审查记录
开题报告审查记录
开题报告审查记录
一、基本信息
项目名称:XXX研究项目
项目负责人:XXX
审查日期:XXXX年XX月XX日
审查地点:XXX
参与审查人员:专家A、专家B、专家C
二、开题报告内容概述
(请在此处简要描述开题报告的主要内容,包括研究背景、研究问题、研究目标、研究方法、预期成果等,字数控制在300字以内。
)
三、审查过程记录
1.审查开始时间:9:00 AM
2.项目负责人进行开题报告陈述,详细介绍了研究背景、问题、目标、方法及预期成果。
3.专家A提问:请解释一下选择这个研究问题的原因?项目负责人回答:(回答内容)
4.专家B提问:预期的研究成果将如何应用于实际?项目负责人回答:(回答内容)
5.专家C建议:在研究方法部分,可以增加一些具体的实施步骤。
项目负责人表示接受并感谢建议。
6.经过讨论,审查专家组一致认为该项目具有研究价值,同意开题。
7.审查结束时间:10:30 AM
四、审查结论及建议
(请在此处总结审查结论,并针对项目给出具体建议,字数控制在300字以内。
)
审查结论:经过认真审查和讨论,专家组认为该项目研究问题明确,研究方法可行,预期成果具有实际应用价值,同意开题。
建议:在后续研究过程中,项目负责人应关注研究方法的具体实施步骤,确保研究的顺利进行。
同时,加强与实际应用领域的沟通与合作,以便更好地将研究成果应用于实际中。
大型建设工程安全审查记录
大型建设工程安全审查记录本文档记录了对大型建设工程进行安全审查的过程和结果。
一、审查概述- 审查项目:大型建设工程- 审查目的:确保工程施工过程中的安全性- 审查时间:[具体审查时间]- 审查地点:[具体审查地点]二、审查内容1. 工程设计审查对工程设计文件进行全面审查,包括但不限于以下方面:- 结构设计是否符合相关标准和规范要求- 施工工艺是否合理可行- 材料选用是否符合工程要求- 设计中是否考虑了防火、防爆、防震等安全要求2. 施工环境审查对施工现场的环境进行审查,包括但不限于以下方面:- 施工场地是否符合相关规定,如消防通道是否畅通、安全出口是否设置等- 施工现场是否存在安全隐患,如高处坠落、电气设备安全等- 施工现场是否设置了必要的安全警示标识3. 施工组织与管理审查对施工组织与管理方案进行审查,包括但不限于以下方面:- 施工单位是否具备相应的施工资质和人员配备- 施工计划是否合理可行- 施工过程中是否有必要的安全管理措施和应急预案三、审查结果1. 发现问题经过审查,发现如下问题:- 工程设计文件中存在一些不符合相关标准的设计要求- 施工现场存在部分安全隐患,如未设置防护栏杆等- 施工组织与管理方案中缺乏详细的安全管理措施和应急预案2. 建议改进针对上述问题,提出以下改进建议:- 联系工程设计单位,要求其对设计文件进行修改,确保符合相关标准和规范要求- 要求施工单位立即整改施工现场的安全隐患,并加强现场安全管理- 要求施工单位补充完善施工组织与管理方案中的安全管理措施和应急预案四、审查结论经过安全审查,发现了部分问题并提出了改进建议。
建议工程相关方面积极采纳改进措施,确保大型建设工程的施工安全。
同时,要求施工单位加强对施工过程中的安全管理和监督,确保工程质量和安全。
图纸审查记录
图纸审查记录一、项目背景本次审查的图纸是关于项目名称的,该项目位于项目地点,总建筑面积为具体面积平方米,主要包括建筑功能和结构类型等简要描述。
该项目的设计单位为设计单位名称,施工单位为施工单位名称。
二、审查依据本次图纸审查主要依据以下规范和标准:1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018 年版)2、《民用建筑设计统一标准》(GB 50352-2019)3、《住宅设计规范》(GB 50096-2011)4、《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)5、国家和地方现行的其他相关规范、标准和规定三、审查内容(一)建筑专业1、总平面图建筑物的布置是否符合规划要求,与周边环境的关系是否协调。
消防车道、消防登高操作场地的设置是否满足规范要求。
出入口的设置是否合理,人流、车流是否组织顺畅。
2、平面图房间的布局是否合理,功能分区是否明确。
门窗的设置是否符合采光、通风要求,尺寸是否满足规范要求。
楼梯、电梯的数量、位置和尺寸是否符合规范要求,疏散通道是否畅通。
3、立面图建筑外立面的造型、色彩是否与周边环境相协调,是否符合城市规划要求。
外墙面的材料、做法是否明确,节点大样是否清晰。
4、剖面图建筑物的层高、净高是否满足使用要求,梁、板、柱的尺寸和位置是否合理。
楼梯的踏步高度、宽度是否符合规范要求。
(二)结构专业1、结构设计说明结构选型是否合理,结构体系是否明确。
设计荷载的取值是否符合规范要求,是否考虑了特殊荷载。
抗震设防烈度、抗震等级的确定是否正确。
2、基础平面图基础的选型是否合理,持力层的选择是否符合地质勘察报告。
基础的尺寸、配筋是否满足承载力和变形要求。
3、梁、板、柱配筋图梁、板、柱的截面尺寸是否合理,配筋是否满足强度和裂缝控制要求。
节点的构造是否符合规范要求,钢筋的锚固和连接是否可靠。
(三)给排水专业1、设计说明给排水系统的设计参数是否合理,用水量、排水量的计算是否准确。
管材、阀门的选用是否符合规范要求,是否注明了压力等级。
工程质量审查记录
工程质量审查记录完整版:工程质量审查记录工程质量审查记录项目名称:____________________项目地点:____________________审查日期:____________________一、审查概况1. 审查目的:确保工程项目符合设计要求、规范标准和质量目标。
