国税电子缴税合同协议书范本
国税短信合同章程协议书
国税短信合同章程协议书
甲方(纳税人):_____________________
乙方(税务机关):_____________________
鉴于甲方作为纳税人,需遵守国家税务总局关于税收征收管理的相关规定,乙方作为税务机关,负责税收的征收与管理。为了提高税收管理效率,确保税收信息的及时传达,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,就甲方接收乙方通过短信形式发送的税务相关信息达成如下协议:
1. 服务内容
乙方将通过短信平台向甲方发送包括但不限于以下内容:
a. 纳税申报提醒;
b. 税收政策变动通知;
c. 税务检查结果反馈;
d. 其他税务相关信息。
2. 甲方信息
甲方需向乙方提供真实有效的手机号码,如有变更,应及时通知乙方更新信息。
3. 信息保密
乙方承诺对甲方提供的手机号码及接收到的税务信息严格保密,不得泄露给第三方。
4. 信息准确性
乙方保证所发送短信内容的真实性、准确性,甲方应根据短信内容及
时履行相应的税务义务。
5. 信息反馈
甲方在接收到乙方发送的短信后,如有疑问或需要进一步的解释,可通过乙方提供的联系方式进行咨询。
6. 违约责任
如因乙方原因导致甲方未及时接收到税务信息,乙方不承担责任。甲方如因未及时查看短信或未按照短信内容履行税务义务,将自行承担相应法律责任。
7. 协议变更
本协议如有变更,乙方将提前通过短信通知甲方。
8. 法律适用与争议解决
本协议的签订、执行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方因履行本协议所发生的一切争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
税务文书合同模板
税务文书合同模板
甲方(纳税人):
名称/姓名:
纳税人识别号:
地址:
联系电话:
电子邮箱:
乙方(税务机关):
名称:
税务登记号:
地址:
联系电话:
电子邮箱:
二、合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在税务事项上的权利、义务和责任,确保税
务活动的合法性、合规性,并促进双方在税务合作中的透明度和效率。
三、合同内容
1. 纳税申报
甲方应按照国家税收法律法规及相关规定,及时、准确、完整地向乙
方申报各项应纳税款。甲方需在每月/季度/年度(具体时间根据税种
确定)的最后一个工作日之前,向乙方提交纳税申报表及相关税务资料。
2. 税务信息披露
甲方有义务向乙方提供与其经营活动、财务状况、资产状况等相关的
税务信息。甲方应确保所提供信息的真实性、合法性,并承担因隐瞒、虚报等行为所产生的法律责任。
3. 税务检查与合作
甲方应积极配合乙方进行税务检查,并在接到乙方通知后,及时提供
所需的账簿、凭证、报表等资料。甲方有权要求乙方在检查过程中遵
守相关法律法规,保护甲方的商业秘密和个人隐私。
4. 税收优惠政策
甲方有权享受国家规定的税收优惠政策。甲方应在符合条件的情况下,向乙方提出税收优惠申请,并提供相应的证明材料。乙方应依法审核
甲方的申请,并在规定时间内给予答复。
5. 税款缴纳
甲方应按照乙方核定的税款金额和期限,按时足额缴纳各项税款。如
遇特殊情况需延期缴纳,甲方应提前向乙方申请,并说明延期原因及
计划。
6. 税务咨询与服务
乙方应为甲方提供税务咨询服务,解答甲方在税务方面的疑问,并指
导甲方正确履行纳税义务。甲方可通过电话、电子邮件或现场咨询等
税费合同协议书范本
税费合同协议书范本
甲方(纳税人):_____________________
乙方(税务机关):_____________________
鉴于甲方作为纳税人,需按照国家税收法律法规的规定,依法履行纳税义务;乙方作为税务机关,负责税收征收管理工作。为了明确双方的权利和义务,规范税收征纳行为,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方应缴纳的税费事宜达成如下协议:
一、税费种类及税率
1. 甲方应按照国家规定的税种和税率,依法缴纳以下税费:
- 增值税:按照甲方销售商品、提供劳务的增值额计算,税率为____%。
- 企业所得税:按照甲方年度应纳税所得额计算,税率为____%。 - 个人所得税:按照甲方支付给员工的工资、薪金所得计算,税率为____%。
- 其他税费:根据甲方的经营活动和财务状况,依法缴纳其他相关税费。
