NC61报销管理讲义-第一讲-完

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财务费用报销管理制度PPT

财务费用报销管理制度PPT

差旅费报销单的填写
XX部
2012 12 15
5
招待费
200000
贰 零零 零 零
200000
XXX
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书写注意事项
01
必须手工签字(蓝黑色水笔),不可以 使用签名章(在公司有备案除外)、圆 珠笔或铅笔填写
02
中文大写金额数字到“元”为止的,在 “元”之后,应写“整”(或“正”)
03
在“角”之后可以不写“整”(或“正”) 字。大写金额数字有"分"的,"分"后面不 得写"整(或"正")字
审批流程:部门主管审核签字→主管经理签字→财 务部复核→总经理或董事长审批。
审批流程
财务付款
财务付款:借款凭审批后的借支单到财务部办理领款手 续。
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审批流程主要是这样的
部门主管及分管
点审击核此真处实添性加、标合题理性 点审击此核处是添加否文本符内合容,合如同或协议 关资键词金、该部分不简单该介支绍等付。用什么方式支付等。
报销凭证票据粘贴方法
票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
提示:票据固定点
提示:粘贴好的票据附 于报销单据封面后
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不能入账报销的收据票样
不能入账的不合规发票: 虚开的发票;抓用发票压线错格,票面信息项目不全或不清;未正确填开购贷方全称的发票; 未按规定填写纳税人识别号或统一社会信用代码;提供货物运输服务未在备注栏注明规定信息;
普通发票
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增值税纳税人分类及税率
增值税一般纳税人 (税率:17%)
特点: 销货---对外开具增值税专用发票/普通发 票 购货---取得的增值税专用发票进项可以 抵减销项

用友NC报销管理操作手册

用友NC报销管理操作手册

用友 ERP—NC 管理软件操作手册<报销管理)黄荣2018-5-9目录第一章系统概述31.1应用目标 31.2主要功能 31.3与其他产品接口3第二章应用流程42.1报销管理的应用流程图4第三章应用准备43.1公司参数 43.2交易类型设置63.3自定义项 73.4流程配置 73.5 会计平台 83.6 人员信息 93.7单据模版 93.8单据号管理 10第四章操作说明104.1 初始设置 104.2 期初单据 144.3 单据处理 154.4单据录入17第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与 UAP 平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前,需要在客户化做相应的设置准备。

除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外,还包括如下重要设置:公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。

b5E2RGbCAP3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖审批流起点人〗参数编码:ER1参数名称:审批流起点人参数值类型及编辑方法:逻辑性参数,单击下拉选择,包括录入人、借款报销人参数用途:集团级参数,用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人:当选择录入人时,取录入人为制单人的审批流借款报销人:当选择借款报销人时,借款单取借款人为审批流的制单人,报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖是否生成往来单据〗参数编码:ER2参数名称:是否生成往来单据参数值类型及编辑方法:逻辑性参数,单击下拉选择参数用途:选择是:当报销公司与费用承担公司不在同一公司时,则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单;选择否:不生成往来单据p1EanqFDPw3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖财务核报容差范围〗参数编码: ER4参数名称:财务核报容差范围参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入参数用途:用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖还款期限〗参数编码: ER5参数名称:还款期限参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入参数用途:用于设置借款单的还款期限,设置后,录入借款单,会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日,用于借款控制以及还款预警 DXDiTa9E3d 3.1.5、设置业务关系配置在集团账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖业务关系配置〗参数编码:ERx参数名称:业务关系配置参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入参数用途:定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则,具体形式是:业务页签自定义工程1:财务页签自定义工程1:定义多组对应关系,则以分号隔开。

NC61-报销管理&网上报销标准化教学大纲-宫官V1.1

NC61-报销管理&网上报销标准化教学大纲-宫官V1.1

《NC61-报销管理&网上报销》课程标准化教学大纲
课程名称:NC61-报销管理&网上报销
课程类别:专业实验
总学时:8学时
一、教学目的
通过本课程学习,使学生掌握如何利用ERP软件处理企业实际工作中的报销管理业务,其中包括:员工直接报销、员工借款报销、供应商报销、代理报销、跨组织报销等报销管理业务的处理。

