专项公用经费支出预算建议计划表【模板】
专项支出季度分月用款计划表(表样).
专项支出季度分月用款计划表(表样)
申请机关(盖章):开户银行:开户账
号:单位:元
申请单位:部长司长处长经办人联系电话申请日期:年月日
填报说明:1.正式预算下达前一般不安排新的专项支出,根据预算控制数,专项结转额及项目进度填报
一、二季度分月用款计划,分别于12月5日、3月1日前报送财政部国库司。
2.正式预算下达后根据部门预算数和项目进度填报三、四季度分月用款计划,分别于5月1日、
9月1日前报送财政部国库司。
报送第三季度计划时附带报送6月份计划。
3.财政部将依据该计划和“预算拨款申请书”分月拨款。
4.预算数或预算控制数=直接拨付数+扣除直接拨付数
5.直接支付的项目按部门实际发生的项目填报。
部门预算和三公经费预算公开参考表格
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
注:此项无指标
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部门支出总表
单位:万元。
小学公用经费计划表
15,196.20
2013.1.16 2013.1.18
4,849.80 236.00 2,020.00
——---2013.10.27 2013.12.28
——---办公 办公
9,849.80
„„ ——---1、 2、 3、 „„ ——---1、 2、 3、 „„ ——---1、 2、 3、 ——---——---——---——----
69,940.00
2、 3、 „„ ——---1、 2、 3、 „„ ——---1、 2、 3、 „„ ——---——---——---0.00 35,464.80 ——---——---——---——---——---——---80,500.00 ——---——---——---——----——---办公
专用设备购 2、 置费 3、 专 项 公 用 支 出 „„ 小 计 1、 图书资料购 2、 置费 3、 „„ 小 计 2、 3、 „„ 小 计 专项公用支出合 计 总合计 ——---——---——---5,760.00 10,560.00 45,035.20 ——---——---——---——---——---——---——---1、学校宣传栏 其他 5,760.00 ——---2013.3.1 ——---教育 ——---——---——----
4、材料栏、账本、流动红旗、 笔记本
单位:元 春秋两季资金 合计 11
使用资金金 使用资金时 额 间 8 3,120.00 9 2013.10.14
使用资金理由 10 办公 办公 办公 办公 办公 办公 办公 办公 ——---教学 教学
405.00 2013.10.27 335.00 2013.10.27
420.00 45.00 80.00 954.00 5,000.00 10,359.00 4,349.00 500.80 2013.10.27 2013.10.27 2013.10.27 2013.10.27 2013.12.8 ——----
中小学公用经费预算表--
学校名称:
预算收入:7700元 预算支出合计:7700元
项目
使用方式 总金额 占比
教师培训费
中心学校 统筹使用
385
5%
不可预见备用金
中心学校 统筹使用
385
5%
党团经费
中心学校 统筹使用
385
5%
20xx年10月20日
分项
金额 385
教育局相 关科室审
核意见
385
385
校园建设、教学仪 教育局统
器购置及维护
筹使用
2310
30%
2310
教学业务与管理Βιβλιοθήκη 下拨学校 使用4235
教研活动 水电费 报刊杂志征订费 试卷费(每生3元预算) 办公耗材 交通费 守校人员补助 食堂燃煤费 教师奖励 55% 通讯费 培训费 小型维修费及校园文化建设 招待费 上解工会经费(每名教师100元计) 义务教育证(或毕业证)
课桌凳购置
专用设备购置费
中心学校审核意见: 教育局审核意见:
图书资料购置费
支出计划(管理费用预算)表
支出计划(管理费用预算)表
单位:元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
(4)退装修保证金 16
单位:元 一、支出项目 (5)绿化费 (6)清洁用品 (7)除虫费 4、财务费用 5、行政费用 (1)办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自(2)办公设备22
(3)招待费 (4)服装费 (5)燃油费 (6)年检费 (7)交通费 (7)不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表:
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核: 时间:
月
一、支出项目 1、薪金福利 (1)员工工资 (2)工会会费 (3)社保 (4)午餐补贴 2、系统维修及保养 (1)电梯 (2)空调 (3)宽带、电话 (4)工程材料 (5)给排水系统 (6)消防维保 (7)电气设备 (8)发电机系统 3、管理费用 (1)电费 (2)水费 (3)排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
部门预算和三公经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款427.91 一、本年支出427.91 经费拨款427.91 (一)一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入(二)国防支出拨款二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出427.91(五)科学技术支出(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收入总计427.91 支出总计427.91一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2050203 初中教育427.91 382.99 44.92合计427.91 382.99 44.92一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101 基本工资135.24 135.2430107绩效工资85.92 85.9230199 其他工资福利支出11.27 11.2730104社会保障缴费69.58 69.5830201办公费用9.53 9.53 30202 印刷费 1.31 1.31 30205 水电费 2.61 2.61 30207 邮电费 1.04 1.04 30211 差旅费 4.18 4.18 30213 维修维护费 1.31 1.31 30215 会议费 1.31 1.31 30216 培训费 1.31 1.31 30217 公务招待费 2.61 2.61 30228 工会经费 2.65 2.65 30229 福利费 5.53 5.53 30299 其他商品和服务支出 5.73 5.73 30302退休人员春节慰问费 6.05 6.0530311住房公积金32.39 32.3930399其他对个人和家庭的补助3.42 3.42合计382.99 343.87 39.12一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元上年预算数本年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费3.1 0 3.1 0 0 3.1 3.1 0 3.1 0 0 3.1备注:公务招待费为3.1万元,因公出国(境)费没有此项费用,公务用车购置及公务用车运行费无此项费用。
