人员经费支出安排表

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费用支出预算表[7个附件]

费用支出预算表[7个附件]

注:1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加 2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定
单位:元 备注
1、折旧 2、维修费 3、租赁费 7、车辆使用费 8、工具用具使用费 9、保险费 10、税金 11、其他
间接费合计 二、管理费用 1、上级管理费 2、研发支出 3、业务招待费
管理费合计 三、财务费用 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
财务费合计 总计
预算控制额 实际支出额 负责部门
附件6
项目部费用支出执行情况表
项目 一、来自百度文库接费用 1、人员经费
⑴、工资 ⑵、各项社会保险费 ⑶、工会经费 ⑷、福利费支出 ⑸、教育经费 ⑹、住房补贴与住房公积金 ⑺、劳动保护费 ⑻、生活用品费 ⑼、取暖费 ⑽、其他 2、差旅费
⑴、职工出差及交通费 ⑵、职工探亲路费 3、办公费
⑴、办公文具、纸张、耗材 ⑵、通讯、邮寄费 ⑶、报刊费 ⑷、网络、信息化费用 ⑸、其他 4、办公水电燃气费 5、会议费 6、固定资产使用费

支出项目明细表

支出项目明细表

支出项目明细表

4%计算。 2、其他人员支出填列不包

括在工资总额里的有另外文件规

4、社会保障缴费反映单位

为职工缴纳的基本养老、医疗、 6、住房补贴支出反映财政负担的各单位的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

7、医疗费反映财政负担的各单位的医疗费。

3、公用经费定额按正式下发文件规定的标准填列。

5、汽车费用按14000元/车年计算,市直副处以上单位填列。

单位:

贴。

行政事业单位经费支出明细表

行政事业单位经费支出明细表

单位:元 科目代码
5010301 5010302 5010303 5010304 5010305 5010306 5010307 5010308 5010309 5010310 5010311 5010312 5010399 50104 5010401 50109 5010901 5010902 5010903 5010905 5010906 5010907 5010908 5010913 5010919 5010999 50110 5011001 5011002 5011003 5011005 5011006 5011007 5011008 5011009 5011010 5011011 5011012 5011013 5011019 5011099 50120
经 费 支 出 明 细 表
编制单位: 科目代码
501 50101 5010101 5010102 5010103 5010104 5010105 5010106 5010107 5010199 50102 5010201 5010202 5010203 5010204 5010205 5010206 5010207 5010208 5010209 5010211 5010212 5010213 5010214 5010215 5010216 5010217 5010218 5010219 5010220 5010221 5010222 5010223 5010224 5010225 5010226 5010227 5010228 5010229 5010231 5010239 5010299

机关经费支出明细表

机关经费支出明细表

XXXX年XX月XX日 本月数
本年累计
三、对家庭和个人补助支出 1、离休费 其中:离休金 补贴 其他支出 特需、疗养 2、退休费 其中:退休金 补贴 学费 其他支出 3、住房补贴 4、奖励金 5、抚恤金和生活补助 其中:生活补助 遗属补助 抚恤金 援助 6、医疗费 其中:在职员工医药费 退休人员医药费 职工子女医药费 7、其它 其中:幼托费 丧葬费 四、专项支出 支 出 总 计
机关经费支出明细表
编制单位:
项 目 上月累计
一、工资福利性支出 1、基本工资 其中:职务工资 级别工资 行政工人 公益性岗位 新录用公务员 2、津贴 其中:工作性津贴 生活性津贴 工龄津贴 特岗津贴 提租补贴 医疗补贴 3、社会保险缴费 其中:医疗保险 二、商品和服务支出 1、办公费 其中:书报杂志费 零星用品 办公配置 印刷费 档案费 其他 2、邮电费 其中:邮寄费 电话费 3、交通费 其中:车船燃油费 车船保险费 过路费、停车费 出车补贴 汽车修理费 年检费 其他 4、差旅费 5、会议费 6、培训费 7、招待费 8、维修费 9、工会经费 10、 10、其他 其中:冲印费 银行手续费 治安综合治理费 工会 机关福利 协会会费 网络经费 其他
百度文库

