安全生产隐患问题检查写实表
安全检查与隐患排查记录表格模板
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录
编号:
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隐患点排查情况汇报表
隐患点排查情况汇报表根据公司安全生产管理要求,为确保生产安全,我单位对隐患点进行了全面排查,并将排查情况如下汇报:一、排查时间,2022年10月1日。
二、排查范围,全公司生产车间、办公区域、仓库等场所。
三、排查人员,安全管理部门全体工作人员参与排查。
四、排查内容:1. 电气设备隐患点排查情况:在全公司范围内,我们对电气设备进行了全面排查。
发现部分设备存在漏电、接地不良等隐患,已立即通知维修人员进行处理,并进行了临时隔离措施,确保安全生产。
2. 机械设备隐患点排查情况:在生产车间,我们对各类机械设备进行了仔细排查,发现部分设备存在润滑不良、零部件磨损等隐患,已立即进行维修和更换,确保设备运行安全可靠。
3. 作业场所隐患点排查情况:我们对生产作业场所进行了全面排查,发现部分作业场所存在堆放不当、通道堵塞等隐患,已立即进行整改,确保作业场所畅通无阻。
4. 化学品管理隐患点排查情况:我们对化学品存放区域进行了仔细排查,发现部分化学品存放不当、标识不清晰等隐患,已立即进行整改,并加强了化学品管理培训,提高了员工的安全意识。
五、排查结果分析:通过本次隐患点排查,我们发现了一些存在的安全隐患,并及时进行了整改和处理,确保了生产现场的安全。
但也发现了一些管理不到位的问题,需要进一步加强安全管理工作,提高员工的安全意识,确保生产安全。
六、下一步工作安排:1. 继续加强安全管理培训,提高员工的安全意识和应急处置能力;2. 完善安全管理制度,加强对各类隐患点的排查和整改;3. 加强对设备的定期检查和维护,确保设备运行安全可靠;4. 加强对化学品的管理和使用,确保化学品存放和使用符合安全规范。
七、结语:本次隐患点排查工作,全面查找了存在的安全隐患,并及时进行了整改和处理,确保了生产现场的安全。
我们将进一步加强安全管理工作,提高员工的安全意识,确保生产安全,为公司的稳定发展保驾护航。
安全检查与隐患排查记录表格模板
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录
编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
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项目部定期安全检查记录编号:
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安全隐患排查记录表(日常检查)
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、临边洞口防护不到位;
2、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范;
3、兜网内垃圾未及时清理;
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施:
1、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改;
2、对悬挑架进行排查,搭设不规范处进行返工处理;
隐患整改责任人
隐患整改时间
6月6日—6月10日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识;
2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果:
验收人:年月日
隐患排查记录表
检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年3月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、个别工人高空作业未正确使用安全带;
2、局部临边、洞口防护不牢,不到位;
4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范;
