财政票据管理专项检查

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关于财政票据管理专项检查自查报告

为进一步深化和完善非税收入征收管理,规范各执收(罚)单位非税收入征缴行为,加强财政票据使用管理,落实“收支两条线”管理规定,根据《财政票据管理办法》(财政部令第70号)、《xx市政府非税收入管理办法》等有关规定,我校对财政票据管理专项进行全面自查,现将我校自查情况报告如下:

(一)非税收入项目和标准执行情况

我校使用的财政票据所执行的非税收入文件都为合法有效,没有存在自立非税收入项目及擅自扩大征收范围、提高征收标准的情况。

(二)非税收入管理情况

我校的非税收入按规定使用非税系统征收缴存并及时足额上缴财政专户,实行“收支两条线”管理。

(三)财政票据使用情况

我校在财政票据各栏目填写规范、准确、完整,票据填开金额与实际收取、上缴金额一致,不存在财政票据相互串用或混用行为以及利用财政票据收取经营服务性收费行为。

(四)财政票据管理情况

我校有专人管理财政票据,并建立了完善的票据登记制度及票据管理台账。不存在擅自印制或买卖、转让、转借、

涂改、伪造财政票据的行为,对使用完毕的财政票据,按票据号段顺序整理票据存根联,并按规定妥善保管和及时核销财政票据。我校没有存在丢失财政票据的现象及违反财政票据管理规定的其他行为。

我校十分重视财政票据管理专项检查工作,严格按照政府文件要求进行非税收入征收管理,一如既往地严格执行上级行政机关的文件要求,经常进行自查,随时接受上级相关部门的检查和监督。

xxx中学

2017年5月16日

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