公用经费开支情况统计表

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经费开支情况统计表

经费开支情况统计表

2019年 支出数
同比变化
2018年 支出数
2019年 支出数
同比变化
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经费开
经费开支情况统计表
其中,出国(境)培训费用
公务用车购置费
公务用车运行费
会议费
2018年 支出数
2019年 支出数
同比变化
2018年 支出数
2019年 支出数
同比变化
2018年 支出数
2019年 支出数
同比变化
2018年 支出数
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#DIV/0!#DIV/0!Fra bibliotek会议费
填报人: 培训费
填报单位(盖公章): 合计
公务接待费
因公出国(境)费
单位名称 单位性质 2018 年支 出数
2019 年支 出数
2018年 支出数
2019年 支出数
同比变化
2018 年支 出数
0
0
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2019 年支 同比变化 出数
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填报说明:1.有关统计指标从当年1月1日算起,截至当年10月31日; 2.本表只填列财政拨款方面的支出; 3.本表单位为万元,精确到小数点后两位;

三公经费支出情况表

三公经费支出情况表
三、公车购置及运行维护费
48,911.00
48,911.00
46,583.60
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
(一)、公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
#Error
(二)、公务用车运行维护费
48,911.00
48,911.00
46,583.60
56604.00
57432.60
57432.60
828.60
828.60
101.46
101.46
一、因公出国(境)费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
#Error
二、公务接待费
7,693.00
7,693.00
10,849.00
10,849.00
3156.00
3156.00
141.02
141.02
“三公经费”支出情况表
单位名称:[2007]琼海市畜牧兽医局 2018年12月 金额单位:元
“三公经费”开支明细
上年全年数
本年期末累计数
上下年对比增减数
占上年的比值%
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计பைடு நூலகம்
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
56604.00
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
制表:吴春晓
编制说明:上年数据为全年累计数,需会计人员手工填列:本数据为期末累积数,已统一进行公式定义。对比数值如为红色(负数)表示预警,说明本年支出已超过上年全年数。

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
16,320.00
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
8,876.64
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
33,012.72
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
43,008.00
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
422,723.80
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
169,089.52
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
274,770.47
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
127,200.00
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
253,634.28
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
225,060.00
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
115,200.00
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
126,599.54
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
31,100.00
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴

经费支出明细情况公示表

经费支出明细情况公示表
经费支出明细情况公示表
单位名称:会计姓名:电话:年第一季度单位:元
一季度
二季度
三季度
三季度
2013年度
2014年度
公车运行
公务接待
办公用品购置
出国(境)和外出学习考察
公车运行明细
车型车号
燃油费
维修费
过路过桥
停车费
驾驶员补助
累计费用
合计
公务接待明细
接待事由
接待人数
接待金额
住宿交通
费用
接待时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
累计费用
合计
元一季度二季度三季度三季度2013年度2014年度公车运行公务接待办公用品购置出国境和外出学习考察公车运行明细车型车号燃油费维修费过路过桥停车费驾驶员补助累计费用公务接待明细接待事由接待人数接待金额住宿交通费用接待时间累计费用办公用品购置用品名称购买地点购买时间数量单价累计费用出国境和外出学习考察参加人员考察时间考察地点考察费用往返时间往返交通费累计费用
办公用品购置
用品名称
购买地点
购买时间
数量
单价
累计费用
合计
出国(境)和外出学习考察
参加人员
考察时间
考察地点
考察费用
往返时间
往返交通费
累计费用

经费支出明细表

经费支出明细表
经费支出明细表
编制单位:黎平会议纪念馆
2014年1月
单位:元
编码
科目名称
501
经费支出
50101 工资福利支出
1 基本工资
2 津贴补贴
3 奖金
4 社会保障
7 绩效工资
99 其他福利支出
50102 商品和服务支出
1 办公费
2 印刷费
3 咨询费
4 手续费
5 水费
6 电费
7 邮电费
8 取暖费
10 公务用车运行维护费
单位:元
29 福利费 99 其他商品服务支出 50103 对个人和家庭的补助
1 离休费 2 退休费 3 抚恤金 4 生活补助 5 医疗费 6 奖励金 7 生产补贴 8 购房补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 50104 对企事业单位的补贴 1 企业政策性补贴 2 事业单位补贴 99 其他对企事业单位的补贴支出
2,000.00
5,100.00 5,100.00
50105 基本建设(其他资本性)支出
1 房屋建筑物购建 2 办公设备购置 3 专用设备购置 4 交通工具购置 5 基础设施建设 6 大型修缮 7 信息网络购建 99 其他基本建设支出
3,000.00 16,232.00
2,400.00 45,224.00 143,904.00
4,000.00 16,232.00 137,904.00
60,656.00 3,000.00
200,427.89 13,257.49
688.00 19,735.80
1,000.00
786.00
3,880.00 5,554.60 11,091.00
4,298.00
95,457.00 700.00