二、先导和后续课程
先导产品课程:概述、总账
后续产品课程:会计平台、企业报表、资金管理、预算管理等
三、学生用教材和参考书
教材:《NC61-报销管理&网上报销》课程讲义、课堂用PPT
辅助资料:各业务流程录屏
注:【对要求熟悉、掌握的知识点需要做】【演示BBFLASH工具+文档说明含截图】
五、本课程知识体系
本课程的主要教学内容:审批流的设置、员工直接报销、员工借款报销、供应商报销、代理报销、跨组织报销等报销管理管理业务的处理。

六、学生人数限制和教学设备要求
人数限制:不能超过100人。

设备要求:多媒体教室,课桌,黑板或白板,麦克风,音响设备
七、课程考核方式
课程考试闭卷100分。

财务报销培训讲义课件

财务报销培训讲义课件
注:方案立项申请表交由我部固定资产会计—王会煌处理。
十、付款时间规定 现金
周一上午12:00前收到的单据:周二付款; 周三上午12:00前收到的单据:周四付款
非现金 收到单据后5个工作日内汇款
1.因10000元以上的单据需监察部签批、50000元以上的单据 需集团签批后才能付款,相应付款时间可能会有所推迟。 2.以上单据收单时间以财务部文件收发机打印时间为准,且 上述单据审批手续齐全具备付款条件,如财务退单后重新交 单需再次打卡 3.收单时间:星期一—星期五 上午8:30-12:00
二、费用报销标准
1.通讯费标准
A.内联单一
B.内联单二
注:需申请:1.D级及以下人员;2.提高标准; 3.报销2个号码 不可报销发票: 1.定额发票;2. 预存话费冲销当月话费后发票合计金额为零
二、费用报销标准
2.1 出差交通工具标准一
A.内联单一
注:机票所有人员不乘头等舱、公务舱,尽量选高铁、动车、经济舱。 B.内联单二
对齐左上角
样本:不需折叠
九、报销单据要求
9.1、常见费用报销要求
9.2、常见费用报销要求
邮电费:
1、D级及以下按对应级别所规定的金额申请并 经审批后方可在申请额度内实报实销,发票 上姓名与报销人需一致;尽量以部门为单位 报销并附《通讯费报销明细表》 2、手机费:电子发票 3、办公室固定电话费,银行自动扣款时须附 银行扣款电子回单; 4、邮寄费报销附件要求:发票、合同、邮寄 清单/对账单、各费用归属部门领导签字确 认的费用分摊表。
五、发票管理要求
增值税专用发票传递流程
报销附件
经办部门
在专票发票联复 印件上税务会计 签收
退回 1.发票原件(发票联 +抵扣联) 2.发票联复印件 3. 增值税发票统计 表

NC6.1采购、应付管理-第1讲

NC6.1采购、应付管理-第1讲

2.6.1业务场景
• 仓储部随即将该批货物存放到普通仓中。 • 仓储部领导签字确认该批货物入库。 • 当天,财务部收到湖南骏泰的货物发票(数量1000千克 ,无税单价5元/千克)。 • 财务部领导审核发票无误。
• 财务部根据审批通过的发票,确认应付账款。 • 财务部领导审核通过该应付单。 • 当天,财务部开出支票3000元进行付款。
2.2企业建模平台-组织管理
业务单元(设置业务期初期间) 部门 财务核算账簿(启用存货核算账簿)
成本域(启用成本域)
介绍“采购业务委托关系”
2.3企业建模平台-权限管理
职责(管理类、业务类) 角色组、管理类角色、业务类角色 用户组、用户
角色、用户、组织关联
2.4企业建模平台-基础数据
人员类别、人员 客户基本分类、客户 供应商基本分类、供应商
物料基本分类、物料及计量单位
仓库
2.5企业建模平台-会计平台
应付单、付款单、核销单对应的总账凭证设置为“不生成”
2.6单组织采购
一般采购
对于采购而言,最常见的流 程形式是: 1. 用料部部门或人员提出 需求; 2. 采购部门下达采购订单; 3. 供应商送货,企业收货; 4. 物料入库; 5. 企业对供应商送达的发 票进行确认,供求双方 结算; 6. 企业向供应商付款。
1、总体概述
1、总体概述
2、NC6采购管理
新世纪集团
新世纪钢 铁集团 炼铁厂 炼钢厂 无锡兴达 工厂 无锡宏远 工厂
新世纪纸 业集团 后勤服务 中心 纸业销售 公司
……
本学员手册主要以新世纪纸业集团为例,并且业务场景 主要以无锡兴达工厂为主。
2.1应用系统管理

