2013年管理评审总结报告
13年管理评审报告--设计部
13年管理评审报告--设计部第一篇:13年管理评审报告--设计部部门工作报告--------设计部设计部是公司产品设计主体,承担着所有产品详细设计任务。
此外,还负责项目管理及售前售后技术支持工作。
下面分别汇报。
一、产品设计产品设计是满足客户需求的关键环节,向上须完全明确客户需求,从而完成产品开发;向下,指导生产调试工作,确保设计目标得到实现。
根据体系要求,项目启动后,组织项目启动会及项目方案评审,明确设计输入或开发输入;设计过程中组织相关人员讨论,梳理部件之间,机、电衔接。
通过设计评审、图纸审核提高设计质量,减少设计错误。
编制部件调试单,指导生产调试工作。
严格记录设计错误。
体系执行4个月来,设计错误率3%以下,符合质量目标要求。
总体来讲,现有制度流程是有效的,可对设计业务起到有效监控。
二、项目管理根据体系要求,在项目管理方法、制度上进行梳理,明确项目时间控制节点、项目管理员职责等内容,打通从项目立项,到项目下单、采购、到货、装配、调试各环节的状态信息的收集、汇总、公示链条,确保项目进度的有效控制,减少延迟交货现象。
目前,产品供货周期持续缩短,导致部分设备出现延迟交货现象。
本部门将提升项目管理水平,优化生产计划,缩短供货周期。
三、售前售后技术支持本部门承担着售前售后技术支持。
关于售前支持,主要负责客户技术咨询,根据客户要求提供初步项目方案。
售后支持,主要针对客户现场出现的严重故障,制定处理方案。
三个多月的体系运行,证明体系是充分的、有效的、适宜的,对设计环节起到有效控制。
同时,体系执行时间尚短,须不断将体系要求与公司实际相融合,从最大化质量体系价值,不断提供客户满意的产品。
设计部 2013年12月15日第二篇:供应部管理评审报告供应部管理评审报告自我公司推行ISO900质量体系以来,供应部严格执行ISO900体系采购要素,并在原文件的基础上,进行了修订和改进工作,大大完善了采购体系文件的各方面要求。
管 理 评 审 报 告.2013年
管 理 评 审 报 告
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 , 织 组 合 理 管 学 科
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12
管 理 评 审 报 告
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12 001 页 码 共 8页 第 1页
一、评审目的: 为了确保本公司质量体系持续满足 ISO9001-2008 标准要求,确保其适宜 性、充分性和有效性;确保质量体系持续满足本企业质量手册、程序文件 和本公司质量方针和质量目标要求,达到顾客满意。 二、评审内容: 1.质量方针和质量目标的适宜性; 2.质量目标完成情况; 3.质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况; 4.纠正和预防措施情况; 5.顾客满意度和顾客报怨情况; 6.质量管理体系所有要求的业绩趋势; 7.公司资源状况的充分性; 8.以往管理评审的跟踪措施; 9.改进或建议
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12
007 页 码 共 8 页 第 7页
与往年相比有所下降。职工收入同往年相比基本持平。公司全年组织培训□ □□次,累计有□□□人次参加了不同内容的培训,不同程度地提高了职工的 各项技能。培训一次合格率到达 99.62% 2、设备及基础设施资料状况: 2013 年上半年工厂通过调研,更换了空气压缩机□□□台,该设备替换了原 来的旧设备后使用良好,噪声小,使用稳定,达到了清洁生产,也提高了 生产效率。 2013 年下半年工厂根据□□□的要求,将面料仓库顶换成环保材料组成及符 合消防安全的岩棉钢板,取缔了泡沫夹心板;对后道车间,面料库钢结构 顶及梁柱用重新用防火涂料进行粉刷, 上述二个项目耗资近□□□多万元, 该 项目完成后通过了□□□验收。此项目的完成,让职工在更环保、更安全的工 作场所进行工作,职工的生命及公司的财产得到了更有力的保证。 经评审,目前我们所有设施及设备能够满足顾客产品需求。 十、以往管理评审的跟踪措施 2013 年管理评审中有 3 项改进建议,已有 3 项落实。
2013年度管理评审报告
