学校公用经费预算报告

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学校经费情况汇报材料

学校经费情况汇报材料

学校经费情况汇报材料尊敬的领导:我校学校经费情况汇报如下:一、总体经费情况。

今年,我校经费总额为XXX万元,相较去年有所增加。

其中,教学经费占比XX%,科研经费占比XX%,学生活动经费占比XX%,基础设施建设经费占比XX%。

二、教学经费使用情况。

教学经费主要用于购买教学设备、图书资料、实验耗材等。

今年,我们加大了对教学设备的更新和维护力度,确保教学设备的完好运转。

同时,我们还增加了对教师培训的投入,提升了教师的教学水平和专业素养。

三、科研经费使用情况。

科研经费主要用于科研项目的支持、科研设备的购置和科研成果的转化。

今年,我们加大了对科研项目的支持力度,鼓励教师积极申报科研项目,并加强对科研成果的评价和转化工作,取得了一定的成效。

四、学生活动经费使用情况。

学生活动经费主要用于学生社团活动、文体活动、志愿者活动等。

今年,我们加大了对学生社团活动的支持力度,鼓励学生参与各类活动,丰富校园文化生活,提升学生综合素质。

五、基础设施建设经费使用情况。

基础设施建设经费主要用于校园环境、教学楼、宿舍楼等基础设施的建设和维护。

今年,我们加大了对校园环境的改善和基础设施的维护力度,提升了校园的整体环境和设施水平。

六、经费使用效果评估。

经过对以上各项经费的使用情况进行评估,我们发现,今年的经费使用效果较为明显。

教学设备的更新和维护,教师培训的加强,科研项目的支持和成果转化,学生社团活动的丰富多彩,校园环境的改善和基础设施的维护,都取得了一定的成效,为学校的发展和教育教学工作提供了有力支持。

七、后续工作计划。

在今后的工作中,我们将继续加大对教学、科研、学生活动和基础设施建设的经费投入,不断提升学校的教育教学质量和办学水平,为培养更多优秀人才做出更大的贡献。

以上就是我校学校经费情况的汇报,希望领导能够对我们的工作给予指导和支持,谢谢!。

公用经费预算报告

公用经费预算报告

公用经费预算报告
并有较完整的后续预算财务报表
本文档是关于XX市政府拨付的公用经费预算报告。

报告内容包括当
前预算金额的详细情况,以及未来预算金额的预测。

一、当前预算状况
本次预算拨付的公用经费总额为100万元,分为三部分,分别为:
1)教育经费:教育经费预算为50万元,主要用于学校设施设备改善,书本出版及其它教育项目等;
2)社会公共服务经费:社会公共服务经费预算为30万元,主要用于
社会公共服务设施改善、慈善公益活动等;
3)环境保护经费:环境保护经费预算为20万元,主要用于污染防治、环境保护等。

二、预算执行情况
本次预算执行情况如下:
1)教育经费执行情况:经费预算50万元,实际使用金额51万元,
用于改善学校设施设备、出版书本等教育项目,预算已全部执行。

2)社会公共服务经费执行情况:经费预算为30万元,实际使用金额
为30万元,用于改善社会公共服务设施、开展慈善公益活动等,预算已
全部执行。

3)环境保护经费执行情况:经费预算20万元,实际使用金额19万元,用于污染防治、环境保护等,预算已全部执行。

学校经费预算报告

学校经费预算报告

学校经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。

校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

*****小学****年*月**日学校经费预算报告[篇2]一、收入预算我校预计本学年收入(学前班收费)12000元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。

二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:(一)、办公支出11800元。

其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费2000元,维修费800元。

(二)、劳务支出7400元。

其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费2000元,临时代课费3000元。

幼儿园经费预算报告三篇

幼儿园经费预算报告三篇

幼儿园经费预算报告三篇篇一:幼儿园经费预算报告xx幼儿园是一所公办独立幼儿园,园所于20XX年开园,位于xx。

现开设有大中小三个教学班,在园幼儿园95人,教师7人,门岗一人。

现将学校一年中的各项支出预算列表如下:20XX年12月10日篇二:幼儿园经费预算报告_________________幼儿园20 年月________幼儿园财务预算报告我园一直以“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”为原则,在维持正常运转和发展的基本需要,参考年秋季开园情况,根据我园制定的3至5年计划,对我园人力和物力的需求进行核算,并且经过市场调查,对物价的了解,结合实际需求,现在对年春季的财务收支进行如下预算:一、本学期学费收入收入包括:1、幼儿保教费费2、幼儿伙食费3、上级补助单位:元1、教职工工资包括:基本工资、绩效工资、社会保险、职工福利费等。

