10月预算明细
项目经费预算明细表
项目经费预算明细表
一、人员费用
1.研究团队人员:
(1)研究员:
主要负责项目的研发和调查,预计所需研究员5人,每人每月工资3万元,合计每月15万元,每年180万元。
(2)实习生:
主要负责项目的实验和实施,预计所需实习生10人,每人每月工资
1.5万元,合计每月15万元,每年180万元。
2.专家顾问:
每月支出专家顾问酬劳30万元,每年360万元
二、购置设备费用
1.实验设备:
预计购买实验仪器设备100台,每台价值5000元,合计500万元。
2.办公设备:
预计购买办公用设备10台,每台价值3000元,合计30万元。
三、会议费用
1.国内会议:
每月支出会议费20万元,每年240万元。
2.国外会议:
每月支出会议费50万元,每年600万元。
四、论文实验费用
1.实验材料:
每月支出实验材料费用40万元,每年480万元。
2.论文版面费:
每月支出论文版面费用10万元,每年120万元。
五、差旅费用
1.国内差旅:
每月支出国内差旅费用20万元,每年240万元。
2.国际差旅:
每月支出国际差旅费用50万元,每年600万元。
六、项目印刷费用
1.项目文档:
每月支出项目文档印刷费用10万元,每年120万元。
2.项目合同:。
项目经费预算明细表
项目经费预算明细表
申报金额项目项目明细经费来源 (万元)
1、宣传发动25万元;
2、集中整治120万元; 创建19条餐饮消 1、市级财政拨款170万元; 290
3、督查指导45万元; 费示范街 2、区县级财政拨款120万元。
4、印制卫生制度、承诺书、设置
公示牌100万元。
1、监督检查,收集信息10万元; 定期发布餐饮消费1、市级财政拨款10万元;
20 2、广泛宣传,发布信息,召开信安全预警信息 2、区县级财政拨款10万元。
息发布会10万元。
定期公布餐饮消费1、添置监督监测仪器设备40万元; 1、市级财政拨款50万元; 100 安全监督监测结果 2、监测抽检60万元。
2、区县级财政拨款50万元。
1、宣传发动5万元; 加强卫生管理人员1、市级财政拨款30万元; 50
2、举
办培训班35万元; 知识培训 2、区县级财政拨款20万元。
3、印发培训资料10万。
加强对食源性疾病1、监测网络建设10万元; 1、市级财政拨款10万元; 20
的监测和监控 2、监控体系建设10万元。
2、区县级财政拨款10万元。
1、举办专业知识培训班35万元;
培训和聘用乡、镇、2、印发培训资料20万元; 1、市级财政拨款70万元; 街
道餐饮卫生 200 3、聘用费120万元(1.2万元/人2、区县级财政拨款130万元。
检查员年);
4、检查经费25万元。
市级财政拨款340万元
合计 680
区县级财政拨款340万元
1
主题词:卫生工作经费食品卫生请示长沙市卫生局办公室 2008年4月14日印
2。
安全文明施工措施费清单五篇
申请支付费用
□现象进度属实:
□施工、建设和监理方对照建筑工程安全防护文明施工项目清单实施情况,同意支付该阶段安全防护文明施工措施费 %。
施工单位(公章):
法人(或负责人):
日 期:
监理单位(公章):
法人(或负责人):
日 期:
建设单位(公章):
法人(或负责人):
日 期:
建设主管部门(公章):
7.现场施工机具操作区安全保护设施费用。
8.其他安全防护措施费用。
1.建筑物垂直封闭费用。
2.垂直防护架、水平防护架、安全防护通道措施费用。
3.保障施工现场周边建筑物、构筑物、文物、园林绿化和电力、通信、给排水、油、天燃气管线等城市基础设施采取的安全防护费用。
4.远程监控设施安装、使用及设施摊销费用。
5280
10
镝灯
台
10
650
6500
碘钨灯
套
20
80
1600
