公司年度财务预算格式excel(标准模板)
使用Excel创建一个财务预算表
使用Excel创建一个财务预算表财务预算表是一种重要的财务管理工具,可以帮助企业或个人有效
地规划和控制财务状况。通过使用Excel,我们可以轻松创建一个财务
预算表,方便地跟踪和管理我们的财务情况。下面将介绍如何使用Excel创建一个财务预算表。
第一步:建立基本信息
在Excel的第一个工作表中,我们可以建立基本信息表,用于记录
财务预算表的所有相关信息。首先,在第一行的第一列输入“财务预算表”,可以使用加粗、居中等格式使其显示更为突出。接下来,在下一
行分别输入“日期”、“收入”、“支出”和“结余”等列标题。在日期一栏下
面的每一行输入日期信息,这些信息将用于记录相应日期的财务情况。
第二步:记录收入和支出
在第一个工作表中,我们可以创建两个表格,一个用于记录收入,
另一个用于记录支出。在第一个表格中,我们可以使用类似的方式在“收入”一栏下方的每一行输入相应日期的收入金额。在第二个表格中,我们可以使用类似的方式在“支出”一栏下方的每一行输入相应日期的
支出金额。确保每一个表格的日期与基本信息表中的日期保持一致。
第三步:计算结余
在第一个工作表中,我们可以使用一个单元格来计算每一天的结余。选择第一个表格中第一天的结余单元格,例如“D3”,输入一个简单的
公式,即“=B3-C3”,表示收入减去支出。选中该单元格之后,将鼠标
移动到右下角的小方框上,并双击该方框,Excel会自动拖动公式到该
列的其他单元格中。这样,每一天的结余都会根据相应的收入和支出
自动计算出来。
第四步:添加附加信息
在同一个工作表中,我们可以添加一些附加信息,以进一步丰富财
excel模板大全
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Excel是一款非常受欢迎的电子表格软件,它可以帮助用户高
效地完成各种计算和数据处理任务。而在使用Excel时,使用模板可以大大提高工作的效率,同时还可以让用户获得更专业的效果。本文汇总了一些常用的Excel模板,供读者参考。
一、财务管理模板
1.财务预算模板:这个模板可以帮助用户制定预算计划,包括
收入、支出、节约等内容。
2.资金流量表模板:这个模板可以帮助用户进行资金流量的分
析和预测,从而更好地管理公司的财务状况。
3.经济指标分析模板:这个模板可以帮助用户分析各种经济指标,包括通货膨胀率、失业率、GDP等内容。
4.股票投资分析模板:这个模板可以帮助用户分析股票投资的
情况,包括股票价格、市值、市盈率等内容。
二、人力资源管理模板
1.工作计划模板:这个模板可以帮助用户制定、分派和管理员
工的工作计划,从而更好地完成工作任务。
2.考勤管理模板:这个模板可以帮助用户进行员工考勤管理,
包括考勤记录、工资计算等操作。
3.绩效评估模板:这个模板可以帮助用户进行员工绩效评估,
包括评估项目、评估流程、评估结果等内容。
三、销售管理模板
1.销售预测模板:这个模板可以帮助用户预测销售的情况,从
而更好地安排销售策略。
2.销售订单模板:这个模板可以帮助用户管理公司的销售订单,包括订单记录、客户信息、发货情况等内容。
3.销售报表模板:这个模板可以帮助用户进行销售报表的制作,从而更好地了解销售情况。
四、项目管理模板
1.时间管理计划模板:这个模板可以帮助用户制定项目时间计划,包括任务分配、时间节点等内容。
如何利用Excel进行财务和预算编制
如何利用Excel进行财务和预算编制在现代商业环境中,财务和预算编制是每个企业都需要进行的重要
活动。这些过程对于企业的财务健康和业务发展至关重要。然而,手
工编制财务和预算往往费时费力,容易出现错误。为了提高效率和准
确性,许多企业开始利用Excel这一强大的工具进行财务和预算编制。本文将探讨如何利用Excel进行财务和预算编制的方法和技巧。
一、建立财务模板
在利用Excel进行财务和预算编制之前,首先需要建立一个财务模板。财务模板是一个包含常用财务公式和格式的Excel文件,可以用于创建各种财务报表和预算计划。以下是建立财务模板的几个步骤:
1. 创建一个新的Excel文件,设置合适的标题和表格格式;
2. 添加各种常用的财务公式,如计算利润和损失、计算现金流量等;
3. 设计带有公式的单元格,以便在输入数据后自动计算结果;
4. 设置表格样式,使其看起来整洁美观;
5. 保存模板文件。
通过建立财务模板,您可以在以后的财务编制过程中节省大量的时
间和精力,同时保证编制结果的准确性。
二、收集数据并输入Excel
在开始财务和预算编制之前,您需要收集企业的财务数据。这些数
据可以包括销售额、成本、费用、资产、负债等。一旦您收集到了这
些数据,就可以输入Excel进行编制了。以下是几个注意事项:
1. 对于每个数据项,建议在Excel中使用单独的工作表或单元格进
行存储。这样可以使数据整理得更加清晰和易读;
2. 在输入数据时,确保使用正确的公式和格式。这可以避免后续计
算或显示错误;
3. 在数据输入完毕后,可以使用Excel的排序和筛选功能来对数据
成本利润预算excel表格模板
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1.80 20.00% (元/平方米) 6200.00 3200.00
1500.00 备注
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备注 第 4 页,共 4 页
项目/序号
开发 费用
土地 费用
项目 总成 本 财务 费用
销售 收入
利润 分析
2-24 3 4 5 6 7 8 8-1 8-2 9 9-1 9-2 9-3
10
11
