民法院2016年度部门决算公开说明
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唐山市中级人民法院2016年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设臵情况(一)部门设臵1、依法审判法律、法令规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2、依法审判对基层人民法院判决和裁定的上诉案件。
3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、依法受理和审查各类告诉、申诉;审判各类再审案件和减刑、假释案件,处理来信来访,依法办理刑事、民事、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。
监督、指导下级法院的立案工作。
5、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由中级法院执行的其他法律文书的执行事项。
6、监督、指导全市法院的审判工作。
7、负责全市审判工作的调查、研究,总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。
8、依法决定国家赔偿。
9、依法行使司法决定权。
10、对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理下级人民法院的机构编制工作。
11、领导下级人民法院的监察工作。
12、管理市中级人民法院的有关经费和物资装备。
13、负责全市人民法院的司法技术鉴定工作。
(二)机构设臵河北省唐山市中级人民法院,单位规格及性质为副厅级行政单位,经费保障形式为财政拨款,根据工作需要,设有刑一庭、刑二庭、少年审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、环保庭、行政庭、审监庭、立案一庭、立案二庭、办公室、纪检监察室、机关党委、研究室、司法技术室、法警支队、计财处、审管办、信访办、信息中心、海港法庭、法官培训中心、人事处、组织处、宣传处、教培处、老干部处、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行局办公室、执行局政治处等机构。
二、收支总体情况2016年我单位收入总额11191.09万元,全部为财政拨款收入,年初项目支出结转结余671.40万元,全年支出10894.22万元,年末结转结余968.28万元。
关于2016年全区及区本级决算的说明[5篇]
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关于2016年全区及区本级决算的说明[5篇]第一篇:关于2016年全区及区本级决算的说明关于2016年全区及区本级决算的说明一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况(一)全区一般公共预算收支决算平衡情况2016年,全区一般公共预算收入总计148378万元,其中:一般公共预算收入61713万元,上级补助收入79056万元,一般债券收入5740万元,上年结余收入1501万元,调入预算稳定调节基金164万元,调入资金3204万元。
全区一般公共预算支出总计147841万元,其中:一般公共预算支出132605万元,上解上级支出11392万元,一般债务还本支出3795万元,待偿债置换一般债券结余45万元,调出资金4万元。
收支相抵,2016年全区一般公共预算年终滚存结余537万元,其中,结转下年支出1517万元,净结余-980万元(详见附表1)。
(二)区本级一般公共预算收支决算情况2016年,区本级一般公共预算收入总计116828万元,其中:区本级一般公共预算收入19513万元,上级补助收入76056万元,下级上解收入10650万元,一般债券收入5740万元,上年结余收入1501万元,调入预算稳定调节基金164元,调入资金3204万元。
区本级一般公共预算支出总计116291万元,其中:区本级一般公共预算支出92594万元,补助下级支出8461万元,上解上级支出11392万元,一般债务还本支出3795万元,待偿债一般置换债券结余45万元,调出资金4万元。
收支相抵,2016年区本级一般公共预算年终滚存结余537万元(详见附表4)。
二、全区及区本级政府性基金收支决算情况(一)全区政府性基金收支决算情况2016年,全区政府性基金预算收入总计31729万元,其中:政府性基金收入15030万元,上级补助收入6661万元,调入资金4万元,专项债券收入4100万元,上年结余收入5934万元。
全区政府性基金预算支出总计31374万元,其中:政府性基金支出31366万元,上解上级支出4万元,调出资金4万元。
迁安市城市管理综合执法大队度部门决算填报说明
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迁安市城市管理综合执法大队2016年度部门决算填报说明一、部门职责根据迁安市机构编制委员会《关于印发〈迁安市住房和城乡建设局所属事业单位主要职责机构设置和人员编制规定〉的通知》(迁编[2016]11号)规定,城管大队的主要职责是:1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策与法律、法规、规章;拟定全市城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,起草全市城市管理工作的规章制度,并更具是政府的授权组织实施。