2. 审查范围:包括但不限于设计文件、施工方案、施工过程、材料设备、验收标准等。
3. 审查人员:____________________4. 审查方式:现场检查、资料审查、访谈相关人员等。
5. 审查结果:合格/不合格二、审查内容1. 设计文件审查a. 设计符合性和完整性:审查设计文件是否符合相关规范、标准和要求,文件是否完整、清晰。
b. 设计变更:审查设计变更是否合理、合规,变更是否得到相关部门批准。
c. 设计深度:审查设计文件是否满足施工需要,是否具备操作性。
2. 施工方案审查a. 施工方案合理性:审查施工方案是否合理,是否具备可行性。
b. 施工工艺:审查施工工艺是否符合设计要求,是否先进、合理。
c. 施工安全:审查施工方案是否考虑施工安全,是否具备安全措施。
3. 施工过程审查a. 施工进度:审查施工进度是否符合计划,是否存在延误。
b. 施工质量:审查施工质量是否符合设计要求,是否存在质量问题。
c. 施工材料:审查使用的材料是否符合设计要求,是否具备合格证明。
4. 材料设备审查a. 设备选型:审查设备选型是否符合设计要求,是否先进、合理。
b. 设备安装:审查设备安装是否符合规范,是否牢固、稳定。
c. 设备调试:审查设备调试是否合格,是否满足运行要求。
5. 验收标准审查a. 验收程序:审查验收程序是否合规,是否符合相关规定。
b. 验收标准:审查验收标准是否明确,是否符合相关规范、标准。
c. 验收结果:审查验收结果是否公正、合理。
三、审查结论1. 结论:根据审查内容,综合评价工程项目质量情况,给出合格或不合格的结论。
2. 整改措施:对于不合格的项目,提出整改要求和建议,明确整改责任人和整改期限。
设计文件审查记录
产品名称
□制造 □安装 □改造 □维修
产品编号
文件号
设计单位
图号
基本
符合性
审查
□设计计算书、风险评估报告符合标准规范要求。
□总图上有设计单位的有效资格印章。
□容器类别、级别划分符合《固容规》的要求
□所引用的标准、规范均为现行有效版本。
□无损检测方法、检测比例与合格级别符合有关标准规定。
□设计、校对、审核及批准人员签字齐全。
□设计内容及深度符合标准、规范的要求。
□客户的其他特殊要求得到反映。
工艺性
审查
□技术力量、工装设备、检测手段、现场条件满足施工生产要求。
□开孔方位、规格、密封面形式与安装配管要求相一致设计结构的工艺性合理。
存在问题
处理意见
或建议
审图人
设计责任工程师
工艺责任工程师
材料责任工程师
焊接责任工程师
无损检测责任工程师
热处理责任工程师
检验责任工程师
质保工程师
监理文件审查记录表
监理文件审查记录表一、引言监理文件审查记录表是监理工作中的重要文件之一,记录了监理人员对施工单位提交的各类文件进行审查的过程和结果。
本文将从审查记录表的格式、内容和要求等方面进行详细介绍。
二、审查记录表的格式审查记录表一般包括表头、表格和表尾三部分。
1. 表头:表头一般包括文件名称、编号、版本号、提交单位、审查日期、审查人员等信息,以便于标识和追溯。
2. 表格:表格是审查记录表的核心部分,用于记录审查过程和结果。
表格的列可以根据具体需要进行设置,一般包括序号、文件内容、审查意见等项目。
审查意见部分可以分为合格、不合格和待修改等选项,以便于明确文件的质量情况。
3. 表尾:表尾一般包括总结和签名等信息,对审查结果进行简要总结,并由监理人员签名确认。
三、审查记录表的内容要求审查记录表的内容要求清晰明确,确保审查过程的准确性和规范性。
1. 文件名称和编号:要求明确标识文件的名称和编号,以便于后续的追溯和管理。
2. 提交单位:要求记录文件的提交单位,以便于对不同单位的文件进行分类和管理。
3. 审查日期:要求记录审查文件的日期,以便于掌握审查的时间节点和过程。
4. 审查人员:要求记录参与审查的监理人员姓名,以便于追溯和核对审查结果。
5. 文件内容:要求对审查的文件内容进行详细描述,包括文件的目的、要求、范围等信息,以便于审查人员全面理解文件的内容。
6. 审查意见:要求对文件的质量进行评价和判断,明确文件的合格性、不合格性或待修改性,以便于施工单位及时整改。
7. 总结:要求对审查结果进行简要总结,以便于后续的管理和决策。
四、文本结构和段落设置为了增强阅读流畅性,文章应该具有合理的结构和明晰的段落。
1. 引言部分:介绍审查记录表的作用和重要性,为后续内容做铺垫。
2. 格式部分:详细介绍审查记录表的格式和要求,包括表头、表格和表尾等部分。
3. 内容要求部分:阐述审查记录表的内容要求,包括文件名称和编号、提交单位、审查日期、审查人员、文件内容、审查意见和总结等方面。
安全审查记录表(含内容)
安全审查记录表(含内容)
1. 审查概述
本安全审查记录表旨在详细记录安全审查的过程和结果,以评估系统或产品的安全性,并提供改进建议。
2. 审查信息
- 审查日期:[填写审查日期]
- 审查人员:[填写审查人员]
- 审查对象:[填写审查对象/系统/产品的名称]
- 审查目的:[填写审查目的,例如评估系统的安全性、发现潜在的安全漏洞等]
3. 审查过程
3.1 信息收集
在审查开始前,我们收集了以下信息作为审查的基础:
- 系统/产品文档
- 安全策略和规定
- 安全测试报告(如果适用)
3.2 审查方法
我们采用以下审查方法和工具对系统/产品进行了全面审查:
- 对系统架构进行分析和评估
- 对代码进行静态和动态分析
- 对系统/产品的安全策略和流程进行评估
- 进行渗透测试以发现潜在漏洞
3.3 审查结果
我们在审查过程中发现了以下问题和潜在的安全漏洞:
- [问题1]
- [问题2]
- [问题3]
- ...