编号:Q/SY 04.560.B—12A序号:
评审会议时间、地点:2014年1月10日浙江舒友仪器设备有限公司会议室
评审目的:
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。使公司质量体系及产品持续改进,考察公司目前制定的质量方针和质量目标是否合理、是否适宜。检查公司在法规执行方面的情况。
2、公司绩效考核需进一步改进,由行政部负责改进;
3、6S管理工作需要进一步加强,尤其是对外来工厂的管理,由行政部负责改进。
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
参加评审人员:
见会议签到表
评审内容摘要:
见附页《要求,达到审核目的,是一次完整的评审大会。
对确保质量体系有效运行提供了管理保障。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
1、GMP的实施一定要贯彻落实到位,很多细节方面需要改进,由品质部负责改进;
管理评审报告2013
管理评审报告日期:主持人:记录人:参会人:简要记录:一、公司年度目标达成及重要品质问题1)来料品质状况:较之2012年度相比,光身布及绵毡的合格率有下降,其中布料不良上升的主要原因是:新增布料种类较多,特别是雅兰奢侈系列;由于布料档次高,新供应商开始提供的布料质量不稳定,如布料很容易出现色差,整体上就导致不合格率的上升。
绵毡不良上升的主要原因因13年度产品的量急剧上升,绵毡供应商现在设备完全不能满足雅兰需求,新的设备投入后生产不稳定,再就是品管部变更检测方法等,绵毡问题主要体现在克重不均,软硬不均,厚薄不均等不合格。
2014年度,将对主要材料的供应商进行现场审核,并将每月对供应商所提供的来料及生产过程中异常的数据发给供应商知悉,以便供应商改进。
一车间半成品不良流至三五车间较高,未有达到目标,主要原因是面布尺寸误差,跳线,驳口,破损等等方面;完成品2013年度完成品控制较好,目标已达成;4)环境目标、指标的达成情况A、资源消耗方面:2013年度,公司产品总量为314263件(三、四、五车间成品数量),较去年度增长41.7%;共用电899680度,只统计生产车间及气泵房用电,较之去年统计方法有变更,用水24858立方,较之去年度有小小上升;用纸925包,较之去年有小小下降。
总体上,水电消耗在产品有大幅增长的基础上,较之去年只有小小变动,说明2013年度所采取的节约措施有效果,2014年度仍继续;B、环境绩效及目标指标完成情况废气方面:公司废气主要是四车间锯木方时,木屑混圧空气中,工人日常工作均有戴口罩,经华测检测后合格;废水方面:公司无工业废水产生,主要废水是生活废水,为证实废水达标情况,经华测检测后,生活污水中的PH值、SS、CODcr、BOD5、磷酸盐、氨氨等项目进行了检测,根据检测结果,各项指标的含量均远低于广东省水污染排放标准DB44/26-2001的标准,满足标准要求。
C、噪声方面:公司噪声污染源主要有空气压缩机、弹簧机、直线机、助弓机等机台产生的,主要是聚中在二车间,亦进了空气检测,各项结果均符合厂界噪声排放标准GB12348-2008的标准。
管理评审报告2013
会议主持管理者代表评审人员最高管理层/各部门主管/质量内审组成员(详见会议签到表)评审目的对质量体系现状进行评审,对所选定的质量体系持续的适宜性和有效性做出综合评价,以保证标准的要求以及实现规定的品质方针和目标。
评审依据■受益者期望■顾客期望、社会要求■新技术、新工艺、■市场环境、宏观政策■ GB / ISO9001:2008—2008idt9001:2008 ■质量手册■程序文件■其他相关文件、ISO9001:2008要素和内容管理评审输入管理评审输出输出内容执行部门完成趋势4.1总要求4.2.1总则--质量方针:全员参与;规范管理顾客满意;持续改善;;--质量目标:1) 产品一次交检合格率达98%;2)顾客满意度85%实际完成状况:2012年各部门均达标完成2012年度预期的质量目标;1)质量方针确定公司方向,质量手册是指导员工行动纲领,程序文件是具体行动的实施指南;总经理管理者代表持续改进2)2013年公司目标均已分解至各部门,各部门均已拟定相应的部门质量目标(经营目标);并予以贯彻执行。
