设计文件审核管理
设计文件管理制度模板
设计文件管理制度模板一、目的和适用范围为了加强设计文件的管理,确保设计文件的真实性、准确性和完整性,提高设计工作效率,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
本制度适用于公司内部所有设计文件的创建、使用、保存和销毁。
二、职责与权限1. 设计部门负责制定和更新设计文件管理制度,确保设计文件管理的合规性和有效性。
2. 设计部门负责人负责审批设计文件的创建、修改和删除,确保设计文件的真实性和准确性。
3. 设计人员负责创建、修改和维护设计文件,确保设计文件的完整性和可追溯性。
4. 信息化管理部门负责提供必要的技术支持,确保设计文件的安全性和可靠性。
三、设计文件管理流程1. 设计文件的创建设计人员应根据项目需求和设计规范,创建设计文件。
创建过程中应遵循相关国家和行业标准,确保设计文件的质量。
设计文件应采用公司规定的模板和命名规则,便于管理和追溯。
2. 设计文件的审核设计文件完成后,应由设计部门负责人进行审核。
审核内容包括:文件的真实性、准确性、完整性和合规性。
审核通过的设计文件方可投入使用。
3. 设计文件的修订设计文件在使用过程中,如遇到问题或需要优化,应由设计人员进行修订。
修订后的文件应重新提交给设计部门负责人进行审核。
4. 设计文件的保存设计文件应按照公司规定的保存期限和方式进行保存。
保存期限应符合国家法律法规和项目需求。
设计文件保存介质应具备防磁、防潮、防火、防盗等条件,确保文件安全。
5. 设计文件的共享与分发设计文件应在公司内部进行共享,便于相关人员查阅和使用。
设计文件分发时,应确保接收人员具备相应的权限和责任。
6. 设计文件的销毁设计文件销毁应遵循国家法律法规和公司规定。
设计部门应建立销毁记录,确保销毁文件不再具备可恢复性。
四、设计文件管理要求1. 设计文件应使用正式文本,不得使用草稿或非正式文本。
2. 设计文件应保持清晰、规范,便于阅读和理解。
3. 设计文件中涉及的秘密信息应按照公司保密制度进行管理。
设计文件校审管理制度
设计文件校审管理制度文件校审是组织内部对文件进行审核、校对,确保文件的准确性、规范性和可操作性的过程。
设计文件校审管理制度是为了规范文件校审的流程,提高文件质量和效率。
下面是一个设计文件校审管理制度的参考范文,供参考:一、制度目的本制度的目的是为了规范设计文件的校审工作,确保文件的准确性和规范性,提高文件质量和效率。
二、适用范围本制度适用于设计文件的校审工作。
三、校审组织(一)设置校审小组,由相关部门或项目组成员组成,包括但不限于设计部门、技术质量部门、项目经理等。
(二)校审小组成员应具备相应的专业知识和技能,能够充分理解文件内容和要求。
(三)校审小组成员应按照职责分工进行校审工作,确保全面覆盖。
四、校审流程(一)校审工作应在编制设计文件之前进行,确保及时修正和优化。
(二)校审流程包括但不限于以下环节:1.提出校审要求:校审小组根据文件类型和要求,制定校审要求,明确校审的内容和标准。
2.分配校审任务:校审小组根据成员的专业背景和工作负荷,分配校审任务。
3.校审过程:校审小组成员根据校审要求,对文件进行审核、校对,提出修改意见和建议。
并及时沟通讨论解决存在的问题。
4.修改和完善:校审人员根据校审意见和建议,对文件进行修改和完善,确保文件的准确性和规范性。
5.再校审:校审小组成员对修改后的文件进行再次审核,确保修改的完整和准确。
6.完成校审:校审小组根据校审过程的要求和标准,对校审工作进行总结和评价,并填写校审报告。
五、校审记录(一)校审小组应及时记录校审过程中的意见、建议和结论。
(二)校审记录应包括但不限于以下内容:1.文件名称、版本和编制单位;2.校审小组成员及其职责;3.校审过程中的问题、意见、建议;4.文件修改和完善的情况;5.校审结果和总结。
六、校审报告(一)校审小组应根据校审记录,编写校审报告。
(二)校审报告应包括但不限于以下内容:1.校审的文件名称、版本和编制单位;2.校审小组成员及其职责;3.校审的过程和方法;4.校审结果和问题总结;5.文件的修改和完善情况;6.校审意见和建议。
设计部文件管理制度
设计部文件管理制度一、总则为规范设计部文件管理工作,提高工作效率,保障文件安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于设计部内各类文件的管理,包括但不限于规章制度、会议记录、工作报告、资料、合同协议等。
三、文件的分类和归档1. 按照文件的性质和用途,将文件分为规章制度、会议记录、工作报告、资料、合同协议等几个类别,并分配相应的编号,以便归档管理。
2. 文件应当根据归档规定进行整理和分类,确定文件的保管期限和归档位置,并标注文件的归档编号。
3. 对于长期保存的文件,应当进一步分类,确定文件的保存期限和采取相应的保管措施,确保文件的安全。
四、文件的编制和审批1. 文件的编制应当严格按照规定格式进行,确保文件的格式统一、内容完整。
2. 文件的审批流程应当清晰明确,审批权限应当根据文件的性质和重要性合理确定,审批流程应当完整、规范。
3. 文件的签发部门应当对文件的内容和格式进行严格审核,确保文件的合规、合法。
五、文件的传阅和借阅1. 文件的传阅应当按照规定的流程和权限进行,避免因传阅不当导致文件泄露或遗失。
2. 对于重要文件的借阅,应当进行登记和备案,并在借阅期间加强监管,防止文件的遗失和泄露。
六、文件的保存和销毁1. 文件的保存期限应当根据文件的性质和重要性进行划分,对于长期保存的文件应当进行专门的保管,并定期进行审核和整理。
2. 文件的销毁应当按照规定的程序进行,确保销毁操作合法合规,避免因销毁不当导致文件泄露或遗失。
3. 对于长期保存的文件,应当建立相应的档案库,对文件进行专门的管理和保管,确保文件的安全。
七、文件的安全保密1. 对于涉密文件,应当按照国家和公司的有关规定进行保密管理,确保文件的安全、完整。
2. 对于涉密文件的传阅和借阅,应当严格限制范围和权限,确保文件不被泄露。
3. 对于文件的存储和传输,应当采取相应的安全措施,避免因存储和传输不当导致文件的泄露和损毁。