二、税费申报及缴纳
1. 甲方应按照乙方规定的期限和程序,如实申报应纳税额,并按时足额缴纳税费。
2. 甲方应在每月____日之前,向乙方申报并缴纳上月的增值税和个人所得税。
3. 甲方应在每年____月____日之前,向乙方申报并缴纳上一年度的企业所得税。
4. 如遇法定节假日或其他特殊情况,申报和缴纳日期相应顺延。
三、税务检查与协助
1. 乙方有权对甲方的纳税情况进行定期或不定期的税务检查。
2. 甲方应积极配合乙方的税务检查,提供必要的账簿、凭证、报表等
相关资料。
3. 甲方如发现税务计算或征收过程中的错误,应及时通知乙方并提供
相应的证明材料。
网上办税合同协议书范文
网上办税合同协议书范文为了简化办税(费)程序,可以在网上进行缴费。那么,网上
网上办税合同书一
甲方:_________
乙方:_________
关事宜达成如下协议:
一、乙方自愿采用甲方提供的网上办税服务系统办理有关涉税事宜,并承诺遵守本协议各条款的规定,承担由此引起的有关
二、使用要求及安全
1.乙方在使用甲方提供的网上办税服务系统时,可以选择ca 证书(推荐使用)或者户名+密码的方式进行身份验证。如果乙方使用ca证书进行身份验证,必须先到ca认证中心办理相关手续,取得ca证书。如果乙方使用户名+密码的方式进行身份验证,应注意网络数据的安全性。甲方声明不对该方式下的网络数据安全负责,因此发生的一切纠纷和后果由乙方自行负责。
2.乙方应当妥善保管自己的帐号密码及ca证书,防止被盗或遗失。凡使用乙方帐号密码或ca证书进行网上申报的,甲方均视为乙方亲自办理,并由乙方承担由此产生的法律后果。
三、乙方的权利义务
1.乙方有权使用甲方提供的网上办税服务系统办理纳税申
2.乙方按照税收法律、法规及主管税务机关的要求,通过甲方提供的网上办税服务系统办理纳税申报、税款缴纳及报送财务会计报表等纳税事项后,有权依法要求主管税务机关提供有关的凭证或者回执,以证明乙方已经依法履行其纳税义务。
3.乙方必须按照税收法律、法规及及主管税务机关的要求,在法定期限内按照法定的要求通过甲方提供的网上办税服务系统办理纳税申报、税款缴纳及报送财务会计报表等纳税事项。乙方在法定期限内因甲方网络故障等特殊原因无法实施网上申报
进行纳税申报或办理。否则,乙方应当承担因申报不及时等所引起的一切法律责任。
税款扣缴协议书范本2篇
税款扣缴协议书范本 (2)
税款扣缴协议书范本 (2)精选2篇(一)
下面是税款扣缴协议书的一种通用范本:
税款扣缴协议书
甲方:(缴税人名称)
地址:(缴税人地址)
法定代表人/负责人:(法定代表人/负责人姓名)
联系电话:(联系电话)
乙方:(扣缴义务人名称)
地址:(扣缴义务人地址)
法定代表人/负责人:(法定代表人/负责人姓名)
联系电话:(联系电话)
鉴于甲方需要缴纳税款,为方便甲方履行纳税义务,经双方友好协商,达成以下协议:
一、缴税方式
甲方同意委托乙方按照法律法规的规定,以扣缴的方式代为缴纳甲方的税款。
二、支付周期
1.甲方同意授权乙方按月/季度/半年/年度等周期从甲方指定的账户中扣除相应税款金额;
2.扣款日为每月/季度/半年/年度的(具体日期),如果该日为法定节假日或双方约定
的休息日,则顺延至下一个工作日。
三、缴款金额
乙方根据甲方的实际纳税情况和相关税法规定,按时按款缴纳税款。甲方应向乙方提
供准确完整的相关纳税信息,确保缴款计算的准确性。
四、税金计算
1.甲方应按照法律法规的规定自行核算应缴税款,提供给乙方相关的核算凭证;
2.乙方可以依据甲方提供的核算凭证进行复核,如有异议,应及时与甲方沟通解决。
五、协议期限
本协议自双方签字之日起生效,有效期为______年。如需终止协议,请提前______个月书面通知对方。
六、违约责任
如一方违反本协议约定,应承担违约责任,并向另一方支付相应的违约金或损失赔偿。
七、争议解决
双方因履行本协议发生的争议应友好协商解决;协商不成的,任一方可向有管辖权的
法院提起诉讼解决。
代缴税款合同范本
代缴税款合同范本
甲方(委托方):________________
乙方(受托方):________________
鉴于甲方因故需要委托乙方代为缴纳相关税款,为确保双方合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、合同主体
1.1 甲方
名称:________________
地址:________________
法定代表人:________________
营业执照号:________________