12 12-1 12-2 13 14 15 14 15
费用项目
通信、网络、电视
基础设施建设费 公共配套设施建 设费 不可预见费 管理费 税费 销售费用
土地面积(亩) 土地价格(万元/亩)
指
建筑面积与售价
标 参
主楼
数
车库
总建筑面积
建安工程费(元/平方米)
300.00
容积率
150.00
建筑密度
建筑面积(平方米)
360001.80 25714.41
385716.21
主楼
1750.00
1.80 20.00% 售价(元/平方米) 6200.00 3200.00
车库
成本ຫໍສະໝຸດ Baidu润测算
项目/序号
1
1-1
1-2
2
2-1
2-2
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环,负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。在日常工作中,会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析,以完成各种财务报表的编制和分析工作。本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板,希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板
1. 资产负债表模板
资产负债表是企业财务报表的基础,反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。通过资产负债表模板,会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板
损益表也称作利润表,显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板
现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表,通过现金流量表模板,会计人员可以分析企业的现金流动情况,及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板
4. 财务比率分析模板
财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析,来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率,并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板
资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法,涉及到资金的使用和投资的收益。资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估,从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板
成本控制是企业管理中的重要一环,通过成本控制分析模板,会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析,发现成本控制中存在的问题,并提出改进意见。
一般企业财务报表Excel模板
按计划时间完成材料消耗定额,没有延误 查出有误财务分析报表数量与提交财务报总数 的比率 查出有误财务分析报表数量/提交的财务分析报表总数*100% 工程实际回款数与应回款数的比率 实际使用费用与计划费用的比率 一定时期内发生费用与预算费用的比率 工程款项到位率=工程实际回款数/应回款数 管理费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 费用预算达成率=实际总费用/预算总费用*100%
年度部门考核指标库
序号 类别 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 采购管理 采购管理 采购管理 管理与技术服务 管理与技术服务 技术研发 技术研发 技术研发 指标名称 公司整体费用预算控制率 公司资产负债率 公司资产周转率 利润总额增加率 运营成本控制率 材料成本控制率 材料定额完成率 财务分析报表出错率 工程款项到位率 管理费用预算达成率 阶段预算费用控制率 项目成本控制率 销售费用控制率 销售回款达成率 新增银行贷款完成率 应收账款回收率 政府资助项目融资到位率 资金调度达成率 不良账款比率 部门费用预算控制率 车辆费用预算达成率 公司管理费用预算控制率 会务、接待费用达成率 培训费用预算达成率 项目研发费用预算控制率 招聘费用预算达成率 专项费用预算控制率 采购批次检验合格率 到料准时率 物料账物相符率 现场技术支持满意率 研发费用控制率 技术图纸更改及时性 技术图纸准确性 设计工作完成及时率 实际部门费用与计划费用的比率 实际使用费用与计划费用的比率 公司实际管理总费用与预算总费用的比率 实际使用费用与计划费用的比率 实际培训费用与计划费用的比率 实际项目研发费用与计划费用的比率 实际招聘费用与计划费用的比率 实际使用专项费用与预算专项费用的比率 采购来料合格批次与采购来料总批次的比率 指标定义 公司实际整体总费用与预算总费用的比率 负载总额和资产总额的比率 一定周期内流动资金的周转率 本期利润与上期利润差与上期利润的比率 实际成本与计划成本的比率 材料成本占当期生产总额的比率 (本期利润总额-上期利润总额)/上期利润总额*100% 材料成本控制率=材料成本总额/当期生产总额×100% 计算方式 公司整体费用预算控制率=公司实际总费用/预算总费用*100% 负债总额/资产总额*100% 数据来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务统计 生产部 财务部 财务统计 财务部 财务统计 售后统计 财务部 财务部 财务部 财务部 考核周期 年度 年度 年度 年度 年度 月度 月度 月度 年度 月度 月度、年度 月度、年度 月度、年度 月度 年度 年度 月度、年度 5 月度、年度 90 月度、年度 90 月度、年度 90 年度 90 月度、年度 90 月度、年度 90 年度 年度 月度 90 100 100 本地区的提出采购申请2天 内,本地区外提出采购申请2 周内 100 月度、年度 90 100% 实际完成材料定额的时间与 计划完成时间相差的天数为0 0 100 95 指标标准
