公司采购管理流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
采购合同管理制度及流程图
采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程,确保采购活动的合法性、透明度和效率性。
本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程,并通过流程图展示各个环节的具体步骤。
二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度,确保采购活动的公平、公正和合法性,保护公司利益,降低采购风险。
2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容:•评估和选择供应商;•签订采购合同;•合同履行和管理;•合同付款和结算;•合同变更和解除。
2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估;•搜集、筛选供应商,并与供应商洽谈和签订合同;•确保合同履行和采购进度;•监督合同付款和结算;•负责合同的变更和解除。
2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同;•提供法律意见和风险评估;•监督合同履行过程中的合规性。
2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算;•提供财务分析和报告。
2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程,具体流程如下:2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求,并进行需求确认和评估;2.确定采购规模、时间、预算等关键要素;3.编制采购计划。
2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作;2.对潜在供应商进行详细评估,包括供应能力、信誉度、价格等方面;3.与供应商进行洽谈,确定合同条款;4.选择供应商并签订采购合同。
2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务;2.采购部门进行合同履行监督和管理;3.确保供应商按时交付和提供相关服务。
2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后,采购部门完成验收;2.财务部门进行合同付款和结算;3.监督付款过程的合规性。
2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容,采购部门与供应商进行协商;2.经法务部门审核后,进行合同变更;3.如无法协商一致,可解除合同。
采购工作流程
采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程,提高采购工作效率,特制定本制度。
适用范围:本公司采购管理。
总则:所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。
采购基本流程:采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→交货验收(仓管)→质检(不合格退货)→入库→计划对账→财务结算。
申请商品采购流程图:提出需求→采购部审批(有合同)→采购订购→采购部审批(无合同)→总经理审批→销售部。
申请付款流程图:根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。
商品到货验收流程:仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓,不合格退回供应商。
采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
询价、比价、议价。
合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
财务结算:货物入库后,财务结算。
采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。
为了保证采购设备的质优价廉,我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。
同时,我们还需要建立、建全比价制度,以确保我们的采购设备质量优良,价格合理。
每月末,我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结,同时提出下月用款计划。
这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况,为企业的财务管理提供有力的支持。
采购管理操作流程图
采购管理操作流程图1.确定采购需求-定义所需的产品或服务-确定采购数量和质量要求-制定采购预算-确定采购截止日期2.制定采购计划-调查供应商市场-评估供应商的能力和信誉-确定供应商的选择标准3.发布采购公告-依据采购计划,发布采购公告,包括采购项目的详细说明、要求和截止日期-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布4.供应商报价-供应商根据采购公告,提交报价文件,按要求提供产品或服务的信息和价格-采购部门负责收集和审核供应商报价,确保报价的准确性和合理性5.供应商评审-采购部门根据采购计划和选择标准,对供应商进行评审-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察-评审结果可以以评分表的形式进行记录,并根据评审结果确定中标供应商6.签订合同-与中标供应商进行谈判,商议合同条款和条件-签订正式的采购合同,明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后,采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商7.履行合同-监督供应商按合同要求提供产品或服务-对供应商的履约情况进行监控和评估,确保按时交付和达到质量标准-在履行过程中,及时协商解决合同履行中的问题或争议8.验收和付款-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收-确认供应商已按要求履约,并符合质量标准-根据合同约定,支付供应商相应的款项9.评估和总结-对采购过程进行评估,评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案-根据评估结果,总结经验教训,完善采购管理流程和策略-将评估和总结结果反馈给相关部门,以促进采购管理的持续改进以上是一套完整的采购管理操作流程图及详细说明。
根据实际情况,企业可以根据自身需求进行调整和补充。
采购管理操作流程图的目的是确保采购过程的规范、透明和高效,以最大程度地降低采购风险和成本,并提高采购的效益和质量。
公司采购管理流程图
公司采购管理流程图12020年4月19日XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请:需求单位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX号)填报《采购申请表》(见附表1)。
2、采购人员拟定采购方案:由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案,包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会:采购金额低于10万元的采购项目,采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》(见附表2)。
4、主管领导专题决策会:采购金额高于10万元的采购项目,主管领导组织相关部门人员召开专题决策会,XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。
3 2020年4月19日公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续:按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告:采取一定方式,发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件:经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
11、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时,可引进新厂商进行评鉴,使之成为合格厂商(详细作业请参见:供应商选择与评审程序)。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定,提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业,通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标,参与沟通并及时提供信息。
财务部长(仓库)
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品(包括顾客财产)的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域,并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求,并提出生产计划,经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案,负责对供方控制的联络工作。
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量,确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况,收集潜在供应商信息,为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标,制定详细的技术规格 要求,确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求,确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前,确定你想要达成的目标, 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息,以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标,制定相应的谈判 策略,例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后,应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品,应及时与供应商沟通解决。同时,应记录验收结果,以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性,应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时,应与财务部门保持密切沟通,确保付款的及时性和 准确性。此外,应定期对采购付款情况进行审计,以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险, 并制定相应的应对措施,以降 低风险对采购绩效的影响。