行政费用统计表格

行政费用统计表格

9 月 1900 5000 2900 10000 2100 3300 750 2800 1500 600 29850 开展秋季团建活动
10 月 2000 5300 3100 10000 2500 3400 900 3200 1500 700 31600
11 月 1800 5400 3200 10000 2300 3600 1000 3500 1500 800 33100
行政费用统计表格
月份
办公 用品
水电费 通讯费
办公室 租金
交通费
员工 福利
维修费
培训费
保险费
其他 费用
月度 总计
备注
1 月 2000 5000 300000 500 27000
2 月 1500 4800 2800 10000 2500 2500 500 2500 1500 400 26500
年末员工培训
12 月 2100 5500 3300 10000 2600 3800 1100 4000 1500 900 34800 准备年终总结会议
总计 21400 61000 36100 120000 27900 37200 9550 33200 18000 7300 338650
表格说明: 月份:统计每个月的行政费用。 办公用品:包括文具、打印纸、墨盒等。 水电费:包括办公室的水费、电费等公共事业费用。 通讯费:电话费、网络费等通讯相关费用。 办公室租金:办公场所的租赁费用。 交通费:公务出行的交通费用。 员工福利:包括生日福利、节日福利等。 维修费:办公设备和设施的维修费用。 培训费:员工培训相关的费用。 保险费:办公室财产保险等保险费用。 其他费用:其他未列出的行政相关费用。
月度总计:每个月所有行政费用的总和。 备注:用于记录特殊事项或说明。 使用指南: 该表格应每月更新一次,以确保数据的准确性和及时性。 年末进行年度总结,为下一年度的预算编制和费用控制提供参考。 对于超出预算的项目,需进行原因分析,并在备注栏中注明。

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.30万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置及运行费24.00万元,公务接待费13.30万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少3.93万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费增加5.07万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定,大力压减公务用车运行维护支出。

公务接待费增加的主要原因是推广产业发展经验,接待外省市学习交流增加。

宜良县白莲寺小学公用经费开支情况统计表

宜良县白莲寺小学公用经费开支情况统计表
5300元
2008年春市级经费
201人
4522.5元
1716.5元
386元
2420元
2008年秋中央经费
201人
18090元
6817元
573元
5100元
5600元
2008年秋市级经费
201人
4522.5元
3898.6元
623.9元
合计
44220元
18952.9元
1798.2元
11945元
11523.9元
经费
名称
在校
生数
下拨
经费
办公费
水电费
培训费
维修费
2010年春中央经费
195人
23400元
5560.9元
1949.1元
8190元
7700元
2010年春市级经费
195人
5850元
1060元
1320元
3470元
2010年秋中央经费
195人
22425元
6235元
6540元
9650元
2010年秋市级经费
195人
5600元
200年秋市级经费
200人
6000元
4863元
587元
550元
宜良县白莲寺小学公用经费开支情况统计表
填表人:吴永福填表时间:4月7日
经费
名称
在校
生数
下拨
经费
办公费
水电费
培训费
维修费
2007年追加公用经费
198人
5148元
1019元
223元
590元
3316元
合计
5148元
1019元

一般公共支出明细表

一般公共支出明细表

附件11
黔西南州文化市场执法支队2014年度“三公”经费一般公共预算决算支出情况表 单位:元
项目 2013年“三公经 费”一般公共决 算数 0.00 39971.00 53776.00 53776.00 0.00 2014年“三公经 费”一般公共决 算数 0.00 21428.00 37256.00 37256.00 0.00 与上年相比增减 变化 0.00 -46.39 -46.32 -30.72 0.00 与上年相比增减 变化原因 预算决算未作安排 控制人均开支 加强管理、节约 成本 加强管理、节约 成本 预算决算未作安排 1.50 2.25 2.25 2014年“三公经 费”占本部门一 般公共预算支出 的比重(%)
一、因公出国(境)费 二、公务接待费 三、公务车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费
说明:1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团 2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公 务用车保有量1辆. 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内接待50人次,共21428元,外事接待0批次,0人次ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0元

一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元(保留两位小数)2016年预算数2016年预算执行数2017年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
合计
因公出
国(境)
费小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
公务
接待

合计
因公出
国(境)
费小计
公务用
车购置

公务用车运
行费
公务接待

合计
因公出
国(境)
费小计
公务用车购
置费
公务用车
运行费
公务接待

179 127 1275280.54 68.86 65.8614.68136.4 132.8720.09112.78 3.53财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费为0,与2016年预算一致。

(二)公务接待费3.52万元. 与2016年预算相比大幅下降。

(三)公务用车购置及运行维护费132.87万元。

主要用于保障开展农业和林业工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2016年预算相比增加5.87万元,增加的原因是2017年预计购置一辆森林防火用车。

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