8100
11
场地硬化
M2
1100
40
44000
施工道路砼地面
M2
610
50
30500
楼周边砼硬化
M2
1020
40
40800
办公室宿舍安装空调
台
5
2500
12500
工人洗澡堂
间
2
3200
6400
工人娱乐室
间
1
2800
2800
电脑
台
3
3500
10500
只
280
93
26040
2
急救药箱
只
20
服装厂专项费用预算明细
比18年车费报销离职率20%,预计费用24160元,
共计费用80160元,(18年实际费用预计89000
元,19年预算减少9000元左右)
针对裁剪车间主裁、副裁、后道专机、缝制车间 专机岗位(根据19年人员规划,增加3人缴纳工伤 42,012.50 保险),18年7月-12月工伤险实际费用2722.5 元,19年预算8085元(费用增加5362.5元),雇
1 1-1
2 2-1 2-2 2-3 2-4
服务费项目 水费吨数单价 退货科水费剔除 小计 电费度数单价 收回水电费 退货科电费剔除 面辅料仓电费剔除 售后电费剔除 小计 合计
1月 3661.2 -2893 768.2
42171.95 -1153 -748
-7184.32 -1292.72 31793.9141 32562.1141
34220 81574.02
46954.02 134134.02
6月 5840.1 -2804 3036.1
91895.85 -1153 -510
-7184.32 -1864.32 81184.2099 84220.3099
7月
8月
9月
7006.5
6718.95
5422.95
-4059
-4059
-4059
8200元
福利费用共计增加预计22.7万
合计 59790.15
-36262 23528.15 733969.722
-13218 -7299 -86211.84 -18370.64 608870.242 632398.392
备注 按照新增班组导致上涨5% 按照新增班组导致电费上涨1%
实际水电费用616434元,预算费用增加15964元
10月财务工作计划(5篇)
10月财务工作计划(5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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经费预算计划书【优秀6篇】
经费预算计划书【优秀6篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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政企客户部十月经营分析
业务收入占比
政企收入月度趋势
单位:万元
注:数据来源财务报表
政企客户部十月经营分析
4
1.1.3 各分公司预算完成情况
龙泉、郫县、新都完成预算进度!
排名 分公司 1 高新 2 金牛 3 城北 4 青羊 5 武候 6 城西 7 锦江 8 成华
9月目标 10月目
9月 10月 合计 值
标值 进度值 完成率
1143 1284 2427 1355 1329 2684 90%
收入完成建议:加强新量收入发展、存量用户增 量挖掘提升、重大项目增收、收入计费基础管理等 工作;
数据来源:财务报表
政企客户部十月经营分析
1.1.2 全区政企1-10月累计收入完成情况
政企客户累计收入周期有较大增幅
截止10月,全区政企累计实现收入12.34亿元,同比增幅15%。收入贡献主要来 源于固网、互联网、增值及综合信息应用服务和移动业务分别占比41%、43%、14% 和2%。
各月固网语音收入走势
政企固网语音业务呈萎缩趋势,月度波动较大!