2.经市政府相关部门委托授权,统一形使涉及城市管理方面法律、法规、规章规定的市政处罚权,负责指挥、调度、协调城市管理执法队伍集中开展综合治理工作。
(1)行使市容、环境卫生、车辆飘洒、亮化美化、户外广告、门店牌匾、市政设施、洗车及城市供水、排水方面行政监督、监察、处罚及依法强制执行职能。
(2)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内未经规划部门行政许可、行政审批的建筑物、构筑物和其它设施管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、监察、处罚职能,依法强制拆除不符合城市规划及环境卫生标准的建筑物或设施。
(3)行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为的行政监督、检查、处罚及依法强制执行职能。
(4)行使城市绿化管路方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚机依法强制执行职能。
(5)行使城市建设公用设施管理方面的行政监督、检查、处罚及依法强制执行职能。
(6)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染,想大气排放有毒有害烟尘和气体,在公共场所焚烧杂物的行政监督、检查、处罚及依法强制执行职能。
(7)形式工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区市场外溢、店外经营和无照经营、随意摆摊设点行为的行政监督、检查、处罚及依法强制执行职能。
(8)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政监督、检查、处罚及依法强制执行职能。
2016年部门决算报表的说明
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2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》,设立西林区交警大队,为区政府工作部门。
一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。
二、机构设置及人员构成根据上述职责,区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。
年末机构实有人数15人。
第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件)第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元,其中:本年收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算收支总额与2015年相比,减少7.77万元,同比减少48%。
(一)2016年度本年收入8.4万元,其中:财政拨款8.4万元,占100%。
(二)2016年末结转和结余0.3万元。
(三)2016年度本年支出8.4万元。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出8.4万元,占100%;按照支出性质分类:基本支出8.4万元,日常公用经费8.4万元,占总支出100%。
按照支出经济分类:商品和服务支出8.4万元,占100%。
二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。
(一)年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。
(二)本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。
(三)本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。
日常公用经费8.4万元。
(四)年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算报表填报说明 - 部门
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部门决算填报说明一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个,比上年增减个,分类说明如下:(二)部门录入户数说明年度,本部门决算汇编户数共个,比上年增减个,分类说明如下:的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
3.其他需要说明的情况(二)上年结转和结余核对及指标变动情况1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。
三、报表审核情况(一)审核情况(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设臵的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设臵依据。
四、决算数据其他需要说明的情况1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。
迁安市妇幼保健院
