差旅费报销 单

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差旅费报销单签字流程

差旅费报销单签字流程

差旅费报销单签字流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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差旅费报销单模板

差旅费报销单模板

差旅费报销单模板差旅费报销单。

报销单位,__________(填写单位名称)。

报销人,__________(填写报销人姓名)。

报销时间,__________(填写报销时间)。

报销事由,__________(填写报销事由)。

报销单号,__________(填写报销单号)。

报销内容:日期项目费用(元)小计(元)。

合计,__________(填写合计金额)。

报销人签字,__________(填写报销人签字)。

审核人签字,__________(填写审核人签字)。

报销说明:1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等,报销人需按照公司规定填写报销单,并附上相关票据。

2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了,确保报销内容真实有效。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,确保报销流程合规。

4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,确保报销记录清晰可查。

5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,确保报销内容清晰明了。

注意事项:1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效,不得虚假报销。

2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,不得填写错误信息。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,不得漏签漏章。

4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,不得遗漏重要信息。

5. 报销单需按照公司规定填写,不得违反公司相关规定。

6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整,不得遗失相关票据。

7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作,不得违反公司相关规定。

以上为差旅费报销单模板,报销人需按照公司规定填写报销单,并严格按照公司相关规定进行报销流程,确保报销内容真实有效,报销流程合规。

差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。

报销单位,(填写报销单位名称)。

报销人,(填写报销人姓名)。

报销时间,(填写报销时间)。

报销单号,(填写报销单号)。

二、出差行程及费用明细。

1. 出差行程。

出差时间,(填写出差时间)。

出差地点,(填写出差地点)。

出差事由,(填写出差事由)。

2. 交通费。

交通工具,(填写交通工具,如飞机、火车、汽车等)。

费用明细:交通费用1,(填写交通费用1)。

交通费用2,(填写交通费用2)。

...3. 住宿费。

住宿地点,(填写住宿地点)。

费用明细:住宿费用1,(填写住宿费用1)。

住宿费用2,(填写住宿费用2)。

...4. 餐饮费。

费用明细:早餐费用,(填写早餐费用)。

午餐费用,(填写午餐费用)。

晚餐费用,(填写晚餐费用)。

...5. 其他费用。

费用明细:通讯费,(填写通讯费用)。

招待费,(填写招待费用)。

其他费用1,(填写其他费用1)。

其他费用2,(填写其他费用2)。

...三、费用合计。

交通费总计,(填写交通费总计)。

住宿费总计,(填写住宿费总计)。

餐饮费总计,(填写餐饮费总计)。

其他费用总计,(填写其他费用总计)。

合计费用,(填写合计费用)。

四、报销人及审核人意见。

报销人意见,(报销人签字并填写意见)。

审核人意见,(审核人签字并填写意见)。

五、报销单附件。

1. 出差行程单。

2. 发票、小票等费用凭证。

3. 其他相关附件。

以上为差旅费报销单填写模板,请报销人按照实际情况填写,并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。

如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号:[填写编号]
•报销人姓名:[填写姓名]
•报销人部门:[填写部门]
•报销日期:[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单,请查收。

说明:此文档为Markdown格式文本,可用Markdown编辑器打开查看编辑。

差旅费报销单

差旅费报销单
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计:
小写(RMB):
大写(RMB):
领导签字:审核:报销人签字:
差旅费报销单
申请信息
报销人:
报销部门:
报销日期:
出差详情
出发地
目的地
出发时间
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计:
小写(RMB):
大写(RMB):
领导签字:审核:报销人签字:
差旅费报销单
申请信息
报销人:
报销部门:
报销日期:
出差详情

差旅费报销单

差旅费报销单
差旅费报销单
年 月 日 金额单位:元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写







合计小写
出差事由
经办人 签字: 部门经理 签字: 行政经理 签字: 财务部 签字: 总经理 签字:
差旅费报销单
年 月 日 金额单位:元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写






Байду номын сангаас

合计小写
出差事由
经办人 签字: 部门经理 签字: 行政经理 签字: 财务部 签字: 总经理 签字:
差旅费报销单
年 月 日 金额单位:元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写