部门费用支出明细表

部门费用支出明细表
费用财务费100办公费500招待费10000汽车费10000印刷费500000搬运费10010差旅费1000000电话费520520水电费500杂志费53000其它8620租赁100000重庆仁爱医院怎样00020168月份支出明细表财务费100办公费500招待费10000汽车费10000印刷费500000搬运费10010差旅费1000000电话费520520水电费500杂志费53000其它8620租赁100000
重庆仁爱医院怎样 0.00
财务费100 办公费500 招待费10000 汽车费10000 印刷费500000 搬运费10010 差旅费1000000 电话费520520 水电费500 杂志费53000 其它8620 租赁100000
0
2016
1:广告费 2:工资 3:应付款

8月份支出明细表
重庆仁爱医院好不好 重庆仁爱医院怎么样
付州电ห้องสมุดไป่ตู้台月份广告费
本月职工工资 付生物油公司1 付生物油公司2 付生物油公司3
重庆仁爱医院咋样
4:固定资产 支出明细表 4:零星购款 5:食堂 7:费用 财务费100 办公费500 招待费10000 汽车费10000 印刷费500000 搬运费10010 差旅费1000000 电话费520520 水电费500 杂志费53000 其它8620 租赁100000 合 计

项目支出预算情况表

项目支出预算情况表

项目支出预算情况表一、项目基本信息

项目名称:(填写项目名称)

项目立项日期:(填写项目立项日期)

项目预计开始日期:(填写项目预计开始日期)项目预计结束日期:(填写项目预计结束日期)项目背景:(填写项目背景)

二、项目支出预算

1.人员费用

人员工资:(填写人员工资预算)

人员培训费用:(填写人员培训费用预算)

人员福利费用:(填写人员福利费用预算)

其他人员费用:(填写其他人员费用预算)

2.物料费用

采购物料费用:(填写采购物料费用预算)

运输物料费用:(填写运输物料费用预算)

其他物料费用:(填写其他物料费用预算)

3.设备费用

采购设备费用:(填写采购设备费用预算)

维护设备费用:(填写维护设备费用预算)

其他设备费用:(填写其他设备费用预算)

4.服务费用

外包服务费用:(填写外包服务费用预算)

其他服务费用:(填写其他服务费用预算)

5.活动费用

会议费用:(填写会议费用预算)

培训费用:(填写培训费用预算)

宣传费用:(填写宣传费用预算)

其他活动费用:(填写其他活动费用预算)

6.管理费用

办公费用:(填写办公费用预算)

通信费用:(填写通信费用预算)

印刷费用:(填写印刷费用预算)

其他管理费用:(填写其他管理费用预算)

7.其他费用

其他支出:(填写其他支出预算)

8.总支出

总预算:(根据以上各项费用预算求和得出总预算)

三、项目支出计划

1.根据项目计划,以月份为单位,列出各项费用在每个月的预计支出金额。

月份人员费用物料费用设备费用服务费用活动费用管理费用其他费用总支出

(填写月份)(填写人员费用)(填写物料费用)(填写设备费用)(填写服务费用)(填写活动费用)(填写管理费用)(填写其他费用)(填写总支出)

活动经费开支明细表--

活动经费开支明细表--

金额
票据
证明人
批准
预支日期 领取人
பைடு நூலகம்票据
证明人
批准
预支部门
奖励项目
活动经费开支明细
预支金额 金额
奖 金 发 放
预支日期 领取人
用途
金额
其 他 开 支
填表人
审核
注 填写费用报销单时将此表与相关单据一同附在粘贴单上。
预支部门
奖励项目
活动经费开支明细
预支金额 金额
奖 金 发 放
用途
其 他 开 支
填表人
审核
注 填写费用报销单时将此表与相关单据一同附在粘贴单上。