八、责任追究对于违反文件管理制度的行为,设计部将依据公司有关规定对相关责任人进行相应的处理,确保文件管理工作的落实和执行。
设计文件审核制度
设计文件审核制度第一条设计文件审核目的审查工程设计文件是为了全面领略主要设计意图,了解建设规模、设计标准、工程特点,核对实物工作量,及早发现问题,并结合现场施工调查、核对、贯通复测及工程构筑物定位测量和路基横断面实测情况,及时对设计文件提出审查意见,以便制定可行的施工组织设计,确保工程施工顺利进行。
第二条审核的基本要求(1)由项目部总工程师负责组织,全体技术及相关人员参加,要做到室内审核与现场核对相结合;(2)设计文件审核工作普通要求在接到文件后3—15天内完成,建设单位另行要求时,按其要求办理。
(3)审核步骤按照“先整体、后局部,先总体施工方案、后具体施工方法,先专业分工、后沟通衔接”的原则进行。
第三条审查内容(1)设计征用土地界限及拆迁、补偿数量是否与实际相符;(2)路基土石方调配及取弃土位置选择是否合理,审核特殊路基设计施工方案的可行性;(3)重点工程、技术复杂工程的地质资料、工程数量、暂时过渡工程及设计施工方案可行性。
(4)对重要结构的合理性、安全性及地基承载力进行评估。
(5)“四电”工程施工、配合方案。
(6)复核工程材料、设备的规格、型号、数量,建立工程总量台账(1503)及分工号主要物质需用数量明细表(1101);(8)大临工程或者施工措施项目数量和费用。
(9)设计采用的定型图、标准图、通用图、参考图是否配套。
(10)路线平、纵断面图,长短链、路线坡度、标高、联锁图表等是否正确;路线平面、纵断面与桥涵建造物位置、标高是否一致;实测路基横断面,计算其数量与设计数量是否相符;(H)不同设计单位设计的相邻工程的结合部控制点是否一致,采用高程系统是否相同。
(12)有无地质钻探资料、基础类型、孔跨(孔径)式样、结构尺寸、主要工程数量是否准确,位置与现场实际情况是否相符;(13)预留构件及预留孔、洞、沟槽的作用及位置、标高、数量是否正确;(14)各专业工程件名、数量是否清晰、齐全、正确;(15)影响安全、质量、工期、效益等方面需要变更的情况。
设计评审管理办法办法
设计评审管理办法办法设计评审管理办法办法一、前言设计评审是项目实施过程中非常重要的一环,通过设计评审可以有效减少项目成本、提高产品质量、加速项目进程。
设计评审管理办法的制定与实施对于项目的顺利进行具有重要意义。
二、总则设计评审管理办法的编制旨在规范和指导设计评审过程,明确各方责任,确保设计评审高效、有序进行。
三、评审范围设计评审管理办法适用于项目的所有设计阶段,涵盖设计图纸、设计报告、设计文件等内容的评审。
四、评审程序4.1 设计评审召集项目管理者应提前确定评审时间、地点、相关人员,并发出评审通知。
4.2 评审材料准备评审人员应提前查阅设计文件,了解设计要求,做好充分准备。
4.3 评审会议评审会议应按时召开,主持人介绍评审目的、范围,评审人员逐项评审设计文件。
4.4 评审意见汇总评审人员应就设计文件提出意见建议,主持人应汇总并形成评审报告。
五、评审标准5.1 设计准确性设计文件应符合项目需求,技术标准、规范要求,避免设计错误。
5.2 设计合理性设计方案应考虑到项目实际情况,兼顾功能性、经济性、可行性等因素。
5.3 设计规范性设计文件应符合相关标准和规范,确保施工过程和施工结果符合法规和标准。
六、评审结果处理6.1 评审合格对于合格的设计文件,应及时批准并加以记录。
6.2 评审不合格对于不合格的设计文件,应明确问题点,并要求设计人员进行修改完善。
七、评审管理设计评审管理办法的实施应建立相关档案,定期评估评审流程,持续改进评审机制。
八、附则本办法自发布之日起正式实施,如有不明之处,可随时向项目管理者进行咨询。
以上为设计评审管理办法办法,如有调整,以实际执行情况为准。
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```结束如有问题或疑问,请随时联系项目管理者进行沟通。
设计文件校对与审核管理办法
设计文件校对与审核管理办法4.1设计文件的校对与审核应该按照《设计任务书》和《设计文件编制标准》的要求进行;4.2设计文件的校对应该在设计完成后进行,校对人应该对设计文件的技术内容、规范性、合理性等方面进行检查;4.3审核应该在校对完成后进行,审核人应该对设计文件的技术内容、规范性、合理性等方面进行全面检查;4.4审定人应该在审核完成后进行,对设计成品质量进行最终确认;4.5设计文件的校对与审核应该在设计文件的提交、修改、审批等重要环节进行;4.6审核流程应该按照《设计文件校对与审核管理办法》的要求进行,所有校对审核过程应该以电子邮件形式进行,并将最终形成的《校审记录单》以电子文档形式存档于项目阶段文件夹内;4.7设计文件的奖惩措施应该按照《设计文件校对与审核管理办法》的要求进行,记录单保存年限应该为五年。
修改原因:为了更好地保证设计文件的质量,明确设计文件的审核要求,并制定相应的管理办法。
同时,对一些条款进行了修改和完善,以更好地适应实际情况。
4.1 定义:设计文件在本制度中,设计文件指的是在设计各个阶段形成的图纸和技术资料的总称。
4.2 设计师4.2.1 根据总体设计师的要求,设计师应该合理安排工作内容,按时完成所承担的设计任务。
4.2.2 设计师应该认真研究设计基础资料,领会设计意图,掌握设计标准,并且做好所负责部分的设计文件,解决有关技术问题。
4.2.3 设计师的计算应该符合本专业相关技术规定或规范,计算准确无误。
设计文件需要认真自校,并且对校对人、审核人提出的意见认真修改。
在《校审记录单》上反馈处理意见。
4.2.4 设计师应该按照设计文件归档要求整理好设计文件,并交给总体设计师统一归档。
4.2.5 当设计师与校对人、审核人意见不一致时,有权要求上一级直至审定人作进一步仲裁。
对仲裁的最后决定仍有不同意见时,可以保留备案,但必须执行。
4.2.6 当设计师所设计的工作因不符合规定而发生质量事故时,负主要责任。
公司设计文件审核管理制度
第一章总则第一条为规范公司设计文件审核工作,确保设计文件质量,提高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有设计文件的审核工作。