教职工工资:元/学期2、水电费、通讯费、租赁费水电费:元/学期通讯费:元/学期(含办公电话和宽带网费)租赁费:元/学期3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等教学用品支出:元(主要包括教具和老师办公用品)购固定资产:元(需要增加玩具、打印机及其他大型资产)办公用品:元(财务、后勤、保健的办公费用)日常用品:元(幼儿生活用品:毛巾、餐具、香皂等等)4、伙食费支出及退保教伙食费等伙食费支出:元/学期退保教伙食费:元/学期5、装修费用:元6、广告费用:元7、环创费用:元8、维修及其他支出:元(厨房及其他办公用品的维修和检修)以上支出预算总计:元/学期以上是财务对年上学期收入和支出的预算详情。

总体上看来,我们的支出与收入是平衡的。

除此之外,我们不排除资金的风险和物价上涨的可能,另外还有需要备用意外的资金,我们会做到合理支出,禁止浪费,做到每一分钱都用得洽到好处。

严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况,对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。

__________幼儿园20 年月日篇三:XX幼儿园20XX年财务预算报告一:幼儿园基本情况XX幼儿园是一所创办于20XX年的民办幼儿园,本园设五个班级(大、中、小班),幼儿人数120人,平均学生人数115人。

学校经费情况汇报

学校经费情况汇报

学校经费情况汇报
尊敬的领导:
我向您汇报我们学校的经费情况。

近年来,学校经费的使用情况得到了很大的改善,但也存在一些问题和挑战。

现将学校经费情况进行汇报如下:首先,学校的经费主要来源于政府拨款、学费收入以及其他捐赠和资助。

近年来,政府对教育事业的投入有所增加,学校的基本运行经费得到了保障。

同时,学校也通过提高学费标准和开展一些公益活动来增加收入。

此外,一些社会团体和企业也对学校进行捐赠和资助,为学校的发展提供了有力支持。

其次,学校的经费使用情况得到了一定的改善。

学校在教学设施、师资队伍和教学资源方面的投入有所增加,教学条件得到了明显改善。

学校还加大了对学生的奖励和资助力度,帮助家庭困难学生顺利完成学业。

另外,学校还加强了对科研和学术交流的投入,提升了学校的学术影响力和竞争力。

然而,学校经费使用中也存在一些问题和挑战。

首先,学校的经费使用还存在一定的浪费现象,部分经费使用效率不高。

其次,学校在一些重点领域的投入还不够,需要进一步加大对教学科研和师资队伍建设的投入。

另外,学校还需要加强对经费使用的监督和管理,确保经费使用的合理性和规范性。

综上所述,学校的经费情况总体上是良好的,但也存在一些问题和挑战。

学校将进一步加强对经费的管理和使用,提高经费使用效率,确保经费使用的合理性和规范性,为学校的发展提供有力支持。

谨此汇报。

学校经费管理部门。

2023年10月10日。

学校公用经费预算报告

学校公用经费预算报告

学校公用经费预算报告学校公用经费预算报告尊敬的各位领导、各位老师、各位同学:大家好!今天我代表学校管理团队向大家汇报学校公用经费预算情况。

在过去的一年里,学校取得了一系列的成绩和进展,这些成绩的取得离不开全校师生的共同努力和配合。

在新的一年里,我们将继续致力于提供优质的教学环境和设施,以促进学生的全面发展。

为此,我们制定了一份详细的公用经费预算报告,以确保资源的合理配置和使用。

下面我将对其中的主要内容进行阐述。

一、预算总览在新的一年里,我们计划将公用经费总预算定为100万元。

这笔经费将主要用于校园设施的购置与维护、教学器材的更新与维修、校园安全设施的加强等方面。

我们将严格按照预算安排,确保经费的有效利用。

二、校园设施购置与维护为了提供良好的教学环境,我们计划将40%的经费用于校园设施的购置与维护。

具体包括校园绿化、教室桌椅、实验室设备等。

我们将根据实际需要,优先满足教学设施的改善和提升,保证教学质量的提高。

三、教学器材的更新与维修为了保证教学质量的不断提高,我们计划将30%的经费用于教学器材的更新与维修。

随着科技的不断进步发展,教学器材的更新换代是必要的。

我们将加大投入力度,采购新的教学器材,并定期进行维修,以确保教学设备的正常运行。

四、校园安全设施的加强校园安全对于学生的健康成长至关重要。

我们计划将20%的经费用于校园安全设施的加强,如安全门、监控设备、消防器材等。

这些设施的加强将有效提升学校的安全防范能力,确保学生的人身安全。