月度趋势:固网话音业务逐月走势基本持平,略有向下的趋势; 集中趋势:政企语音消费高峰期库三、六、九月,低谷期分布在一、二、八和十月份; 数据来源:财务收入明细表。
政企客户部十月经营分析
1.1.5.2 政企移动业务收入定比分析
政企移动业务收入贡献逐渐增加
政企客户部十月经营分析
1.2.6 7+1项目拓展情况
分公司(单位:万元) 当月收入
蓝海网盟 金色校园 宽带星天地 全球眼
118 46 1.49 686
累计收入
1371 908 23
计划完成率
71.42% 75.67% 47.16% 80.45%
办公室经费预算表Excel模板
办公室经费预算明细
项目
明细1月2月源自3月4月5月
月预算 6月 7月
8月
9月 10月 11月 12月
年预算
① 复印纸张消耗
② 墨盒、色带
③ 文件夹及办公杂项
④ 清洁用品
日常消耗
⑤ 快递
⑥ 网费和座机
⑦ 人才招聘
招待费
⑧ 饮用水
房租、水 电
① 房租 其他
② 水电
油贴 活动
① 油贴 ① 春游或者秋游活动1 ② 全年乒乓次球或演讲比
赛 ③ 中秋发放员工购物卡
④ 春节发放员工购物卡
⑤ 春节年饭、抽奖
⑥ 员工生日福利
物业
① 物业管理
其他
备注
年度预算费用明细表
2023年度预算费用明细表
一、财务预算情况
1、工资福利
(1)基本工资:管理人员8200元/月,职员工资6000元/月,实习生3000元/月,共计人数200人;
(2)社会保险费:每月社会保险费3000元;
(3)其他福利:节日福利每人1000元,旅游补贴每月500元,共需支出20万元。
2、办公费
(1)水电费:每月支出4000元;
(2)办公用品:每月支出3000元;
(3)招待费:每季度支出10万元;
(4)日常维修及改装费用:每月支出5000元。
3、会议费
(1)国内会议费:每季度支出5万元;
(2)国外会议费:每季度支出10万元。
4、品牌营销
(1)纸制广告物料:每月支出2.5万元;
(2)电子广告物料:每月支出1.2万元;
(3)广告宣传费:每月支出1.8万元。
5、技术研发
(1)设备折旧及维护费:每年支出250万元;(2)技术研发人员费用:每月支出10万元;(3)技术改造费用:每季度支出20万元;(4)软件开发费用:每季度支出5万元。
6、其他支出。
预算的编制流程
预算的编制1范围公司的全面预算的编制过程。
2控制目标2.1确保公司对经营活动制订相对准确的详细预算,以作为内部控制与衡量企业公司和部门经营业绩的依据2.21.2.11.2.21.2.3明确各部门的职责和部门间数据和时间的衔接性,确保在预算编制过程中各部门之间达到链式流转,降低财务决策风险3主要控制点3.1各主管副总审核各部门业务和费用预算的合理性3.2会计主管审核各预算表格的准确性,前后数据的钩稽关系,并决定是否要各部门经理做相应的调整或附详细制定依据3.3各部门预算编制及时性和准确性纳入部门绩效考核45特定政策5.1预算编制日程安排:10月10前市场部完成营销预算,销售部完成销售预算,且由主管副总审批完毕10月10日开始计划调度室完成生产计划和材料需求预算,17日前主管副总审批完毕10月18日前各部门上报固定资产需求预算。
其中,固定资产-信息设备需求预算交信息技术部,信息技术部汇总,10月25日前主管副总审批完毕;其他固定资产需求预算10月18日前交设备能源部,设备能源部汇总,10月25日前主管副总审批完毕10月10日前技术中心完成研发预算,10月15日前由总经理审批完毕10月26日前各部门向采购部报采购需求,采购部编制采购预算,储运部制定运输费预算,11月上旬主管副总审批完毕10月20日前各部门向人力资源部上报部门人员需求计划、部门人员调整计划、部门人员晋升计划,11月初人力资源预算由总经理审批完毕其他各部门业务和费用预算由各主管副总在10月29日前审批(其中,战略管理部的由战略管理委员会审批,内审部的由审计委员会审批,办公室、质量管理部的由总经理审批)11月中旬财务部会计主管汇总、审核预算,11月20日前形成总预算初稿5.2所有在预算表格中涉及物资采购金额和销售收入金额的,均指不含税值;涉及应收帐款、应付帐款、货币收支均指不含税值5.3其它费用预算:所有占总费用比例超过3%以上的费用项目必须单列并附详细制定依据5.4办公费用:各部门的日常办公费用,按管理岗位每人每月5元、工人岗位每人每月1元的标准核定。