4. 安全改进建议
基于我们的审查结果,我们提出以下改进建议以增强系统/产品的安全性:
- [建议1]
- [建议2]
- [建议3]
- ...
5. 结论
通过对系统/产品的安全审查,我们识别出了一些潜在的安全问题,并提供了改进建议。
我们建议对系统/产品进行相应的修复和改进,以确保其安全性能。
请根据审查记录中的问题和建议进行修改和完善,以提高系统/产品的安全性。
监理文件审查记录表
监理文件审查记录表一、引言监理文件审查记录表是监理工作中的重要文件,用于记录监理人员对施工图纸、规范标准等文件的审查情况。
本文将从监理文件审查的目的、内容、流程等方面进行详细介绍,希望能对广大读者有所帮助。
二、监理文件审查的目的监理文件审查的目的是确保施工图纸、规范标准等文件的合理性、合规性和可行性,为施工过程提供准确、规范的指导,确保工程质量和安全。
三、监理文件审查的内容监理文件审查的内容包括但不限于以下几个方面:1.施工图纸的完整性和准确性。
监理人员需要审查施工图纸是否完整、是否符合设计要求,并对图纸中的各个部分进行逐一检查,确保施工过程中不会出现问题。
2.规范标准的合规性。
监理人员需要审查规范标准是否符合国家相关规定,是否适用于该工程项目,并对标准中的各项要求进行逐一核对。
3.工程方案的合理性。
监理人员需要审查工程方案是否科学合理,是否能够满足工程要求,是否能够确保工程质量和安全。
4.施工材料的选择和使用。
监理人员需要审查施工材料的选用是否符合规范要求,是否符合工程设计要求,并对材料的质量进行检查。
5.施工工序和施工方法的合理性。
监理人员需要审查施工工序和施工方法是否合理,是否能够确保施工过程的顺利进行。
四、监理文件审查的流程监理文件审查的流程一般包括以下几个步骤:1.收集监理文件。
监理人员需要收集施工图纸、规范标准、工程方案等相关文件,确保审查的全面性和准确性。
2.审查文件内容。
监理人员需要对收集到的文件进行仔细审查,逐一核对文件中的各项内容,并记录下审查结果。
3.整理审查记录。
监理人员需要将审查结果整理成监理文件审查记录表,包括审查的时间、地点、内容、结果等信息。
4.报告审查结果。
监理人员需要将审查结果报告给相关方,包括业主、设计单位、施工单位等,以便他们对审查结果进行参考和处理。
5.跟踪整改情况。
监理人员需要跟踪整改情况,确保施工过程中存在的问题得到及时解决。
五、结论监理文件审查记录表是监理工作中不可或缺的重要文件,它记录了监理人员对施工图纸、规范标准等文件的审查情况。
施工组织设计监理审查记录
施工组织设计监理审查记录标题:施工组织设计监理审查记录引言概述:施工组织设计监理审查记录是施工项目中非常重要的文件,记录了施工组织设计方案的审查过程和结果,对确保施工质量和安全具有重要意义。
本文将详细介绍施工组织设计监理审查记录的内容和要点。
一、审查内容1.1 审查的范围:审查内容应包括施工组织设计方案的完整性和合理性,确保方案符合相关法规和标准要求。
1.2 技术要求:审查应重点关注施工组织设计方案中的技术要求,包括施工工艺、材料选用等方面的内容。
1.3 安全保障:审查中需要着重考虑施工组织设计方案对施工安全的保障措施,确保施工过程中安全风险可控。
二、审查流程2.1 提交审查:施工单位应按要求将施工组织设计方案提交给监理单位进行审查。
2.2 审查过程:监理单位应组织专业人员对施工组织设计方案进行逐项审查,提出意见和建议。
2.3 审查结果:监理单位应在规定时间内出具审查意见,明确通过或不通过,并提出改进建议。
三、审查标准3.1 法规遵守:审查应确保施工组织设计方案符合相关法规和标准的要求。
3.2 技术可行性:审查应考虑施工组织设计方案的技术可行性和实施难度。
3.3 安全性评估:审查中需要对施工组织设计方案的安全性进行评估,确保施工过程中不会出现安全隐患。
四、审查记录4.1 记录形式:审查记录应以书面形式保存,并在审查意见中详细记录审查过程和结果。
4.2 保密性:审查记录应具有保密性,不得随意泄露给未经授权的人员。
4.3 存档管理:审查记录应妥善保存,作为施工项目的重要文件进行管理和归档。
五、审查结果5.1 通过意见:如果审查结果为通过,监理单位应及时通知施工单位,并监督实施。
5.2 不通过意见:如果审查结果为不通过,监理单位应明确不通过的原因,并要求施工单位进行修改。
5.3 改进建议:监理单位应提出合理的改进建议,协助施工单位完善施工组织设计方案。
结论:施工组织设计监理审查记录是施工项目中不可或缺的重要文件,通过严格审查和记录,可以有效确保施工质量和安全。
施工图审查记录
施工图审查记录在建筑工程中,施工图的审查是一个极其重要的环节。
它不仅关乎到建筑的质量,还涉及到施工过程中的安全以及建成后的使用效果。
因此,对施工图的审查必须严谨、细致,不能有丝毫马虎。
施工图审查记录是记录施工图审查过程中发现的问题及其处理结果的文档。
它主要包括以下内容:审查日期:记录审查的具体日期,以便于跟踪和管理。
审查人员:记录参与审查的人员名单,以保证审查的公正性和权威性。
审查内容:详细记录审查的项目、细节和问题点,以及相关的解决方案和建议。
审查结果:对审查出的问题进行汇总和分析,形成明确的结论和建议。
备注:可以记录其他与审查相关的信息,例如审查过程中的特殊情况、需要特别注意的事项等。
施工图审查记录的重要性体现在以下几个方面:确保建筑质量:通过详细的审查记录,可以发现并纠正施工图中的潜在问题,从而确保建筑的质量和安全性。
提高施工效率:通过提前发现和解决问题,可以避免在施工过程中出现不必要的停工和返工,从而提高施工效率。
保障施工安全:通过对施工图的细致审查,可以发现可能存在的安全隐患,从而采取相应的预防措施,保障施工过程的安全。
方便后期维护和管理:详细的审查记录可以为后期的维护和管理提供有力的参考依据,方便管理人员了解建筑的整体情况和使用状况。
为了确保施工图审查记录的有效性,我们需要从以下几个方面入手:制定合理的审查计划:在审查开始前,需要制定详细的审查计划,包括审查的内容、步骤、时间安排等,以确保审查的有序进行。
选择合适的审查人员:审查人员需要有专业的知识和丰富的经验,能够全面、准确地发现施工图中的问题。
做好现场记录:在审查过程中,需要做好现场记录,包括问题的描述、解决方案的建议等,以确保审查结果的准确性和可追溯性。
及时整理和汇总:在审查结束后,需要及时整理和汇总审查记录,形成完整的文档,以便于后期的查阅和管理。
施工图审查记录是建筑工程中不可或缺的一部分。
通过详细的记录,我们可以发现并解决潜在的问题,确保建筑的质量和安全性。