NC61产品培训讲义-存货核算-第一讲

NC61产品培训讲义-存货核算-第一讲

NC61产品培训讲义-存货核算管理用友管理软件学院2013年06月目录1.NC61存货核算-存货核算概述 (3)1.1存货核算内容概览 (3)1.2业务场景与相关知识点介绍 (4)2.NC61存货核算—计价方式 (5)2.1业务描述 (5)2.2先进先出 (7)2.3移动平均 (6)2.4全月平均...................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.5计划价 (8)2.6个别计价 (8)3.NC61存货核算—应用准备 (8)3.1场景介绍: (8)3.1.1应用场景 (10)3.1.2业务场景 (10)3.2传存货条件 (8)3.3核算账簿 (11)3.4成本域 (12)3.4.1业务场景与相关知识点介绍 (12)3.4.2基础设置 (13)3.4.3成本域设置 (13)3.5仓库 (15)3.6料品 (15)3.7业务数据初始化 (17)1.NC61存货核算-存货核算概述1.1存货核算内容概览存货是指企业在生产经营过程中,为销售或耗用而储备的各种资产。

包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。

在企业经营过程中,总是在不断地购入、耗用或销售存货,所以每个会计期要进行存货会计核算。

存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,是指对企业存货价值(即成本)的计量,正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本。

反映和监督存货的收发、领退和保管情况。

存货成本核算,要回答以下几个问题:1、在什么范围(空间)、什么时间核算成本?2、该如何去核算企业的存货成本,采用什么方法核算?3、核算出的成本如何记录,记录到哪里去?1.2业务场景与相关知识点介绍1、定义成本的计算规则;2、对出入库业务进行存货成本核算;3、将核算结果更新;4、存货成本查询2.NC61存货核算—计价方式2.1业务描述存货核算作为库存管理的后台,是从成本的角度管理存货的出入库业务。

NC-网上报销培训资料

NC-网上报销培训资料
NC系统网上报销培训
——汤琳
网上报账流程:
一、经办人登陆网上报账界面,进行网上报账。
二、填写完网上报账单后,记录下该笔报账单据编号。
三、将原始凭证贴于空白A4纸上。 四、将贴好的原始凭证投入指定的凭证箱中。 五、报账单据根据既定流程进行流程审批,完成流程审 批后,自动进入资金系统,完成付款。
NC系统网上报账IP地址:192.168.1.250/yer
通过现金、POS机方式付款的,填写此 付款单。此后员工个人报账将逐步取 消现金及POS机付款方式,都通过银行 转账方式将报销金额打入员工报账卡 中。
点击“增加”
ห้องสมุดไป่ตู้
点击“放大 镜”,选择报 销类型
如收 员工 “收 如:收款方为外部客商, 请选择对应客商,在 “是否对公”切记打钩。
一张报销单只能填列一个付款客商或 一个收款人,只能填列同一承担部门, 同一收支项目。
用户名为员工“姓” 全拼音+“名”首个 拼音,如:张小三, 用户名为zhangxs。 初始密码为123。
输入用户名及密码, 点击“提交”。
选择公司目录 101
选择101公司, 点击“确定”
点击“提交”
通过银行转账方式付款的, 填写银行转账付款单
员工需要借款的,填 写借款单。
点击“设置” 修改密码
在执行节点中,选择 “审批”。
双击“审批”后,弹出 审批对话框,审批人可 选择批准、不批准、驳 回制单人,并签批内容, 点击“确定”,流程进 入下一位审批,本次审 批结束。
经办人及审核人都可在联查 节点下“联查审批情况”中 查询本张单据审批流及审批 情况。“联查预算执行情况” 中查询预算的执行情况。
单据填列完成后,点击 “保存”后,将单据编号 写在原始凭证贴签上。

NC61产品手册-税务管理

NC61产品手册-税务管理




有 图 2.1.2-5
在【差异调整规则执行】中对调整的税务核算账簿〖执行〗按扣除标准规则,调整某个期间
的财务数据;