部门预算和三公经费预算公开表格(表1)
30305
生活补助
3.37
3.37
30311
住房公积金
465.21
465.21
30399
其他对个人和家庭的补助支出
41.37
41.37
合计
7317.86
6085.14
1232.72
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
2017年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:湘潭市公安局单位:万元
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
11103.47
支出总计
11103.47
1
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
2017年一般公共预算支出表
单位:湘潭市公安局单位:万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2040201
行政运行
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
2017年部门财政拨款收支总表
单位:湘潭市公安局单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
11103.47
一、本年支出
11103.47
经费拨款
11103.47
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
2017年部门收入总表
单位:湘潭市公安局单位:万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
部门预算和三公经费预算公开表格表1
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)一般公共预算支出表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3-1)一般公共预算基本支出表
单位:万元
一般公共预算基本支出表(表3-2)
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
简、依法依规、节俭办事、标准控制”的原则。
政府性基金预算支出表
单位:万元
部门收支总表
单位:万元
部门收入总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元。
工作经费年度计划表
工作经费年度计划表背景在组织和管理工作经费时,制定一个详细的年度计划表是非常重要的。
这样可以确保合理分配和管理工作经费,使得各项工作能够顺利开展并达到预期目标。
目的本文档旨在提供一个工作经费年度计划表的示例模板,帮助您更好地规划和管理工作经费。
计划表模板以下是一个工作经费年度计划表的模板,您可以根据实际情况进行调整和填写。
月份预算金额 (单位:元) 预算说明1月xxxxxx 用于支付员工工资和福利2月xxxxxx 用于购买办公设备和办公用品3月xxxxxx 用于市场推广活动和宣传费用4月xxxxxx 用于维护和更新公司网站5月xxxxxx 用于参加行业展会和会议费用6月xxxxxx 用于培训和提升员工技能7月xxxxxx 用于研发新产品和技术8月xxxxxx 用于支付供应商和合作伙伴费用9月xxxxxx 用于租赁办公场地和设备10月xxxxxx 用于质量控制和产品检测11月xxxxxx 用于客户服务和售后支持12月xxxxxx 用于年度总结和奖励发放总计xxxxxx如何使用本计划表模板1.首先,根据您的实际情况和需求,将每个月份的预算金额填入表格中的对应位置。
2.其次,对于每个月份的预算说明,简要描述该月份的主要支出项目或用途。
3.最后,在“总计”栏中计算并填写全年的预算金额总和。
注意事项1.在填写预算金额时,请确保考虑到每个月份的具体需求,并合理分配经费,确保各项工作能够得到适当的支持。
2.在填写预算说明时,请尽量简明扼要地表达,确保他人能够轻松理解您的计划。
3.请定期更新和审查工作经费年度计划表,以便及时调整和应对变化的需求。
结论工作经费年度计划表是一个重要的管理工具,能够帮助组织合理规划和管理工作经费。
通过使用上述提供的模板,您可以更加方便地制定和跟踪工作经费的预算和支出情况。
希望本文档能对您有所帮助,祝您工作顺利!。
预算项目支出明细表
预算项目支出明细表
预算项目支出明细表是一种详细列出预算项目中各项支出及其金额的表格。
这种表格可以帮助企业或组织更好地管理和控制预算,确保资金的有效利用。
以下是一个简单的预算项目支出明细表示例:
这只是一个简单的示例,具体的预算项目支出明细表可能更加复杂和详细。
在实际应用中,可以根据具体需要调整表格的内容和格式。
在填写预算项目支出明细表时,需要注意以下几点:
支出项目要清晰明确,避免模糊和歧义。
支出金额要准确合理,根据实际情况和预算计划进行估算。
支出时间要具体明确,以便合理安排资金流动。
如有需要,可以在备注栏中注明支出的具体用途或特殊要求。
通过预算项目支出明细表,企业或组织可以更好地了解预算项目的构成和资金使用情况,为后续的预算调整和管理提供有力支持。
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专项公用经费支出预算建议计划表
(1)专项公用经费,是指用于行政事业单位本身的非经常性、阶段性的专项投入,如专用材料费、专用设备购置费、大宗印刷费、交通工具购置费、大修理费、租赁费、专项业务费、大型会议费等。
(2)专项公用经费,在填报时,要注意细化到具体的购置物品、修缮对象、费用支出去向等项目,按明细项目逐一填报。
(3) "项目名称"依据项目的有关要素简要概括填列(如由谁、做什么事、花什么钱等构成的组合),最多不超过20个汉字。
不得只以通用的单位名称、经济分类科目名称、物品名称、收费名称、项目类型名称中的一个作为项目名称。
(4) "项目编码"按前述预算项目编码设置规则设置。
(5)"排序情况":按照单位、部门排序情况分别填列。
"单位排序":由单位根据项目的轻重缓急,给所报项目排出先后顺序;
"部门排序":由部门根据项目的轻重缓急,由主管部门对各单位所报项目统一排出先后顺序。