医院食品安全和卫生状况审查记录
医院食品安全和卫生状况审查记录为了确保医院内的食品安全和卫生标准得到遵守,我们对医院食堂进行了全面的审查。
审查内容包括食品储存、处理、制备、供应以及食堂的环境卫生和员工操作规范。
以下为审查的具体结果:1. 食品储存- 食品储存区域干净、明亮,地面无积水。
- 食品储存柜(箱)均配备有不锈钢或耐腐蚀的存放架。
- 食品储存柜(箱)有明显的生熟食品分开标识。
- 冷藏食品储存温度控制在0-4°C,冷冻食品储存温度控制在-18°C以下。
- 食品储存区域有定期的清洁和消毒记录。
2. 食品处理- 食堂内部有明确的食品处理流程图和操作规程。
- 食品处理区域干净卫生,无交叉污染现象。
- 员工在处理食品前进行了充分的手部清洗。
- 食品切割、加工工具分类明确,且有定期消毒记录。
3. 食品制备- 食品制备区域干净卫生,操作台面光滑,易于清洗。
- 食品在制备过程中,有严格的卫生操作规范。
- 食品在制备过程中,生熟食品分开处理,防止交叉污染。
- 食品在制备过程中,有专人对操作人员进行监督。
4. 食品供应- 食品在供应前,有严格的温度检测和质量检查。
- 食品供应过程中,保持食品在适宜的温度范围内。
- 食品供应过程中,避免食品受到污染。
- 食品供应后,有详细的销售记录和消费者反馈记录。
5. 环境卫生- 食堂内部环境整洁,地面干净,无油渍、水渍。
- 食堂内部有定期的清洁和消毒记录。
- 食堂内部有有效的垃圾分类和处理措施。
- 食堂内部有有效的防虫、防鼠措施。
6. 员工操作规范- 员工有健康证明,且每年进行一次健康检查。
- 员工在操作食品前,进行了充分的手部清洗。
- 员工在操作食品时,佩戴有清洁的工作服、帽子和手套。
- 员工有定期的食品安全和卫生培训记录。
综上,根据本次医院食品安全和卫生状况审查,我们认为医院食堂在食品安全和卫生方面,做得很好,符合我国食品安全和卫生的相关规定。
我们将持续关注医院食堂的食品安全和卫生状况,确保患者和员工的饮食健康。
大型建设工程安全审查记录
大型建设工程安全审查记录一、审查项目基本信息项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目类型:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审查部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审查日期:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、审查内容2.1 建设单位安全生产条件审查- 安全生产责任制落实情况- 安全生产管理制度建立情况- 安全生产投入保障情况- 安全生产培训和教育情况- 安全生产应急预案制定和演练情况2.2 设计单位安全设计审查- 安全设计规范和标准执行情况- 安全设计文件编制和审查情况- 安全设计变更管理情况2.3 施工单位安全施工审查- 施工安全生产许可证情况- 施工人员安全生产培训和教育情况- 施工安全生产措施落实情况- 施工安全生产应急预案制定和演练情况2.4 监理单位安全监理审查- 安全监理制度建立情况- 安全监理人员配备情况- 安全监理工作实施情况三、审查结论- 符合要求的项:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 需要改进的项:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 不符合要求的项:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、审查意见及建议- 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX五、审查人员- 审查组长:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 审查组员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX六、审查日期- 审查开始日期:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 审查结束日期:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX七、附件- 审查相关文件:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 审查相关图纸:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 审查相关报告:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX注:以上内容仅供参考,具体内容请根据项目实际情况进行调整。
办公室审核记录范文
办公室审核记录范文日期:xx年xx月xx日审核员:XXX一、审核内容1.文件审核1.2检查文件内容是否符合规范和要求,文件的格式、结构和组织是否合理,内容是否明确、准确、一致。
1.3核对文件的版本号及修订历史,确保查阅到的是最新版本的文件。
1.4检查文件的签署和审批人员是否合法,签署日期是否符合规定。
2.合同审核2.1核对合同的基本信息,包括但不限于:合同主题、合同编号、合同签署日期、签约方等。
2.2检查合同内容是否符合法律法规和内部规定,合同条款是否完整、准确、合理、合法。
2.3核对合同的授权文件和授权人员,确保合同签署人员的合法授权和代表资格。
2.4检查合同金额及付款条款是否合理,涉及金额较大的合同需要特别审查。
二、审核流程1.接收文件或合同:办公室收到需要审核的文件或合同。
2.审核文件或合同:审核员根据审核内容的要求,逐项进行检查和核对。
3.整理审核记录:审核员将审核过程中发现的问题或需要说明的事项记录下来,方便后续处理和沟通。
4.与相关人员沟通:审核员将审核结果及问题反馈给相关人员,与其进行沟通和协商解决方案。
5.记录审核结果:将审核结果和审核过程记录在相关文件或合同上,并留存备案。
三、审核记录样本审核记录编号:xxxx文件(合同)名称:xxx审核日期:xx年xx月xx日审核员:XXX审核内容:1. 文件标题:经核对,文件标题为xxx,无误。
2. 文件编号:经核对,文件编号为xxx,无误。
3. 文件日期:经核对,文件日期为xxx,无误。