五、经费使用监督与评估为了确保经费的合理使用,我们将建立严格的经费使用监督与评估机制。

每笔经费支出将进行公示,并要求相关部门提供完整、准确的使用报告。

同时,我们将组织督导力量定期对经费使用情况进行检查,确保经费的正确使用。

以上是我们制定的学校公用经费预算报告的主要内容。

我们将坚持科学的管理理念,权衡各项需求,合理分配经费,确保资源的最优化配置。

我们相信,在全校师生的共同努力下,学校的各项工作将取得更加显著的成绩。

学校公用经费预算概要

学校公用经费预算概要

学校公用经费预算概要概述本文档旨在提供学校公用经费预算的概要信息,以便全面了解和管理学校的财务状况和支出情况。

预算分类1.人员支出人员支出主要包括教职工工资、津贴、奖金和福利待遇等。

这些支出是学校维持正常运转和提供高质量教育的必要费用。

2.办公设备和用品办公设备和用品的预算主要用于购买和维护学校的办公设备,例如电脑、打印机、投影仪等,以及办公用品如纸张、墨水等。

3.教学资源和材料教学资源和材料的预算用于购买和更学资源,如图书、教辅材料、实验器材等,以支持教师的教学工作。

4.建筑和设施维护建筑和设施维护的预算主要用于学校校舍、教室、实验室等建筑和设施的维护和修缮,以保证校园环境的安全和舒适。

5.研究和发展支出研究和发展支出的预算用于支持学校的研究项目和科研活动,以提升学校的学术水平和创新能力。

预算编制过程学校公用经费预算编制过程包括以下几个关键步骤:1.收集数据:收集和分析学校过去的财务数据,包括支出和收入情况,以便制定合理的预算计划。

2.制定预算计划:根据学校的经济状况和需求,制定详细的预算计划,包括每个预算分类的预计支出金额。

3.内部审核:对预算计划进行内部审核,确保计划的合理性和可行性。

4.预算审批:提交预算计划给相关部门或管理层审批,并根据审批结果进行调整和修改。

5.预算执行和监控:按照预算计划执行支出,并监控实际支出与预算的差异,及时采取措施解决财务问题。

总结学校公用经费预算是学校管理财务的重要工具,合理制定和执行预算计划可以保证学校的正常运转和发展。

本文档提供了学校公用经费预算的概要信息,希望能对学校财务管理工作有所帮助。

学校经费预算报告

学校经费预算报告

学校经费预算报告学校经费预算报告一、引言学校经费预算是制定学校经费使用计划的重要工作之一。

通过科学合理地预算学校经费,可以保障学校正常运转和发展,有效地提高教育教学质量。

本文将针对我校2020年度的经费预算情况进行详细分析和报告。

二、预算目标根据学校在2019年的发展情况和2020年的工作目标,我校制定了以下经费预算目标:1. 科学合理地分配预算,确保教学质量和学校工作的顺利进行。

2. 优化资源配置,提高教育教学质量和服务水平。

3. 合理控制预算支出,降低不必要的开支,防止盲目决策和浪费现象的发生。

三、收入情况根据我校去年的财务报表和今年的预测,我们估计2020年度学校的总收入将为500万元。

其中主要的收入来源包括:1. 学费收入:估计为300万元。

2. 政府拨款:估计为100万元。

3. 校内经营收入:估计为50万元。

4. 捐赠收入:估计为50万元。

四、支出计划我校经费支出主要包括三个方面:教学支出、行政支出和设备更新支出。

1. 教学支出:估计为300万元。

教学支出是学校最主要的支出,包括教师工资、教学材料、课程开发和改进、实验室设备等。

其中,教师工资是教学支出的重要组成部分,我们计划拿出200万元用于支付教师的工资。

教师是学校教学工作的核心力量,他们的工资待遇直接关系到教师的积极性和学校的教学质量。

另外,我们还将拿出50万元用于购买教学材料、课程开发和改进,提高教学质量,培养学生的综合能力。

剩下的50万元将用于购买实验室设备,提供更好的实验条件,培养学生的实践能力。

2. 行政支出:估计为100万元。

行政支出主要用于学校日常行政运作和管理费用,包括办公用品、水电费、差旅费等。

我们计划拿出50万元用于办公用品和水电费等日常费用,以确保教职员工的正常工作环境和学校运转的顺利进行。

另外,我们还将拿出30万元用于差旅费,用于学校组织师生参加学术交流和教研活动。

剩下的20万元用于其他行政管理费用。

3. 设备更新支出:估计为50万元。

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报
尊敬的领导和各位老师:
我是XX学校的财务主管,今天我将向大家汇报我校今年的经费预算情况。