3)各部门均能按时完成预期制定的质量目标(经营目标);4.2.3文件控制--质量管理体系文件和资料--工程技术文件和资料的管制--公司系统文件和资料的管制--外来文件管制1)质量系统文件之发行、管理和控制均能使用纸质文件,保证了质量管理系统有关的场所均能达到相应且有效版本文件;为保证和更改的方便及防止丢失,期望人事行政部(文控)均建立电子版备份文件;人事行政部(文控)持续改进2)现场有部分作业指导类补充说明以通知形式粘贴在现场来告知作业员工,未纳入作业指导书进行受控管理(已整改);3)各部收到的外来文件均已自行使用和管理,但未到文控处办理受控备案;今后各部须将收到外来有关公司运行作业参考和指导类文件和资料或外来指导类文件汇总后到文件部门办理受控备案手续;重要文件资料及保密文件原件必须由文控单位专人负责受控管理和专柜存放;4)相关地方法律法规由人事行政部文控单位下发文件控制一览表交各相关部门进行收集,且目前正在进行收集中;客户提供之技术资料均以外来文件进行实施管控;4.2.4记录的控--品质记录的保存方法,保存1)各部门的质量记录均按《质量控制程序》进行受控管理;人事行政部(文控)(各部门)持续改进会议主持管理者代表评审人员最高管理层/各部门主管/质量内审组成员(详见会议签到表)评审目的对质量体系现状进行评审,对所选定的质量体系持续的适宜性和有效性做出综合评价,以保证标准的要求以及实现规定的品质方针和目标。
管理评审总结报告
管理评审总结报告
近日,我们经历了一场管理评审。
这次管理评审是对我们工作的一次全面检查,旨在发现问题、改进工作、提高效率。
在这次管理评审中,我们分别从组织架构、流程规范、质量保证等方面进行了审查,对工作流程、团队合作、沟通协调等问题进行了深入探讨和分析。
通过这次评审,我们不仅发现了一些问题,也发现了一些优点和亮点。
我们的管理团队在组织计划、战略规划、绩效管理等方面做得非常好,团队成员之间的合作与配合也非常默契。
然而,我们也存在一些问题,比如流程不规范、信息共享不够等等。
面对这些问题,我们采取了一系列的改进措施。
比如加强部门之间的沟通协作、简化流程、规范操作规程等。
同时,我们要求各个部门的员工共同参与,通过不断的沟通与协作来解决问题。
在改进这些问题的同时,我们也认识到,管理评审不仅是一次纯粹的检查,更是一次学习和进步的机会。
通过这次评审,我们
对管理工作的要求有了更深刻的理解,也增强了我们的自我检查和年检意识,能进一步提高我们的管理水平。
总体来说,这次管理评审虽然暴露了我们的问题,但也为我们带来了很大的收获。
我们相信,在不断的改进中,我们一定能做得更好,提高团队的效率和协作水平,实现更好的管理目标。
4. 2013年度管理评审总结报告
1.0 評審目的:按照ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS16949:2009、OHSAS18001:1999標準的要求, 對公司建立的質量/環境/職業健康安全管理體系的適宜性﹑有效性和充分性進行評審. 查找質量/環境/職業健康安全管理體系中的薄弱環節或需要進行調整補充的部分, 並提出改進措施. 以保證質量管理體系能夠適應﹑指導公司的發展, 確保公司管理體系的持續適宜﹑有效運行.2.0 評審依據:2.1 ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS16949:2009、OHSAS18001:1999管理體系標準條款/体系要素及公司现行管理体系文件;2.2環境物質管理手冊和RoHS要求;2.3管理體系涉及的法律法規要求;2.4 客戶要求.3.0 參加人員:3.1評審主持人:尹天平3.2 參加人員:管理者代表、各部門負責人4.0 評審時間﹑地點:4.1 時間: 2014年1月13日4.2 地點: 培訓室5.0 評審內容:5.3結論:通過各部門對體系運行情況的彙報, 以及對各個因素的具體討論情況來看, 公司的質量/環境/職業健康安全管理體系現狀對變化的內﹑外部具備了充分的適應性, 在運行過程中看到了良好的效果﹑起到了良好的指導作用, 證明體系運行是充分﹑有效的. 希望公司全體員工繼續努力, 實現公司質量/環境/職業健康安全管理體系的持續改進; 同時, 儘管各體系運行取得了一定成效﹐但相對于高層次要求以及客戶日益要求完善的體系要求還存在不小的差距﹐需要在今後的運行過程中逐步完善﹐加以改進﹒下次管理評審時間暫定於2014年12月, 本次管理評審報告的發放範圍是公司領導﹑各部門主管.編制:肖春梅審核:魏昶核准:尹天平。
2013管理评审总结(公司).