图 2.1.2-6 自动生成按扣除标准调整的差异凭证到【差异凭证录入】中,可根据需要对差异凭证维护和
审核; 在【差异调整规则执行】中生成调整执行日志,并可通过日志联查差异凭证; 可在【差异凭证查询】中查询使用规则生成的差异凭证。 3) 广告费调整 本规则专门为调整企业所得税提供; 当需要调整财务数据中的广告费时,适用广告费调整规则;
支持使用直接调整规则,自动生成差异凭证;
支持使用按扣除标准调整规则,自动生成差异凭证;
支持使用广告费调整规则,自动生成差异凭证;
支持记录广告费调整明细,形成广告费辅助账;
支持通过固定资产系统,自动生成与固定资产相关的差异凭证。
3. 支持自动计算递延所得税
支持记录暂时性差异数据,作为递延所得税计算的数据基础;
II. 业务流程
手工调整
制单人
审核人
差异凭证

差异凭证录入
差异凭证查询
公 限
制单

份审核
审核

件图 2.1.1-1
III. 功能清单
领域 财务会计
软 友 用 产品模块
税务管理
期初录入
功能节点
差异凭证录入
差异凭证查询
IV. 产品解决方案
1) 维护税务调整的期初数 当税务核算账簿在非年初期间启用时,在【期初录入】中录入账簿启用日期之前,税务账簿 当期的差异调整分录; 依据税收政策分不同的税种调整财税差异,通过差异调整项来确定税种; 通过辅助信息查看差异调整项对应的税种以及差异属性信息; 对于委托核算的情况,使用调整财务核算账簿区分核算;

公司财务培训财务报销流程培训讲课PPT演示课件

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Reimbursement
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粘贴方法2 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发
报销凭证票据粘贴方法
粘贴方法3
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Reimbursement
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Fill in the specification for reimbursement voucher
03
报销凭证票据粘贴方法
Method of sticker for reimbursement voucher
04
报销流程
Reimbursement process
费用报销四大原则
Four major processes for cost reimbursement
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报销凭证填写规范
差旅费报销单填写范例
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Reimbursement
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报销凭证填写规范
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Reimbursement
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费用报销单 填写规范
江山如画一时多少豪杰多情应笑我早 生华发
✓ 除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》
江山如画一时多少豪杰多情应笑我早 生华发

报销制度培训讲课文档

报销制度培训讲课文档
报销制度培训PPT
第一页,共16页。
一、 什么是报销

二、支出性借款和费用报销 三、招待费报销

四、差旅费报销 五、报销票据要求
六、报销细节问题
第二页,共16页。
一、 什么是报销
报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派 出差执行公司的某项公务而发生的费用,由经办人 或申请人按公司的规定,凭业务发生的原始票据( 发票)向公司报销费用,领取现金或银行存款的一 项经济活动。
第十页,共16页。
五、报销票据要求
第十一页,共16页。
五、报销票据要求
第十二页,共16页。
六、报销细节问题
一、报销单的填写
第十三页,共16页。
六、报销细节问题
第十四页,共16页。
六、报销细节问题
二、报销单填写的注意事项
1、发票黏贴整齐有序,同一类发票按照发生的先后顺序黏贴在一 起,不要混着贴。
2、机打发票必须是公司的名字的全称,所有报销的票据都必须是发票,而不
能是收据。 3、快递费报销除发票外,必须附快递单。
4、出差产生的车费、住宿及补贴,统一写差旅费(补贴不需发票 );小车加油、过路费、停车费,统一写车辆使用费。
5、大小写问题:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万,其中佰(√) 百(×),仟(√)千(×)
第二条 填写完成的报销单据由报销人签字,部门经理同意,财务部负 责人审核、总经理审批后,方可办理报销。
第三条 差旅费报销需附出差申请单,报销时有借款的,清理借款,多 退少补。
第四条 办公用品、书籍资料及礼品等物件购入所发生的费用支出,报销人 除填写报销单外,还须由物品管理或使用部门登记签收予以确认,否则财务不 予办理报销手续。