1.2 乙方
名称:________________
地址:________________
法定代表人:________________
营业执照号:________________
二、代缴税款事项
(1)增值税
(2)企业所得税
(3)个人所得税
(4)其他相关税费
(1)税务登记证复印件
(2)相关税种纳税申报表
(3)其他与代缴税款相关的资料
三、代缴税款金额及支付方式
3.1 甲方应在合同签订后3个工作日内,将代缴税款的金额支付给乙方。
3.2 乙方在收到甲方支付的代缴税款后,应在规定时间内向税务机关缴纳。
3.3 代缴税款支付方式为:银行转账、现金支付或其他双方协商一致的支付方式。
四、甲方权利与义务
4.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付代缴税款。
4.2 甲方应确保提供的税务资料真实、完整、准确。
4.3 甲方应协助乙方办理与代缴税款相关的各项手续。
五、乙方权利与义务
5.1 乙方应按照甲方提供的税务资料及时、准确地缴纳相关税款。
5.2 乙方在代缴税款过程中,应严格遵守国家税收法律法规,确保甲方合法权益。
税务合同协议书范本
税务合同协议书范本
甲方(委托方):____________________
乙方(受托方):____________________
签订日期:____年____月____日
签订地点:________________________
鉴于甲方需要对税务事宜进行专业处理,乙方具有相应的税务处理资质,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就税务合同事宜达成如下协议:
第一条服务内容
1.1 乙方应根据甲方提供的财务资料,为甲方提供税务规划、税务申报、税务咨询等服务。
1.2 乙方应协助甲方进行税务合规性检查,确保甲方的税务活动符合相关法律法规的要求。
第二条服务期限
2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条服务费用
3.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费用,具体金额为人民币(大写):________________。
3.2 服务费用支付方式:甲方应在合同签订后____个工作日内支付____%作为预付款,余款在服务完成后____个工作日内支付。
第四条甲方的权利与义务
4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供税务服务。
4.2 甲方应按期支付服务费用,并提供乙方所需的财务资料。
4.3 甲方应保证所提供资料的真实性、合法性。
第五条乙方的权利与义务
5.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
5.2 乙方应按照合同约定提供税务服务,并保证服务质量。
5.3 乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方同意,不得向第三方披露。
第六条违约责任
6.1 如甲方未按期支付服务费用,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的____%。
税务文书合同模板
税务文书合同模板
甲方:(公司名称)
地址:
联系人:
电话:
乙方:(个体经营者/个人姓名)
地址:
联系人:
电话:
鉴于甲乙双方在税务方面有合作意愿,经友好协商,达成以下协议:
一、合作内容
1. 乙方提供税务咨询及代理服务,包括但不限于纳税申报、财务报
表编制、税务筹划等。
2. 甲方支付乙方相应的服务费用,具体金额及支付方式详见本合同
第三条。
二、服务期限
本合同的服务期限为起始日期至终止日期。甲乙双方协商可延长合
同期限或提前终止合同,须提前书面通知对方。
三、费用及支付方式
1. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的服务费用,费用标准和支付方式如下:
(费用明细表格)
2. 甲方应在每次支付后7个工作日内将相应的费用支付至乙方指定的账户。
四、合作义务
1. 甲方应按照国家税法规定及时提供相关纳税材料、财务数据和业务资料,保证提供的信息真实、准确、完整。
2. 乙方应保证为甲方提供的服务合乎法律法规,维护甲方的合法权益。
3. 甲乙双方应保持良好的合作关系,及时沟通解决合作中出现的问题。