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迁安市妇幼保健院2016年部门决算情况说明第一部分迁安市妇幼保健院2016年度部门概况一、部门职责及机构设置情况(一)主要职责迁安市妇幼保健院是国家二级甲等医院,妇幼专科医院,一直以来,作为保健服务的龙头,我院不断加强对全市保健服务的业务指导,全面掌握我市妇幼卫生工作状况(二)机构设置情况我单位包括内、外、妇、儿、婚检、检验、B超、心电、放射、手术、急诊等门诊科室及相关住院病房,经费性质为差额补助事业单位,人员编制数388人,在职人数388人。
(三)2016年主要工作2016年,全年共完成业务收入6032.88万元,同比增长20.34%;门诊量204990人次,同比增长15.56%;住院7273人次,同比增长28.2%;婴儿出生2714人次,同比增长32.78%;手术2015例,同比增长25.39%,其中妇科手术386例,同比上升22.93%。
全体干部职工凝心聚力,务实创新,积极寻求突破与发展,努力提高医疗保健工作质量,使医院各项业务大幅度增长。
1、公共卫生服务项目扎实推进。
严格按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求开展妇幼保健服务。
指标完成情况:2016年(3+1年)全市产妇10223人,活产数10350人;5岁以下儿童死亡51人,死亡率4.93‰;新生儿死亡29人,死亡率2.8‰;孕产妇死亡1人,死亡率9.66/10万。
继续坚持每季度对基层保健工作的督导和不定期的业务指导,掌握了全市妇幼卫生工作状况,及时为基层解决了问题与困难,今年共下乡督导724人次,176天次,督导覆盖率100%。
2016年,我市接产单位(12家)活产数11496例,新生儿两病筛查数11115例,新生儿两病筛查率96.7%,阳性病例甲低2例,均由乡级妇幼医生进行专案管理,管理率100%。
目前,我市能开展新生儿听力筛查有4家接产单位,分别为迁安市人民医院、迁安市中医院、迁安市妇幼保健院、迁安市燕山医院,全年这4家单位共做听力筛查10562例,听力筛查率91.9%。
迁安市2024年度决算公开情况说明
![迁安市2024年度决算公开情况说明](https://img.taocdn.com/s3/m/3c4e46879a89680203d8ce2f0066f5335b816766.png)
迁安市2024年度决算公开状况说明依据《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推动预算公开工作的实施看法>的通知》(冀办发〔2024〕29号)和《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预〔2024〕129号)以及财政财务管理有关规定,现将我市2024年度决算公开状况说明如下:一、决算公开时间及方式本级决算于2024年8月1日人大批复2024年财政决算的报告,财政部门在2024年8月10日通过迁安市政府门户网站设立预决算公开专栏向社会公开。
二、决算公开内容详细包括以下内容:迁安市2024年财政决算报告,2024年总决算报表生成表,决算公开说明,决算公开套表(包括一般公共预算收入决算表、一般公共预算支出表、一般公共预算本级支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区状况表、一般公共预算专项转移支付分项目状况表、政府一般债务限额及余额状况表、政府一般债务余额决算表、 2024年政府性基金预算收入决算表、2024年度政府性基金支出决算表、 2024年政府性基金预算本级支出决算表、政府性基金预算专项转移支付分地区状况表、政府性基金预算专项转移支付分项目状况表、政府一专项债务限额及余额状况表、政府专项债务余额决算表、2024年国有资本经营相关决算表、迁安市社会保险基金收入决算表、2024年社会保险基金支出决算表、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行状况表)。
三、转移支付状况2024年我市累计收到一般公共预算转移支付资金196327万元,其中:财力性转移支付45688万元;定向转移支付150639万元,支出136906万元,重点用于教化、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输等方面。
2024年迁安市政府性基金上级补助收入1066万元。
松岭区法院单位2016年部门决算及有关情况说明
![松岭区法院单位2016年部门决算及有关情况说明](https://img.taocdn.com/s3/m/b2d7189cbd64783e08122b2f.png)
松岭区法院单位2016年部门决算及有关情况说明一、部门职责:依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;依法行使执行权和司法决定权等应由本院负责的工作。
二、机构设置:内设机构9个(其中:办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、纪检监查室、执行局)下设机构1个。
三、人员构成:松岭法院编制33人,现在职37人,退休10人。
在职公务员31人(新考入5人),企业6人。
经费自理人员4人(聘用人员,保洁等)。
四、决算收支增减变化情况说明1.2016年松岭法院上年结转273.50万元,专项收入273万元,其他收入(利息)0.42万元,专项支出326.51万元,其他支出0.42万元,结转220.00万元。
上年结转254.42万元,因2016年财政收回132.92万元,所以年初调整结转为273.50万元。
与上年度对比,收入增加了2%,支出增加了47%,原因是人员增加购置相应办公设备增加;省院要求建设科技法庭(一个民事科技法庭、两个刑事科技法庭)、劲松法庭视频会议室、执行指挥中心,执行指挥中心没有建设完毕。