5. 文件格式:经核对,文件格式为xxx,合规。
6.文件内容:经审核,文件内容明确、准确、一致,无遗漏和错误。
7.文件版本:经核对,当前查阅到的是最新版本的文件。
8.文件签署:经核对,签署人员合法,签署日期符合规定。
审核结果:经审核,该文件通过审核,符合要求。
审核意见:经审核,该文件内容完整、准确、一致,所有签署和审批程序合法。
审核人签名:XXX日期:xx年xx月xx日四、存在问题及解决方案2.问题:合同金额超出预算。
医疗实体自我审查记录(三篇一体)
医疗实体自我审查记录(三篇一体)第一篇:医疗安全审查
1.1 手术安全审查
1.2 药物治疗安全审查
第二篇:医疗质量审查2.1 病案管理审查
2.2 医疗不良事件审查
第三篇:医疗服务流程审查3.1 挂号就诊流程审查
3.2 住院治疗流程审查
总结
通过本次医疗实体自我审查,我们认为在医疗安全、医疗质量、医疗服务流程等方面均取得了较好的成绩,但仍需不断改进与提高。
我们将持续关注医疗领域的最新发展,不断完善制度、优化流程、
提高服务质量,为患者提供更加安全、高效、便捷的医疗服务。
职称资格审查会议记录
职称资格审查会议记录
会议时间:XXXX年XX月XX日
会议地点:XXXX
参会人员:
1. XX - 主持人
2. XX - 候选人A
3. XX - 候选人B
4. XX - 评委
5. XX - 记录员
职称资格审查目的:
本次会议旨在审查两位候选人的职称资格,确保他们具备相应的专业能力和素质,以符合职称评审的标准。
审查流程概述:
1. 主持人致开幕词并介绍会议目的。
2. 候选人A和B分别进行自我介绍和陈述。
3. 评委针对候选人进行提问和评价。
4. 评审小组进行讨论,给出评审意见。
5. 主持人总结会议,确定决策和行动计划。
候选人资格审查情况:
1. 候选人A情况:候选人A在专业领域拥有丰富的实践经验,具备扎实的基础理论知识,且在多个项目中表现出色。
但在评审过程中发现,其部分工作经历描述不够清晰。
2. 候选人B情况:候选人B具备与职称相关的专业知识和技能,工作表现稳定,但相对缺乏创新思维和实践经验。
评审意见与建议:
评委小组认为,两位候选人均具备一定的职称资格,但也有待提高的方面。
对于候选人A,建议其进一步明确工作经历,补充相关的证明材料;对于候选人B,建议其在实践中注重创新思维的培养,增强综合素质。
决策与行动计划:
1. 对候选人A的工作经历进行补充和核实,再行审查。
2. 对候选人B进行针对性的培训和指导,帮助其提升综合素质。
3. 下次会议安排(如有):将于XXXX年XX月XX日再次召开会议,对补充材料进行审查,并对候选人B的培训
进展进行评估。
提醒审查记录审查内容
提醒审查记录审查内容本文档旨在提供有关审查记录审查内容的提示和建议。
审查记录是指在进行法律审查过程中所记录的事实、证据、分析和结论的文档。
了解如何有效地审查记录内容对于确保法律文件的准确性和合规性至关重要。
以下是一些建议和注意事项,用于帮助您在审查法律文件时审查记录的内容:1. 仔细阅读:首先,仔细阅读审查记录的全部内容。
确保您理解其中的每个部分,包括事实、证据、分析和结论。
如有任何不清楚的地方,可以作出必要的标记并与审查人员沟通。
2. 验证事实:在审查记录时,要确保其中的事实准确无误。
这包括核实事件发生的时间、地点和相关人员的身份等信息。
如有任何不确定之处,可以进行进一步的调查和验证。
3. 检查证据:审查记录中的证据应当合法、可靠和有力。
您应该根据适用法律规定和相关证据标准,评估记录中所引用的证据。
如有需要,可以要求进一步补充或更详细的证明材料。
4. 分析合理性:审查记录中的分析部分应该合理、有逻辑,并且基于准确的事实和证据。
您可以评估审查人员的分析过程和结论是否符合适用法律要求,并提出任何必要的问题或建议。
5. 要点总结:审查记录应当准确无误地总结了案件的要点,并提供相应的结论。
您可以检查这些要点和结论是否与法律文件的目的和要求相符。
6. 附加建议:根据您的专业知识和经验,您还可以提供其他有益的建议和建议,以改善审查记录的内容和准确性。
请注意,本文档提供的内容仅供参考。
最终的审查决策应该由您自行独立作出。
在处理任何法律事务时,请始终遵循适用的法律和合规要求,并且不要引用无法确认的内容。
希望以上提示和建议能帮助您更好地审查记录的内容。
如有任何其他问题或需要进一步帮助,请随时与我联系。
谢谢!。
网络安全审查记录
网络安全审查记录1. 审查目的网络安全审查的目的是为了确保组织网络的安全性和完整性,防止网络攻击、数据泄露和其他安全事件的发生。
通过审查,我们将评估网络架构、系统、应用程序和数据的安全性,并采取必要的措施来保护组织资产和信息。
2. 审查范围网络安全审查将覆盖组织的整个网络环境,包括以下方面:- 网络架构和拓扑结构- 防火墙和入侵检测/防御系统- 路由器和交换机配置- 无线网络和移动设备管理- 认证和授权机制- 数据加密和保护措施- 应用程序和服务的安全性- 数据存储和处理设施- 备份和灾难恢复计划- 安全事件监控和响应流程3. 审查方法我们将采用以下方法进行网络安全审查:- 静态和动态分析:对网络架构、系统、应用程序和数据进行深入的分析和评估,以识别潜在的安全威胁和漏洞。
- 渗透测试:模拟真实攻击场景,对网络进行实际攻击,以验证安全措施的有效性。
- 安全配置检查:检查网络设备、系统和应用程序的安全配置,确保其符合最佳实践和行业标准。
- 漏洞扫描:使用自动化工具对网络环境进行漏洞扫描,识别已知的安全漏洞和弱点。
- 安全审计和日志分析:分析安全事件日志和审计记录,以识别异常行为和潜在的安全威胁。
4. 审查结果和措施审查结果将包括以下内容:- 发现的漏洞和弱点- 潜在的安全威胁和风险- 安全措施的有效性和不足之处- 改进建议和措施基于审查结果,我们将采取以下措施:- 修复发现的漏洞和弱点,以减少潜在的安全威胁和风险。
- 改进安全配置和策略,确保网络环境符合最佳实践和行业标准。
- 加强安全监控和响应流程,以及时检测和应对安全事件。
- 对员工进行安全意识培训,提高其对网络安全的认识和防范能力。
5. 审查时间表网络安全审查将在2023内完成。
具体的时间表将根据组织的网络环境和资源进行制定,并通知相关利益相关者。
