隐患排查治理记录表格
安全隐患排查报告表格
安全隐患排查报告表格
1. 背景
此报告旨在记录对某个场所进行的安全隐患排查结果。
通过隐
患排查,可以发现潜在的安全问题,并采取相应的措施以确保人员
和财产的安全。
2. 隐患排查过程
隐患排查过程分为以下几个步骤:
- 收集相关信息:收集与该场所安全相关的信息,如建筑结构、设备设施等。
- 检查场所:仔细检查场所内的各个区域,包括室内和室外,
寻找安全隐患。
- 记录隐患:对发现的安全隐患进行详细的记录,包括位置、
描述、级别等。
- 分析评估:对每个隐患进行分析评估,确定其危险程度和紧
急程度。
- 提出建议:根据评估结果,提出相应的改进建议,以减少或
消除安全隐患。
3. 隐患排查报告表格
请参考以下表格,记录隐患排查的结果:
4. 处理进展
记录每个隐患的处理进展情况,包括是否已处理、处理日期和处理人员。
5. 结论
根据本次隐患排查结果,需尽快处理所有高危隐患,并及时跟踪处理进展。
对于中等和低危隐患,也要制定明确的改进计划,确保安全问题的彻底解决。
6. 建议
- 对所有安全隐患进行正确分类和优先级排序。
- 确保高危隐患的处理具有紧急性。
- 持续监控和跟踪处理进展。
- 鼓励全体员工参与安全隐患排查和处理工作。
以上为安全隐患排查报告表格的内容,仅供参考。
根据实际情况,可以相应调整表格格式和内容。
隐患排查及治理记录表参考模板范本
编号
排查时间
隐患名称(场所)
隐患内容简述
隐患分级
采取治理措施
完成时间
整改责任人
治理资金(元)
备注
1
2月6日
标志
一般隐患
及时加设小心触电警示标志
100
2
2月6日
办公楼前
办公楼前有一处放水阀门冻坏,需及时更换
一般隐患
及时更换放水阀门
20
3
2月6日
车间
裁片机刀片裁切处的防护装置固定不牢
一般隐患
将防护装置固定并定期进行检查
4
2月6日
仓库
仓库北面堆放的可燃杂物较多,可能引发火灾
一般隐患
及时清理仓库北面的杂物
检查人:
学校安全隐患排查、治理工作记录表
验收人(签字) 年 月 日 时(一般由报告人验收)
备注:1.此表要与《**市学校安全隐患、治理台账》一致。 2.安全隐患排查、治理实行闭环管理,科学规范存档资料,闭环管理资料应包括:《**市学校安全隐患排查、治理工作记录表》、现场问题图片、整改方案、整改过程中的图片、整改完成后的图片、整改报告等。3.隐患编号要与《**市学校安全隐患、治理台账》中的编号一致。
学校安全隐患排查、治理工作记录表
隐患编号:
问题或隐患内容
报告人(签字) 年 月 日 时
学校安办意见
接收人(签字) 年 月 日 时(注明采取的避险措施及建议整改办法,可附附页。)
学校分管领导意见
分管领导(签字) 年 月 日 时(注明整改部门和完成时间)
整部门意见
接收人(签字) 年 月 日 时 (注明整改方案和完成时间,可附附页。)
安全隐患排查记录表以及隐患排查内容
安全隐患排查记录表是进行企事业单位安全隐患排查、评估和治理的重要工具,记录隐患排查和整改工作的过程和结果。
一般包括以下内容:
1. 企事业单位基本情况:包括名称、地址、联系电话、安全生产管理机构等基本信息。
2. 隐患排查时间和人员:记录隐患排查的开始时间、结束时间以及隐患排查人员的姓名、职务等信息。
3. 排查范围和内容:记录隐患排查的范围和内容,如生产车间、办公楼、库房等,以及涉及的安全问题和隐患类型。
4. 隐患排查情况:记录隐患排查的具体情况,包括排查结果、检查发现的问题和隐患,以及隐患排查的措施和建议。
5. 整改措施及时性:记录企事业单位对已排查出的隐患采取的整改措施及隐患整改的时限。
6. 整改情况:记录隐患整改的具体情况、整改结果及整改人员,对未整改部分列举原因并提出整改要求。
隐患排查的内容,一般包括安全管理制度、安全设施设备、职业卫生、应急预案等方面。
具体可根据不同企事业单位的实际情况进行调整和补充。
同时,隐患排查应该由具备安全生产专业知识和技能的人员进行。
隐患排查治理台账(模板)
检查人:
序号
风险巡查
时间
对应风险管控措施落实情况
对应风险失控表现
失职部门
失职人员
风险失控造成隐患部位
风险失控造成隐患级别
1.