首先,我要感谢各位领导对学校财务工作的大力支持和关心。

今年,学校在经费预算方面做了大量的工作,经过精心的筹划和调配,我们已经完成了今年的经费预算。

接下来,我将向大家详细介绍我校的经费预算情况。

在教育经费方面,今年我们将继续加大对教学设施和教学资源的投入,确保教学设施的完善和教学资源的充足。

同时,我们还将加大对教师队伍的培训和建设力度,提高教师的教学水平和专业素养。

在学生活动经费方面,我们将继续加强对学生课外活动的支持,丰富学生的课余生活,培养学生的兴趣爱好和团队合作精神。

同时,我们还将加大对学生奖励和助学金的投入,帮助家庭困难学生顺利完成学业。

在后勤保障方面,我们将继续加强校园环境的整治和美化工作,改善学校的教学和生活环境。

同时,我们还将加大对校园安全设施和设备的投入,确保师生的人身和财产安全。

在科研经费方面,我们将继续加大对科研项目的支持和资助,鼓励教师和学生积极参与科研活动,提高学校的科研水平和科研成果。

总的来说,今年学校的经费预算主要围绕教育经费、学生活动经费、后勤保障和科研经费四个方面展开,我们将充分利用有限的经费,确保经费的合理分配和有效使用,为师生营造良好的学习和生活环境。

最后,我要再次感谢各位领导和老师对学校财务工作的支持和关心,同时也希望大家能够在日常工作中节约开支,提高经费利用的效益,共同为学校的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!。

学校共用经费预算汇报

学校共用经费预算汇报

学校共用经费预算汇报概述本文档旨在对学校共用经费预算进行汇报,包括预算的分配方案和使用情况。

通过透明公开地向相关利益相关方提供这些信息,旨在增加预算的合理性和准确性,促进学校财务管理的透明度和效率。

预算分配方案学校共用经费预算的分配方案是基于学校的发展需求和整体经济状况进行制定的。

以下是本年度的预算分配方案:1. 教育资源改善:为提高学校教育质量,部分经费将被用于购置教学设备、图书、实验室器材等教育资源的改善。

2. 师资培训:为提升教师专业能力,一定比例的经费将用于教师培训和进修,包括参加学术研讨会、培训课程等。

3. 学生活动支持:为促进学生的全面发展,一定比例的经费将用于学生社团和活动的支持,包括举办学术讲座、文化艺术活动等。

4. 基础设施维护:为保障学校基础设施的正常运行,一定比例的经费将用于维护和维修校园建筑、设备设施等。

5. 行政管理支持:为提供良好的行政服务,一定比例的经费将用于行政管理的支持,包括人力资源培训、信息技术更新等。

预算使用情况本年度学校共用经费的使用情况如下:- 教育资源改善:经费按计划使用,已购置新的教学设备、图书和实验室器材,进一步提升了教育资源质量。

- 师资培训:经费充分利用,教师培训和进修计划得以顺利实施,提高了教师的专业水平和教学质量。

- 学生活动支持:经费用于支持各类学生社团和活动,丰富了学生的课余生活和综合素质培养。

- 基础设施维护:经费用于定期维护和维修校园建筑、设备设施,确保了校园环境的舒适和安全。

- 行政管理支持:经费投入到行政管理的改善和人力资源培训,提升了行政服务的质量和效率。

结论通过透明公开地进行共用经费预算的分配和使用汇报,我们致力于提高学校财务管理的透明度和效率,并且确保经费的合理使用。

本年度的预算分配方案经过合理考虑,预算使用情况符合预期目标。

感谢各位利益相关方对学校财务工作的支持和关注。

如有任何问题或建议,请随时与我们联系。

谢谢!---学校共用经费预算汇报概述本文档旨在对学校共用经费预算进行汇报,包括预算的分配方案和使用情况。

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报
尊敬的领导和各位老师:
我代表学校财务部门,向大家汇报我们学校最近一段时间的经费预算情况。


过去的一年里,我们对学校的各项支出进行了详细的统计和分析,以确保经费的合理分配和有效利用。

首先,我们对学校的日常运营支出进行了全面的核算。

这包括教学设施的维护
和更新、教学用具的采购、师生活动的经费支出等。

通过对这些支出的仔细盘点,我们发现了一些潜在的节约空间,并对相关支出进行了调整和优化,以确保每一笔经费都得到了最大的利用。

其次,我们对学校的特殊项目支出进行了审慎的安排。

比如学校的科研项目、
艺术节目、体育比赛等,这些项目都需要额外的经费支持。

我们在预算过程中,充分考虑了这些项目的重要性和影响力,确保它们能够得到足够的资金支持,以保证学校特色项目的顺利开展。

此外,我们还对学校的长期发展进行了考虑。

我们设立了专门的资金池,用于
未来学校建设、设备更新、教师培训等方面的支出。

我们希望通过这样的长期规划,为学校的可持续发展奠定坚实的经济基础。

在经费预算的过程中,我们还特别注重了经费的透明度和公开性。

我们定期向
全校师生公布学校的经费收支情况,接受大家的监督和建议。

我们欢迎任何人对学校的经费使用提出质疑,也乐于接受任何合理的建议和意见。

综上所述,学校的经费预算工作已经全面展开,并取得了一定的成效。

我们将
继续努力,不断完善预算制度,确保每一分经费都得到了妥善的运用,为学校的发展提供坚实的财务支持。

谢谢大家的聆听。

学校财务部门敬上。

学校公用经费预算分配方案

学校公用经费预算分配方案

学校公用经费预算分配方案一、导言二、预算总额及分配原则1.预算总额:根据学校上一年度公用经费实际使用情况及本年度预算需求,确定本年度公用经费预算总额为200万元。