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全带的认识;
2、进行大排查,对防护不到位处进行整改;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
安全生产隐患检查记录
安全生产隐患检查记录
根据《中华人民共和国安全生产法》的要求,我单位对安全生产隐患进行了全面检查,并记录如下:
一、场地和环境方面的隐患:
1. 仓库周围存在大量堆放的废弃纸箱,易燃物品未分类存放,存在火灾隐患;
2. 生产车间内照明设施不完善,照度不足,存在安全隐患;
3. 建筑物外墙存在大面积的剥落和松动,存在坍塌风险;
二、设备设施方面的隐患:
1. 生产车间的排风设备存在积尘严重的问题,易引发爆炸事故;
2. 生产线设备存在维修不及时,导致设备频繁出现故障,存在操作人员安全风险;
3. 高温设备的温控系统存在故障,温度不稳定,存在烧伤隐患;
三、作业操作方面的隐患:
1. 作业人员使用的个人防护装备不齐全,存在工伤风险;
2. 存在未经培训的员工从事特殊工种作业的情况,操作不当,存在安全隐患;
3. 工作区域未设置明显的警示标识,存在容易混淆引发事故的风险;
四、管理制度方面的隐患:
1. 安全管理制度落实不到位,安全生产责任未明确,缺乏相关安全培训;
2. 未建立完善的应急救援预案,存在突发事件处理不及时,无
法迅速控制事故发展的隐患;
3. 检修记录和维护保养记录等相关安全档案存在缺失和不完整的问题;
以上是对我单位安全生产隐患的检查记录。
为了确保安全生产,我们将立即着手整改,制定详细的整改计划,并按照“四个必须、四个服从”的原则,确保整改工作的落实。
各部门负责人
将加强对现场的管理,完善各项制度和预案,并加强对员工的安全教育培训。
同时,将加强内部沟通,及时处理和消除隐患,确保安全生产工作的顺利进行。
安全生产隐患排查检查表
2
矿井通风
1.地下矿山必须安装主扇,形成完整的机械通风系统,并有通风系统图。
查设计和通风系统图
2.掘进工作面和通风不良的采场,应安装局部通风设备。应使用矿用局部通风机,严禁无风、微风、循环风冒险作业。
查通风系统图
3.井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。
查设计和通风系统图
4.矿山企业应健全完善通风、防治水安全管理机构,按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员,并定期进行培训。
查爆破作业规程是否有相关规定
11
其他
排查结果
分析与评价
根据检查结果,详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题,并提出整改要求。
三、地面安全设施检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
地表设施
1.地表设施及建(构)筑物应布置在开采错动界线之外,与错动界线的安全距离应符合设计要求。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。
查落实防范措施和整改措施的情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查是否建立定期维修制度;检查维修记录及其是否按其执行
6
矿井供电
1.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆,至少应敷设两条独立线路,并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时,其余线路的供电能力应能担负全部负荷。供电电源及供电线路符合设计要求。
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表
检查时间:
十五应急救
援管
理
①是否建立健全应急救援预案体系,并严格落实到各生产环节;
②是否制订应急救援预案,并结合实际开展培训和实战演练;
③是否建立专(兼)职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议,应急救援物
资、设备配备及维护保养是否到位,确保发生事故时或紧急情况下能够实施应急救