“三公”经费支出情况,2015年松岭法院购置车辆一台,价值25.74万元,公务用车运行维护费41.90万元,合计67.64万元;2016年松岭法院没有购置新车,公务用车运行维护费43.52万元。
2016年公务用车运行维护费增加原因是车辆增加一台,车辆老化,致使维修费用比上年多。
上年31人,人均1.34万元,今年37人,人均1.18万元,同比减少了13%。
2.年末结转和结余情况。
年末结转220.00万元,其中专项资金结转105.93万元,其他资金结转114.06万元。
3.资产负债情况分析年末银行存款0.61万元,财政应返还额度224.07万元,其他应收款0.32万元(借书款),固定基金475.51万元。
与上年对比结余增加,原因是经费执行的不及时。
年初固定资产472.63万元(含房屋134.7万元),本年增加162.26万元,报废固定资产减值24.68万元,年末固定资产610.21万元(含房屋134.7万元)。
预算单南雄人民法院2016财政资金
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南雄市人民法院2016年度省财政资金部门决算公开(补充公开)目录第一部份南雄市人民法院概况一、部门职责二、机构设置第二部份南雄市人民法院2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款大体支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部份南雄市人民法院2016年部门决算情况说明第四部份名词解释第一部份南雄市人民法院概况(一)部门主要职责南雄市人民法院是国家审判机关,在中共南雄市委的领导下,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对南雄市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。
主要职责是:1)审判法律规定、上级人民法院指定由南雄市人民法院管辖的和南雄市人民法院以为依法应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2)审查处置不服南雄市人民法院裁决、裁定的各类申请和申请再审案件。
3)依法行使司法执行权和司法决定权。
4)负责办理上级法院及外地法院司法协助事项;组织对外司法交流活动。
5)对行政单位的执法活动及对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6)负责南雄市人民法院干警的思想政治、教育培训工作;依照权限管理法官和其他人员;协助管理南雄市人民法院的机构编制工作;负责南雄市人民法院的监察工作。
7)管理南雄市人民法院的有关经费和物资装备。
8)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
9)承办其他应由区人民法院负责的工作。
(二)机构设置目前,南雄市人民法院内设机构有:政工科、监察科、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、研究室、办公室、书记员管理办公室等13个;直属行政机构有:法警大队;派出机构有:全安人民法庭、湖口人民法庭、乌迳人民法庭等三个。
第二部份南雄市人民法院2016年部门决算表收入支出决算总表注:本表反映部门今年度的总收支和年末结转情况。
2016年级部门决算
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2016年县级部门决算公开景县人民检察院景县人民检察院编制景县财政局审核目录第一部分景县人民检察院概况一、部门职责 (5)二、部门决算单位构成 (7)第二部分景县人民检察院2016年度决算报表一、收入支出决算总表 (9)二、收入决算表 (10)三、支出决算表 (11)四、财政拨款收入支出决算总表 (12)五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (14)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (15)七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (17)八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (17)九、"三公经费"等相关信息统计表 (18)十、政府采购情况表 (19)第三部分景县人民检察院2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 (21)二、收入决算情况说明 (21)三、支出决算情况说明 (21)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (21)五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (21)六、机关运经费的支出情况的说明 (22)七、政府采购情况的说明 (22)八、其他重要事项的情况说明 (22)第四部分名词解释第一部分景县人民检察院概况一、部门职责检察院部门职责情况说明对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的河大权益,障国家法律的正确实施。
(一)侦查监督。
侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。