2.分配原则:公平性:确保各学院、部门经费分配公平,兼顾教学、科研、管理等各方面需求。

效益性:优先保障教育教学、科研创新、师生福利等关键领域,提高经费使用效益。

灵活性:根据实际情况,适时调整预算分配,确保经费合理使用。

三、具体分配方案1.教育教学经费(70万元)(1)课堂教学经费(30万元):用于购买教学设备、教学材料、教学软件等,提高课堂教学质量。

(2)实践教学经费(20万元):用于实验室建设、实习实践基地建设、实践课程开发等,培养学生的实践能力。

(3)教育教学改革经费(20万元):用于支持教育教学改革项目,推动教学方法、课程体系、评价体系等方面的创新。

2.科研创新经费(30万元)(1)科研项目经费(20万元):用于支持教师开展科研项目,提升学校科研水平。

(2)科研成果转化经费(10万元):用于推动科研成果转化为实际生产力,促进学校与社会的交流合作。

3.师生福利经费(30万元)(1)教师培训经费(10万元):用于组织教师参加各类培训活动,提升教师教育教学能力。

(2)学生活动经费(10万元):用于举办各类学生活动,丰富校园文化生活,提高学生综合素质。

(3)困难学生资助经费(10万元):用于资助家庭经济困难的学生,保障他们的基本生活和学习需求。

4.校园环境建设经费(40万元)(1)校园绿化经费(10万元):用于校园绿化、美化环境,提升校园整体形象。

(2)基础设施建设经费(20万元):用于改善校园基础设施,包括校舍维修、设备更新等。

(3)安全保卫经费(10万元):用于加强校园安全管理,保障师生人身安全。

四、监督与评估1.建立公用经费预算分配监督机制,确保预算分配的公平、合理、透明。

2.定期对预算执行情况进行评估,分析预算使用效益,为下一轮预算分配提供依据。

学校公用经费预算方案

学校公用经费预算方案

学校公用经费预算方案背景学校作为一所拥有三万多名学生和数千名教职工的大型综合性大学,需要联合学生会、学术职能部门和行政职能部门提出一套合理、透明、可操作的公用经费预算方案。

该方案的实施将直接影响学校各项目的经费使用情况,同时也将体现学校的管理效率和不断提升的行政服务水平。

目标制定合理的学校公用经费预算方案,实现以下目标:1.对学校公用经费进一步做到信息公开、公开透明,回应社会和师生对学校经费开支的疑虑和质疑;2.避免浪费或重复开支,鼓励各部门合理规划、精细管理;3.保障学校的基础运转与发展所需的经费,切实提升教育教学水平和网络化建设水平;4.务实推进“厉行节约、反对浪费”工作,保证公共财产的合理使用。

预算范围为确保对学校公用经费的统一管理和规范使用,经费预算范围应包括:1.管理费用和日常运行经费:包括各部门设施维护、设备维修、各类业务网站建设、网络设备维护等支出;2.人员开支:包括各部门人员工资、人员培训、考核、津贴等开支;3.研究与发展经费:包括教职工科研工作所需的经费和学术会议、研讨会等科研交流费用开支;4.其他经费:包括学校章程中规定的各项经费和权益性质的经费。

预算原则制定学校公用经费预算方案必须遵循以下原则:1.综合考虑学校各项工作的实际需求和优先顺序,合理分配经费;2.以保障基本运转为前提,适度考虑发展需求,做到收支平衡;3.立足目前并着眼长远,根据情况实时调整预算方案。

预算步骤本学校的公共经费及各部门的经费预算主要通过以下几个步骤实现:第一步:制定年度预算学校首先会召开财务与经费管理工作会议,以听取各部门经费使用计划和需求,逐步形成校级预算和各部门专项预算。

专项预算可从本科教学、研究生教育、行政管理、学生工作、文艺体育和社会服务等方面进行划分。

年度预算应做到科学、合理、保障基本运转,同时兼顾各类临时需求。

第二步:合理调解预算根据年度预算方案,各部门在提交其自身专项预算后,学校财务部门对年度预算进行整合调解。

学校经费预算报告最新3篇

学校经费预算报告最新3篇

学校经费预算报告最新3篇学校经费使用报告篇一为了落实国家教育部、自治区教育厅等上级部门关于收费政策的规定,进一步规范我校教育收费行为,切实维护学生和家长的合法权益,推动教育事业的健康发展,学校认真贯彻上级文件精神,以及地区教育(体育)局和学校的部署,本着诚信办教育的原则,紧密结合学校实际,积极开展收费自查自纠工作,现将具体情况总结如下:一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任。