NC报销管理

NC报销管理
• 1.【报销类型设置】 • 2.【报销标准设置】 • 3.【审批流定义】 • 4.【报销流程】 • 5.【出纳结算】
报销类型设置
【财务会计】-【报销管理】-【报销类型设置】-【新增】
报销标准设置
【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】,设置金额上限
同部门&跨部门报销审批流定义
集团管理员,【企业建模平台】-【流程管理】-【审批流定义】 -【报销管理】-【主报销单】-【XXXXX】-【新增】
六、供应商报销
• 1.【单据模板】 • 2.【供应商档案及银行账户信息】 • 3.【审批流定义】(同其他流程) • 4.【报销流程】(同其他流程) • 5.【出纳结算】 (同其他流程)
供应商档案及银行账户信息
【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商】
增加供应商档案,并维护期银行账户信息。
借款控制设置
【财务会计】-【报销管理】-【初始设置】-【借款控制设置】
借款冲销审批流定义1
集团管理员,【企业建模平台】-【流程管理】-【审批流定义】-【报销管理】【主借款单】-【差旅费借款单】-【新增】
注:审批流定义完成后要【启用】
借款冲销审批流定义2
1)借款金额小于控制金额(5000)审批流执行分支①,分支条件表达式配置如图:
注:审批流定义完成后要【启用】
同部门&跨部门报销审批流定义
1)员工直接报销审批流执行分支①,分支条件表达式配置如图:
同部门&跨部门报销审批流定义
同部门&跨部门报销流程
出纳结算
出纳登录,【资金管理】-【现金管理】-【到账通知】-【结算】
五、员工借款冲销
• 1.【借款控制设置】(金额上限) • 2.【审批流定义】 • 3.【借款审批结算流程】 • 4.【报销及冲销预借款】 • 5.【还款单】

用友NC报销管理操作手册

用友NC报销管理操作手册

用友 ERP—NC 管理软件操作手册<报销管理)黄荣2018-5-9目录第一章系统概述31.1应用目标 31.2主要功能 31.3与其他产品接口3第二章应用流程42.1报销管理的应用流程图4第三章应用准备43.1公司参数 43.2交易类型设置63.3自定义项 73.4流程配置 73.5 会计平台 83.6 人员信息 93.7单据模版 93.8单据号管理 10第四章操作说明104.1 初始设置 104.2 期初单据 144.3 单据处理 154.4单据录入17第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与 UAP 平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前,需要在客户化做相应的设置准备。

除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外,还包括如下重要设置:公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。

b5E2RGbCAP3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖审批流起点人〗参数编码:ER1参数名称:审批流起点人参数值类型及编辑方法:逻辑性参数,单击下拉选择,包括录入人、借款报销人参数用途:集团级参数,用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人:当选择录入人时,取录入人为制单人的审批流借款报销人:当选择借款报销人时,借款单取借款人为审批流的制单人,报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖是否生成往来单据〗参数编码:ER2参数名称:是否生成往来单据参数值类型及编辑方法:逻辑性参数,单击下拉选择参数用途:选择是:当报销公司与费用承担公司不在同一公司时,则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单;选择否:不生成往来单据p1EanqFDPw3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖财务核报容差范围〗参数编码: ER4参数名称:财务核报容差范围参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入参数用途:用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖还款期限〗参数编码: ER5参数名称:还款期限参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入参数用途:用于设置借款单的还款期限,设置后,录入借款单,会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日,用于借款控制以及还款预警 DXDiTa9E3d 3.1.5、设置业务关系配置在集团账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖业务关系配置〗参数编码:ERx参数名称:业务关系配置参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入参数用途:定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则,具体形式是:业务页签自定义工程1:财务页签自定义工程1:定义多组对应关系,则以分号隔开。

报销培训课件(通用)

报销培训课件(通用)

创新报销模式及案例分享
基于云计算的报销管理系统 移动报销与无纸化办公案例
智能化的费用审核与预警系统 跨部门协同与资源共享案例
员工报销意识与素养
06
员工报销意识的培养与提升
准确理解报销制度
培养员工对报销制度的准 确理解,包括报销范围、 报销流程和报销时间等。
责任意识
明确员工在报销过程中的 责任,如确保发票真实、 合规,及时提交报销申请 等。
报销流程一般包括提报、审批、报 销、审核、付款等环节。
报销流程注意事项
在报销流程中,应注意提报资料的 完整性、真实性、合法性,确保审 批流程的合规性,付款方式的正确 性等。
报销制度的发展与完善
报销制度的发展
随着企业或组织的发展,其报销 制度也在不断发展和完善,以适 应不断变化的财务环境和经济形 势。
诚信意识
强调员工在报销过程中应 秉持诚信原则,不得虚报 、假报或隐瞒费用。
员工报销素养的培育与提高
发票管理
培训员工如何正确获取、保存和 整理发票,以符合企业报销要求