史上最详细的会议预算
某高峰论坛会议预算会议时间:会议地点:预计参会人数:500人会议收费:1000元(住宿及考察费用自理)会期:2天(会议1天、旅游1天)预算及盈利(预算明细见下表)预算项目明细参会人数与支出费用变化下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导,各位同仁:大家好!本人被组织任聘为。
副校长已有五年,主抓德育教育工作,分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。
身为副校长,我努力学习党的教育方针,学习邓小平教育理论。
用全新的教育教学理念武装自己,努力提高自身教育理论素养。
我在党的组织生活中,学习党建理论;在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规;在业务学习中,学习人文文化,加强自身政治理论,道德修养,培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来,我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作,确保学校教育教学工作运作正常。
我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干,善于思索,不断创新”三种优秀品质。
以奖励机制为主,及时勉励,激发老师团队精神,从而完成教育教学任务。
其出发点是一切为了学生,为了学校的生存、发展而不辍劳作。
下面我就德育工作管理谈谈自己的做法,将一年工作总结如下:一、加强学习,联系实际,提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展,不学习就会跟不上时代的步伐,特别是作为一名校级领导和德育工作者,必须始终站在社会发展的前列,德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
因此,我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书,提高自己对政治的敏锐性,提高对教育的认识和个人品德修养,提高管理能力。
在这一年里,我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍,这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。
(一)严格要求自己,以身作则古人云“直而影正,以己以正而为人之标”,作为一名校级干部,在很多方面都要对自己有严格的要求,否则就没有进步,就不能为人之标,就没有能力去管理别人。
国庆节手工活动
国庆节手工活动一、活动主题热爱祖国,巧手献国庆——手工艺术展示与体验二、活动名称国庆节手工活动——“巧手绘制爱国心,共筑中华梦”三、活动背景国庆节,是中华人民共和国成立的纪念日,每年10月1日,全国各地都会以不同的形式庆祝这一重大节日。
手工活动作为一种富有创造性和趣味性的庆祝方式,不仅能够让参与者深入了解国家的历史文化,还能通过手工制作表达对祖国的热爱之情。
在国庆节期间,举办一场富有教育意义和互动体验的手工活动,旨在激发广大人民群众的爱国热情,增强民族自豪感,同时丰富节日期间的文化生活,提高人民群众的幸福感和归属感。
请根据此格式和内容继续补充后续部分,或提供更多细节以便进一步撰写。
四、活动目的1. 弘扬爱国主义精神,庆祝中华人民共和国成立纪念日。
2. 通过手工艺术形式,展现中华传统文化的魅力,增强民族文化自信。
3. 提高参与者的动手能力和创造力,增进对国家历史和文化的了解。
4. 促进群众间的互动交流,营造和谐温馨的节日氛围。
5. 培养公民的社会责任感,激发社会各界参与公共文化活动的热情。
五、活动时间2023年10月1日至10月7日,每日上午9:00至下午5:00。
六、活动地点市文化中心多功能厅及户外广场。