严格执行上级部署和要求,结合我校实际做好周密部署,高度重视,成立了以校长为组长,财务人员以及各科室主任为成员的收费工作领导小组,专人负责,领导小组负责对上级文件的执行情况进行检查并向全校师生通★WWW.★报全校收费情况,并接受社会监督,班主任对收费现象高度重视,责任到位。

二、自查情况。

1.学校严格执行上级文件规定的收费项目和标准。

学校所有收费实行“收支两条线”并纳入财政专户管理,不截留、挪用和抵充收费。

2.学校不存在收取义务教育阶段学生学杂费、住宿费或借读费、择校费的现象。

3.学校不存在以举办兴趣班、补习班、培训班等为由向学生收取费用的情况。

也没有教师私自收费补课的现象存在。

包括利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费的补课行为。

4.学校严格执行自治区教育厅下发的有关订购中小学教辅材料“一科一辅导”的规定,所订购的教辅材料均是从规定的书店(新华书店)订购,购书价格按新华书店所定价格购买,由新华书店统一收取。

与本校没有直接关联。

三、落实收费公示制度学校严格执行教育收费公示制度,并在校务公开栏和校园显著的位置进行收费项目和收费标准的公示,让学校的教师、学生、家长进行监督检查,确保学校工作运行的透明度,收费政策调整后及时更新公示相关内容,做到了完全杜绝乱收费现象。

以上是我校对收费工作严格按照文件精神进行自查的汇报。

我们在今后的工作中还将继续努力,严格按上级的`规定执行,更好的贯彻好上级对学校收费工作的精神,树立良好的学校形象。

新校园公用经费申请报告

新校园公用经费申请报告

一、报告概述尊敬的领导:为了进一步加强我校校园建设,提升教育教学质量,提高师生的校园生活质量,我校拟申请新校园公用经费,用于改善校园设施、提升校园环境。

现将具体情况汇报如下:一、项目背景近年来,随着我国教育事业的发展,学校基础设施建设得到了前所未有的重视。

我校在各级领导的关怀和支持下,办学条件得到了显著改善。

然而,随着学校规模的不断扩大和教育教学需求的不断提高,我校现有的校园设施已无法满足实际需求。

为进一步优化校园环境,提升学校整体形象,我校决定申请新校园公用经费。

二、项目内容1. 校园绿化工程(1)提升校园绿化水平,增加校园绿化面积,美化校园环境,提高师生的生活质量。

(2)引入绿色植物,改善校园空气质量,为师生创造一个舒适的学习、工作环境。

2. 教学楼改造工程(1)更新教室设施,提高教室的使用效率,满足教育教学需求。

(2)改善教室照明、通风条件,为师生创造一个舒适的学习环境。

3. 运动场建设(1)新建运动场,丰富师生的课余生活,提高学生的身体素质。

(2)完善运动设施,确保师生在运动过程中的安全。

4. 校园信息化建设(1)升级校园网络,提高网络速度,满足教育教学需求。

(2)引进先进的信息化教学设备,提高教学质量。

5. 公共设施改造(1)更新校园公共设施,提高校园设施的利用率。

(2)改善校园环境,提升师生的生活质量。

三、项目预算根据项目内容,经初步测算,新校园公用经费预算如下:1. 校园绿化工程:30万元2. 教学楼改造工程:50万元3. 运动场建设:80万元4. 校园信息化建设:40万元5. 公共设施改造:20万元总计:200万元四、项目效益1. 提升校园环境,美化校园形象,为师生创造一个舒适的学习、工作环境。

2. 优化教育教学条件,提高教育教学质量。

3. 增强师生的凝聚力和向心力,提高学校整体实力。

4. 为学校可持续发展奠定基础。

五、保障措施1. 加强组织领导,明确责任分工,确保项目顺利实施。

永兴镇小学公用经费支出情况调研报告(小学)

永兴镇小学公用经费支出情况调研报告(小学)

永兴镇小学公用经费支出情况调研报告(小学)第一篇:永兴镇小学公用经费支出情况调研报告(小学)永兴镇小学公用经费支出情况调研报告一.学校基本情况我校2011年秋共有15个教学班(含教学点4个班),在校学生数502人,专任教师45人。

学校校园面积27603平方米,校舍建筑面积2723平方米,生均校舍面积5.5平方米,学校按国家农村小学二类标准配备有多媒体大厅、远程教育室、电脑室、自然实验室、图书室、体、音、美、劳器材室及配套活动室各1个,本年度新建图书馆一座,学校办学资产为264.99万元。

二.公用经费支出情况农村义务教育保障机制改革实施以来,国家对农村义务教育投入逐年大幅增加,尤其是农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平有了很大提高。