年度工作总结——杭州汽车城机动车尾气检测中心经过上一年度管理体系运行和加载减速法近三个月的试运行,现将相关情况总结如下一、年度经营情况:2012年度检测车辆67239辆次,共计收入369,1018元,与2011年相比均略有增长。
月度经营情况见下图:二、对各级人员进行任命、培训。
全部检测人员均通过浙江省环境监测中心考核,取得上岗资格。
为配合加载减速法的检测,在原有基础上新配备人员3名,目前培训中。
三、2012年度目标达成情况四、按计划对设备进行周期检定,严格执行检定,且检定全部合格;同时按要求做好设备的维护和保养。
五、设施和环境:1)2013年初对检测中心北面的风行汽车修理厂进出通道进行隔离墩分离,从而进一步确保检测车辆的行车安全。
2)每月一次安全检查,并在节前组织自查,以便及时发现各种安全隐患,保证安全生产。
3)不定期组织开展“安全生产月活动”、“百日安全生产活动”,强化员工安全生产意识。
六、文件:修订了以《实验室资质认定评审准则》为依据的手册、程序,增添了相应的记录,同时编制了所扩项目的设备操作规程、检测实施细则、仪器设备期间核查指导书等。
七、供方评价:对主要仪器设备、设备检定单位、联网单位、消耗性材料厂家等进行了评价调查,收集了相关资料。
八、比对:2012选择景芳检测站进行外部比对,同时本站也开展了内部比对,选择车辆时均要求工作性能相对稳定的车辆,通过比对说明本站的人员技术条件、设备性能基本稳定,符合要求。
2013年对新扩项目选择杭州利有汽车服务有限公司进行比对,比对结果说明本站的人员技术和设备性能达到所需要求。
九、内审:本站于2013年3月25日进行了体系扩项运行以来的第一次内审,提出了3项不符合项目,进行了原因分析,采取了纠正措施。
十、客户服务:公司在运行过程中严格执行国家标准、地方标准,实行我们的承诺,努力做到公平、公正、优质高效。
工作过程中发现客户有疑问或不满情绪时,由我们的工作人员及时作出解释,并指派专门投诉处理人员。
2013年综合管理部评审报告
2013年综合管理部--管理评审报告一、公司组织机构、职责分配适宜通过几年质量体系运行公司组织机构和职责分配的运行、现己适应旺峰公司发展和生产的需要,所以没有任何变动。
二、人力资源需求情况公司现有员工240人,其中:技术人员13人,管理人员19人,工人208人;学历情况:本科5人,大专13人,中专中技36人,高中58人,初中及以下128人。
现有人员的分布情况(1)技术人员13人5.4%(2)管理人员19人7.9%(3)检验人员25人10.4%(4)保卫人员4人 1.6%(5)生产人员179人74.6%三、质量目标达成情况目标达成情况(1)人员培训合格率 100% 96%(2)人力资源配置聘用中专以上毕业生5-20名已完成四、人力资源的需求情况根据公司发展的长远战略目标来看,公司的人力资源比较短缺,技术岗位、管理岗位、关键设备操作岗位需要补充,针对这些情况,公司通过向社会公开招聘,引进技术人员3名、管理人员2名、其他相关工种人员,暂时缓解公司人力资源不足的问题,为了更好地充分合理运用好人力资源,公司有关部门的人员进行调整,使公司的人力资源得到充分运用和合理配置。
五、人员培训情况2013年度共计培训39次,培训人员451人次,其中:1、新员工厂纪厂规培训2次,参加人51人次;2、产品质量培训26次,参加人283人次;3、质检员岗位培训1次,参加人18人次;4、熔炼工岗位培训1次,参加人8人次;5、数控铣床岗位培训1次,参加人14人次;6、顾客向导培训1次,参加人9人次;7、管理过程培训1次,参加人7人次;8、支持过程培训1次,参加人7人次;9、硬模操作培训1次,参加人9人次;10、生产过程控制培训1次,参加人8人次;11、产品标识培训1次,参加人17人次;12、产品预防控制培训1次,参加人18人次;13、仓库贮存和储运培训1次,参加人2人次。
六、基础设施配置完成情况为创造更好的工作环境,提高工作效率,2013年初公司进行了厂房改造及引进新设备,投入资金76万元。
管理评审总结报告(热门6篇)
管理评审总结报告篇1时间:xxx年12月31日地点:xx市计量所会议室主持人:记录人:参加评审人员:所长、副所长、质量负责人、技术负责人、各科负责人会议内容记录:一.由所长报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容。
二.监督员汇报xxx年监督情况。
三.由质量负责人向与会人员汇报:年内部审核情况:共发现11项不符合项,这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。
2.对内审中发现的不符合项的纠正情况:内审员在规定的期限内跟踪审核,并对纠正措施进行验证。
对审核过程中一些小问题,现场进行了纠正,所有纠正措施均验证有效。
本次内审以抽查为主,所以带有一定的偶然性,为此要求各部门在纠正整改时,要举一反三,找出相关的不合格,并予以纠正整改。
各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习,认真理解和掌握文件的精神内容,明确自己的职责,严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。
通过此次内部质量体系审核,验证了所按照JJF1069-《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01:xxx《检测和校准实验室的认可准则》(等同ISO/IEC17025:xx)、(国认实函[xxx ]141号)《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系,运行是基本符合的、是基本有效的。
四.技术负责人向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况:1、质量方针全体员工认真学习方针,并在体系运行过程中把方针要求作为指导,取得了一定的进步。
经管理评审会议的讨论,认为方针是适合实验室的,并体现了持续改进及预防的思想,今后应在此方针指导下,进一步落实,取得更大的成效。
2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估:(1)、适用性:在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见,确定体系目前无需修改。
(2)、充分性:体系文件全面覆盖了标准各要素要求,并针法律、法规和标准,结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等,体系策划建立较充分。
2013年管理评审总结报告
4.质量管理体系目标与指标的实现程度:
公司每月对各部门的质量目标、指标进行统计分析,各部门的环境目标均基本达成,从统计的数值来看,公司质量是适宜的;本公司的质量环境方针为质量目标评审提供了框架,在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施,是与本公司的质量体系宗旨相适应公司的;
Ok
1.部门目标指标汇整表
NEWSKY
深圳市新天宇科技有限公司
管理评审报告
评审主持人
肖石保
评审时间
2013.12.02
地点
二楼会议室
管理评审目的
对质量管理体系运行的适宜性,充份性和有效性进行评价以满ISO9001:2008标准要求,确保公司质量方针目标的实现.