小规模企业预算套表
小规模企业预算表格模板
在表格中,您可以根据实际情况填写每个项目的预算金额、实际金额和差异。差异是指实际金额与预算金额之间的差额,用于分析预算执行情况和存在的问题。通过对比实际金额和预算金额,您可以了解企业的经营状况和财务状况,从而及时调整和优化预算方案,提高企业的经营效益。
2024公司收益预测表财务预算报表Excel模板
2024公司收益预测表财务预算报表Excel模板
一、背景分析:
1.目前的市场状况:
当前市场受到政府政策的多方护航,经济形势总体稳定,经济增长持
续向好,消费投资等动态支撑着市场的生机。
2.行业形势:
当前行业形势良好,政府及国家财政部对当前行业的政策支持不断加强,为促进行业发展提供了良好环境,各企业也在加快技术更新、产品升
级中不断改善行业整体实力。
3.公司发展状态:
本公司近年来发展的情况一直保持着良好的态势,在行业内享有良好
的口碑,技术强,管理科学,政企搭档建立了良好的长期战略合作关系,
尤其是近年来政策的出台,为公司发展提供了更好的环境。
二、2023公司收益预测报表:
2023公司收益预测报表
部门,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月
-----,----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------
销售,5500,6000,6500,7000,6700,6800,7000,7500,8500,9000,8700,9500
采购,-200,-250,-300,-400,-450,-500,-550,-600,-650,
-700,-750,-800
管理费,-250,-300,-350,-400,-450,-500,-550,-600,-650,-700,-750,-800
总收入,5250,5750,6250,6700,6300,6450,6700,6950,7500,8250,7850,8500
三项费用预算及分析财务报表excel图表模板
公司名称月份:12345678管理费用21,16021,261212712226222315223152231522315营业费用2853.52816281628162816281628162816财务费用218.49
218.49
218.49
217.49217.49
217.49
268.98
280.98
三项费用合计:################24305.4925295.49
########25348.4925399.9825411.98
管理费用:工资1456614666146761566715720157201572015720职工福利基金8080808080808080工会经费00000000职工教育经费524524524524524524524524社会保险基金850850850850850850850850保险费200200200200200200200200业务招待费2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,500差旅费1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500办公费300
300
300
300
300
300
300
300
通讯费小车费税金租赁费资产占用费修理费低值易耗品摊销
8080808080
808080折旧费7575
75
75
75
757575
排污费董事会会费研究与开发费存货盘盈盘亏提取坏帐准备2021212121212121提取存货跌价准备8
8
8
8
8
888无形资产摊销中介机构费检验费会务费报损费咨询费诉讼费残联基金208208208208208208208208内部培训费208208208208208208208208招聘费00000000上交管理费00000000收取管理费
168套办公常用的excel模板
一、介绍
在现代办公环境中,Excel表格被广泛应用于各种数据处理和分析工作。为了提高工作效率,许多公司和个人都制作了各种实用的Excel模板,用于快速处理和分析数据。本文将介绍168套办公常用的Excel模板,帮助读者更好地利用Excel来完成工作。
二、财务模板
1. 财务报表模板
财务报表是公司经营状况的重要指标,这个模板包含利润表、资产负
债表、现金流量表等财务报表,用于对公司财务状况进行综合分析。
2. 预算模板
预算模板用于制定和跟踪公司的财务预算,包括各项费用、收入及支
出的预测和统计。
3. 财务分析模板
财务分析模板用于进行公司财务状况的比较和分析,包括比率分析、
趋势分析、成本收益分析等。
三、项目管理模板
1. 项目进度模板
项目进度模板用于规划和跟踪项目的进度,包括项目计划、里程碑、
任务分配等信息。
2. 项目成本模板