5.22
已落实
人员未按规定佩戴劳保用品
无
刘娜
加油员
一般隐患
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
主要负责人签字:
安全生产隐患排查治理台账(表2衔接表1)
一般隐患
培训教育
李四
王五
5.23
5.23
5.23
已完成
金六
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
主要负责人签字:
安全生产隐患整改前后照片记录
上表序号1隐患整改前照片
附上缺少防护罩的照片
上表序号2隐患整改前照片
人员未按规定佩戴劳保用品
安全生产隐患整改前后照片记录
上表序号3隐患整改前照片
上表序号4隐患整改前照片
安全生产隐患整改前后照片记录
检查部门:
对应表1序号
检查
时间
隐患描述
隐患部位
隐患
级别
整改措施
排查人
整改
责任人
整改
时限
完成
时间
验收
时间
完成
情况
验收人
1.
5.16
电机防护罩缺失高速旋转电机可能对人员造成伤害
电镀车间1号线
一般隐患
更换防护罩
李四
王五
5.20
5.18
5.18
已完成
隐患排查记录及表单
排查范围:□生产经营场所□环境□人员□设备设施□活动
被查部门负责人:
安全设施及防火防爆检查人员:检查时间:
专业安全检查表
防职业危害检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
被查部门负责人:
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员:检查时间:
春季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
夏季安全检查表检查人员:检查时间:
秋季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
冬季安全检查表检查人员:检查时间:
节假日安全检查表
检查人员:检查时间:。
消防隐患排查记录表
消防隐患排查记录表
一、单位基本信息
•单位名称:
•单位地址:
•单位联系人:
•联系电话:
二、隐患排查情况
1. 电气设施
•存在问题:
•整改措施:
•整改是否及时:
2. 消防通道
•存在问题:
•整改措施:
•整改是否及时:
3. 防火门窗
•存在问题:
•整改措施:
•整改是否及时:
4. 疏散照明和标识
•存在问题:
•整改措施:
•整改是否及时:
5. 灭火设施
•存在问题:
•整改措施:
•整改是否及时:
三、整改情况
•已整改项目:
–电气设施:
–消防通道:
–防火门窗:
–疏散照明和标识:
–灭火设施:
四、排查人员
•排查人员1:
•排查人员2:
•排查时间:
五、审核意见
•审核人员:
•审核日期:
•审核结果:
请在完成整改后及时更新以上内容。
隐患排查全套记录表
操
-二二
4
运
1
检查制
粉尘
工程技术
保持安全距离;设置“禁止烟火”警示牌。
V
作 及 作 业 活 动
期 制 粉 系 统 启 动
行 车 间
粉系统
符合启
动条件
管理措施
执行操作票制度、定期巡检制度;执行风险控制卡;执 行操作监护制度。
V
培训教育
学习针对粉尘危害的预防措施。
V
个体防护
戴安全帽;戴防护口罩。
V
3
启动电 泵或前 置泵进 行锅炉 上水。
上水速 度快, 温度
高,导 致汽包 产生塑 性变
形,甚 至岀现 裂纹。
工程技术
与设备及管路保持安全距离。
管理措施
执行操作票制度;执行风险控制卡;执行操作监护制度; 执行机组启停重大操作到位制度;严格执行规程规定的 锅炉上水要求,控制温度和流量。
培训教育
启动前,进行危险点分析;加强规程中锅炉上水要求的 学习和培训。
培训教育
学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施;操作前进行危险点 分析和预控措施的培训。
V
月)
个体防护
戴安全帽;穿防烫伤隔离服。
V
月)
应急处置
发生人员水烫伤均应保持伤口清洁, 伤员的衣服、鞋袜 用剪刀剪开后除去,伤口全部用清洁布片覆盖, 防止污 染。
2
缓慢打 开炉定 期排污 电动调 节门, 排污
10~25秒。注 意监视 汽包水 位在正 常范围 内。
调速汽门的定期活动试验工作;运行中发现主汽门、
调速汽门卡涩时,要及时消除汽门卡涩的缺陷,主汽门 卡涩不能在运行中处理时,应请示停机处理。
培训教育
操作前进行危险点分析和预控措施的培训;加强汽轮机
事故隐患排查治理记录表范文
事故隐患排查治理记录表范文
日期:2022年月日