评审范围
ISO9001:2008方面:
参加评审人员
江兴其肖石保赵鼎宇杨保方吴岸琼为鹏峰
OK
1.纠正与/预防措施报告
2.问题点改善报告
6.前次质量管理评审的跟踪措施:
去年度的管理评审输出的问题都已经得到解决。
OK
管理评审报告
7.可能影响质量管理体系的变更:
暂无
OK
8.质量管理体系改进的建议:
行政部建议:在全厂加大对质量环境意识的宣传、培训与标识,以配合质量环境方案的实施与质量环境体系运行,提高产品质量及环境有害物质管理过程绩效;
4.资源的需求:
1.人员补充,人员意识的教育训练
2.设备保养配件的储备
每月持续
a)本厂质量管理体系的现状是持续有效\适宜和充分的.
b)目前一段时间内,本厂的管理体系无重大变化或调整.
c)管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当时的实际情况处理.
2013管理评审报告
文件编号:FSJH/WJ J^.011-2019分发编号:电子版发放受控状态:|受控「| 持有人:睛纶化工厂QHSE管理体系管理评审报告批准:于泉润审核:李忠成编制:陈福民抚顺杆公司睛纶化工厂二0—三年七月十二日騰纶化工厂QHSE管理体系管理评审报告—、评审目的全面评审我厂QHSE管理体系的内部审核结果、QHSE承诺、方针和目标实现情况及管理体系运行情况,明确QHSE管理体系改进和变更的需求,确保QHSE管理体系的充分性、适应性和持续的有效性。
二、评审时间及地点1、评审时间:2019年7月10 B 8 : 10时2、评审会议地点:101#会议室三、参加评审人员厂领导:于泉润马巨龙于飞王洪波段晓军许杰义盛汉华谷环洲部室领导:李忠成王松曹德永崔江波陈永刚于宏韩旭王洪琛崔宝森樊军其他人员:见签到四、评审内容首先,由管理者代表于飞做"QHSE管理体系运行情况“报告” 然后分别由宣传部、生产运行部、机动工程部、质量安全环保部、项目经理部、人事劳资部、群团工作部分别就〃企业文化建设及方针承诺宣贯情况"、”生产运行控制情况"、”设备、设施管理情况"、”安全管理绩效及事故事件控制情况〃、”环境管理绩效及合规性情况"、”产品符合性情况”、"目标、指标完成情况及顾客满意情况"施工承包方的控制情况“、"人力资源、培训与能力评价运行情况"、”协商与交流活动情况"等做了专题发言,与会人员就我厂QHSE管理体系现状和适应性等问题进行了讨论与评审,会前及会上充分发表各自的观点,为QHSE管理体系运行提出了很好的建议。
五、评审结论通过本次管理评审,可以得出结论:公司的QHSE承诺、方针、目标适应我厂及市场形势,满足相关方的要求,符合法律法规,承诺和方针已得到切实有效的贯彻实施,QHSE管理体系能够适应并满足标准要求,符合GB/T 19001-2019. GB/T 24001-2019. GB/T28001-2019.和Q/SY 1002.1-2019标准要求,能够确保体系运行的充分性、适应性和持续的有效性,主要体现在以下几个方面:(—)承诺方针落实与实现情况。
2013年管理评审总结报告
7;人员;实验室工作的开展顺利与否与人员素质息息相关,人员素质是保证检测工作质量的关键,我公司已配备12名拥有相关能证书有能力的检测人员;目前三名内审员取得六安市质量技术协会颁发的内审员证书;全体管理人员及检测人员均取得省运管处组织的检测人员培训上岗证书,公司对于每个岗位均进行了任命并赋予其相应的职权。同时质量负责人根据综合办制定的年度人员培训计划,组织对《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、程序文件进行了宣贯,并书面考核;技术负责人组织对检测人员进行业务培训与考核,学习内容以GB7258-212和GB18565-2001技术标准为主,并辅以实践能力的培训。考核合格后担任相应的检测岗位工作。
四、评审时间:2013年9月26日上午9点00
五、评审地点:公司会议室。
六、评审人员:
技术负责人:江荣新质量负责人:杨兴来综合办主任:李世华
检测部主任:杨兴来兼。记录人:李强
七、管理评审的输入:
1.关于上次管理评审和本次管理评审的比对。
2.对政策和规范性、适应性的评审
3.对本年度管理体系内审结果的评审
5;申述和投诉;对于委托方或有关单位对本公司提出的意见与建议,我们做到认真对待,按照规定的程序处理。同时保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。今年以来有部分车主对制动等关键项目检测不合格时常常有抱怨。我们本着对社会和人民群众的生命财产安全负责任的态度,坚持科学公正的原则,绝不提供虚假报告,同时对车主做好解释工作。