2010年度我校学生653人,公用经费总额299200元,生均458元。

2011年度我校学生605人,公用经费总额256100元,生均423元。

2010年度,公用经费支出教育局各股室的费用分别是:发行站杂志资料款春季2500元,秋季2200元;教研室课堂作业精选春季4140元,秋季2654元;电教馆实验器材6800元;总公司办公用品春季1935元,秋季1546元。

2011年上半年公用经费支出教育局各股室的费用分别是:发行站杂志资料款2500元;教研室课堂作业精选2604元;电教馆实验器材6200元;总公司办公用品1900元。

近两年来上级财政投入我校专项资金90万元,其中:2010年30万元,2011年60万元,分别修建了学生厕所和学生公寓。

三、存在的问题1、现行生均公用经费标准比以前有了提高,但随着物价水平的上涨以及学校教育的需求,再加上近年来学生人数锐减(我校8年前有1400多人,现在只有近500人),公用经费的标准已不能满足教育成本的基本需求。

有以下需要提高标准:教师培训学习费用;学校科研、校本课程开发;水电费虽是按居民生活水电标准执行,但每年实际支出金额较大。

校园班班通(建立一个电脑多媒体教室就需一大笔资金,建成后维护费用再加上硬件更新换代,每年电脑维护费用成本也较高);校舍维护维修用。

学校经费分配情况汇报

学校经费分配情况汇报

学校经费分配情况汇报
尊敬的各位领导:
我向大家汇报一下学校经费分配情况。

首先,我要说明的是,学校经费分配是
一个非常重要的工作,直接关系到学校的教学质量和师生的学习环境。

首先,我们对学校经费的使用进行了详细的统计和分析。

经过调查发现,学校
经费主要用于教学设备的更新和维护、师生活动经费、校园基础设施建设等方面。

其中,教学设备的更新和维护占据了大部分经费,因为良好的教学设备是保障教学质量的重要条件。

同时,师生活动经费和校园基础设施建设也是我们着重关注的方面,因为这些方面直接关系到师生的学习和生活环境。

其次,我们对学校经费的分配进行了合理的安排。

在教学设备更新和维护方面,我们采取了先进的设备和技术,确保师生在教学过程中能够得到最好的支持和帮助。

在师生活动经费方面,我们充分尊重师生的意见,根据实际情况进行合理的分配,确保师生能够参与到丰富多彩的活动中。

在校园基础设施建设方面,我们注重长远规划,确保学校的基础设施能够满足未来的发展需求。

最后,我们对学校经费的使用进行了严格的监督和检查。

我们建立了完善的监
督机制,确保学校经费的使用符合相关规定,杜绝浪费和滥用的现象。

同时,我们也积极听取师生的意见和建议,不断改进和完善学校经费的管理和分配工作。

总的来说,学校经费的分配情况是合理、科学、严格的。

我们将继续努力,不
断改进学校经费的管理和分配工作,确保学校经费能够更好地支持教学和师生的学习生活。

感谢各位领导对学校经费工作的关心和支持,我们将不负重托,努力为学校经费的管理和分配工作做出更大的贡献。

谢谢!。

学校集体经费预算报告

学校集体经费预算报告

学校集体经费预算报告
背景
本报告旨在提供学校集体经费预算的详细信息和分析。

学校集体经费是用于支持学校各类集体活动和项目的资金来源,包括校务会议、教职员工活动、学生社团等。

预算细节
根据对过去几年的预算和实际支出的分析,我们对学校集体经费进行了合理的预算安排。

以下是今年度的预算细节。

1. 校务会议
- 预算金额:100,000元
- 用途:用于召开校务会议,包括会议租赁费、餐饮费、会议材料等支出。

2. 教职员工活动
- 预算金额:50,000元
- 用途:用于组织各类教职员工活动,包括节日庆祝、团建活动等。

3. 学生社团
- 预算金额:80,000元
- 用途:用于支持学生社团活动的开展,包括器材购置、场地租赁等。

预算分析
通过对往年预算和实际支出的比对,我们发现预算分配相对合理,并且没有出现明显的超支情况。

然而,我们还需要持续关注各类活动的具体需求,以确保预算的合理运用。

结论
本报告提供了学校集体经费预算的详细信息和分析。

我们将根据预算分配的安排,确保经费的合理使用和透明度。

同时,我们也鼓励各部门和社团对经费使用提出合理建议,以进一步完善集体经费预算的管理。

以上即为本次学校集体经费预算报告的内容。

谢谢。

---
*注:以上预算数据仅供参考,具体金额可能有所调整。

*。

学校经费的报告

学校经费的报告

学校经费的报告引言学校经费是保障学校运转正常的重要资源,对学校的发展和教育品质起到至关重要的作用。

经过统计和分析学校的经费使用情况,本报告将对学校经费的使用情况进行详细的说明和总结,以期为学校对经费的合理分配提供参考。

方法为了对学校经费使用情况进行全面的了解,我们采用了以下方法进行研究和分析:1.收集学校的财务报表和相关资料:我们收集了学校的财务报表、收支明细以及其他相关资料,包括学校年度预算和实际支出情况等。