第三条审核工作应遵循客观、公正、严谨的原则,确保设计文件符合国家法律法规、行业标准、公司规定及客户需求。
第二章审核范围第四条本制度审核范围包括但不限于以下设计文件:1. 工程设计文件;2. 产品设计文件;3. 技术方案设计文件;4. 专项设计文件;5. 其他涉及公司业务的设计文件。
第三章审核流程第五条设计文件审核流程如下:1. 设计人员完成设计文件后,提交给审核部门;2. 审核部门接收设计文件,进行初步审查;3. 初步审查合格的设计文件,提交给相关专家进行专业审核;4. 专家审核通过的设计文件,返回给设计人员修改完善;5. 设计人员根据审核意见修改完善设计文件,再次提交审核;6. 审核部门对修改后的设计文件进行最终审核;7. 最终审核合格的设计文件,签署审核意见,提交给相关部门使用。
第四章审核要求第六条审核人员应具备以下条件:1. 具有相关专业背景和丰富的工作经验;2. 具备良好的职业道德和敬业精神;3. 熟悉国家法律法规、行业标准、公司规定及客户需求;4. 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神。
第七条审核人员应严格按照以下要求进行审核:1. 仔细阅读设计文件,确保文件内容完整、准确、清晰;2. 对照国家法律法规、行业标准、公司规定及客户需求,对设计文件进行审核;3. 对设计文件中的不合理、不规范之处提出修改意见,确保设计文件质量;4. 对设计文件中的重大问题,及时上报相关部门处理。
第五章审核责任第八条审核部门负责设计文件审核工作的组织实施,确保审核工作顺利进行。
第九条审核人员对审核过程中的责任如下:1. 对审核意见负责,确保审核意见准确、合理;2. 对审核过程中发现的问题,及时反馈给设计人员;3. 对审核过程中出现的失误,承担相应责任。
第六章附则第十条本制度由公司审核部门负责解释。
设计审查管理规定
设计审查管理规定一、目的和适用范围本管理规定的目的是明确设计审查的具体流程和要求,规范设计审查的管理,确保设计质量和工程安全。
本规定适用于公司所有设计项目的审查过程。
二、定义1. 设计审查:对设计方案进行全面、系统、详细的评估和检查的过程。
2. 设计审核人员:拥有相关专业知识和经验,负责对设计文件进行审核和评审的人员。
3. 设计文件:包括设计方案、施工图纸、技术规范等设计阶段的相关文档。
三、设计审查流程1. 设计阶段划分设计审查应根据项目的不同阶段进行相应的审查。
设计阶段可分为初步设计、详细设计和施工图设计三个阶段。
2. 设计文件准备项目设计部门须按照设计阶段的要求准备相应的设计文件,并确保文件的准确性和完整性。
3. 设计文件提交设计部门将准备好的设计文件提交到审查部门,并填写设计文件审查申请表。
审查部门收到设计文件后,通过内部系统进行登记和分发。
4. 设计文件初审审查部门首先对设计文件进行初步审查,包括核对文件的完整性、规范性和合规性。
如发现问题,将及时反馈给设计部门进行修改。
5. 设计文件评审初审合格后,审查部门组织相关专业人员对设计文件进行详细评审。
评审内容包括但不限于设计方案的可行性、技术合理性、施工工艺等方面。
6. 设计审查意见审查部门将评审结果整理成设计审查意见,并书面反馈给设计部门。
设计部门根据意见进行修改,并在规定时间内重新提交。
7. 审查结果确认设计部门对修改后的设计文件进行确认,并与原设计文件进行比对。
如符合要求,则通知审查部门进行终审;如有差异或问题,整理成问题清单并与审查部门进行沟通。
8. 设计文件终审审查部门对修改后的设计文件进行终审,并出具终审意见。
设计部门根据终审意见进行最后的修改。
9. 审查结果反馈审查部门将终审意见反馈给设计部门,并告知设计文件的审查结果。
如通过审查,则进行下一设计阶段;如未通过审查,则要求设计部门进行进一步修改。
四、设计审查要求1. 设计方案的合理性和可行性。
设计文件管理制度
设计文件管理制度一、总则为了规范设计文件的管理,保障设计文件的安全性、完整性和可追溯性,提高设计工作效率和质量,制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内所有设计工作人员。
二、管理范围设计文件管理范围包括但不限于设计方案、施工图、工艺流程、技术规范、设计计算书、设计变更通知、会议记录等相关设计文件。
三、文件的保密性和安全性1.设计文件是涉及公司核心竞争力和商业机密的重要资料,设计文件的保密性是设计工作的重要保障。
在设计工作中,设计人员需加强信息保密意识,不得擅自外传设计文件。
2.设计文件的存储必须在公司内部的网络硬盘或专门的设计文件管理系统中,不得在个人电脑、移动存储设备等非安全设备上存储设计文件。
3.设计文件的传输必须通过公司内部安全网络或经过加密处理后传输,不得通过未经授权的第三方传输。
传输时需对设计文件进行加密处理,确保数据安全。
四、文件的整理和归档1.设计文件的整理应按照规范的文件命名规则进行,确保文件能够被快速检索和归档。
2.设计文件的归档应按照文件类型、项目名称、时间等标准进行分类,建立完整的档案管理系统。
3.设计文件的归档应及时进行,对于已经完成的设计文件,应及时移交至档案管理系统中归档。
五、文件的审批和修改1.设计文件的审批应按照公司相关规定进行,审批流程严格,不得越级审批和私自修改设计文件。
2.设计文件的修改应经过设计负责人或主管工程师审查确认后进行,修改时需标注修改人、修改时间和修改内容,确保修改后的设计文件规范和准确。
3.设计文件的变更通知应及时发送至相关人员,确保所有设计人员都了解设计文件的变更内容。
六、文件的使用和借阅1.设计文件的使用应按照工程项目的需要进行,不得随意外借或私自复制设计文件。
2.设计文件的借阅需提前向设计室主管或技术负责人提出书面申请,并经批准后方可借阅,借阅时需签署借阅协议,借阅期限不得超过三个工作日。
3.设计文件的复印或扫描需经过相关部门审批,复印或扫描后的设计文件必须进行控制,不得外传。
设计公司设计文件管理制度
第一章总则第一条为加强设计公司设计文件的管理,确保设计文件的质量、完整性和安全性,提高设计工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有设计文件的管理,包括但不限于设计图纸、设计报告、设计变更等。