项目成本模板用于预算和追踪项目的成本,包括项目费用、人力成本、材料采购等信息。
3. 项目风险模板
项目风险模板用于识别和评估项目可能面临的风险,帮助项目团队采
取相应的措施进行风险管理。
四、人力资源模板
1. 员工考勤模板
员工考勤模板用于记录员工的考勤情况,包括上下班时间、加班情况
等信息。
2. 薪酬管理模板
薪酬管理模板用于计算员工的工资和福利,包括基本工资、奖金、社保、公积金等。
3. 绩效评估模板
绩效评估模板用于评估员工的工作表现和绩效,帮助公司进行人才管理和激励。
五、营销模板
1. 销售报表模板
销售报表模板用于统计和分析公司的销售情况,包括销售额、客户订单、产品销售情况等。
2. 市场调研模板
Excel财务账模板
Excel财务账模板
在财务管理中,使用Excel是一种非常有效的方法。它可以用来记录和跟踪财务数据,生成报表和图表,进行分析和预测等。针对不同的财务任务,我们可以使用不同的Excel模板。以下是几种超实用的Excel财务账模板。
1.总账模板
总账是一个公司或组织记录所有财务交易的主要账户。总账模板可以帮助您记录各种收入和支出,以及每个账户的余额。您可以根据需要自定义列来适应不同的财务数据,例如日期、交易细节、金额和余额。同时,总帐模板还可以生成各种财务报表,如损益表和资产负债表。
2.预算模板
预算对于任何组织来说都是至关重要的。预算模板可以帮助您根据预计收入和支出来制定和跟踪预算。您可以将每个项目的预算分配到不同的分类和时间段,并跟踪实际支出与预算之间的差异。这样,您可以及时了解到目前的财务状况,并根据需要进行调整。
3.发票模板
发票是商业交易中必不可少的一部分。发票模板可以帮助您快速而准确地生成发票。您只需输入客户的相关信息、商品或服务的详细信息以及金额即可自动生成发票。此外,发票模板还可以计算合计金额、税额和总金额,并提供打印和导出功能。
4.报销模板
对于需要经常出差或报销的员工来说,报销模板非常有用。您只需在报销模板中输入相关的费用细节,如交通费、住宿费和餐费等,然后模板会自动计算总金额,并生成可打印的报销报表。此外,报销模板还可以记录提交日期、审批状态和付款情况等信息。
5.资产负债表模板
资产负债表是一份汇总了公司所有资产、负债和所有者权益的财务报表。资产负债表模板可以帮助您按类别记录和计算公司的资产和负债,并自动计算所有者权益。您可以使用图表和图形来可视化各项指标,以帮助您更好地了解和分析公司的财务状况。
公司年度财务预算表excel模板
合计Βιβλιοθήκη Baidu
万元
说明
单位:
批准:
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置
1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
企业全年预算表格模板
企业全年预算表格模板
以下是一个简单的企业全年预算表格模板。请注意,这只是一个示例模板,您可能需要根据您的具体需求和公司的财务规划进行修改。
在这个表格中,您可以填入每个月的营业额目标、实际营业额、完成
率、成本、利润率和利润。最后,在合计栏中,您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。
以下是对每个栏目的简要说明:
•月份:列出了每个月份。
•营业额目标(万元):您预计的每个月的营业额目标,这应该基于公司的业务计划和市场趋势。
•实际营业额(万元):每个月的实际营业额,这将在月底从公司的会计系统中获取。
•完成率:实际营业额与营业额目标的比例,可以反映您是否达到了预期的目标。
•成本(万元):每个月的成本,包括直接成本(如材料、工资等)和间接成本(如租金、水电费等)。
•利润率:您的利润率是指营业额与成本之间的比例。这个比例可以根据公司的业务类型和市场状况进行调整。
•利润(万元):每个月的利润,计算方式为营业额减去成本。最后,在合计栏中,您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。
49套excel财务预算表
49套excel财务预算表
摘要:
一、excel 财务预算表的概念与作用
二、excel 财务预算表的优点
三、49 套excel 财务预算表的内容及特点
四、如何运用49 套excel 财务预算表
五、结论
正文:
一、excel 财务预算表的概念与作用
财务预算表是企业进行财务管理不可或缺的工具,它通过对企业未来的收入、支出、资产和负债等方面进行预测和规划,以达到企业目标。而excel 财务预算表,就是利用excel 这一电子表格软件制作的财务预算表,它具有使用方便、操作简单、便于修改和调整等优点,深受广大企业用户的喜爱。
二、excel 财务预算表的优点
1.使用方便:excel 财务预算表可以直接在电脑上操作,不需要额外的硬件支持,也不需要专业的财务知识,只需简单地填写数据和公式,就可以轻松完成财务预算的编制。
2.操作简单:excel 财务预算表的操作界面直观易懂,用户只需通过点击、拖动、复制等简单的操作,就可以完成财务预算表的编制。
3.便于修改和调整:excel 财务预算表的数据和公式都可以随时修改和调整,用户可以根据实际需要,随时对财务预算表进行更新和优化。
三、49 套excel 财务预算表的内容及特点
49 套excel 财务预算表是一套包含49 个不同类型财务预算表的电子表格模板,它包括了企业日常经营所需的各种财务预算表,如现金流量预算表、利润表预算表、资产负债表预算表等。
这套财务预算表的特点是:
1.模板丰富:49 套财务预算表涵盖了企业日常经营的所有财务需求,用户可以根据实际需要选择使用。
利润预算表excel模板1
利润4预、算投表资补收充益资=料(中表产3-品1)经利营润费