报销流程掌握
让员工了解并熟悉报销流程,包 括线上报销系统的使用和线下审
批流程。
合理安排时间
教导员工合理安排时间,避免因 报销不及时而影响工作效率。
加强审批流程的规范管理 ,明确各审批环节的责任 和时限。
审批权限不明确
加强审批权限的明确和公 开,避免出现越权审批或 推诿扯皮等情况。
ห้องสมุดไป่ตู้
审批时间过长
优化审批流程,提高审批 效率,缩短审批时间。
04 报销风险防范与控制
报销中的常见风险
发票作假
员工可能使用伪造或虚 假的发票进行报销,以 获取不正当利益。

报销制度培训课件

报销制度培训课件
确保所有信息都已填写完整,特别是 日期、金额和项目描述等关键信息。
信息填写不准确
不符合报销制度规定
在提交前,务必核对报销单是否符合 公司或组织的报销制度规定。如有不 符合之处,需修改后重新提交。
仔细核对所有信息,确保准确无误。 如有错误,需重新填写报销单。
CHAPTER
案例一:合规性分析
总结词:该案例主要展示了报销单据的 合规性审查,包括发票、收据等单据的 规范要求和审查要点。
04
详细描述
设置不同层级的审批人员,对报销单 据进行逐级审核,确保报销的合规性 和准确性。
06
详细描述
通过内部培训、宣传海报等方式,加强员工对 报销制度的了解和认识,提高员工的报销意识 和规范性。
建议二:加强审核力度
总结词
建立严格的审核标准
详细描述
制定具体的审核标准和要求,对报 销单据进行严格把关,确保单据的 真实性和合规性。
审查单据时应注意核对各项信息是否一 致,防止出现虚假或篡改的情况。
单据上的信息应完整、清晰,包括日期、 金额、单位名称、开票人等。
详细描述
发票、收据等单据应符合国家税务、财 务等部门的规定,确保真实有效。
案例二:真实性分析
详细描述
审查单据时应注意核对各项信息 的真实性,如电话号码、地址、 银行账号等。
03
总结词:预防措施
04
详细描述:为避免发票丢失,应妥善保管所有发票,并定期备份电子 发票至个人邮箱或云端存储。
问题二:如何处理超标费用问题?
总结词
合规性审查、提供解释
详细描述
如果费用超标,应先进行合规性审查,确认是否符合公司 报销制度。如符合,需提供费用超标的合理解释,并补充 相关证明材料。
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NC61产品培训讲义-报销管理用友管理软件学院2013年7月目录1.NC61报销管理&网上报销-总体概述 (4)2.NC61报销管理-基础设置 (4)2.1 管控模式 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2 参数 (4)2.3基础建模档案 (8)2.4 报销类型和费用类型 (12)3NC61报销管理-日常业务流程 (13)3.1 报销管理的期初操作-手工录入借款单据 (13)3.2员工直接报销(同部门、跨部门) (15)3.3员工借款冲报销 (19)NC61报销管理培训计划1.NC61报销管理&网上报销-总体概述2.NC61报销管理-基础设置2.1参数功能概述演示数据说明案例测试目的:掌握参数的具体应用含义和修改参数的方法。

业务场景:见上述总体业务场景操作流程:【企业建模平台】——【基础数据】——【参数设置】全局级参数无集团级参数业务单元级别参数:参数含义:ER1 审批流起点人集团级参数。