(完整版)采购流程图
(完整版)采购流程图采购流程图本文档将详细介绍一套完整的采购流程图,旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。
1. 需求确定首先,采购流程的第一步是需求确定。
在这个阶段,采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。
这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。
2. 寻找供应商接下来是寻找合适的供应商。
在这个步骤中,采购部门会进行市场调研、收集供应商信息,并与潜在供应商进行接触。
通过评估供应商的能力和可靠性,采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。
3. 目标供应商选择在候选供应商中,采购部门会进行更深入的评估和对比,以确定最终的目标供应商。
这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素,并与组织的采购策略相匹配。
4. 合同洽谈一旦目标供应商被确定,采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。
本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性,以及明确双方的责任和权益。
5. 合同签订在合同洽谈完成后,双方将正式签署合同,并约定具体的交付时间和付款方式。
6. 供应商管理一旦合同签订,采购部门将开始对供应商进行管理。
这包括定期对供应商的绩效进行评估,监督交货和服务的质量,以确保供应商能够按照合同履行承诺。
7. 支付与结算最后一个步骤是支付与结算。
根据合同的约定,采购部门将按时向供应商支付款项,并对双方之间的交易进行结算。
以上是一套完整的采购流程图,包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。
每个环节都起着关键的作用,以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。
请注意,本文中所提供的采购流程图仅作参考,并根据具体情况可能有所调整和修改。
公司采购流程图
应建
相 规范
关
规
采购申请制度 请购审批制度 预算管理制度
范 参照 《企业内部控制应用指引》
规范
“销售计划”
“生产计划” 文件资料
“年度采购预算表”
“采购预算调整方案”
采购部、财务部 责任部门
总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专
及责任人 员
采购业务招标流程 1.采购业务招标流程与风险控制图
总经理 财务总监 财务部
采购部
段 相关部门
如果采购预
算编制依据
不科学、不合
理,会造成企
审
审
业如资果源请浪购费与
批
核
审核、审批
部门不分
如离果, 采容 购易 产预
审
审
算生调徇 整私 未枉 法经
批
核
适行当为 审, 批造 成或
超资产越流授失权 审
批,可能会产
生重大差错
或舞弊、欺诈
行为,从而使 2.采购预算业务流程控制表
控制事项
详细描述及说明
1.对需要进行招标的采购业务,采购部准备采购招标文件,编制《采 购招标书》,报采购部经理审核
D1 2.采购部发布招标信息,包括招标方式、招标项目(含名称、用途、 规格、质量要求及数量或规模)、履行合同期限与地点、投标保证金、
投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位
应建 采购申请制度
相 规范
关
请购审批制度
规
参照
范
《企业内部控制应用指引》
规范
文件资料
采购申请单 采购预算表
责任部门 采购部、财务部、生产部、仓储部 及责任人 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
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XXXXXX公司采购管理流程图说明
1、接收采购申请:需求单位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX号)填报《采购申请表》(见附表1)。
2、采购人员拟定采购方案:由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案,包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会:采购金额低于10万元的采购项目,采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》(见附表2)。
4、主管领导专题决策会:采购金额高于10万元的采购项目,主管领导组织相关部门人员召开专题决策会,XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。
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公开招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续:按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告:采取一定方式,发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
11、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
12、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》
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(见附表11)。
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附件3:邀请招标采购流程图
邀请招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续:主管领导组织会议确定拟邀请投标人,发送《邀请函》(见附表3),履行招标审批手续,按规定向总部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件:XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
4、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表6)。
5、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
9、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
10、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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比选采购流程图说明
1、履行招标审批手续:比选采购履行招标审批手续,按规定邀请供应商。
2、发布招标公告:按规定向总部申请招标号,按规定邀请供应商,采取一定方式,发布招标公告。
3、发出资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、公开唱价:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《唱价签到表》(见附表6)、《唱价记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书:公开比选需要公示结果,填制《比选结果审批表》(见附表8)。
11、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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附件5:询价采购流程图
询价采购流程图说明
1、履行招标审批手续:询价采购履行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件:XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组:《评审小组名单》(见附表5)纪委签字。
4、评标:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),评标澄清,评委推荐成交供应商,明确推荐原则。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续:填制《询价结果审批表》(见附表8),发布询价结果通知书。
8、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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附件6:竞争性谈判采购流程图
竞争性谈判采购流程图说明
1、编制、评审、会签、发出采购文件:XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组:《谈判小组名单》(见附表5)纪委签字。
3、供应商递交应答文件:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),
4、与单一供应商分别进行谈判:推荐成交供应商,留存谈判记录、《报价记录表》(见附表7)。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续:履行确定《供应商审批表》(见附表8),填制《竞争性谈判结果审批表》(见附表8),发布《竞争性谈判结果通知书》(见附表9)。
8、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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附件7:单一来源采购流程图
单一来源采购流程图说明
1、明确单一来源采购供应商:由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案,确定采购物资的供应商。
2、履行直接采购审批手续:填写《直接采购申请表》(见附表1)。
3、编制、发出采购文件:说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判:XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。
5、公司主管领导审批:将供应商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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