主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。
保障人权、维护司法公正,有效提高批捕、批准立案、批延准确率。
(二)公诉和审判监督。
审查起诉;对上诉、抗诉案件及在审案件进行审查;出庭支持公诉。
全面审查案件事实,核实证据,依法提起公诉、出庭提出审查意见,提高公诉案件终结率、出庭意见采纳率。
(三)民事行政诉讼监督。
依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。
部门决算情况说明
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部门决算情况说明尊敬的领导:我谨报告我所负责的部门的决算情况。
今年度,我所负责的部门是销售部门,主要负责公司产品的销售工作。
在过去一年中,经过全体员工的共同努力,销售部门取得了一定的成绩。
以下是我对部门决算情况的详细说明。
一、收入情况:今年度,我部门的总收入为X万人民币。
其中,X%收入来自于国内销售,X%收入来自于国际销售。
与去年相比,我部门的收入有X%的增长。
这一增长主要得益于我们对销售策略的调整和市场需求的增长。
国内销售方面,我们积极拓展销售渠道,与更多的合作伙伴建立了业务合作关系,同时也增加了广告宣传的力度。
通过这些努力,我们的国内销售额增长了X%。
国际销售方面,我们积极开拓新的海外市场,与更多的国际客户建立了长期的合作伙伴关系。
同时,我们也加大了对国际市场的市场调研和产品研发力度,以满足不同国家和地区的需求。
通过这些工作,我们的国际销售额增长了X%。
二、支出情况:在支出方面,我部门的总支出为X万人民币。
其中,X%的支出用于员工薪酬和福利,X%的支出用于宣传促销,X%的支出用于市场调研和产品研发,X%的支出用于日常运营成本。
员工薪酬和福利方面,我们始终秉持公平公正的原则,合理调整员工的薪酬水平,提高员工的工作积极性和满意度。
宣传促销方面,我们加大了对产品的宣传力度,通过各种渠道和媒体进行广告投放,提高了产品的知名度和影响力。
市场调研和产品研发方面,我们投入了大量的精力和资源,不断改善已有产品,同时开发了新的产品以满足市场需求。
这些工作的目的是不断提升产品的竞争力和市场占有率。
日常运营成本方面,我们在合理控制的基础上,精打细算,做到节约用钱和用人。
三、利润情况:今年度,我部门的净利润为X万人民币。
与去年相比,我们的净利润增长了X%。
这得益于我们的销售收入的增长以及合理控制支出的成本。
通过这些工作,我们为公司创造了稳定的利润,进一步提升了公司的经济实力。
四、挑战和建议:虽然我部门在过去一年中取得了一定的成绩,但我们也面临着一些挑战。
2016年度 .doc
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2016年度无棣县人大办公室部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二。
部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拔款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能无棣县人大办公室为一级决算单位,主要职能:(一)负责人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议、民主生活会、机关工作人员会及其它会议的安排、组织和筹备工作,为县人大及其常委会依法行使职权搞好服务。
(二)负责县人大常委会领导公务活动的组织和服务工作。
(三)负责常委会工作报告、工作要点、工作总结、视察调查报告、领导讲话、常委会和办公室文件及其他综合性文字材料的起草、审核修订。
(四)负责县人大常委会机关公文处理,负责常委会和机关各种文件及上下级来文的收发、传阅、管理、归档和缮印等工作。
(五)负责县人大常委会调查研究、视察、执法检查等活动的组织协调和筹备等工作。
(六)负责县人大常委会机关党务、组织、人事、机构编制、岗位设置、年度考核、教育培训等工作。
(七)负责县人大常委会机关机要、保密、档案、印鉴管理工作。
(八)负责县人大常委会机关行政、财务、生活福利、车辆管理、公务接待、值班等工作。
(九)负责县人大常委会机关办公自动化工作,负责网络管理维护、电脑及办公耗材购置。
(十)负责县人大常委会机关的招商引资及考核上报工作。
(十一)负责县人大常委会机关的全县综合考核的准备迎查工作。
(十二)负责县人大常委会公报的整理、校对、印制及分发工作。
(十三)负责收集整理有关资料,编写人大工作志等;(十四)负责对人民代表大会制度、民主法治建设、人大及其常委会的重要工作、人大代表履行职责等方面的宣传报道等工作。
迁安市中医医院
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迁安市中医医院2016年度部门决算填报说明一、部门职责根据《迁安市中医医院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,迁安市中医医院的主要职责是:1、为群众提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、贯彻落实医改政策严格执行西药、中成药药品零差价率销售政策,按照卫计局的部署安排,扎实、稳妥搞好卫生体制改革。
3、严格执行城镇及城乡居民基本医疗保险报销等相关政策。
二、机构设置情况三、决算汇编基本情况2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为迁安市中医医院,与上年决算相比无变化。