6. 审查团队网络安全审查将由专业的网络安全团队进行,包括以下成员:- 网络安全顾问:负责审查的整体协调和指导- 渗透测试工程师:负责进行实际攻击和漏洞测试- 安全分析师:负责日志分析和安全事件监测- 安全工程师:负责修复漏洞和弱点,改进安全措施- 安全培训师:负责员工安全意识培训7. 利益相关者网络安全审查的利益相关者包括:- 组织管理层:负责审查的决策和资源支持- IT部门:负责网络环境的日常运营和维护- 业务部门:负责业务流程和数据管理- 外部合作伙伴:负责提供安全工具和技术支持8. 审查报告网络安全审查报告将详细记录审查结果、发现的漏洞和弱点、采取的措施和改进建议。
网络安全审查记录
网络安全审查记录1. 审查目的本次网络安全审查的目的是确保组织的网络系统和信息安全得到充分保障,防范潜在的网络威胁和攻击,保护组织的重要数据和业务流程的安全性。
2. 审查范围本次网络安全审查的范围涵盖以下方面:- 网络设备的安全配置和更新情况- 网络防火墙的配置和管理情况- 网络访问控制和权限管理情况- 网络日志和安全事件的监控和分析情况- 重要数据的备份和恢复机制- 员工的网络安全意识和培训情况- 外部供应商和合作伙伴的网络安全合规情况3. 审查方法本次网络安全审查采用了以下方法:- 检查网络设备的配置文件和更新记录- 检查防火墙的配置规则和日志记录- 检查访问控制和权限管理的设置和操作记录- 分析网络日志和安全事件的记录和报告- 审查数据备份和恢复策略和操作记录- 进行员工网络安全意识的调查和培训记录审查- 联系外部供应商和合作伙伴,核查网络安全合规情况4. 审查结果根据本次网络安全审查的结果,以下是审查发现的问题和建议的总结:1. 网络设备中存在部分配置不符合最佳实践,建议及时进行调整和更新。
2. 防火墙的配置规则中存在一些冗余和重复,建议优化配置,提高防护能力。
3. 访问控制和权限管理方面存在一些漏洞,建议加强相关控制和审计。
4. 网络日志和安全事件的监控和分析工作还需进一步加强,建议引入更有效的监控和分析工具。
5. 数据备份和恢复机制需要进行定期测试和验证,以确保其可靠性和及时性。
6. 员工的网络安全意识普遍较低,建议加强培训和宣传工作。
7. 部分外部供应商和合作伙伴的网络安全合规情况不明确,建议加强合规审查和管理。
5. 整改计划根据审查结果,我们制定了以下整改计划:1. 对网络设备进行配置调整和更新,确保符合最佳实践。
2. 优化防火墙的配置规则,加强防护能力。
3. 加强访问控制和权限管理,修复漏洞。
4. 引入更有效的网络日志和安全事件监控工具,提高监控和分析能力。
5. 定期测试和验证数据备份和恢复机制。
日常数据安全性审查记录
日常数据安全性审查记录1. 审查目的本次数据安全性审查的目的是评估公司日常数据处理过程中的安全性措施,并提出改进建议,以确保数据的机密性、完整性和可用性。
2. 审查范围本次审查主要关注以下方面:- 数据收集和存储:评估公司对于收集和存储数据的安全措施,包括加密、访问控制和备份策略。
- 数据传输:评估公司在数据传输过程中采取的安全措施,包括加密协议和传输通道的安全性。
- 数据处理:评估公司在数据处理过程中的安全控制措施,包括访问控制、权限管理和数据处理的审计跟踪。
- 数据备份和恢复:评估公司对数据备份和恢复的策略和程序,以确保数据的可用性和完整性。
- 员工培训和意识:评估公司对员工进行数据安全培训和意识提升的措施,包括安全政策的传达和培训计划的执行情况。
3. 审查结果3.1 数据收集和存储- 公司已实施加密措施来保护敏感数据的机密性。
- 数据存储在安全的服务器上,并进行了定期备份。
- 访问数据的权限仅限于授权人员。
3.2 数据传输- 传输通道受到适当的访问控制和监控。
3.3 数据处理- 公司已建立严格的访问控制机制,确保只有授权人员能够访问和处理数据。
- 数据处理过程中的操作都有相应的审计跟踪,以便追踪数据的处理记录。
3.4 数据备份和恢复- 公司定期进行数据备份,并将备份数据存储在安全的地点。
- 已建立数据恢复计划,并进行了定期测试和验证。
3.5 员工培训和意识- 公司定期组织数据安全培训和意识提升活动,以提高员工对数据安全的重视程度。
- 安全政策已向员工传达,并制定了相应的培训计划。
4. 改进建议4.1 加强访问控制- 审查并更新数据访问权限,确保只有合适的人员能够访问和处理数据。
- 强化员工账户的密码策略,包括定期更改密码和使用强密码。
4.2 定期更新安全措施- 确保所有安全措施和软件都得到及时更新和修补,以防止已知的安全漏洞被利用。
4.3 加强数据备份和恢复- 定期测试和验证数据恢复计划,以确保在数据灾难发生时能够及时恢复数据。
采购审查记录
采购审查记录
1. 审查目的
本次采购审查的目的是确保采购过程的合法性、透明度和风险控制,以保证组织的利益和声誉。
2. 审查对象
本次审查的对象是以下采购项目:[项目名称]。
3. 审查内容
本次审查主要关注以下内容:
- 采购合同的合法性和有效性
- 供应商的资质和信誉
- 采购标准和规范的符合程度
- 价格和支付条款的合理性
- 采购流程的合规性和透明度
4. 审查结果
经过审查,以下是我们的审查结果:
- 采购合同符合法律法规,并且条款明确合理。
- 供应商具备合适的资质和良好的信誉。
- 采购标准和规范与需求相符合。
- 价格和支付条款合理合适。
- 采购流程符合内部规定和相关法规,审批和记录完整。
5. 建议和改进措施
在审查过程中,我们发现以下问题和建议:
- 需要加强对供应商的尽职调查,确保其资质和信誉信息的真
实性。
- 增加风险评估步骤,评估采购过程中可能出现的风险并采取
相应措施进行控制。
- 加强对采购合同的条款和条件的审核,确保合理性和明确性。
- 提供培训和指导,以提高内部人员对采购流程和法规的理解
和遵守。
6. 审查人员
本次审查由以下人员组成:
- [审查人员姓名]
- [审查人员姓名]
- [审查人员姓名]
7. 审查日期
本次审查的日期为[审查日期]。
以上是本次采购审查记录,以供参考和改进使用。
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对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表申请人名称:申证食品品种类别:申请生产食品申证单元:生产场所地址:审查日期: 年月日使用说明1.本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2.本审查记录表分为:申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3.审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准,填写审查结论。