援的情况。
十六质量标
准化建
设
①是否对我矿安全标准化达标年方案进行宣传贯彻;
②严格按照安全质量标准化工作建设规划,坚持高标准、严要求,继续深入持久地
开展安全质量标准化和安全高效矿井建设工作;
③是否规范和提升基层安全管理工作,逐步建立规范完善的安全生产管理体系,改
善安全生产基础,实现岗位达标、专业达标、企业达标,全过程全方位动态达标。
安全生产隐患排查检查表
目录通用检查项(现场) (3)一、消防安全 (3)1、灭火器材 (3)2、消防设施 (3)3、消防控制室 (4)4、场所消防安全 (4)5、消防通道与疏散 (5)6、消防电气 (6)7、建筑构件及装修 (6)二、电气安全 (8)1、低压配电系统接地 (8)2、配电房建筑与设施 (8)3、配电箱(柜、板) (8)4、插头、插座接线 (9)5、电气设备、设施 (9)6、电气线路 (9)7、漏电保护 (10)8、两级或三级漏电保护 (10)9、移动用电 (10)10、照明电气 (11)11、防雷接地 (11)12、临时用电 (11)三、机械设备、设施 (12)1、淘汰设备 (12)2、危险机械设备 (12)3、人身防护 (12)4、附属设施 (12)四、作业环境 (13)1、作业通道 (13)2、通风 (13)3、地面 (13)4、照明 (13)5、粉尘场所 (14)五、职业健康 (15)1、规章制度 (15)2、防护措施 (15)3、个人劳保用品 (15)4、危害告知 (15)5、有毒物品作业场所 (15)6、技术、工艺、材料 (16)7、警示标识 (16)8、工时 (17)9、女工和未成年 (17)10、高温作业 (17)11、噪声 (18)通用检查项(基础) (19)一、资质证照 (19)1、营业执照 (19)2、消防验收文件 (19)3、安全生产许可证 (19)二、安全管理机构和安全管理人员 (20)1、安全管理机构 (20)2、安全管理人员 (20)三、规章制度 (20)1、安全生产责任制 (20)2、安全生产管理制度 (21)四、操作规程 (21)1、安全操作规程 (21)五、记录档案 (22)1、培训记录 (22)2、隐患排查治理记录 (22)3、工伤事故记录 (22)4、特种设备机操作人员 (22)5、安全生产会议记录 (23)6、安全生产奖惩记录 (23)7、应急演练记录 (23)六、教育培训 (23)1、员工安全教育 (23)2、特种作业人员培训 (24)3、特种设备作业人员 (24)4、外来人员教育 (24)七、事故应急与管理 (25)1、事故报告 (25)2、应急预案 (25)3、应急演练 (25)八、危险作业 (27)1、持证上岗 (27)2、动火作业 (27)3、其他危险作业 (27)专项检查 (28)一、危险化学品 (28)1、危险化学品使用 (28)二、特种设备 (29)1、压力容器 (29)2、电梯 (29)通用检查项(现场)一、消防安全1、灭火器材2、消防设施3、消防控制室4、场所消防安全5、消防通道与疏散6、消防电气7、建筑构件及装修二、电气安全1、低压配电系统接地2、配电房建筑与设施3、配电箱(柜、板)4、插头、插座接线5、电气设备、设施6、电气线路7、漏电保护8、两级或三级漏电保护9、移动用电10、照明电气11、防雷接地12、临时用电三、机械设备、设施1、淘汰设备2、危险机械设备3、人身防护4、附属设施四、作业环境1、作业通道、通风24、照明5、粉尘场所五、职业健康1、规章制度2、防护措施3、个人劳保用品4、危害告知5、有毒物品作业场所6、技术、工艺、材料7、警示标识8、工时9、女工和未成年10、高温作业11、噪声通用检查项(基础)一、资质证照1、营业执照2、消防验收文件3、安全生产许可证二、安全管理机构和安全管理人员1、安全管理机构2、安全管理人员三、规章制度1、安全生产责任制2、安全生产管理制度四、操作规程1、安全操作规程五、记录档案1、培训记录2、隐患排查治理记录3、工伤事故记录4、特种设备机操作人员5、安全生产会议记录6、安全生产奖惩记录7、应急演练记录六、教育培训1、员工安全教育2、特种作业人员培训3、特种设备作业人员4、外来人员教育七、事故应急与管理1、事故报告2、应急预案3、应急演练八、危险作业1、持证上岗2、动火作业3、其他危险作业专项检查一、危险化学品1、危险化学品使用二、特种设备1、压力容器2、电梯。