第三条设计文件管理应遵循以下原则:1. 完整性原则:确保设计文件的完整性,防止文件遗失、损坏或篡改。
2. 及时性原则:确保设计文件及时更新,反映最新的设计内容。
3. 安全性原则:确保设计文件的安全存储,防止未经授权的访问和泄露。
4. 规范性原则:按照国家相关标准和公司内部规定进行设计文件的管理。
第二章管理职责第四条设计部门负责人负责设计文件的管理工作,具体职责如下:1. 制定设计文件管理制度,并组织实施。
2. 负责设计文件的审核、批准和分发。
3. 确保设计文件的安全存储和备份。
4. 定期检查设计文件的管理情况,发现问题及时处理。
第五条设计人员负责设计文件的编制、修改和提交,具体职责如下:1. 按照设计规范和标准进行设计文件的编制。
2. 及时更新设计文件,确保内容准确、完整。
3. 提交设计文件时,确保文件质量符合要求。
4. 配合设计部门负责人进行设计文件的管理工作。
第三章设计文件的管理流程第六条设计文件编制1. 设计人员根据设计任务书和相关规范编制设计文件。
2. 设计文件编制完成后,提交给设计部门负责人审核。
第七条设计文件审核1. 设计部门负责人对设计文件进行审核,确保文件符合规范和标准。
2. 审核通过的设计文件,由设计部门负责人批准并签署。
第八条设计文件分发1. 设计文件经批准后,由设计部门负责人负责分发至相关部门和人员。
2. 分发时,应确保文件的安全性,防止泄露。
第九条设计文件修改1. 如需修改设计文件,设计人员应填写设计变更单,并提交给设计部门负责人审核。
2. 审核通过的设计变更,由设计部门负责人批准并签署。
第十条设计文件归档1. 设计文件经分发和修改后,由设计部门负责人负责归档。
2. 归档的设计文件应按照文件类型、项目名称等进行分类,确保便于查阅。
公司设计文件审核管理制度
公司设计文件审核管理制度设计文件审核管理制度的核心目的是确保设计文件的质量满足企业的业务需求和法律法规的要求。
为此,制度应当明确审核的标准、流程、责任分配以及相应的监督机制。
以下是制度范本的主要内容:一、审核标准制度应详细列出设计文件审核的标准,包括但不限于设计规范的遵循、技术参数的准确性、图纸的清晰度、文档的完整性等。
这些标准应当与企业的实际需求相结合,既要符合行业规范,也要体现企业的特色和创新点。
二、审核流程设计文件的审核流程应当简洁明了,避免不必要的复杂性。
流程通常包括提交、初审、复审、批准等环节。
每个环节的责任人、时间节点和所需材料都应当在制度中明确规定,以确保审核工作的顺利进行。
三、责任分配明确各审核环节的责任人是制度执行的关键。
从设计师到项目经理,再到最终的审批者,每个角色的职责和权限都应当在制度中有所体现。
这不仅有助于提高工作效率,也有利于追溯问题源头,保障设计文件的质量。
四、监督机制制度的有效性需要有严格的监督机制来保障。
这包括定期的审计、不定期的抽查以及问题反馈机制。
通过这些手段,可以及时发现并纠正制度执行过程中的问题,确保设计文件审核管理制度的有效运行。
五、持续改进随着企业的发展和外部环境的变化,设计文件审核管理制度也需要不断更新和完善。
制度应当包含定期评估和修订的条款,鼓励员工提出改进建议,以适应新的挑战和需求。
六、法律遵守在设计文件的审核过程中,必须严格遵守相关的法律法规。
这包括但不限于版权法、专利法、商标法等知识产权法律,以及行业标准和技术规范。
制度应当强调合规的重要性,并提供必要的法律知识培训。
七、信息安全鉴于设计文件往往涉及敏感信息和商业秘密,制度应当包含信息安全管理的相关条款。
这包括对文件访问权限的限制、数据传输的加密以及对外部威胁的防护措施。
铁路工程管理设计文件审核制度
铁路工程管理设计文件审核制度1总则1.1对设计文件进行审核是保证工程项目质量全面创优的重要技术环节。
通过审核可使工程技术人员加深对国家基本建设方针政策的认识,深入地理解审计意图、熟悉设计文件,进一步熟练地掌握设计、施工规范和标准图、通用图参考图。
通过核对发现设计文件存在的“差、错、碰、漏”,使存在的问题消除在施工之前,结合施工技术调查和本阶段技术工作,提出改善设计、变更设计的建议,使设计趋于更合理。
审核的同时比选施工方案,为优化施工组织设计创造条件。
1.2审核工作应与施工技术调查、施工复测相结合,通过对书面文件的全面阅读并与现场核对,把握其准确性、完整性。
有条件时邀请设计人员进行设计技术交底。
1.3审核工作应在开工前系统、全面地进行。
施工过程中随着掌握情况的深入可再对其中重点重新审核。
1.4项目部总工程师负责组织指导本单位新承担工程项目设计文件审核,工区总工程师具体负责组织实施。
项目部施工技术部门指导文件审核工作,提供相关技术标准、标准图,可派员直接参与现场审核。
项目经理部的施工技术部门,对管辖范围内工程按专业管理分工,逐项审核设计文件。
1.5设计文件审核工作方法:先整体后局部,先原则后细节,先分专业后沟通衔接。
各级技术负责人应着重界面管理,处理好各专业的衔接。
上一级技术部门负责检查下级单位之间的衔接。
本单位和外单位的界面衔接有总工程师联系建设单位协调处理。
1.6审核工作完成后应对设计文件(图)进行标识,加盖“已审核”章,确认有效性。
不存在问题只需审核人签字、标注日期。
对发现的问题还应在图上简要注明情况并填写“设计文件审核记录表”(附后),为保证准确性应由第二人复核确认。
联系建设、设计、咨询单位后,确认的修正意见要在原设计图上用红笔修改,加盖“订正”章作相应标识,如有新图代替,原图加盖“作废”章。
项目部的施工技术部门应建立设计文件审核台帐。
1.7施工技术部门应对各工区的设计文件审核台帐和设和内容进行检查、指导。
施工过程质量管理:设计文件审核制度
施工过程质量管理:设计文件审核制度设计文件审核制度是施工过程质量管理的重要组成部分,它主要是对施工图纸、技术规范、施工方案等设计文件进行严格的审查和控制,以确保施工过程中的质量和安全。
一、设计文件审核的目的1. 确保设计文件的完整性、准确性和合理性,满足施工要求。
2. 预防和减少施工过程中可能出现的质量、安全等问题。
3. 提高施工效率,降低施工成本。
二、设计文件审核的内容1. 设计文件的完整性:检查设计文件是否齐全,是否符合规定的格式和要求。