五、合同解除
1. 如果甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定,导致无法履行合同义务或给对方造成经济损失,守约方有权提前终止本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 甲乙双方可协商一致解除合同,需提前15个工作日书面通知对方。
六、保密条款
1. 甲乙双方在履行合同过程中所了解的对方的商业秘密和客户信息应予以保密,不得向任何第三方披露。
2. 甲乙双方应采取必要的措施,确保在合作过程中的文件和资料不被外泄。
七、争议解决
因执行本合同所引起的争议,双方协商解决,若协商不成,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
税款扣缴协议书范本6篇
税款扣缴协议书范本6篇
第1篇示例:
税款扣缴协议书范本
甲方(名称):__________(以下简称甲方)
乙方(名称):__________(以下简称乙方)
为明确双方的权利和义务,甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,经友好协商,达成如下协议,共同遵守:
第一条合作内容
1. 甲方委托乙方负责代扣代缴甲方的相关税款;
2. 乙方接受委托,依法依规代扣代缴甲方的相关税款。
第二条税款扣缴方式
1. 乙方按照国家税务局的规定,以甲方的应缴税款为依据,按月/季度进行代扣代缴;
2. 乙方在扣缴过程中,需及时向甲方提供相关的税款扣缴凭证。
第三条甲方的义务
1. 甲方需及时向乙方提供准确的纳税信息,包括但不限于纳税人识别号、纳税类型、应缴税款等;
2. 甲方需按时足额缴纳应缴税款,确保乙方能够按时代扣代缴。
第五条合作期限
本协议自甲、乙双方签字或盖章之日起生效,至双方另行终止之
日止。
第六条保密条款
双方同意对在履行本协议过程中获悉的对方的商业和财务信息保密,并承诺谨慎使用、妥善保管。未经对方同意,不得向第三方透露
或使用。
第七条违约责任
1. 任何一方未按照本协议约定的内容履行义务,构成违约行为的,应承担相应的违约责任;
2. 因不可抗力因素导致无法履行本协议的,对方应允许延迟履行
期限,延迟履行期限为不超过90天。
第八条协议变更
本协议变更或补充事项,需经双方协商一致,并签署书面协议后
生效。
第九条协议终止
1. 甲、乙双方协商一致,可提前终止本协议;
2. 甲、乙双方一方未按协议约定的履行义务,且在对方发出书面
通知后15日内仍未履行的,对方有权提前终止本协议。
电子缴税协议书
电子缴税协议书
近年来,随着科技的不断进步,电子化在各个领域的应用也越来越
广泛。税务系统也不例外,电子缴税协议书作为税务管理的新方式,
正逐渐在全国范围内推广和应用。本文将就电子缴税协议书的定义、
优势以及应用前景进行探讨。
首先,我们来解释一下什么是电子缴税协议书。电子缴税协议书是
指纳税人通过在线平台签署的一份数字协议,用于纳税信息的存储、
查询和管理。通过这个平台,纳税人可以方便地管理自己的纳税信息,实现与税务机关的信息共享和互动。相比传统的纸质缴税协议书,电
子缴税协议书具有很多明显的优势。
首先,电子缴税协议书方便快捷。传统的纸质协议书需要纳税人亲
自前往税务机关办理,往往需要耗费大量的时间和精力。而电子缴税
协议书可以在线完成,无需跑腿,减轻了纳税人的负担。同时,双方
都可以随时通过互联网查询和更新协议内容,避免了频繁的往返与沟通。
其次,电子缴税协议书信息更加安全可靠。纳税人的纳税信息是非
常重要的,传统方式容易出现信息丢失或泄露的情况。而电子缴税协
议书采用了高级的加密技术,数据的传输和存储都更加安全可靠。同时,电子缴税协议书还可以通过备份和灾难恢复机制,有效防止数据
的损坏和丢失。
再者,电子缴税协议书对于税收信息的监管和管理提供了更加便捷
和高效的方式。税务机关可以通过电子缴税协议书对纳税人的纳税信
息进行实时监控和跟踪,及时发现和处理问题。纳税人也可以通过平
台随时查询自己的纳税记录和缴税情况,促使纳税人自觉遵守法律法规,减少了税收违法行为的发生。
值得一提的是,电子缴税协议书的推广和应用还存在一些挑战。首
国税电子缴税协议书
国税电子缴税协议书
甲方(税务机关):
地址:
联系电话:
乙方(纳税人):
地址:
法定代表人:
联系电话:
鉴于甲方为国家税务机关,负责征收和管理国家税收;乙方为依法设
立并从事经营活动的纳税人,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,就