七、活动对象1. 面向全市范围内的市民,特别是青少年学生及广大手工爱好者。
2. 邀请当地艺术家、手工艺人参与指导和展示。
3. 鼓励学校、社区、企事业单位组织团队参加,促进社会各界的文化交流。
八、活动流程1. 活动前期准备:- 宣传推广:通过媒体、网络、社区公告等多种渠道发布活动信息,吸引市民关注和参与。
- 报名工作:设立报名点,接受个人和团队的报名,并提供活动指南和材料清单。
- 场地布置:在活动场地设置展示区、体验区、休息区等,确保活动顺利进行。
2. 活动启动:- 开幕式:10月1日上午9:00,举行简短而隆重的开幕式,介绍活动意义、流程及注意事项。
- 启动仪式:邀请嘉宾进行致辞,并宣布活动正式开始。
10月财务工作总结8篇
10月财务工作总结8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务10月工作计划范文
财务10月工作计划范文
10月财务工作计划
1. 月度财务报表编制:准备10月的财务报表,并确保准确无误地编制和分析财务数据。
这将包括损益表、资产负债表和现金流量表的编制。
2. 预算管理:完成10月的预算编制工作,并与相关部门进行沟通和协调,确保预算的合理性和准确性。
3. 财务分析:分析10月的财务数据,并提供相应的财务报告和建议。
识别潜在的财务风险和机会,并提出相应的应对措施。
4. 税务申报:按时申报10月的税务,并确保纳税义务的履行。
了解最新的税收法规和政策,并及时更新公司的税务管理措施。
5. 成本控制:根据公司的成本控制策略,制定并执行10月的成本控制计划。
与相关部门合作,找到降低成本和提高效益的方法。
6. 会计档案管理:负责10月的会计档案管理工作,确保会计记录的完整性和准确性。
及时归档和保管所有的财务文件和凭证。
7. 资金管理:管理10月的资金流动,确保公司资金的合理使用和投资。
监控现金流量,并进行必要的资金调配。
8. 与外部机构的沟通和协调:与银行、税务机关和其他相关部门保持良好的沟通,并
及时回应他们的要求和查询。
9. 内部控制和审计:参与内部控制和审计工作,确保公司财务管理的合规性和有效性。
根据审计结果,提出改进建议。
10. 人员培训和发展:根据团队的需要,组织相应的财务培训和发展计划。
提高团队成员的财务技能和知识水平。
这是一个基本的财务工作计划范文,具体的计划内容可以根据实际情况进行调整和细化。
同时,计划的执行应根据实际的情况进行监控和调整,确保计划能够顺利完成。
科技项目经费预算编报中常见问题及注意要点
2023年6月
1
2024/10/10
主要内容
一、预算编报中旳常见问题 二、预算编报中旳注意要点
2
2024/10/10
一、预算编报中旳常见问题
不符合政策相符性原则 如: 列支政策所不允许旳支出;(招待费、礼品费) 科目概念混乱、内涵与政策要求不符(材料与设 备费); 预算科目旳开支范围、开支原则不符合要求; 管理费、征询费等原则超出政策要求等。
预算购置或试制单台仪器设备价值到达或超出5万元人民币 时(涉及用自筹经费购置或试制旳仪器设备),需要在设 备费明细表中填列仪器设备清单,在预算阐明书中阐明购 置或试制该仪器设备旳必要性,并提供拟购置仪器设备三 家以上代理商旳CIF(到岸价)报价单及其联络电话等详细 资料。预算购置(试制)单台仪器设备价值到达或超出50 万元(成套设备100万元)人民币时,还需经过重庆市新购 大型科学仪器设备联合评议办公室组织旳综合评议。
其他材料需要在材料费预算明细表中填列预算总数,并在 预算阐明书中阐明数量、价格旳测算根据。
原则上,不能够使用专题经费购置生产性材料、基建材 料、大宗工业化原料。
原则上,不能够用专题经费购置一般办公材料,确有必
要购置某些与课题研究有关旳办公材料时,预算数量不
宜过大且必须在预算阐明书中作详细阐明。
13
2024/10/10
二、预算编报中旳注意要点——测试化
验与加工
总费用在5万元以上旳各项测试化验加工项目, 在预算阐明书中应详细阐明其与课题研究任务旳 有关性,选择旳测试化验加工单位旳理由以及次 数、价格旳测算根据等。
其他测试化验加工需要在预算阐明书中阐明测试 化验加工次数、价格旳测算根据。