预算5表、补营充业资外料收中入投(资支净出收)益=数(表
3-1)6、利其润他预业算务表利补润充=资(料表中4营-1业)外
主营7业、务管生理产费、用销(售财预务算费表用中)1=行
(表7)管理费用及财务费用预算明
利润预算表
填报单位:
项目
年度
行 次 上年1-11月份实际 上年12月份预计 上年合计 本年预算
一. 产品销售收入(主营业务收入)
1
减:产品销售成本(营业成本)
2
减:产品销售费用(经营费用)
3
产品销售(营业)税金及附加 4
三、产品销售(营业)利润("-"亏损) 5
四、主营业务利润
6
加:其他业务利润("-"亏损)
7
管理费用
8
财务费用
9
三、营业利润
10
加: 投资收益("-"亏损)
11
营业外收入
12
减: 营业外支出
13
四、利润总额("-"亏损)
14
减: 所得税
பைடு நூலகம்
15
单位:万元
备注
*少数股东权益
16
五、净利润
17
表间关系:1、产品销售收入=(表
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(四)、固定资产维修保养费
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(五)、房屋维护费
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(六)、节日装饰费
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三、税金
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合计
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编制:
审核:
批准:
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6、对讲机购置
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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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(二)、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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(三)、公共设施设备维护保 养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
10、租金及管理费
德普公司2017年财务预算
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
-
四季度 0.00 -
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预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
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13.1、招聘费
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13.2、物业顾问费
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13.3、制服洗烫费
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(三)、奖金
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1、奖金
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2、安全奖
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二、专项经费预算
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(一)、固定资产购置
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1、车辆购置
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2、办公设备购置
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3、员工制服购置
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4、清洁设备及器材购置
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5、安管物品购置
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合计 -
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元 说明
单位:
11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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