4;服务和供应品采购;我公司选择的检测设备供应商(中国科技大学)合肥华西科技开发有限公司提供的设备稳定性、检测精度及售后服务均能满足公司检测工作的需要。全部的检测设备仪器委托安徽省计量科学研究院检定、校准。我公司每年能够得到及时的检定和校准,从而确保了检测数据准确可靠。安徽省计量协会为我公司五名检测人员和两名内审员进行了系统的培训并取得了相应的证书,为我公司的体系管理、内审和检测工作的正常开展奠定了良好的基础。
年度管理评审总结报告
年度管理评审总结报告以下是为大家整理的《年度管理评审总结报告》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索工作总结频道与你分享!2011年管理评审总结报告年度管理评审总结报告第一篇管理评审报告核准:审核:制定:2013年管理评审总结报告年度管理评审总结报告第二篇NEWSKY深圳市新天宇科技有限公司管理评审报告【年度管理评审总结报告】核准:审核:制定:2015管理评审报告年度管理评审总结报告第三篇第1篇:管理评审报告评审时间:XXXX年XX月XX日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:评审内容:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改进建议,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》,其内容包括:(1)内部质量管理体系审核情况;(2)质量方针和质量目标的实施情况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性;(5)有关质量管理体系改进的建议。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。
管理评审总结报告(精选)
管理评审总结报告(精选)
尊敬的领导:
您好,大家一起庆祝我们的企业管理评审迎来了成功的结束,我代表
我们研究小组,向您报告研究及评审结果的总结。
该企业管理评审主要就企业管理方面的六大方面,那就是组织架构、
管理层绩效、人力资源管理、决策制度、日常管理、综合核算等进行研究
和评审。
据最终统计,该企业管理方面的整体表现优秀,整个管理体系架
构清晰、各项措施高效,管理层实施绩效较高,構成科学的体制和流程,
对人力资源的管理也可以称得上非常成功;决策制度着眼于未来的发展,
日常管理则着眼于实时有效的改进,最后,综合核算则把重点放在资金流
向及成本控制上。
但是,在此次评审中还有一些存在问题,首先,管理层的考核有许多
空白,没有科学的考核激励系统;其次,决策制度的实施缺乏适当的一致性;再次,日常管理缺乏有效的跟踪;最后,综合核算力度不够的问题。
总之,从该企业管理评审结果来看,整个管理体系是建立在正确的基
础上的,但仍有一些细节需要改进,针对上述问题,我们研究组的建议是,首先,构建一套有效的管理考核机制,对管理层进行实施和考核;其次。
2013年管理评审输出报告
2013年管理评审输出报告2013年管理评审输出报告1.0 评审目的评价、确定公司QMS(质量管理体系)持续的适宜性、充分性、有效性,识别确定QMS改进的机会和变更的需求。
2.0 评审时间:2013年7月16日14:00-18:003.0 评审地点:公司220会议室4.0 参加评审人员:主持人:焦双总经理(管理者代表)参加人员:各高管、各部门负责人、内审员等5.0管理评审综述:2013年7月16日,公司召开了2013年度管理评审会议。
会议由企管部副总边玉柱主持:首先由公司总经理焦双(管理者代表)综合汇报了2013年上半年公司质量体系运行的基本情况及主要工作。
重点是质量目标完成情况、目前存在的主要问题、顾客的意见和要求等,针对内外部环境的变化,提出了2013年下半年的工作建议。
然后与会人员就存在的问题、今后的工作重点以及公司质量方针、目标进行了认真的讨论,形成了较为一致的结论,最后会议由企管部副总边玉柱做了总结发言。
6.0 质量方针与质量目标适宜性的评审自公司建立QMS(质量管理体系)以来,考虑公司产品、过程特点、经营宗旨,确定了公司质量方针:以顾客为中心,以诚信为目标,以质量求生存,以管理求效益,以创新求发展,并在其基础上制定了可测量的质量目标,成品一次送检合格率达90%,顾客满意度达85%,每年递增1%(三年内),市场占有率40%(三年内),重、特大安全人身伤害事故为0单,且在各职能部门和层次分解。
经总经理焦双的要求,各部门通过培训学习、日常教育、监督、不断进行宣传,使员工贯彻到自己的实际工作中,使公司逐步形成了较为完善的目标体系管理,使公司质量方针得到有力支撑和体现。
公司质量目标在QMS运行中不断得以提升,产品合格率不断提升,顾客满意度不断提高,投诉、退货不断下降。
为达到我公司质量目标制定、实施的有效,确保质量方针与质量目标保持充分性、适宜性,与会人员讨论,对质量方针、质量目标进行修订,最终确定质量方针:以顾客为中心,以___为目标,以质量求生存,以管理求效益,以创新求发展。