下拉选择,可选项包括:录入人、借款报销人;默认为借款报销人。

参数用途:确定单据的审批流按哪类角色开始。

录入人:当选择"录入人"时,取录入人为制单人的审批流。

借款\报销人:当选择"借款\报销人"时,借款单取借款人(借款人对应的操作员)为审批流的制单人;报销单取报销人(报销人对应的操作员)为审批流的制单人。

ER2 是否生成往来单据参数值说明:集团级参数。

下拉选择,可选项包括:"是"或"否";默认为否。

参数用途:选择是:当报销单位与费用承担单位不在同一单位时,则生成一张报销单位的应收单和费用承担单位的一张应付单;选择否:不生成往来单据。

ER8 报销标准适用规则参数值说明:集团级参数。

下拉选择,可选项包括:"报销人单位、费用承担单位、报销单位";默认为“报销单位”。

参数用途:共享服务中心模式下跨单位选用哪个单位的报销标准来执行报销。

ERY 预算控制组织类型参数值说明:集团级参数。

可选值包括“费用承担单位、借款报销单位、借款报销人单位”。

参数用途:当报销受预算控制时,按哪类组织来执行预算控制。

FICOMMON2 单据列表每页显示记录数参数值说明:集团级参数。

文本型,手输。

默认值为20。

设定单据列表中每页最大行记录数。

(注:此参数报销管理已不用,只有网上报销用到)ER4 财务核报容差范围参数值说明:数值型参数,手工录入。

参数用途:用于设置报销单上报销金额与核准金额的最大允许差额。

ER5 还款期限(单位:天)参数值说明:数值型参数,手工录入。

参数用途:设置后,录入借款单,会根据该参数的参数值自动算出最迟还款日,用于借款控制以及还款预警。

ER6 是否允许冲销其他人的借款参数值说明:逻辑型参数,可选值为:"是,否"。

默认为"是"。

参数用途:确定报销时可以冲销其他人的借款。

是----则在执行冲借款动作时,借款人与报销人可以不为同一人;否----则系统校验在冲借款时借款人与报销人必须为同一人。

ER7 是否必须冲借款参数值说明:逻辑型参数,可选值为:"是,否"。

默认为"否"。

参数用途:用于报销单据保存时按此参数取值校验,根据该参数取值判断是否保存单据。

是----则在报销单据保存时校验报销人是否有未冲销完的借款,若有则单据不能保存,必须执行冲借款操作后才可保存;否----不进行控制。

ER10 截止到本月单据全部生成会计凭证ER9 截止到本月单据全部生效2.2 基础建模档案功能概述为了能够使用这个功能模块,需要进行的前期基础数据的准备和录入工作,以及相关管控模式和参数的设置与了解。

演示数据说明案例测试目的:掌握基础设置的操作应用。

业务场景:新世纪集团炼钢厂关于报销管理部分的业务基础设置部门需求如下:部门如固定资产设置,人员档案的分类如下:周宇、范文、丁旭、郭洋、杨志新、王海燕等业务人员,销售和采购部经常出现出差借款、报销等业务。

郭洋属于销售部,领导是丁旭;张传博属于采购部,领导是杨志新;王海燕属于财务部,领导是范文。

总经办一人,周宇。

部门建立之后的结果,如下:人员类别建立结果如下:人员档案建立结果如下:个人银行账户建立的结果如下:部门负责人的设置如下:创建用户并且关联人员,关联的目的:这样当用户进行报销管理的业务时,其对应的报销人单位、报销人部门、报销人信息自动显示在单据中,否则报销人单位、报销人部门、报销人信息为空,不能手工编辑。

建立角色、职责、关联用户注意:此处将业务类全职责分配给所有的角色。

2.3报销类型和费用类型功能概述费用类型和报销类型是报销标准、单据项目的基础数据,为企业细化费用管理提供便利。

费用类型和报销类相互结合,清晰、完整地描述费用的类别、用途。

演示数据说明案例测试目的:学会自己增加报销类型和费用类型。

业务场景:无操作流程:【】——【】——【】费用类型用于确定报销费用类型,供用户设置报销标准时参照引用。

系统预置住宿费、交通费、出差补贴、差旅其他费用、日常通讯费、出差通讯费6种费用类型,分别占用001、002、003、004、005、006编码,如图所示,用户可新增/修改费用类型。