2. 设计文件的准确性:检查设计数据、参数、计算方法等是否准确,是否符合相关标准和规范。
3. 设计文件的合理性:检查设计方案是否合理,是否符合施工条件和实际情况。
三、设计文件审核的程序1. 提交设计文件:施工单位将设计文件提交给监理单位或业主。
2. 初步审查:监理单位或业主对设计文件进行初步审查,主要检查其完整性和准确性。
3. 详细审查:对初步审查合格的设计文件进行详细审查,主要检查其合理性。
4. 审核结果反馈:将审核结果反馈给施工单位,对不合格的设计文件提出修改意见。
5. 修改和完善:施工单位根据审核结果修改和完善设计文件。
6. 再次审核:对修改后的设计文件进行再次审核,直到合格为止。
四、设计文件审核的责任1. 施工单位负责提供完整、准确、合理的设计文件。
2. 监理单位或业主负责对设计文件进行严格的审核,确保其质量。
3. 设计和施工单位应共同参与设计文件的修改和完善工作。
五、设计文件审核的结果处理1. 审核合格的设计文件,可以作为施工的依据。
2. 审核不合格的设计文件,施工单位必须进行修改和完善,直到合格为止。
监理工作中的设计文件审核与控制
监理工作中的设计文件审核与控制监理工作在建设工程项目中扮演着重要的角色,其中设计文件审核与控制是监理工作的重要环节。
本文将分八个小节探讨监理工作中的设计文件审核与控制的关键要素和方法。
第一节:设计文件审核的意义设计文件审核是监理工作中的重要环节,它对于确保项目质量、合规性和可行性具有重要意义。
设计文件审核能够及时发现和纠正设计中的错误和缺陷,有效避免项目工程发生后期纠纷和风险,提高项目的顺利进行。
第二节:设计文件的分类设计文件包括总平面布置图、土建施工图、结构施工图、设备图、管线设计图等。
这些设计文件在审核中需要按照不同的专业领域进行逐一审核,以确保设计方案的全面性和合理性。
第三节:设计文件审核的基本原则设计文件审核应遵循准确性、合理性、规范性和经济性的原则。
准确性要求设计文件与相关规范和标准相符合;合理性要求设计方案能够满足项目的功能要求;规范性要求设计文件符合相关法律法规和技术标准;经济性要求设计方案在满足功能要求的前提下尽可能节约成本。
第四节:设计文件审核的主要内容设计文件审核主要包括对平面布置、结构合理性、设备选型、管线布局等方面进行综合评审。
在审核过程中,监理人员需要关注设计文件中的关键参数和关键节点,确保设计方案的可行性和完善性。
第五节:设计变更管理设计文件审核过程中,设计变更管理是一个重要环节。
监理人员需要评估和审核设计变更的必要性和合理性,确保设计变更对整个项目的影响可控,并且能够及时协调各方利益。
第六节:协同审查体系的建立设计文件审核需要建立起一套科学、高效的协同审查体系,确保监理人员和设计单位能够及时沟通、协调和解决问题。
协同审查体系可以采用在线审查平台、会议讨论等形式,提高审核效率和准确性。
第七节:持续改进与经验积累设计文件审核与控制是一个不断学习和持续改进的过程。
监理人员需要积累相关项目的经验,总结审核过程中的问题和不足,并提出改进措施,为以后的项目提供经验和参考。
第八节:监理工作的价值设计文件审核与控制是监理工作的重要组成部分,它对于提高工程项目的质量和进度管理具有重要意义。
设计审查管理规定(5篇)
设计审查管理规定第一章总则第一条为了加强化学工业建设项目初步设计的审查和管理工作,根据国家计____基本建设程序的有关规定,结合我国当前的实际情况,在总结以往工作经验的基础上特制定本办法。
第二条工程设计是科学技术转化为生产力的纽带,是整个工程建设的先行和关键,在工程建设中处于主导地位,对工程质量、建设周期、投资效益以及投产后的经济效益和社会效益起决定性作用。
初步设计是依据已批准的设计任务书(可行性研究报告)而编制的设计文件,是工程设计的重要组成部分,是编制施工图设计和安排年度计划的依据。
第三条工程初步设计审查是主审部门组织有关单位的人员和专家,审查其是否符合国家方针、政策、法规以及有关的标准、规范和规定。
因此从这种意义来说设计审查是为国家“把关”。
对初步设计的方案是否切合实际、安全适用、技术先进、经济合理等进行审理,又是优化设计的过程。
第四条部建设协调司是化工行业初步设计审查的归口管理部门。
各省、市化工厅(局、总公司)是各级地方化工设计行业的归口管理部门,要组织、参与、配合部和各省市建委(建设厅)、计委、经(贸)委做好化工项目设计审查和组织协调工作。
第二章初步设计审查的条件与内容第五条报审的初步设计文件,必须满足国家有关规定和化工____“化工工厂初步设计内容深度的规定”和“化工设计概算编制办法”等规定的要求,并附有批准的可行性研究报告、环境影响评价等批准文件以及全部建厂条件的协议和复印件。
第六条引进装置必须在合同技术附件和商务合同签字后才能报审初步设计。
第七条初步设计必须严格按设计任务书(可行性研究报告)批准文件执行,不得改变产品方案、建设规模和厂址方案。
如果因外界条件变化,需要做必要的调整时,需经原批准设计任务书(可行性研究报告)部门同意,并在初步设计批文中重新明确。
初步设计概算必须严格控制,超过设计任务书(可行性研究报告)投资过多时,必须报告原批准单位并说明原因。
第八条初步设计的外部条件应具有准确、可靠、齐全的设计基础资料,包括经过国家或地区有资格的部门批准的资源储量报告、水文地质报告、工程地质报告、抗震设防标准、气象资料以及主要原料、燃料、供电、供水、交通运输、社会协作等正式协议文件。
工程设计文件编制校对审核职责
工程设计文件编制校对审核职责
包括以下内容:
1. 对工程设计文件的编制进行校对审核,包括设计思路、工程方案、设计计算、图纸、报告等内容。
确保设计文件的准确性、完整性和合规性。
2. 检查设计文件的符合相关法律法规、标准规范和技术要求,确保设计符合国家和地方的法规政策。
3. 对设计文件中的关键技术参数进行审核,确保设计方案的科学性和可行性。
4. 协助设计人员进行设计文件的修订和改进,提出合理化建议和修改意见,确保设计文件的质量。
5. 与项目管理团队、相关专业人员和客户进行沟通,了解项目需求和技术要求,为设计文件提供依据和支持。
6. 审核设计文件的图纸、标注、尺寸、注释等内容,确保设计文件的准确性和规范性。