学校经费支出年度计划表

学校经费支出年度计划表

学校经费支出年度计划表

1. 引言

本文档旨在介绍学校的经费支出年度计划表。通过详细列出学校的经费支出项目和预算,以帮助学校管理者和相关部门了解和规划学校财务状况,同时确保经费的合理分配和使用。

2. 项目概述

学校经费支出年度计划表包括以下几个主要部分:

•项目名称:对于每个经费支出项目,列出具体的名称和简要说明。

•预算金额:对于每个经费支出项目,列出计划使用的金额。

•支出类别:将经费支出项目按照不同的类别进行分类,以便于数据的整理和统计。

•支出时间:具体列出每个经费支出项目计划使用的时间段。

3. 经费支出项目

3.1 教学设备更新

•项目名称:购买新的教学设备,包括电脑、投影仪等。

•预算金额:50000元。

•支出类别:教学设备更新。

•支出时间:整个学年。

3.2 图书采购

•项目名称:购买新的教材、参考书和图书馆图书。

•预算金额:30000元。

•支出类别:图书采购。

•支出时间:整个学年。

3.3 师资培训

•项目名称:组织教师参加专业培训和学术会议。

•预算金额:20000元。

•支出类别:师资培训。

•支出时间:根据培训和会议的具体时间安排。

3.4 学生活动支持

•项目名称:资助学生参加各类学术、体育和文化活动。

•预算金额:10000元。

•支出类别:学生活动支持。

•支出时间:根据学生活动的具体时间安排。

3.5 校园环境改善

•项目名称:改善校园环境,如绿化、乔建设等。

•预算金额:20000元。

•支出类别:校园环境改善。

•支出时间:整个学年。

4. 总结

通过对学校经费支出年度计划表的详细介绍,我们可以清晰了解到学校的财务状况和每个经费支出项目的预算和计划。合理分配经费,确保教学设备更新、图书采购、师资培训、学生活动支持和校园环境改善等项目得到适当的资助,对于学校的发展至关重要。

活动经费预算一览表

活动经费预算一览表

活动经费预算一览表

一、引言

本文档旨在提供一个完整的活动经费预算一览表,以帮助组织者准确规划活动所需的经费,并确保活动的顺利进行。

二、活动概述

(在此部分简要描述活动的目的、地点、时间等信息)

三、活动预算明细

1.策划费用

-策划人员薪水(如有):XXX元

-策划人员顾问费:XXX元

2.场地费用

-场地租赁费用:XXX元

-器材租赁费用:XXX元

3.人员费用

-工作人员薪水:XXX元

-志愿者费用:XXX元

4.宣传费用

-印刷宣传品费用:XXX元

-广告宣传费用:XXX元

-社交媒体宣传费用:XXX元

5.物品采购

-活动物资采购费用:XXX元

-礼品采购费用:XXX元

6.餐饮费用

-餐饮提供商费用:XXX元

-用餐人员费用(如有):XXX元

7.活动保险费用:XXX元

8.意外支出预留:XXX元

9.其他费用:XXX元

四、活动预算总结

总预算:XXX元

五、活动经费监控计划

1.设定预算执行责任人

-责任人名称:

-职责:负责监控活动经费执行情况,及时报告经费使用状况。

2.设定预算执行时间表

-预算执行开始时间:

-预算执行结束时间:

3.监控经费支出

-定期检查活动经费使用情况,确保不超出预算。

4.处理经费差异

5.经费使用记录

-记录每笔经费支出,包括金额、用途、日期等信息,便于后续审计。

六、附录

(在此部分列出所有相关的票据、发票、合同等文件的副本)

以上就是活动经费预算一览表的内容要求,确保提供了完整的活动经

费预算明细、总结以及监控计划,以帮助组织者进行活动经费的规划和监管。在编制该预算时,请根据实际情况进行调整和修改,并确保记录准确

性和合理性。

安全生产费用支出计划表(最新完整版)

安全生产费用支出计划表(最新完整版)