2.数据分析:我们对收集到的数据进行了详细的分析和统计,包括经费来源、支出分类、资金使用效益等方面。

3.参观调研:我们还进行了对学校的实地参观和调研,与学校的财务部门和相关人员进行交流和访谈,进一步了解学校经费的管理和使用情况。

结果经费来源根据我们的研究和数据分析,学校的经费主要来源于以下几个方面:1.政府拨款:政府是学校经费的主要来源之一,包括中央和地方政府的教育经费拨款。

2.学生学费:学生的学费是学校经费的重要来源之一,包括本科生和研究生的学费。

3.校企合作和捐款:学校根据自身的情况,积极开展校企合作和筹集捐款等活动,为学校的经费增加了一定的来源。

经费支出学校的经费主要用于以下几个方面:1.师资力量:学校致力于培养高素质的教师队伍,因此在师资力量的建设上投入了大量的经费,包括教师工资、培训和聘请高水平教师等方面。

2.学生教育和培训:为了提高学生的教育质量和培养学生的综合素质,学校将经费用于教学设施的建设和更新、教材和学习资源的采购等方面。

3.研究和科研项目:学校在科研方面投入了一定的经费,以支持教师和学生的科研项目和学术活动。

4.校园建设和维护:学校致力于提供良好的学习和生活环境,因此将一定的经费用于校园的建设和维护,包括教学楼、实验室、图书馆等设施的修建和维修等方面。

经费使用效益学校对经费的使用也取得了一定的效益:1.教学质量的提升:学校通过增加对教师的培训和引进高水平教师等方式,提高了教学质量,得到了学生和家长的好评。

三岭学校经费预算

三岭学校经费预算

三岭学校秋季学期经费预算
三岭学校2015-2016学年秋季学期财政补助收入公用经费合计39500元,我校严格执行教育局“五三一一”经费使用方案的精神,经校委会研究决定我校公用经费支出预算计划如下:
一、教学及办公支出(19750元):
1.教学用品支出5840元;
2.办公支出3450元;
3.学生奖品支出2040元;
4.电脑耗材支出2270元;
5.体育用品支出2250元;
6.卫生工具支出1520元;
7.新增图书2850元。

二、校园文化建设支出(11850元):
1.喷绘、科室牌、展板、泡沫字等支出3455元;
2.照明设备及线路改造建设支出1500元;
3.粉刷墙体支出2320元。

4.购置书架,校园座椅4575元
三、装备更新(3975元):
1.取暖用具更新支出2250元;
2.购置打印机1725元。

四、后勤(3975元):
1.厨师工资支出3000元;
2.电费等支出975元。

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学校公用经费预算报告
1、收入情况:本学年度,我校经费主要来源是国家财政补助公用经费。

总金额为:70778.1元
2、支出情况:一学年来,我校经费使用,坚持为教学服务为主,凡是学校的物资设备,经费开支,人力使用和生活管理等,首先保证教学上的需要,只要是教学需要而有可能的,就大力支持,积极去办,使教学设备和经费保证用在最急需的地方,力求减少非教学性的开支,以发挥最大的效益。

资金预算支出58002元,实支48632.12元,占预算支出8%,其中:
(1)办公费支出30628元,实支37788.6万元,超支7160.6元,占原计划的23%。

(2)差旅费支出5500元,实支3760元,节支1740元,占原计划的31%。

(3)邮电费支出660元,实支590元,节支70元,占原计划的11%。

(4)正常维修费支出25200元,实支7680元,节支17520元,占计划开支的70%。

(5)电费2684元,实支2423.52元,节支260.48元,占原计划1%。

(6)水费支出460元,实支80元,节支380元,占原计划的83%。

(7)会议费支出1800元,实支270元,节支1530元,占原计划85%。

(8)取暖费支出8400元,实支1040元,节支7360元,占计划开支的88%。

3、对比结存9369.68元。

2015年11月7日
学校公用经费预算报告[篇2]
一、收入预算
我校预计本学年收入(学前班收费)12000元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。

二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)、办公支出11800元。

其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费2000元,维修费800元。

(二)、劳务支出7400元。

其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费2000元,临时代课费3000元。

(三)、活动费支出2000元。

“六﹒一”节活动费1000元,其他活动费1000元。

(四)、设备购置费(购置教室内黑板等)4000元。

(五)、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元,工勤人员服装费1000元,燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

鸭池镇岩头小学
2015年3月3日
学校公用经费预算报告[篇3]
一、收入预算
我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)、工资福利支出***
其中:基本工资***津贴补助***
(二)、对个人和家庭的补助***
其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***
(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。

校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

*****小学
****年*月**日。

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