ISO27001:2013管理评审报告
ISO27001-2013管理评审报告评审日期:2017年1月15日评审目的:验证体系运行的有效性,寻找改进点。
分析2016-2017年度外审前信息安全工作完成情况,评价管理体系的适宜性、充分性、有效性,明确本年度工作目标,提出改进措施、建议,确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。
一、评审内容:①安全方针和目标是否正在实现,过去3个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求;②管理人员和监督人员过去3个月中管理与监督的状况,法律法规的满足程度、以及是否达到预期要求;③管理体系运行是否受控、是否有效(近期内审结果),体系文件的事宜性;④纠正措施和预防措施执行情况如何;⑤听取资源充分性报告;⑥风险评估报告、可接受风险等级、报告中提出的薄弱点或威胁;⑦客户反馈意见的汇总分析;⑧员工培训教育情况分析报告;⑨客户投诉及其处理情况汇总;⑩改进的建议;⑪其他日常管理议题。
二、评审组成员:总经理、管代、各部门经理、内审员。
三、评审意见和结论:1、本公司按照ISO27001:2013的要求建立的管理体系,全面覆盖了的业务活动。
从运行以来,管理体系得到了不断地改进与完善,总体运行情况良好。
2、ISMS-1001《信息安全管理手册》规定的本公司的安全方针、目标,符合准则要求和本公司实际情况,通过努力正在逐步实现。
3、ISMS-1001《信息安全管理手册》中所列的控制项是真实的。
与之相关联的机构和岗位设置是合理的,机构及岗位的职责分工明确,切实可行;与之相关联的人力资源和设备资源配置是充分的、合理的;与之相关联的物理环境条件是符合要求的;各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。
4、管理体系运行以来,管理及监督人员开展了有效的工作,监督管理工作有明显成效。
共进行了1次内审,内审覆盖了本公司与软件研发与技术服务的所有管理活动和技术活动,内审共发现2个不符合项,这些问题均已得到了纠正;纠正措施执行情况良好。
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根据大家的充分讨论,资质认定工作对我公司管理和技术持续不断的提高具有积极的意义。尽管我们公司在新的质量体系运行中取得了一定的成绩,但是我们也应该看到由于我们对实验室资质认定评审准则》,及《质量手册》、《程序文件》等体系文件的理解和学习还存在着不够全面和不够细致,在实际的运行过程中也还存在着很多不足,这就大大的影响了体系的运行有效性,因此质量负责人和综合办还要组织全体员工更细致的对《实验室资质认定评审准则》,及《质量手册》、《程序文件》等体系文件学习并运用;技术负责人应加强对检测人员所开展的项目深入的实践,力求使我公司的检测报告做到准确、可靠。在今后的工作中全体人员务必以“科学检测、诚信服务”的质量方针作为一切工作的根本方向,同时以质量目标作为我们各项管理工作和检测工作实现的方向。本次会议决定:
内审组在确认属实的情况下明确责任人出具不合格工作报告
一、内审员没有明确的任命文件《质量手册》5.1.6.8;
二、前照灯检测仪未按规定进行保养,灰尘较多、滑杆缺少润滑油。《质量手册》5.4.5.1
上述不合格工作在责任部门纠正并质量负责人验证后得出内审结论和建议:
1.本公司建立的文件化质量体系是符合《实验室资质认定评审准则》规范要求并能指导各项工作,纠正措施能得到有效落实。质量体系运行能持续改进,现行有效。
4;服务和供应品采购;我公司选择的检测设备供应商(中国科技大学)合肥华西科技开发有限公司提供的设备稳定性、检测精度及售后服务均能满足公司检测工作的需要。全部的检测设备仪器委托安徽省计量科学研究院检定、校准。我公司每年能够得到及时的检定和校准,从而确保了检测数据准确可靠。安徽省计量协会为我公司五名检测人员和两名内审员进行了系统的培训并取得了相应的证书,为我公司的体系管理、内审和检测工作的正常开展奠定了良好的基础。
(1)质量体系的建立是适应的和全面的;
(2)质量体系运行也是基本有效、协调的;第一版质量系文件不进行修订;
(3)建立健全各项管理档案。
寿县交运汽车综合性能检测有限公司
2013年9月26日
寿县交运汽车综合性能检测有限公司
评
审
报
告
编号:SCAJC/PS2011批月26日上午9点00
五、评审地点:公司会议室。
六、评审人员:
技术负责人:江荣新质量负责人:杨兴来综合办主任:李世华
检测部主任:杨兴来兼。记录人:李强
七、管理评审的输入:
1.关于上次管理评审和本次管理评审的比对。
2.对政策和规范性、适应性的评审
3.对本年度管理体系内审结果的评审