4.“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核序号内容审查项目判定标准审查方法审查结论审查记录1.1 组织领导1.申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。
制度规定了该人负责质量安全工作的职能,符合;制度对质量安全工作负责人规定不清楚,基本符合;制度未规定质量安全工作负责人,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(1)2.申请人应设置相应的质量管理机构或人员,负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。
申请人有明确的机构或专职人员负责质量管理工作,符合;有机构和兼职人员负责质量管理工作,基本符合;无机构和人员负责企业的质量管理工作,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(2)1.2 质量目标申请人应制定明确的质量安全目标。
有明确的质量安全目标,符合;质量安全目标不明确,基本符合;无质量安全目标,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(3)1.3 管理职责1.申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。
制定了管理制度,并规定各有关部门质量职责、权限,且内容合理,符合;规定的内容不全面,基本符合;没制定质量管理制度或制定了部门质量管理制度但内容不合理,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(4)2.申请人应当制定对不符合情况的管理办法,对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。
制定了不符合情况管理办法,符合;制定了不符合情况管理办法,但内容不合理,基本符合;未制定不符合情况管理办法,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(5)1.4 人员要求1.申请人应规定生产管理者职责,明确其责任、权力和义务,生产管理者的资格应符合有关规定。
明确,符合;符合资格规定,责任、权力或者义务规定不明确,基本符合;资格不符合规定,或未明确责任、权力和义务,不符合。
查看文件和证件√符合□基本符合□不符合(6)2.申请人应规定质量管理人员的职责,明确其责任、权力和义务。
质量管理人员资格应符合有关规定。
明确,符合;符合资格规定,责任、权力或者义务规定不明确,基本符合;资格不符合规定,或未明确责任、权力和义务,不符合。
查看文件和证件√符合□基本符合□不符合(7)1.4 人员要求3. 申请人应规定技术人员的职责,明确其责任、权力和义务。
技术人员资格应符合有关规定。
明确,符合;符合资格规定,责任、权力或者义务规定不明确,基本符合;资格不符合规定,或未明确责任、权力和义务,不符合。
查看文件和证件√符合□基本符合□不符合(8)4. 申请人应规定生产操作人员的职责。
明确其责任、权力和义务。
生产操作人员资格应符合有关规定。
明确,符合;符合资格规定,责任、权力或者义务规定不明确,基本符合;资格不符合规定,或未明确责任、权力和义务,不符合。
查看文件和证件√符合□基本符合□不符合(9)1.5 技术标准1. 申请人应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。
具有审查细则中规定的产品标准和相关标准,符合;缺少个别标准,基本符合;缺少若干个标准,不符合。
查看标准√符合□基本符合□不符合(10) 2.明示的企业标准应按《食品安全法》的要求,经卫生行政部门备案,纳入受控文件管理。
符合要求,符合;已经过备案,但未纳入受控文件管理,基本符合;未经过备案,不符合。
查看标准查看证明、标识。
√符合□基本符合□不符合(11)1.6 工艺文件申请人应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。
产品配方中使用食品添加剂规范、合理。
企业完全符合规定要求,符合;部分符合规定要求,基本符合;不符合规定要求,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(12)1.7 采购制度应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。
企业如有外协加工或委托服务项目,也应制定相应的采购管理办法(制度)。
有完善的采购管理制度,及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度),符合;采购管理制度以及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度)制定的不够完善,基本符合;无采购管理制度,以及外协加工及委托服务的采购管理办法(制度),不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(13)1.8 采购文件应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件,如采购计划、采购清单或采购合同等,并根据批准的采购文件进行采购。
应具有主要原辅材料产品标准。
企业符合规定要求,符合;部分符合规定要求,基本符合;不符合规定要求,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(14)1.9 采购验证制度申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。
食品标签标识应当符合相关规定符合要求,符合;有制度,但有缺陷,基本符合;无制度,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(15)1.10 过程管理申请人应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。
有生产过程质量管理制度及相应的考核办法,符合;有生产过程质量管理制度,无相应的考核办法,基本符合;无生产过程质量管理制度及相应的考核办法,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(16)1.11 质量控制申请人应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点,制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。