合计小写
出差事由
经办人 签字: 部门经理 签字: 行政经理 签字: 财务部 签字: 总经理 签字:
附 票 据

附 票 据

附 票 据

因公出差差旅费报销单

因公出差差旅费报销单

上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门:报销人:年月日职务:工号:类别:因公出差出差时间:年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额:拾万仟佰拾元角分
出差路线:
出差事由说明:
部门经理:出纳:出纳:总经理:报销人:上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门:报销人:年月日职务:工号:类别:因公出差出差时间:年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额:拾万仟佰拾元角分
出差路线:
出差事由说明:
部门经理:出纳:出纳:总经理:报销人:。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此提交差旅费报销单,请查收并处理。

报销人信息:
姓名:[员工姓名]
部门:[所属部门]
职位:[职位]
报销明细:
1. 交通费用:
- 日期:[日期]
- 出发地:[出发地]
- 目的地:[目的地]
- 交通工具:[交通工具]
- 费用:[费用金额]
2. 住宿费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[住宿地点]
- 费用:[费用金额]
3. 餐饮费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[用餐地点]
- 费用:[费用金额]
4. 其他费用:
- 费用类型:[费用类型]
- 费用金额:[费用金额]
总计费用:[总计费用金额]
备注:
[备注信息]
附件:
- 发票1:[发票1附件]
- 发票2:[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用,并将报销款项转账至以下银行账户:户名:[员工姓名]
账号:[银行账号]
开户行:[开户行]
如有任何疑问,请随时与我联系。

谢谢!
顺祝商祺,
[员工姓名]
人力资源行政专家。

行政差旅费报销单模版及填写要点

行政差旅费报销单模版及填写要点

行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位:____________________报销日期:____________________报销人:______________________报销事由:____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额:____________________报销人签字:__________________审核人签字:__________________审批人签字:__________________二、填写要点1. 报销单位:填写报销单所属的单位名称,确保准确无误。

2. 报销日期:填写报销单填写的日期,一般为报销申请提交的日期。

3. 报销人:填写报销人的姓名,确保准确无误。

4. 报销事由:填写差旅费报销的具体事由,如出差、会议等。

5. 序号:按照出差日期的先后顺序填写序号,方便核对和统计。

6. 日期:填写出差的具体日期,确保准确无误。

7. 出差地点:填写出差的具体地点,如城市、乡镇等。

8. 交通费用:填写出差期间的交通费用,包括机票、火车票、出租车费等。

9. 住宿费用:填写出差期间的住宿费用,包括酒店费用、公寓费用等。

10. 餐饮费用:填写出差期间的餐饮费用,包括早餐、午餐、晚餐等。

11. 其他费用:填写出差期间的其他费用,如会议费、礼品费等。

12. 合计:每项费用填写完毕后,将各项费用相加得出的总金额。

13. 报销人签字:报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。

14. 审核人签字:审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。

15. 审批人签字:审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。

三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用,确保准确无误。

2. 填写时要按照实际发生的费用填写,不得虚报或夸大。

3. 填写时要注意费用的分类,确保每一项费用都填写到相应的栏目中。

公司差旅费用报销单

公司差旅费用报销单

公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此向贵部门提交以下差旅费用报销单,共计人民币XXX元。

请查收并核对相关信息。

报销人信息:
姓名:XXX
部门:人力资源部
职位:行政专员
差旅费用明细:
1. 交通费用:
- 火车票:XXX元
- 飞机票:XXX元
- 出租车费用:XXX元
- 其他交通费用:XXX元
2. 住宿费用:
- 酒店费用:XXX元
3. 餐饮费用:
- 早餐费用:XXX元
- 午餐费用:XXX元
- 晚餐费用:XXX元
4. 其他费用:
- 通讯费用:XXX元
- 办公用品费用:XXX元
- 其他杂费:XXX元
总计费用:XXX元
附加说明:
在此次差旅中,我代表公司参加了XXX会议/培训/商务洽谈等活动,所产生的
费用均为必要且合理的。

我已仔细核对所有费用明细,并附上相关发票和凭证,供贵部门审核。

请财务部门尽快审核并安排报销事宜,如有任何问题或需要进一步的信息,请
随时与我联系。

谢谢!
此致
敬礼
XXX
人力资源行政专家。

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