2016年度,本部门决算汇编户数共1个,为迁安市中医医院,与上年决算相比无变化。
四、预算执行情况分析根据医院年初制定的发展计划,结合财力情况和上年度收支情况,量入为出,在“零预算”的基础上进行细化分析,多渠道增收节支,挖掘自身发展潜力,在保障医疗成本耗材等硬性支出外,尽量压缩非医疗成本耗材预算(如办公费、水电费、印刷费等一般指出)。
确保职工收入提高及相关福利待遇,保证医院正常经费预算安排,为医院发展提供强有力的财力保障。
收入预算计划安排3亿元:财政补助收入1000万元,医疗收入29000万元,上年结转结余972万元。
支出预算安排29000万元:基本支出29000万元(人员经费支出2700万元,日常公用费用26300万元),项目支出200万元。
五、“三公经费”支出决算情况说明2016年度部门决算“三公”经费总额16.01万元,年初预算数16.01万元、上年决算数13.93万元,同比增加2.08万元。
增加主要原因为2016年我院搬迁至新院址,公务用车油费有所提高。
具体情况如下:1. 2016年公务用车运行维护费8.8万元,同比增加1.42万元。
2. 2016年公务接待费7.2万元,同比增加0.65万元。
3.因公出国(境)费0万元。
4.无公务用车购置费。
六、资产情况分析(一)资产负债结构情况资产负债情况良好,具备良好的业务开展能力,资金安全有足够的保障。
2016年省级部门预算
![2016年省级部门预算](https://img.taocdn.com/s3/m/1f47a634c281e53a5802ff45.png)
2016年省级部门预算(草案)唐山市古冶区民政局唐山市古冶区民政局编制河北省财政厅审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施 (4)部门职责-工作活动绩效目标 (15)部门收支预算总表 (23)部门基本支出预算 (24)部门项目支出预算 (29)部门“三公”及会议培训经费预算 (33)部门政府采购预算 (34)部门组织政府非税收入计划 (35)部门基本情况表 (36)第二部分预算单位收支预算情况一、唐山市古冶区民政局收支预算 (38)三、唐山市古冶区慈善协会收支预算 (56)第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标:古冶区民政局2016年规划目标2016年,我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作,以民政事业发展为主线,把握我区转型发展的新机遇,抓牢“保民生、惠民利、维民权”这一主线,努力开创民政工作新局面。
一、着力加快城乡救助体系建设1、完善城乡低保救助工程。
一是严格把握低保政策,二是全面规范低保审批程序,三是全力加大入户抽查力度,达到动态管理,做到“应保尽保,应退尽退”,让真正需要享受救助的困难群众得到实惠,为困难群众的基本生活提供坚实的保障。
四是建全低保档案管理制度。
2、做好城镇“三无”、农村五保和医疗、临时救助工作。
积极做好城市“三无”、农村“五保”的审批和资金发放工作。
坚持救助过程公开、公平、公正,强化监督手段,确保医疗、临时救助在阳光下运行。
3、加强救灾应急工作。
加强救灾应急机制建设,努力构建科学规范、运转高效、保障有力、覆盖城乡的救助体系,强化灾害信息员队伍建设,做好汛期查灾、报灾工作,积极开展行政村贫困状况调查摸底工作。
协助上级做好“两节”期间扶贫慰问工作。
二、着力优化社会事务管理1、大力发展老龄事业,做好促进民办养老机构发展工作。
落实高龄老人生活补贴政策,较好地解决老人的后顾之忧;继续做好老年证办理发放工作,为老年人提供优先、优惠、优待服务;积极做好“助老健康御险”工作,做好老龄事业调研、统计工作,实现老龄群体的动态管理。
2016年县级部门决算公开
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2016年县级部门决算公开教体局教体局编制部门决算公开目录第一部分:枣强县教育体育局部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分:枣强县教育体育局部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分:枣强县教育体育局2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1,机关运行经费情况2,政府采购情况的说明3,国有资产占用情况4,其他需要说明的情况第一部分部门概况一、部门职责:(一)一)贯彻执行党和国家关于教育、文化、体育、新闻出版、文联工作的各项方针、政策,研究制定全县教育、文化、体育、新闻出版、文联工作的,有关实施办法、措施、规章。
(二)研究制定全县教育、文化、体育事业的发展战略和规划并组织实施,指导协调全县教育、文化、体育工作。
(三)统筹管理和指导全县教育、文化、体育管理体制改革,建立与社会主义市场经济体制相适应,并符合教育、文化、体育自身特点的管理体制及运行机制。
(四)统筹安排本部门的教育、文化、体育事业经费;参与制定各项经费的筹措、拨款、投资及预算方案;监督全县教育、文化、体育经费的筹措和使用;管理经费拨款和各部门利用外资工作,规划指导教育、文化、体育基础设施建设。
(五)管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育,牵头协调全县校外教育;指导全县青少年活动中心的工作并具体负责县直青少年活动中心的管理;指导协调各部门的有关教育工作。