7. 评估设计文件的风险和可行性,提出风险控制措施和改进意见。
8. 根据项目进展和要求,及时完成设计文件的校对审核工作,并与相关人员进行沟通和对接。
9. 持续学习和更新相关的技术知识,提高校对审核的专业水平和技术能力。
需要注意的是,校对审核工作需要综合考虑设计文件的技术、质量、安全、经济等因素,确保设计文件能够满足项目要求和相关标准的要求。
同时,校对审核要注重沟通和协作,在与设计人员和其他相关人员的合作中,促进设计文件的质量和进展。
设计单位内部审核制度模板
设计单位内部审核制度模板一、总则1.1 为了加强设计单位内部管理,确保设计质量,提高设计效率,根据《中华人民共和国建筑设计法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规,结合本单位的实际情况,制定本审核制度。
1.2 本审核制度适用于本单位的设计项目,包括建筑设计、市政设计、水利设计、电力设计、交通设计等。
1.3 本审核制度的主要内容包括:设计文件的审核、设计进度的审核、设计投资的审核、设计变更的审核等。
二、设计文件的审核2.1 设计文件应当符合国家法律法规、标准和规范的要求,符合项目建设的实际需要,具有科学性、合理性和可行性。
2.2 设计文件应当经过项目负责人审核,审核内容包括:设计文件的完整性、合理性、可行性、安全性等。
2.3 设计文件审核通过的,应当报请单位领导审批,审批通过后,方可进行下一步设计工作。
三、设计进度的审核3.1 设计进度应当根据项目计划和实际工作需要进行合理安排,确保设计工作按时完成。
3.2 设计进度应当经过项目负责人审核,审核内容包括:设计进度的合理性、可行性、安全性等。
3.3 设计进度审核通过的,应当报请单位领导审批,审批通过后,方可进行下一步设计工作。
四、设计投资的审核4.1 设计投资应当根据项目实际需要和单位财务状况进行合理安排,确保设计工作顺利进行。
4.2 设计投资应当经过项目负责人审核,审核内容包括:设计投资的合理性、可行性、安全性等。
4.3 设计投资审核通过的,应当报请单位领导审批,审批通过后,方可进行下一步设计工作。
五、设计变更的审核5.1 设计变更应当根据项目实际需要和设计文件的合理性进行合理变更,确保设计工作顺利进行。
5.2 设计变更应当经过项目负责人审核,审核内容包括:设计变更的合理性、可行性、安全性等。
5.3 设计变更审核通过的,应当报请单位领导审批,审批通过后,方可进行下一步设计工作。
六、附则6.1 本审核制度自发布之日起实施。
6.2 本审核制度的解释权归本单位所有。
设计文件管理制度
设计文件管理制度一、总则为规范设计文件的管理,保证设计文件的安全和有效性,提高工作效率,根据实际情况,特制定本制度。
二、管理规定(一)设计文件的保密和备份1.所有设计文件必须对外保密,禁止未经授权的人员查阅、复制或传播设计文件。
设计文件必须存放在封闭的柜子或电脑中,并定期备份。
2.未经上级主管部门批准,禁止外借、外传设计文件。
外借时必须制定出借登记制度,并严格按照流程进行。
3.设计文件备份保管分为实体备份和电子备份两种形式,实体备份应存放在保险柜或安全密封的空间内,电子备份应储存在网络云盘或专用服务器中,确保备份的安全性和完整性。
(二)设计文件的编制和审查1.设计文件必须按照相应的规范和标准进行编制,确保设计的准确性和可操作性。
设计人员必须具备专业的知识和经验,并进行必要的培训。
2.设计文件必须按照一定的流程进行审查,确保设计的合理性和符合要求。
审查人员必须熟悉相关规范和标准,具备专业的知识和经验。
3.设计文件的编制和审查过程中,必须记录相关的信息,包括编制人员、审核人员、审查结果等,并进行归档保存。
(三)设计文件的使用和管理1.设计文件的使用必须按照相应的程序和权限进行,禁止非授权人员查阅、复制或修改设计文件。
设计文件的使用记录必须详细记录,包括使用人员、使用时间等。
2.设计文件必须进行分类管理,建立清晰的档案系统,包括纸质档案和电子档案。
设计文件的存放位置必须明确,便于查找和管理。
3.定期对设计文件进行检查和整理,清理过期的设计文件,确保档案的及时更新和完整性。
4.设计文件的借阅必须经过授权和登记,借阅期限不得超过规定的时间,逾期必须及时归还并记录借阅情况。
5.设计文件的销毁必须按照相应的程序进行,禁止未经授权的人员擅自销毁设计文件。
销毁记录必须详细记录,包括销毁人员、销毁时间等。
三、安全检查和监督1.定期组织对设计文件的安全性和保存情况进行检查,确保设计文件没有遗失、损坏或泄露的情况发生。
设计审查管理制度
设计审查管理制度一、前言设计审查是指对建筑项目的设计方案进行细致、系统的审核,以保证设计合理、安全、节能、环保和经济。
设计审查管理制度是指对设计审查工作的组织、流程、责任、权限等方面进行规范和管理的体系。
设计审查管理制度对于保障建筑工程的质量和安全具有重要意义。
本文旨在对设计审查管理制度进行详细的规定和说明,以期提高设计审查工作的效率和质量。
二、设计审查管理制度的基本原则1. 遵循法律法规。
设计审查工作必须遵循国家建筑法律法规的规定,严格按照相关标准和规范进行。
2. 注重前期准备。
在进行设计审查前,必须对设计文件和资料进行充分的准备,确保审查的准确性和全面性。
3. 客观公正。
设计审查工作必须客观公正,不受任何利益关系影响,确保审查结果真实可靠。
4. 信息透明。
设计审查的相关信息必须公开透明,保证相关人员和单位都能够及时获得审查结果和意见。
5. 责任明确。
设计审查工作必须明确责任人和责任部门,确保每一项审查工作都能够有明确的负责人、落实人和监督人。
三、设计审查管理制度的建立1. 设计审查管理机构建立设计审查管理机构,负责组织、协调、监督和管理设计审查工作。
该机构应当设立专门的管理岗位,明确各岗位的职责和权限。
并且建立设计审查管理团队,确保工作的专业性和高效性。
2. 设计审查管理制度文件的编制编制设计审查管理制度文件,明确设计审查工作的组织机构、职责分工、审查流程、审查原则、技术标准、文件管理等内容。
并且定期对相关文件进行修订和完善,以适应设计审查工作的要求。