关键控制点确定合理并有相应的控制管理规定,控制记录规范,符合;关键控制点确定不太合理,记录不规范,基本符合;未明确关键控制点,不能满足生产质量控制要求,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(17)1.12 产品防护1.申请人应制定在食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。
符合要求,符合;制度制定不合理,基本符合;未制定相关制度,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(18)2.申请人应制定在食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。
有冷藏、冷冻运输要求的,申请人必须满足冷链运输要求。
符合要求,符合;制度制定不合理,有冷藏冷冻运输要求且符合的,基本符合;未制定相关制度,有冷藏冷冻运输要求,但达不到的,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(19)1.13 检验管理1.申请人应具有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职质量检验人员,并具有相应检验资格和能力。
有独立行使权力的检验机构或专(兼)职检验人员,检验人员具有相应检验资格和技术,符合;检验人员的检验技术存在部分不足,基本符合;无独立行使权力的检验机构或专(兼)职检验人员或无相应检验资格和技术的检验人员,不符合。
查看文件查看证明企业自检时核查操作验证□符合□基本符合√不符合企业检验人员陈焕铃不具备检验能力。
(20)1.13检验管理2.申请人应制定产品质量检验制度(包括过程检验和出厂检验)以及检测设备管理制度。
有产品检验制度和检测设备管理制度,符合;有制度但内容不全面,基本符合;无产品检验制度和检测设备管理制度,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(21)3.无检验项能力的,应当委托有资质的检验机构进行检验。
有委托合同,内容合理,符合;有合同,内容不合理,基本符合;无委托合同,不符合。
查看文件√符合□基本符合□不符合(22)二、生产场所核查序号内容审查项目判定标准审查方法审查结论审查记录2.1 厂区要求1.申请人厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。
无各种污染源,符合;略有污染,基本符合;污染较重,不符合。
现场查看√符合□基本符合□不符合(23)2.厂区应当清洁、平整、无积水;厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。
厂区清洁、平整、无积水,道路用硬质材料铺成,符合;厂区不太清洁、平整,基本符合;厂区不清洁或有积水或无硬质道路,不符合。
现场查看√符合□基本符合□不符合(24)3.生活区、生产区应当相互隔离;生产区内不得饲养家禽、家畜;坑式厕所应距生产区25米以外。
生活区、生产区隔离较远,符合;生活区、生产区隔离较近,基本符合;生活区、生产区无隔离或生产区内饲养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以内,不符合。
现场查看√符合□基本符合□不符合(25)2.1 厂区要求4.厂区内垃圾应密闭式存放,并远离生产区,排污沟渠也应为密闭式,厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。
厂区内垃圾、排污沟渠为密闭式,无异味,无各种杂物堆放,符合;略有不足,基本符合;达不到要求,不符合。
现场查看√符合□基本符合□不符合(26)2.2 车间要求1.生产车间或生产场地应当清洁卫生;应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施;生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。
企业达到规定要求,符合;略微欠缺,基本符合;达不到规定要求,不符合.现场查看□符合□基本符合√不符合洗手更衣间储衣柜数量不足,工作服只有上装。
生产车间洗手更衣门不能自动关闭,缺干手机;灌装车间洗手更衣间顶部漏水,墙面有霉斑,干手机已坏;发酵车间上方与外界未隔离。
生产过程中所使用的设备设施工具未合理归置,与卫生用具同处在一个工具间,工具间物品堆放混乱,外包装车间旁工具间堆放瓶子。
(27)2.生产车间的高度应符合有关要求;车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设,无裂缝,排水状况良好;墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂;房顶应无灰尘;位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。
企业达到规定要求,符合;位于洗手、更衣设施外的厠所为水冲式.其它略微欠缺,基本符合;达不到规定要求,不符合。
现场查看√符合□基本符合□不符合(28)3.生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生产加工要求。
生产车间的温度、湿度、空气洁净度能满足食品生产加工要求,符合;略有误差,基本符合;满足不了食品生产加工要求,不符合。
现场查看□符合√基本符合□不符合灌装车间墙面发霉涂料脱落。
(29)2.2 车间要求4.生产工艺布局应当合理,各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。
生产工艺布局合理,各工序前后衔接,无交叉污染,符合;生产工艺布局不太合理,略有交叉,基本符合;生产工艺相互交叉污染,不符合。
查看文件现场查看□符合√基本符合□不符合洗瓶区设置不合理,人员可以由外包装车间进入生产车间;灌装车间人员须爬过生产线下方操作压盖机,瓶盖由洗手更衣间带入;灌装车间与洗手更衣间无门。
(30)5.生产车间内光线充足,照度应满足生产加工要求。