(六)管理全县文化艺术事业。
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迁安市人民法院2016年度部门决算填报说明一、部门职责迁安市人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对迁安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:(1)、依法审判法律、法令规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。
(2)、依法审判上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政一审案件。
(3)、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(4)、依法受理和审查各类告诉、申诉;审判各类再审案件和减刑、假释案件,处理来信来访;依法办理刑事、民行政、行政申请强制执行等案件的审查、立案工作。
(5)、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定的由基层法院执行的其他法律文书的执行事项。
(6)、依法决定国家赔偿。
(7)、依法行使司法决定权。
(8)、对市人民法院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照管理权限管理法官和其他工作人员。
(9)、管理市人民法院的有关经费和物资装备。
(10)、承办其他由市人民法院负责的工作。
二、机构设置情况我单位共有31个内设机构,包括:办公室、政治处、刑事审判庭、民事审判庭和基层法庭等。
三、单位绩效预算信息2016年,我院在上级法院的监督指导下,牢牢把握公正司法、司法为民工作主线,以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标,扎实开展审判工作,稳妥推进司法改革,不断深化司法公开,狠抓法官队伍建设,圆满完成了各项工作任务,为迁安转型发展提供了强有力的司法保障和服务。
(一)坚持依法履职,维护社会公平正义我院坚持以执法办案为第一要务,以公正司法为第一责任,积极拓宽思路、创新机制,全面开展和加强审判工作。
全年共受理各类案件8059件,审结7024件。
--刑事审判打击犯罪,保护地方平安。
全年共受理各类刑事案件624件,审结576件,判处751人。
依法严惩严重刑事犯罪,审结故意伤害、抢劫、强奸等犯罪案件114件129人。
依法打击多发性侵财犯罪,审结盗窃、诈骗、敲诈勒索等犯罪案件94件141人。
维护公共安全,审结交通肇事、危险驾驶等犯罪案件234件238人。
保持司法反腐高压态势,审结贿赂、玩忽职守等犯罪案件13件24人。
坚持宽严相济原则,对情节较轻、有悔罪表现的被告人,依法从宽处理,适用缓刑或单处罚金刑229人。
扎实推进量刑规范化工作,提高了控辩双方对量刑结果的认同度。
加大刑事附带民事案件调解力度,全年为108件刑事案件的被害人及其家属挽回经济损失883万余元。
--民商审判定纷止争,化解社会矛盾。
全年共受理各类民商事案件6870件,审结5899件,其中调解撤诉2779件。
以保障民生为重点,妥善审结婚姻家庭、交通事故、劳动争议等案件1819件,有效地维护了人民群众合法权益。
以规范市场行为为重点,高效审结买卖、保险、租赁等合同纠纷案件1358件,有力地促进了社会诚信体系建设。
以有效防范化解金融风险为重点,依法审结金融借款和民间借贷纠纷案件1048件。
以化解社会矛盾为重点,关口前移、重心下移,进一步加大诉前调解力度,全年共诉前调解纠纷243起。
--行政审判良性互动,推动依法行政。
全年共受理行政案件及非诉行政执行案件565件,审结549件。
工作中,认真落实“保护合法权益、促进依法行政、优化司法环境、化解行政争议”的要求,以协调解决行政争议为重点,健全当事人诉权保护、非诉案件审查等长效机制,统筹兼顾保障当事人合法权益与监督支持行政机关依法行政。
(二)坚持服务大局,助推经济社会发展--勇于担当,服务经济转型升级。
继续强化企业帮扶,通过保护借款展期、支持应急转贷、活扣押、债转股等形式,妥善化解企业担保链风险传递、扩散问题,积极帮扶有市场有前景的涉案困难企业调解纠纷、维持生产、渡过难关。
同时,多次到重点企业调研,全面了解钢铁企业在转型升级过程中遇到的新情况、新问题,依法提供法律帮助。
全年审结涉企案件812件,有效推动了辖区经济健康发展。
--关注民生,满足群众司法新需求。
全面升级诉讼服务中心建设,购置诉讼服务一体机,完善12368服务热线,逐步扩充并丰富在线诉讼服务功能,构建一站式服务,一体化运行,一揽子解决的综合性为民服务平台。
强化诉讼服务中心对矛盾纠纷的分层过滤、分流引导功能,实行繁简分流,开展案件速裁,确保难案精审、简案快结,降低当事人诉讼成本。
依托信息技术,推进司法网拍工作,并在法院官网、微博、微信平台发布网拍公告,成功拍卖房产、汽车、钢材等,成交金额179万余元,为当事人减少佣金13万元,实现网上拍卖常态化。
--能动司法,积极参与社会治理。
构建诉非衔接多元纠纷解决机制,委托、邀请调解案件399件。
加强未成年人犯罪案件审判工作,建立判前社会调查、判后回访帮教、轻罪记录封存等制度,依法“教育、感化、挽救”少年犯。
深入开展巡回审判、送法下乡以及和谐乡镇、和谐社区共建等活动432场次,不断提高群众的法制意识。
加强司法建议工作,就关于解决农民工欠薪等问题及时提出司法建议,为党委政府及有关部门依法、科学决策提供了参考。
(三)坚持公正司法,着力提升司法公信--深化司法公开,打造阳光司法。