报销类型用于定义报销的类型,例如新增2个报销类型为“培训”和“出差”,如图所示,在常用单据设置和报销标准设置中可以参照引用。

3.NC61报销管理-日常业务流程3.1报销管理的期初操作-手工录入借款单据功能概述期初单据处理系统启用前未冲销完的借款单业务。

录入期初单据时,借款人字段参照不受只能参照自己以及代理人的控制。

查询期初单据时,可以查到所有在期初中录入的借款单。

期初单据不受借款控制、预算控制。

只能录入单据日期在报销管理产品启用期间之前的单据;期初单据保存即审核;业务流程基础档案设置见“NC61报销管理-基础设置”部分。

业务实现流程演示数据说明案例测试目的:掌握手工期初录入借款单到系统中的过程。

业务场景:2013年1月1日启用报销管理系统。

2012年12月26日,销售部的郭洋出差去云南,预借差旅费3000元,出差日期为12月27日。

录入人员:why 。

操作流程:路径位置:【财务会计】→【报销管理】→【初始设置】→【期初单据】点击【新增】,录入业务场景中的期初借款单。

(注意交易类型的选择),按照此次业务的场景,我们需要选择“差旅费借款单”。

查询出期初单据:可以看出来,期初单据保存之后即为审批通过状态。

注意:如果第一次使用该节点业务单元下需要“业务期间初始化”。

3.2员工直接报销(同部门、跨部门)功能概述由业务人员自己登陆网上报销系统录入单据,完成报销业务的全过程。

业务流程基础档案设置见“NC61报销管理-基础设置”部分。

业务实现流程演示数据说明案例测试目的:掌握员工直接报销过程。

业务场景:1月4日,由于公司月初业务比较繁忙,采购部的人员张传博忙到晚上11点才下班,发生打车费用91元;5日,填写交通费报销单据。

企业规定晚上发生打车费用的报销标准是100元.涉及报销标准、审批流、员工直接报销单据录入等。

——同部门报销1月8日,销售部需要采购部帮忙拟建销售采购一体化建设规划防范,采购部的人员张传博和销售部人员共同加班,发生餐费费用138元;10日,张传博填写招待费报销单据,费用归属于销售部。

——跨部门报销操作流程:路径位置:【财务会计】→【报销管理】→【初始设置】→【报销标准设置】例如,为差旅费报销单设置2条报销标准:录入差旅费报销单时,显示相应的报销标准,如图所示:审批流的设置:路径位置:【财务会计】→【流程管理】→【审批流】详细请参照审批流程的录屏且注意上课教师的教授。

重要内容介绍如下:例如,应用场景中的员工直接报销和跨组织报销2个场景的报销审批流可以配置如图所示:差旅费报销单审批流1)员工直接报销审批流执行分支①,分支条件表达式的配置如图所示:分支①的条件表达式配置2)跨组织报销审批流执行分支②,分支条件表达式的配置如图所示:分支②的条件表达式配置3)审批流配置中,可以看到上级经理和费用承担部门负责人都关联了同一个角色:组织主管,但是上级经理的限定模式为同组织,如图所示:上级经理的限定模式4)费用承担部门负责人的限定模式为:费用部门负责人,如图所示。

费用承担部门负责人的限定模式员工报销的流程如下:1)报销人填写差旅费报销单报销人登录NC系统,进入【财务会计】→【报销管理】→【差旅费报销单】,新增报销单;2)上级业务经理审批报销单上级业务经理登录NC系统,可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务,可以双击该消息进入单据管理界面,还可以直接进入【财务会计】→【报销管理】→【单据管理】中审批该单据,审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据,还可以修改单据信息;同时,还可以联查审批情况;3)财务经理审核报销单财务经理登录NC系统,同样可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务,双击该消息进入单据管理界面可以修改单据单据,然后审批该单据;4)出纳通过NC系统进行结算和网上支付以出纳的角色登录NC系统,进入【资金管理】→【现金管理】→【结算】,可以看到该单据的状态为“审批通过”,结算状态为“未结算”,出纳可以点击〖结算〗按钮进行结算,然后进入【资金管理】→【现金管理】→【网上转账】,进行网上支付5)报销人填写差旅费报销单报销人登录NC系统,进入【财务会计】→【报销管理】→【差旅费报销单】,新增报销单;6)上级业务经理审批报销单上级业务经理登录NC系统,可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务,可以双击该消息进入单据管理界面,还可以直接进入【财务会计】→【报销管理】→【单据管理】中审批该单据,审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据,还可以修改单据信息;同时,还可以联查审批情况;7)财务经理审核报销单财务经理登录NC系统,同样可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务,双击该消息进入单据管理界面可以修改单据单据,然后审批该单据;8)出纳通过NC系统进行结算和网上支付以出纳的角色登录NC系统,进入【资金管理】→【现金管理】→【结算】,可以看到该单据的状态为“审批通过”,结算状态为“未结算”,出纳可以点击〖结算〗按钮进行结算,然后进入【资金管理】→【现金管理】→【网上转账】,进行网上支付。

3.3员工借款冲报销功能概述在网上报销中,同样支持在报销时进行冲借款操作,报销人在录入单据时,可以选择是否冲借款。

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