3. 设计审查管理制度的推行设计审查管理制度应当向相关人员进行宣传和培训,确保每一位参与设计审查工作的人员都能够全面了解和掌握相关制度要求,并且按照规定进行操作和执行。
四、设计审查管理制度的具体内容1. 设计审查工作的组织机构设计审查管理机构应当对设计审查工作的组织机构进行详细的规定,明确各个部门和人员的职责和权限。
包括审查单位的设置、审查人员的配备、审查组的组建等。
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设计文件审核管理制度铁岭项目部2018年2月设计文件审核管理制度第一章总则第一条为规范项目部设计文件审核工作,根据股份公司《中国中铁关于切实做好工程施工技术管理六项制度建设和执行工作的通知》(中铁股份生产〔2014〕83号)要求,结合本工程实际,制订本制度。
第二条项目部在接收设计文件、图纸后须及时组织开展全面审核,并在分专业、分单位工程进行审核后组织进行会审。
第二章审核程序第三条审核工作应在开工前系统、全面地进行。
施工过程中应根据实际情况对相关文件及时进行补充审核。
第四条审核工作应与施工技术调查、施工复测相结合,通过对书面文件的全面阅读与现场核对,把握其准确性、完整性、可实施性。
有条件的可以邀请设计单位进行设计技术交底。
第五条审核目的:熟悉设计文件、理解设计意图、发现纠正设计文件中的疏漏与错误,为实施性施工组织设计的编制、优化施工方案与设计变更提供依据。
第六条审核方法:分工负责,相互协作。
先总体后局部,先原则后细节,先分专业后沟通衔接。
先由建筑专业与各专业互相对图,后由各专业之间互相对图。
第七条设计文件“已审核”章由项目部根据需要刻制,并由专人统一管理与使用,其它人员不得使用。
具体格式如下,“已审核”为宋体小初红字,“记录编号”为宋体小四红字,具体审核记录编号用手写黑字。
印章尺寸5cm×3cm,其中上部5cm×2cm,下部2cm×1cm+3cm×1cm。
第八条设计文件审核记录样表格式附后,建设单位有格式要求的按照建设单位规定办理。
第三章职责分工第九条设计文件审核工作由项目总工程师负责组织实施。
项目部收到设计文件与图纸后,由项目总工程师制定审核计划,组织相关专业技术人员进行审核,并明确审核目的、方法、内容与重点、审核任务的分工。
第十条项目工程部负责设计文件与图纸的具体审核工作。
第十一条工程部技术人员按照任务分工、审核计划、审核要求进行审核。
一名技术人员审核后,填写“设计文件审核记录表”并签字确认,再由另一名技术人员进行复核,复核后在“设计文件审核记录表”中填写复核记录并签字确认。
审核没有问题的,在设计文件上加盖“已审核”章,交由技术负责人在“设计文件审核记录表”上签字认可后将设计文件交付使用。
审核中发现问题的,在“设计文件审核记录表”中对问题进行详细记录,在设计文件上加盖“已审核”章,并在图上注明存在问题情况,交与技术负责人审查。
审核合格的由技术负责人在“设计文件审核记录表”上签字认可,对审核中发现的问题,安排相关人员提出修正意见,汇总后报至项目总工程师。
第十二条审核结束后,技术负责人负责将汇总的问题及意见统一报至监理、设计单位与建设单位予以确认,或提出相关设计变更建议,并积极联系以尽快获得处理回复意见。
在问题未获得明确回复前,相关设计文件不得交与施工。
第十三条需要设计变更的建议由技术负责人以书面形式报至建设、设计与监理单位。
设计变更后,对原图纸应当加盖“作废”章;设计变更后的图纸,仍需按本章规定进行审核。
第十四条经建设、设计单位确认的修正意见,项目工程部技术人员负责在原设计图上用红笔修改,加盖“订正”章以作标识。
如有新图代替,应当在新图上加盖“有效”章,原图加盖“作废”章予以作废,并及时回收,统一处理。
第十五条技术负责人对“有效”设计文件应及时进行技术交底。
设计文件未经审核无误并签字确认的,不得使用。
第四章审核内容第十六条审核要点(一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审。
(二)承包范围是否与图纸符合,承包范围内的图纸是否齐全。
(三)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。
(四)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。
(五)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。
(六)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。
(七)建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理。
(八)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。
(九)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。
(十)是否有违反强制性条文的情况。
第十七条设计说明。
阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审核意见。
第十八条相关标准图。
凡设计文件注明采用的标准图、通用图、参考图及相关范围都应全部收集,与施工图对照阅读。
第十九条总平面图。
以建筑总平面图为标准,核对各专业图纸的轴线尺寸、柱网、标高、墙体位置、伸缩缝布置、功能分区等是否一致。
第二十条建筑图审核内容(一)核对建筑图和结构图的轴线位置、尺寸是否一致,前后有无矛盾。
(二)检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。
(建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是建筑完成面标高,而结施图中楼地面标高是结构顶面标高,不包括装修面层的厚度,有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。
)(三)检查立面图门窗顶部标高是否与所在层的梁底标高相一致(即使两者标高一致,但两者不在同一竖向平面内,此时应向设计索要梁下挑耳节点构造)。