6;记录;公司为了保护顾客和自身利益,建立了一套行之有效并符合相关规定的记录制度,确保检测工作的有效性和可追溯性,要加强记录的安全保管,并注意为客户保密。各类质量、技术记录覆盖本公司的各职能部门、岗位及场所。记录具有真实性、全面性。
7;人员;实验室工作的开展顺利与否与人员素质息息相关,人员素质是保证检测工作质量的关键,我公司已配备12名拥有相关能证书有能力的检测人员;目前三名内审员取得六安市质量技术协会颁发的内审员证书;全体管理人员及检测人员均取得省运管处组织的检测人员培训上岗证书,公司对于每个岗位均进行了任命并赋予其相应的职权。同时质量负责人根据综合办制定的年度人员培训计划,组织对《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、程序文件进行了宣贯,并书面考核;技术负责人组织对检测人员进行业务培训与考核,学习内容以GB7258-212和GB18565-2001技术标准为主,并辅以实践能力的培训。考核合格后担任相应的检测岗位工作。
4.对管理体系有效性和适用性的评审
5.纠正和预防措施实施效果的评审
6.对顾客反馈意见反馈的评审;申诉、投诉及处理的评审。
7.质量控制实施情况、实施效果的评审
8.对员工培训、工位操作能力现阶段的总结评审。
9.检测站各项资源配备情况评价
10.建议汇总及整改方法;
八、评审过程:
王培富:为贯彻《实验室资质认定评审准则》,和安徽省质量技术监督局有关实验室资质认定有关规定,本次评审依据《实验室资质认定评审准则》和本站的体系文件规定召开管理评审会议来讨论质量管理体系实施以来的适应性、有效性和全面性状况。望各部门各岗位认证对照体系规定的职责和要求,围绕“科学检测诚信服务”质量方针和质量目标实现情况。踊跃发言
8;检验和校准方法:为保证检测工作的正常开展,公司规定所有检测活动按照GB7258-2012和GB18565-2001技术标准使用适合的方法和程序实施。公司已制定相应的作业指导书,并保证这些方法和程序与所要求的准确性和有关标准、规范一致。
9;结果质量控制:为保证公司的检测结果、可靠和有效,必须持续保持公司的技术能力,通过比对和能力验证试验,可以判断公司的技术水平,提供改进的必要。我公司已计划2013年12月份与霍邱县综合性能检测站进行发动机分析仪、路试制动仪等的比对工作。
2;管理体系;公司2007年12月20号依据《实验室资质认定评审准则》建立的质量体系文件经三年的实践和运行,能够适应我公司管理工作和检测工作的需要,在不断改进和提高的基础上第一版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相应的记录表格仍适用。体系文件阐明与质量有关的政策,包括质量方针、目标和承诺,公司管理层认真贯彻质量宗旨,并按文件的要求组织实施,在实施过程中不断的进行自我检查和外部评审,认真开展质量管理体系的审核和评审活动,确保质量管理体系的有效运行和不断完善。
5;申述和投诉;对于委托方或有关单位对本公司提出的意见与建议,我们做到认真对待,按照规定的程序处理。同时保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。今年以来有部分车主对制动等关键项目检测不合格时常常有抱怨。我们本着对社会和人民群众的生命财产安全负责任的态度,坚持科学公正的原则,绝不提供虚假报告,同时对车主做好解释工作。
3;文件控制;建立并保持文件化的质量管理体系是确保检测工作质量符合规定要求的一种重要手段。本公司的质量管理体系文件分为三个层次;质量手册、程序文件、作业指导书和相关记录。公司文件分为内部和外部两种并编制受控文件清单。保证管理人员和检测人员使用的外部和内部文件均为现行有效的。记录表格随着检测工作的不断开展做了相应的增加,以适应检测工作不断发展的需要。
质量负责人杨兴来:根据公司今年重点工作安排审核资质认定期间工作质量体系和管理体系的有效性,经向总经理汇报同意2013年质量体系内部审核已于9月2日实施。
1;王培富同志担任并负责全公司的日常工作以来。通过内审检查同时对质量负责人及各岗位的人员考核。目前的组织结构和职能分配和人员的安排,是依据所确认的质量管理体系要素及控制程序而设置的,其目的是为了对检测工作的全过程实行充分有效的控制和管理,并够承担相应的法律责任,保证客观、公正和独立地从事检测活动。部门设置、岗位定编、职责明确、规定关键岗位代理要保持客观、公正和独立的从事检测活动,提供严谨详实的报告单。
管理评审总结报告
SXAJC/BG 1003-2007
主持人
王培富
评审时间
2013年9月26日
内容:
一、评审目的:验证质量手册的正确性、实用性及规范性。
二、评审范围:所有质量体系运行下的部门及工作环境。
三、评审依据:
《实验室资质认定评审准则》、ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力认可准则》等法律、法规、文件、条例;质量手册、程序文件。