电子缴税事宜达成如下协议:
第一条协议目的
1.1 本协议旨在明确甲乙双方在电子缴税过程中的权利义务关系,确
保税收征收工作的顺利进行。
第二条协议内容
2.1 乙方同意按照甲方的规定,通过电子方式进行税款的申报和缴纳。
2.2 甲方负责提供电子缴税平台及相关技术支持,确保乙方能够顺利
进行电子缴税操作。
第三条电子缴税方式
3.1 乙方应通过甲方指定的电子缴税平台,按照规定的流程进行税款
的申报和缴纳。
3.2 乙方应确保所提供的信息真实、准确、完整,并对因信息错误导
致的税务问题承担责任。
第四条缴税时间及金额
4.1 乙方应按照国家规定的缴税时间,及时足额缴纳税款。
4.2 乙方应根据实际经营情况,按照税务机关核定的税种、税率,计
算并缴纳相应的税款。
第五条权利与义务
5.1 甲方有权对乙方的电子缴税行为进行监督和检查,乙方应予以配合。
5.2 乙方有权要求甲方提供电子缴税操作的指导和帮助,甲方应予以
支持。
第六条违约责任
6.1 如乙方未按照本协议规定的时间、金额缴纳税款,应承担相应的
法律责任。
6.2 如甲方未能提供必要的技术支持或服务,导致乙方无法正常进行
电子缴税,甲方应承担相应的责任。
第七条协议的变更与解除
7.1 本协议一经双方签字盖章,即具有法律效力。未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本协议。
代缴税款合同范本
代缴税款合同范本
甲方(委托代缴方):____________________
乙方(代缴服务方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方代为缴纳税款的事宜,达成如下协议:
一、代缴税款的范围和内容
1.1 甲方委托乙方代为缴纳的税款包括但不限于:增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等法律法规规定的应纳税种。
1.2 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的纳税信息,包括但不限于纳税人的名称、税号、开户银行及账号、应纳税种、税率和税基等。
1.3 乙方应根据甲方的委托和提供的纳税信息,及时、准确地代为缴纳税款。
二、代缴税款的时间和方式
2.1 甲方应在每个纳税期限届满前_______个工作日,将应纳税款足额支付给乙方。
2.2 乙方应在收到甲方的税款后_______个工作日内,完成税款的代缴工作。
2.3 乙方代缴税款的方式为:通过银行转账、网上支付等合法方式缴纳税款。
三、代缴税款的凭证和报告
3.1 乙方代缴税款后,应向甲方提供税务机关出具的完税凭证。
3.2 乙方应每个纳税期限结束后_______个工作日内,向甲方提供代缴税款的报告,包括代缴税款的金额、时间和税种等信息。
四、费用和报酬
4.1 乙方代缴税款的费用包括:代缴服务费、银行手续费等。
4.2 甲方应向乙方支付代缴服务费,费用标准为:_______。
4.3 乙方代缴税款产生的银行手续费由甲方承担。
税收征收管理电子签名协议书(范本)
附件1 (适用于使用电子签名证书的纳税人)税收征收管理电子签名协议书
纳税人(姓名/名称):纳税人识别号:
法定代表人姓名:身份证号:
地址:联系电话:
主管税务机关:
为进一步减轻纳税人办税负担、优化纳税服务,防范税收征收管理风险,按照《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电子签名法》等有关法律、法规规定,经税收征纳双方同意,就采用电子签名(电子签章)报送(出具)电子资料的有关事项约定如下:
一、征纳双方采用税务总局或具有合法资质的第三方提供的数字证书,形成可靠的电子签名(电子签章),在税收征管系统报送(出具)电子资料适用本协议书(税务稽查、二手房交易等除外)。
二、征纳双方通过可靠的电子签名(电子签章)方式进入税收征管系统,报送(出具)的电子资料与签字或盖章的纸质资料具有同等的效力,无需再报送(出具)纸质材料。数据电文进入税收征管系统的时间为该数据电文的送达时间。
征纳双方承诺所提供的电子资料准确、真实、完整,与实际情况相符,并符合法律、法规要求的书面形式。
征纳双方妥善管理电子签名(电子签章)密钥,通过必要的密钥验证登录,使用电子签名(电子签章)所提供的电子资料视同纳税人本人(主管税务机关)操作。
三、纳税人报送的电子资料因意外灭失,无法查找恢复的,纳税人需配合税务机关再次提供有关资料。