安全生产费用支出计划表(最新完整版)

背景

在进行任何类型的生产活动时,安全是至关重要的。为了确保安全生产,必须进行一些费用支出。本文档旨在提供安全生产费用支出计划的最新完整版。

支出项目

1. 安全培训费用:为了提高员工的安全意识和技能,预计每月支出2000元用于安排培训计划。

2. 安全设备购置费用:为了保障员工的安全,需要购置一些必要的安全设备,如防护眼镜、安全鞋等。预计每年支出元用于购置安全设备。

3. 安全巡检费用:为了定期检查生产场所的安全情况,预计每季度支出5000元用于安排安全巡检人员。

4. 安全意外保险费用:为了应对可能发生的安全意外事故,预计每年支出5000元用于购买安全意外保险。

总费用预算

根据上述支出项目,预计每年的安全生产费用支出总额为元。

资金来源

安全生产费用支出将从公司的运营资金中进行支付。

实施计划

下面是安全生产费用支出的实施计划:

- 安排培训计划并确保所有员工参与。

- 定期评估和更新安全设备的需求,并及时购置。

- 组织安全巡检并跟踪处理检查中发现的问题。

- 配置安全意外保险并为所有员工购买。

风险与控制

为了确保安全生产费用的有效使用,需要注意以下风险与控制措施:

- 进行费用预算控制,确保不超支。

- 定期监测费用支出情况,及时发现并解决问题。

- 建立相应的报告机制,向相关部门定期汇报费用支出情况。

结论

安全生产费用支出计划的最新完整版已经制定。通过合理安排费用支出,并采取相应的风险控制措施,可以确保公司的安全生产工作得到有效支持和保障。

以上是安全生产费用支出计划的最新完整版。如有任何问题,请随时进行问询。

经费支出明细表模板

经费支出明细表模板


未报销
电费

未报销
7560
备注
分类 物业 聚餐费 出差费 办公室费 接待费 交通费
金额小计 2800.00 860.00 300.00 2300.00 1200.00 100.00
总计
报销状态
已报销 未报销
7560.00
金额
6550.00 1010.00
公司办公室日常费用支出明细表
序号 日期
1
7.1
2
7.2
3
7.3
4
7.4
5
7.5
6
7.6
7
7.7
8
7.8
9
7.9
10
7.10
11
7.11
12
7.12
13
7.13
14
7.14
15
7.15
16
7.16
17
7.17
18
7.18
19
7.19
20
7.2
合计
支出金额 200 500 100 50 600 1000 500 200 2400 100 200 150 150 200 200 200 300 260 50 200
明细
是否有发票 报销状态
给客户买咖啡

已报销
宽带

社区经费支出明细表

社区经费支出明细表

0
0
0 0 0 0 0
0 0 0
XXXX XXXX XXXX
0
0
XXXX XXXX XXXX
2、差旅费 3、招待费 4、水电费 5、车辆交通费 6、探亲路费 7、电话费 8、咨询费 9、降温费 10、邮寄费 (三)物业费用小计 1、维修费 2、卫生费 3、物耗费 4、垃圾费 5、 6、 七、专项支出 1、改造支出 2、处理遗留问题支出 3、其他支出
0
0
XXXX
0
0
XXXX 0 0 0 0 0
财审03表

单位:元

0
0
0
0
0 XXX XXX XXX 0 XXX XXX XXX 0
0 XXX XXX XXX 0 XXX XXX XXX 0
四、职工死亡一次性救济金小计 1、退休人员 2、离休人员 3、丧葬费
五、退养人员专项支出小计 1、生活费 2、社保费用 3、其他支出 六、社区运行费用支出小计 (一)人员费用小计 1、工资 其中:管理人员 2、社会保险费 3、住房公积金 4、 5、其他 (二)公用费用小计 1、办公费
0
0
0
0 XXX XXX XXX
0
0
0
0 XXX XXX XXX
0
0
0
0
0
0
0
0
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