安全检查台帐管理制度

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一、目的
为了加强公司安全管理,确保安全生产,提高员工安全意识,防止各类安全事故的发生,特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有部门、车间、班组及个人,涉及所有安全生产领域。

三、管理制度
1. 台帐建立
(1)安全检查台帐应包括检查时间、检查地点、检查人员、检查内容、存在问题、整改措施、整改完成时间、责任人等信息。

(2)各部门、车间、班组应按照各自职责范围,建立健全安全检查台帐。

2. 台帐管理
(1)安全检查台帐应由专人负责管理,确保台帐的完整、准确、及时。

(2)安全检查台帐应按照规定格式填写,不得随意涂改、伪造。

(3)安全检查台帐应定期进行整理、归档,便于查阅和追溯。

3. 台帐审核
(1)安全管理部门负责对各部门、车间、班组的安全检查台帐进行定期审核。

(2)审核内容包括台帐的完整性、准确性、及时性,以及是否存在安全隐患和整
改措施落实情况。

4. 台帐整改
(1)对发现的安全隐患,责任人应立即制定整改措施,并报安全管理部门备案。

(2)整改措施应具有可操作性,明确整改责任人、整改期限。

(3)整改完成后,责任人应将整改结果报安全管理部门,由安全管理部门进行复查。

5. 台帐培训
(1)安全管理部门应定期对各部门、车间、班组的安全管理人员进行安全检查台帐管理的培训。

(2)培训内容包括台帐的填写、管理、审核、整改等方面的知识和技能。

6. 台帐监督
(1)安全管理部门对安全检查台帐进行监督检查,确保台帐管理制度的执行。

(2)对违反本制度的行为,将依照公司相关规定进行处理。

四、附则
1. 本制度由安全管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜,由公司领导研究决定。

五、安全检查台帐填写要求
1. 检查时间:填写实际检查日期,格式为“年月日”。

2. 检查地点:填写实际检查地点,应具体到车间、班组。

3. 检查人员:填写参与检查的姓名。

4. 检查内容:列出检查的项目,如设备设施、作业场所、安全操作规程等。

5. 存在问题:列出检查中发现的安全隐患。

6. 整改措施:针对存在的问题,提出整改措施。

7. 整改完成时间:填写整改措施完成的时间。

8. 责任人:填写负责整改的人员姓名。

9. 备注:如有其他需要说明的事项,可在此栏填写。

通过以上安全检查台帐管理制度,旨在提高公司安全管理水平,确保安全生产,保障员工的生命财产安全。

各部门、车间、班组及个人应严格遵守本制度,共同维护公司安全生产的良好局面。

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