安全隐患检记录表
项目名称: 序 号 检查项目 基本要求 脚手架 1 立杆基础(落地式) 2 3 4 5 6 悬挑梁及架体稳定 (悬挑式) 架体基础及稳定性 (门型) 基础平整、底座或垫木齐全、扫地杆 件齐全、排水措施到位 悬挑梁安装规范牢固、杆件固定及连 接良好 基础平整、垫木齐全、扫地杆齐全 有无隐患 有 无 隐患情况 整改结果 已排除 未排除 备注
2 纵横向水平杆件设置 按照规定设置纵横向水平杆 3 剪刀撑设置 4 模板存放 5 施工荷载 6 作业环境 7 作业工人操作情况 8 其他 按照规定设置、无缺失 大模板存放应有防倾倒措施、不得超 高堆放 严禁超载、不均匀施加较大荷载 安全防护措施到位、满足实际施工需 要 无违章操作现象 符合施工现场有关安全要求 “三 宝”“四 口”防 护
阳台、楼板、屋面等 防护措施到位且牢固 临边防护 符合施工现场有关安全要求 施工用电
8 其他特殊部位
1 外电防护 2 接地与接零保护系统
已按要求设置防护措施 采取TN—S系统,工作接地及保护接 零符合有关要求 满足“三级配电两级保护”要求、箱 内各装置灵敏有效、设置环境及高度 满足要求 设置高度和照明亮度符合要求、潮湿 环境已采取低压照明 无严重老化、破皮、架设或埋地符合 安全要求、按照规定使用五芯电缆 参数与设备匹配、安装满足有关规定 要求 符合有关用电要求 符合施工现场有关安全要求 施 工 升 降 机 (人 货 两 用 电 梯)
附着支撑设置(附着 附着点稳固、主框架与附着点连接牢 升降式) 固 升降装置(附着升降 装置齐全有效 式) 防坠落、导向防倾斜 装置齐全有效 装置(附着升降式)
7 安全装置(吊蓝式) 装置齐全有效 8 吊蓝架体稳定性(吊 按照规定采取固定措施 蓝式) 按照规定与建筑结构设置拉接且拉接 牢固 立杆及大、小横杆间距符合规定且相 互之间搭接满足规范要求 脚手板满铺且搭接牢固、按照要求设 置防护栏杆及挡脚板 是否按照规范搭设、有无缺失等 不超过10m设置水平防护网 自身体系牢固、不得与脚手架等连接 、防护到位 按照规定设置通道且牢固 架体荷载不得超过规定、严禁不均匀 堆放 无违章操作、按规定使用安全带及安 全帽 符合施工现场有关安全要求
安全生产隐患排查治理专项安全检查表
2、各级事故应急预案是否完善,公司级预案是否在市安监局备案,并与市政府应急预案相互衔接
3、应急救援物质、应急设备配备及维护保养是否到位
1、查应急救援队伍成员名单、查与市政府签定的应急救援合作协议
2、对照应急救援预案编制大纲查各级预案是否完善,查市安监局对预案认可反馈说明
1、查主要负责人、安管员的资质证书,查特种作业人员的培训教育记录,查现场特种作业人员上岗证
2、查教育制度,教育计划,查财务上安全费用中教育经费支出情况
3、查各级教育记录及考核成绩,现场抽查新上岗人员独立操作能力
4、查发放记录,并向现场人员询问落实
4
安全投入和建设项目“三同时”制度执行情况
1、是否按照高危行业企业规定足额提取安全费用并在成本中列支
3、生产装置的联锁自动保护设施是否完好
4、对安全评价中存在的问题整改落实情况
1、查主要设备运行记录、查现场
2、查现场
3、查定期检验记录、查现场
4、查责任人、整改措施记录、查现场
安全生产隐患排查治理专项检查表
检查单位:检查时间:
序号
检查
项目
检查内容
检查方式
检查结果
整改安排
责任人
整改时间
8
应急预案体系的建立和应急救援实施情况
2、对照“四不放过”原则,查相关档案资料
3、查事故有关责任人的处理通报,防范措施的落实记录
4、查污水处理能力技术资料、查现场
10
其它
项目
安全生产隐患排查治理专项检查表
检查单位:检查时间:
序号
检查
项目
检查内容
检查方式
检查结果
安全检查(隐患排查)记录表
安全检查(隐患排查)记录表
编号
表 AQ-C1-17
工程名称施工单位
施工部位 /受检单位
专业负责人签字
检查情况及存在隐患:
检查
人员
签名
年月日
复查
意见
复查人(签字):年月日注:本表一式两份,检查单位、被检查单位各存一份。
安全隐患整改反馈表
表 AQ-C1-18
工程名称施工单位
针对年月日(单位题,现将采取措施及整改情况反馈如下:
附件:(反馈时视实际情况附佐证资料)
整改单位
项目负责人签反馈日期字(盖章)编号
)检查中发现问
年月日
注:本表一式两份,检查单位、被检查单位各存一份。