(四)检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸(净高)是否大于2m,是否存在碰头现象。
(五)当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施。
(六)与水电空调安装、设备工艺、装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。
(七)检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
(八)检查砖墙下有梁否。
(九)检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
第二十一条结构图审核内容(一)结构图中轴线、柱网尺寸应与基础平面图和建筑平面图一致。
(二)墙体位置、墙体厚度、门窗洞口尺寸、标高、过梁、圈梁、构造柱应与建筑图一致。
检查砖墙下是否有梁或设计是否采取了加强措施。
(三)各层层高、建筑标高、结构标高是否一致。
(四)结构图部件等大样图及其编号,是否与结构布置图相符。
(五)钢筋配置是否齐全合适,钢筋尺寸、数量、形状与配筋有无遗漏和差错,与板厚是否冲突,是否存在可能的安装问题。
(六)结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
(七)检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。
(八)梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
(九)当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。
(十)当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
(十一)检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求。
(十二)检查设计要求与施工验收规范有无不同。
如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。
但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。
(十三)检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
(十四)单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。
(十五)楼梯剖面、楼梯宽度、台阶高度、休息平台标高、面层厚度是否与建筑一致,是否碰头。
(十六)楼梯、自动扶梯、消防电梯的相关尺寸留孔留洞、排气扇位置、吊钩位置与样本是否一致,未有样本前,其基本尺寸、高度是否适应基本要求。
(十七)蓄水池、水沟渠、水井、卫生间对结构的要求。
第二十二条安装图审核内容(二)通观整套施工图,核对图纸目录,看是否缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图或通用图。
(二)核对建筑总图、系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集是否统一。
(三)土建中墙、柱、梁等是否影响卫生器具、消防设备、灯具、电气器具设备及水电管线的安装。
(四)框架结构中,有时候水卫设计未考虑结构柱对卫生器具安装和使用的影响,而实际现场施工时,由于结构柱的尺寸会影响到器具安装应达到的尺寸。
消防箱一般设置在楼梯间,应对照土建结构图,看楼梯梁或构造柱是否会影响消防箱的安装。
电气施工应注意土建结构图中梁的位置是否影响电气器具的对称布置、光照度等,同时要考虑梁是否会影响吊扇的安装。
(五)水电图中设备器具用房设置的位置、尺寸及工艺要求,与土建图中的设计要求是否统一。
如消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设置明显的标志,而土建设计中要看门的开启方向是否达到上述要求。
泵房预埋件土建图是否与水卫图中的尺寸、位置一致。
(六)管道的布置是否影响装修效果。
如排水管道,当横管很长时,由于总管与主管之间规范要求有一定的高差,再加上管道坡度,沿管道坡度方向到管道最末端时,高差很大,会因此影响整体装修高度。
(七)土建图中轴线、墙中线、柱中线、梁中线等是否与水电图统一,电气配管、水卫预留洞等必须注意这些尺寸。
(八)卫生间中灯具、电气管路的安装与给排水管道安装有无矛盾,消防箱与配电箱安装位置是否有冲突。
第二十三条设备制作、安装设计图审核内容。
设备的型号、数量、尺寸和标高核对;与动力和电源的匹配;设备之间的匹配;工艺管线的走向、位置、标高、接口位置核对;设备安装与工艺图、强电配置图、弱电配置图、土建设计图核对一致。
第二十四条过渡性工程设计图审核内容。
新建和既有建筑物空间位置关系;过渡方案的合理性和可行性;是否有优化方案;施工方案的安全保障措施;过渡工程不形成实体的建筑及拆除工程是否漏项。
第二十五条工程数量。
对设计图全面复核,汇总后与工程量清单的数量对照,作为项目制定设计变更,调差索赔方案的依据。
工程数量主要分为三类:(一)为工程创造施工条件发生的数量:征地、拆迁工程数量;大临工程项目及数量;改移道路及改沟、改河等。
(二)工程实体数量:土石方(含挖基)及其土石成分、运距;排水系统各类沟渠;基础的开挖和圬工;结构圬工和钢材;特殊材料和设备(如锚具等);防排水结构;铁路轨道工程;地基处理;建筑装饰;各专业的设备和工艺管道;四电管线等。
(三)在形成工程实体过程中消耗的数量:排水工程;临时支护;基坑支护;截桩;防洪措施;环保措施;施工过渡工程等。
第五章附则第二十六条所有设计文件与图纸经审核确认有效可以使用的,都应当加盖“有效”章并及时交付使用。
第二十七条设计文件审核记录及审核问题上报处理记录应妥善保管,建立设计文件审核记录台账。
第二十八条作废的图纸应当统一保存与管理,建立作废图纸目录清单。
第二十九条本制度由项目工程部负责解释,自印发之日起实行。