加强网上预约立案工作,由专人每天对网上立案信息进行查询、汇总和下载登记,全年共网上预约立案397件。
进一步规范案件信息录入工作,全年公开案件流程信息6282件,实现了100%公开。
依托数字化法庭,积极推进庭审网络直播和录播工作,全年共网络直播庭审683件。
重视裁判文书上网工作,将符合上网条件的裁判文书通过中国裁判文书网予以公布,努力做到“应上尽上”,并完善文书上网实施细则及操作流程,确保上网文书质量。
2016年,我院累计上网公布裁判文书4869件,文书公开率实现100%。
同时,继续通过官方微博、微信,及时向公众传递最新司法信息。
--采取有力措施,提升案件质效。
继续坚持逐案评查和每月汇总通报制度,确保审判质量。
推行审限预警机制,明确专人对审限情况进行全天候、不间断的巡查,确保所有案件在审限内及时审结。
扎实推进轻刑快办和民商事案件速裁机制,进一步提高审判效率。
加强调度指导,定期召开长期未结案件专题会议,逐案研究制定结案工作方案,并实行每周督办制度,全面清理长期未结案件。
同时,审管办对各业务庭收结案情况每天进行信息提示,督促各庭室加快办案节奏,提高结案率。
--推进司法改革,规范司法行为。
推进审判权和审判管理权运行机制改革,落实以主审法官、合议庭为主体的办案责任制,建立办案权责清单,健全错案防止、纠正和责任追究机制,努力实现由审理者裁判、由裁判者负责。
加快推进法官员额制改革,将优质审判资源配置到执法办案第一线。
全面落实诉访分离制度,建立涉诉信访内部协作配合、就地接访督导和网络办理等机制,切实将涉诉信访问题纳入法治化轨道。
全年共化解信访案件65件。
(四)坚持素质兴院,强化干警队伍建设--以各项学习教育活动为载体,强化思想作风建设。
扎实开展“两学一做”学习教育,切实改进司法工作作风,树立了合格党员、合格法官的良好形象。
积极组织开展向“太行愚公李保国”“最美基层法官”等先进典型学习活动,不断提高干警的思想政治素质。
--以提升综合素质为目标,强化司法能力建设。
建立实训化培养机制,通过法官讲堂、庭审观摩、裁判文书评比、法律知识竞赛、岗位练兵等方式,不断提高法官适用法律、驾驭庭审、化解矛盾、撰写文书等综合能力。
全年共开展业务培训6次,组织业务考核4次,培训、考核实现常态化。
--以源头防治为要点,强化司法廉洁建设。
扎实开展警示教育,引导广大干警保持高尚品格和廉洁操守,筑牢思想防线。
深入开展“一问责八清理”专项行动,认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任,及时发放廉政监督卡,开通网络监督举报平台,确保了司法公正廉洁。
四、决算汇编基本情况2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为迁安市人民法院,与上年决算相比无变化。
2016年度,本部门决算汇编户数共1个,为迁安市人民法院,与上年决算相比无变化。
五、预算执行情况分析1.综合收支与上年决算数对比分析(1)本年收入3444.11万元,比上年度减少1236.67万元,由于上年度有诉讼费、罚没返还1749.5万元用于补充我院经费不足和基础设施建设和5008万元的淘汰落后产能款,本年度只有947万元的诉讼费罚没返还款。
(2)本年支出3497.03万元,比上年度减少6307.05万元,由于上年度有1914.5万元的审判综合楼建设款,有170万元的诉讼档案数字化工作经费支出和5008万元的淘汰落后产能款,今年只有947万元的诉讼费罚没返还款;年初预算安排2506.85万元,比去年减少1077.65万元,由于上年度有1415万元建筑物及基础设施构建,本年度有700万元的建筑物及基础设施构建款,以及人员经费、公积金以及人均2.8万元减少导致预算增加。
(3)年末结转和结余372.98万元,比上年减少52.92万元,因本年案件增加,办公、办案经费支出增多。
2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2016年财政拨款支出年初预算数2506.85万元,调整预算数3444.11万元,决算数3444.11万元,年末结转和结余372.98万元。
决算数比年初预算数增加937.26万元,主要是增加了诉讼费、罚没返还款用于基础设施建设部分以及中央和省级政法转移支付资金部分。
六、机关运行经费安排情况2016年机关运行经费共计261.35万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。
七、财政拨款“三公”经费决算情况2016年度部门决算“三公”经费总额111.99万元,年初预算数126.39万元、上年决算数73.89万元,同比增加46.1万元、同比增长62.39%。
增加主要原因为2016年案件数量增加,需要送达、取证等用车次数增加,燃油费用增加。
同时,车辆老化、损毁现象严重,修车费用增加。
具体情况如下:1. 2016年公务用车运行维护费111.99万元,同比增加46.49万元,同比增长63.25%;部门公务用车保有量为20辆。
2. 2016年公务接待费0万元,同比减少0.39万元,2016年无公务接待人员。
3. 2016年无因公出国(境)费,与上年持平。
4. 无公务用车购置费,与上年持平。
八、政府采购预算执行情况2016年度部门政府采购年初预算数10.35万元,决算数9.8万元,比年初预算节减0.55万元。
资金来源全部为财政性资金。
其中货物类政府采购预算数10.35万元,决算数9.8万元,比年初预算减少0.55万元;工程类政府采购和服务类政府采购均无决算数。
九、国有资产信息截止2016年末,部门资产总额8025.09万元,较年初增加804.51万元。