四、本协议书有效期限为一年,一经签署,对征纳双方即具有法律约束力。如遇国家政策调整,应根据有关文件规定执行。
协议到期后,双方未提出异议,本协议自动顺延。双方如有异议,应在协议到期前30日内提出并协商解决。
合同范本-交税
合同范本-交税交税服务合同
合同编号:___________
甲方(委托方):
名称:_________________________
地址:_________________________
法定代表人/负责人:_____________
联系电话:_____________________
统一社会信用代码/身份证号:_____
乙方(服务方):
名称:_________________________
地址:_________________________
法定代表人/负责人:_____________
联系电话:_____________________
统一社会信用代码/身份证号:_____
鉴于甲方需要乙方提供交税服务,乙方具备提供相应服务的资质和能力,双方经平等自愿、协商一致,就交税服务相关事宜达成如下合同:
一、服务内容
乙方为甲方提供以下交税服务:
1. 税务咨询与筹划:为甲方提供税务政策解读、税务筹划建议等。
2. 纳税申报:代理甲方进行各项税种的纳税申报工作。
3. 税款缴纳:协助甲方完成税款缴纳手续,确保税款及时、足额缴纳。
4. 税务审计与核查:协助甲方应对税务机关的审计与核查工作。
5. 其他税务服务:根据甲方需要,提供其他相关的税务服务。
二、服务期限
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,服务期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、服务费用
1. 服务费用总额为人民币______元(大写:______圆整)。
2. 支付方式:甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用:
税务缴款协议书范本
税务缴款协议书范本
甲方(缴款方):_____________________
乙方(税务机关):_____________________
鉴于甲方需按照国家税收法律法规的规定,履行税务缴款义务,经双方协商一致,特订立本协议书。
第一条缴款义务
甲方应根据国家税收法律法规及乙方的税务通知,按时足额缴纳各项应缴税款。
第二条缴款方式
1. 甲方可选择以下方式之一缴纳税款:
a) 银行转账
b) 现金支付
c) 其他经乙方认可的缴款方式
2. 甲方应确保缴款方式符合乙方规定,并在缴款时提供必要的缴款凭证。
第三条缴款期限
1. 甲方应根据乙方规定的缴款期限,按时完成税款缴纳。
2. 如遇特殊情况需延期缴款,甲方应提前向乙方提出申请,并说明理由。
第四条逾期缴款
甲方逾期未缴纳税款的,应按照国家规定的滞纳金标准支付滞纳金。
第五条税务检查
1. 乙方有权对甲方的税务情况进行定期或不定期的检查。
2. 甲方应配合乙方的税务检查,并提供必要的会计账簿、凭证等相关资料。
第六条违约责任
1. 如甲方未按本协议规定缴纳税款,乙方有权依法采取相应的强制措施。
2. 甲方因违反本协议规定而给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第七条协议变更与解除
1. 本协议一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇国家税收政策调整,双方应根据新政策重新协商协议内容。
第八条争议解决
双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过协商解决;协商不成时,可提交乙方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第九条协议生效
本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
银行电子缴税协议书
银行电子缴税协议书
甲方(纳税人):_____________________
乙方(银行):_____________________
鉴于甲方为依法纳税的个体或企业,乙方为提供电子缴税服务的金融机构,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方通过乙方提供的电子缴税服务进行税款缴纳事宜,达成如下协议:
第一条服务内容
1.1 乙方同意为甲方提供电子缴税服务,包括但不限于网上银行、手机银行等电子渠道的税款缴纳。
1.2 甲方有权通过乙方提供的服务,按照国家规定的税率和税种,及时、足额缴纳应纳税款。
第二条甲方的权利与义务
2.1 甲方有权选择乙方提供的电子缴税服务,并按照乙方的规定进行操作。
2.2 甲方应保证所提供的信息真实、准确,不得提供虚假信息。
2.3 甲方应按照税务机关的要求,及时缴纳税款,并承担因逾期缴纳税款所产生的一切法律责任。
第三条乙方的权利与义务
3.1 乙方应保证提供的电子缴税服务安全、可靠,并及时处理甲方的缴税请求。
3.2 乙方有权根据国家法律法规和政策调整,对电子缴税服务进行相应的调整或终止。
3.3 乙方应为甲方提供缴税操作的指导和帮助,并确保甲方能够顺利完成缴税操作。
第四条服务费用
4.1 甲方应按照乙方公布的收费标准支付相应的服务费用。
4.2 乙方应明确告知甲方服务费用的收费标准和支付方式。
第五条保密条款
5.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密及其他保密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
第六条违约责任
6.1 如甲方未按本协议约定缴纳税款,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。
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甲方:(纳税人)
乙方:(银行)
根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第四十条规定,为方便纳税人缴纳税款,加快税款资金安全周转,提高办税效率和服务质量,本着“平等自愿,协商一致”的原则,甲方、乙方双方签定本协议书,具体约定如下:
一、协议事项:甲方自行选择在乙方开立结算账户,该账户作为唯一的缴税账户,委托乙方凭国库转发的由甲方向税务机关申报纳税产生应纳税款的电子信息从该结算账户直接划缴税款并缴入国库。
二、甲方的责任与义务
(一)甲方自愿采用电子缴税方式向税务机关缴纳各项税(费)款、滞纳金及罚款等,同意并授权乙方根据国库转发的甲方应纳税(费)款及滞纳金、罚款等电子信息从本协议书中所指定的缴税账户中划缴。
(二)甲方委托乙方划缴税(费)款的事项如下:
开户银行:
纳税人识别号为(税务登记证号码):
纳税人名称:
纳税账户名称:
纳税账号:
甲方保证以上内容填写真实准确,并承担因内容填写错误而产生的相关责任。
(三)甲方指定的缴税账户信息发生变更时,甲方应在发生纳税义务的前个工作日内向乙方办理变更手续并重新签订协议书,并持乙方开具的有效证明到税务机关办理相关手续。若因甲方没有及时办理变更手续造成乙方划缴税(费)款失败或无法在税(费)款限缴期内划缴的,由甲方承担由此产生的责任。
(四)甲方保证在税(费)款限缴期内,其缴税账户的可动用存款余额足以缴纳税款。若因存款余额不足等甲方原因造成划缴失败,由此产生的滞纳金由甲方承担。
(五)甲方缴税账户的可动用存款余额不足缴纳税(费)款、滞纳金、罚款时,应事先向税务机关申请分批缴纳。
三、乙方的责任与义务
(一)乙方在收到国库转发的划缴税款、滞纳金及罚款等电子信息时至当日结账止直接从本协议书所指定的缴税账户划缴应纳税款、滞纳金及罚款,无正当理由未及时划缴税款的,乙方应承担相应责任。正当理由包含:甲方存款余额不足、不可抗力、系统故障、国库转发的时间超过营业时间或其他方面的正当理由。
(二)因甲方缴税账户有误等原因造成不能划缴税款的,乙方应于收到国库转发的扣款信息当天以电子信息的方式直接反馈给国库。
(三)乙方严格按照国库转发的应纳税款电子信息划缴税款,若因国库转发的电子缴税账户信息有误而造成乙方未能及时划缴税款给甲方造成损失的,乙方不承担任何责任。
(四)乙方成功划缴税款后,打印《福建省税库行横向联网电子缴税凭证》,甲方到乙方领取,作为甲方缴纳税款的凭证。
四、乙方应本着为纳税人服务的原则,积极协调、妥善处理好实行电子缴税过程中遇到的问题。
五、违约责任
(一)甲方违反本协议,税务机关有权按照有关法律规定处理。
(二)乙方违反本协议,造成甲方需缴纳滞纳金、罚款的,乙方应予以赔偿。
六、甲方向乙方办理缴税账户变更手续后,本协议终止。
七、本协议签定之日起具有法律效力。本协议未尽事宜,由各方协商解决。
本协议一式份,分别由甲、乙双方各执份。