十月份工作计划与资金预算报告(9月28日)-
企划部10月份计划资金预算报告根据拟定的开业时间(11月28日与前期市场推广预案所制定的执行计划和总进度安排,现将10月份计划所需资金预算报告如下,请财务部审计报批:一、制作推广费用:1、连锁经营机构店内展示:A、喷绘条幅:12家分店根据不同尺寸,每家1、2条,每条:200元,预计共需,6000元;展架:12家分店每店3个共26个每个:80元,预计共需,6000元;B、桌签:12家分店每家100个(各店都有桌签,只制作彩色插页每个1元,预计共需,1200元;C、连锁经营机构店内消费者推广:特色折页:210g卡纸,双面彩印,10000张,预计共需,20000元;D、顾客意见反馈卡:10 cm X21cm 105g铜版纸10000张X0.50元/张,预计共需,5000元;2、连锁经营机构店内消费者纪念品:A、礼品盆花:定制800盆,10元/盆左右,预计共需,10000元;B、其他:视情况定制,10000元;二、户外宣传(广告、指示费用:雕鹰沟丁字路口广告牌,加大升高,改造费用,预计共需,2000元;三、CI、VI制作费用,预计共需,35000元;四、办公用品添置;1、移动硬盘,500元;2、电话,含宽带一年使用费(待定;3、软件,100元(盗版;4、办公用品预计800元;五、预算总计103300.00元。
企划部2005年9月26日关于企划部拟定10月份工作计划的报告根据拟定的开业时间(11月28日与前期市场推广预案所制定的执行计划和总进度安排,现将10月份工作计划拟定如下,请办公室审阅并报方总批示:1、时间划分:9月25日——27日(共3天主要工作:确定报纸宣传渠道,召开首次记者吹风会,拟定报纸软文宣传计划。
工作责任人协调配合人执行情况:2、时间划分:9月25日——10月10日(共15天主要工作:最后讨论、确定vi、ci标准,确定使用范围、方式。
工作责任人协调配合人执行情况:3、时间划分:9月28日——30日(共3天工作任务:确定印刷品的种类、宣传品的大样和推广渠道,联系并确定设计制作公司,进行前期合同的草签;同时各类宣传品草稿, CI方案延伸设计。
学校国庆节特色活动方案
学校国庆节特色活动方案一、活动主题祖国华诞,青春飞扬——学校国庆节特色活动二、活动名称“我与祖国共成长”系列庆祝活动三、活动背景国庆节是中华人民共和国成立的纪念日,是全体中国人民共同庆祝的重要节日。
为了进一步激发广大师生的爱国热情,增强民族自豪感,培养同学们的集体荣誉感和使命感,学校决定以国庆节为契机,举办一系列富有教育意义、形式多样的庆祝活动。
通过活动,展现我国改革开放取得的伟大成就,以及学校在教育教学、科研创新等方面取得的丰硕成果,让同学们在欢度佳节的同时,更加深刻地认识祖国、热爱祖国,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。
四、活动目的1. 弘扬爱国主义精神,增强师生国家意识和民族自豪感。
2. 丰富校园文化生活,展现学校的教育成果和学生的精神风貌。
3. 通过实践活动,提高学生的组织能力、协作能力和创新能力。
4. 强化历史教育,让学生深刻理解祖国的发展历程和伟大成就。
5. 激发学生积极参与社会公益活动的热情,培养社会责任感和奉献精神。
五、活动时间2023年10月1日至10月7日,具体活动时间安排如下:- 10月1日:开幕式及升旗仪式- 10月2日至10月6日:各类比赛、展览、讲座等活动- 10月7日:闭幕式及颁奖典礼六、活动地点活动主要在学校操场、多功能厅、图书馆、各学院会议室及教室进行,具体如下:- 开幕式及升旗仪式:学校操场- 知识竞赛、演讲比赛:多功能厅- 书法、绘画、摄影展览:图书馆展览区- 各类讲座:各学院会议室- 文艺汇演:学校大礼堂七、活动对象本次活动面向全校师生,包括本科生、研究生及教职工。
鼓励各班级、社团、学生组织积极参与,同时欢迎家长及社会各界人士观摩部分活动。
八、活动流程1. 开幕式及升旗仪式(10月1日)- 07:30-08:00 全体师生集合,准备升旗仪式- 08:00-08:30 升旗仪式,奏唱国歌,领导致辞- 08:30-09:00 开幕式文艺表演,展示学校风采2. 知识竞赛(10月2日)- 09:00-11:30 知识竞赛初赛,选拔优秀选手- 14:00-16:30 知识竞赛决赛,角逐最终奖项- 16:30-17:00 颁奖仪式,表彰获奖选手3. 演讲比赛(10月3日)- 09:00-11:30 演讲比赛初赛,选拔优秀演讲者- 14:00-16:30 演讲比赛决赛,展示演讲才华- 16:30-17:00 颁奖仪式,表彰获奖选手4. 书法、绘画、摄影展览(10月4日-10月5日)- 09:00-17:00 作品展览,展示师生艺术才华- 14:00-16:00 现场创作互动,邀请观众参与5. 各类讲座(10月6日)- 09:00-10:30 历史讲座,回顾祖国发展历程- 10:30-12:00 科技讲座,展示我国科技创新成就- 14:00-15:30 文化讲座,探讨中华优秀传统文化6. 文艺汇演(10月7日)- 14:00-16:30 各类文艺表演,展现师生才艺- 16:30-17:00 闭幕式,总结活动成果,颁发优秀组织奖7. 闭幕式及颁奖典礼(10月7日)- 17:00-17:30 闭幕式,领导致辞,总结活动收获- 17:30-18:00 颁奖典礼,表彰各类活动获奖者- 18:00 活动结束,全体师生合影留念,有序离场九、活动注意事项1. 安全保障:确保活动期间师生的安全,提前做好应急预案,设置临时医疗救护点,并对活动场地进行安全检查。
国庆节少年宫活动方案
国庆节少年宫活动方案一、活动主题红色传承,欢乐国庆——少年宫庆祝祖国华诞主题活动二、活动名称“国庆节少年宫活动方案”——红色梦想,少年中国三、活动背景国庆节,是中华人民共和国成立的纪念日,每年10月1日,全国各族人民共同庆祝这一伟大的节日。
少年宫作为培养青少年综合素质的重要阵地,肩负着传承红色基因,培育时代新人的重要任务。
在国庆节这一特殊时刻,通过举办一系列富有教育意义和趣味性的活动,旨在增强青少年对国家的认同感和自豪感,激发他们的爱国热情,同时丰富青少年的假期生活,锻炼他们的实践能力,引导他们健康成长。
请根据以上内容进行后续活动方案的制定。
由于指定只完成前三部分,若需要进一步的活动细节,请告知我继续编写。
四、活动目的1. 弘扬爱国主义精神,培养青少年的民族自豪感和责任感。
2. 通过参与活动,让青少年了解国家历史,传承红色文化,坚定文化自信。
3. 增强青少年的集体主义观念,提升团队协作能力和社交技能。
4. 丰富青少年的假期生活,提高他们的艺术素养和创新能力。
5. 强化身体锻炼,提高青少年的身体素质和健康水平。
五、活动时间2023年10月1日至10月7日,每日上午9:00至下午5:00。
六、活动地点地点设在XX市少年宫,包括室内活动大厅、户外运动场地、多功能教室等。
七、活动对象1. 面向全市6至16岁的青少年开放,不限性别、学校。
2. 特别邀请部分品学兼优的贫困学生免费参加,体现社会关爱。
3. 鼓励学校、社区、青少年组织集体报名,共同参与国庆庆祝活动。
八、活动流程活动流程分为以下七个主要环节,每个环节包含多项具体活动:1. 开幕式(10月1日上午9:00-10:00)- 主持人介绍活动主题和日程安排。
- 领导致辞,宣布活动正式开始。
- 升国旗,奏唱国歌,表达对祖国的敬意。
2. 红色主题教育活动(10月1日上午10:00-12:00)- 红色故事讲解,邀请老红军、老革命讲述革命故事。
- 红色电影展播,观看爱国主义教育影片。
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北京软通动力大连培训中心广告费用及预算分析
十月广告投入产出分析
广告费投入总额: 15750元
广告投入获得的招生收入:45300元
广告投入产出比=招生收入/广告投入金额 =45300 / 15750= 2.88 有效的广告投放渠道:大连晚报、大连半岛晨报
拟调整的广告投放渠道:人才市场,高校宣传
十月广告支出预算及支出明细
1、本月广告预算总额: 20000 元
2、本月截止 31 日累计已支出广告费: 15750 元
已支出广告费明细表
3、本次报批支出金额: 6375 元,其中用于本月广告费用: 6375 元
4、本月广告预算剩余支出金额: 4250 元。