一、隐患排查情况
序号|隐患点|隐患内容|整改措施|整改时间|整改责任人|整改结果|复查结果|复查人
---|---|---|---|---|---|---|---|---
1|区电梯间|电梯门缝隙过大|调整电梯门,缩小门缝隙|2022..|张|门缝隙缩小到标准要求|门缝隙符合要求|李
2|区过道|过道地面破损,有绊倒隐患|更换破损地砖|2022..|王|地面破损处已更换新地砖|地面无破损|赵
二、本次排查共发现隐患2处,均已整改完毕。
隐患整改效果良好,未发现遗漏。
三、下一步将继续加强日常隐患排查工作,发现问题及时整改,确保安全生产。
排查人:张三
复查人:李四
日期:2022年月日。
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
工程项目安全隐患排查整治记录表
31
定期检查和维护保养符合相关要求,有日常检查(包括吊索具)与整改记录、维护和保养记录、交接班记录
□合格□不合格
32
模板支
撑体系
模板支撑体系的搭设和使用符合规范及专项施工方案要求
□合格□不合格
33
安全生产现场控制
混凝土浇筑时,必须按照专项施工方案规定的顺序进行,并指定专人对模板支撑体系进行监测
□合格□不合格
13
基坑周围地面排水及地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求
□合格□不合格
14
基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求
□合格□不合格
15
基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求
□合格□不合格
16
基坑坡顶地面无明显裂缝,基坑周边建筑物无明显变形
□合格□不合格
34
模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求,有拆除申请及批准手续
□合格□不合格
35
有日常检查及整改记录
□合格□不合格
36
临时
用电
按规定编制临时用电施工组织设计,并履行审核、验收手续,有临时用电施工组织设计及审核、验收资料、电工特种作业操作资格证书和临时用电安全技术交底资料
□合格□不合格
设备
起重机械安装、拆卸符合要求,有起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书
□合格□不合格
26
起重机械验收符合要求,有安装(包括附着顶升)后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记志
□合格□不合格
28
安全生产现场控制
隐患治理台帐检查表
隐患治理台帐检查表
一、隐患治理责任单位:
二、台账填报单位:
三、填报日期:
1. 隐患治理情况
1.1 隐患基本情况
•隐患编号:
•隐患描述:
•隐患级别:
•隐患类型:
•隐患归属单位:
•隐患治理责任单位:
•隐患整改措施:
1.2 隐患整改情况
•已整改完成时间:
•整改责任人:
•整改进展情况:
•整改是否合格:
2. 隐患治理效果评估
2.1 效果评价指标
•效果评价标准:
•评价指标1:
•评价指标2:
•评价指标3:
2.2 效果评估结果
•评估结论:
•评估时间:
•评估人员:
3. 隐患治理台账更新情况
3.1 更新内容
•变更内容:
•变更原因:
•变更时间:
3.2 台账完整性验证
•验证日期:
•验证人员:
•验证结论:
结语
本台账为隐患治理单位的重要记录,负责单位应认真填报并实时更新,以确保隐患得到及时有效地治理。
隐患体系治理排查表
隐患体系治理排查表文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
目录表1、公司级综合安全检查表
表2、车间级综合安全检查表
表3、班组(工段)级综合安全检查表表4、日常安全检查表
表5、电气设备(专业)安全检查表表6、防火防爆及消防安全检查表
表7、压力容器、压力管道安全检查表表8、危险化学品安全检查表
表9、特种设备与机械设备安全检查表表10、季节性安全检查表
表11、监测仪表安全检查表
表12、厂房、建筑物安全检查表
表13、节假日安全检查表
表1 公司级综合安全检查表
检查人:检查时间:
表2 车间级综合安全检查表
检查人:日期:
表3 工段(班组)级综合安全检查表
检查人:日期:
表4日常安全检查表
表5电气设备(专业)安全检查表
表6 防火防爆及消防安全检查表
表7 压力容器、压力管道安全检查表
表8 危险化学品安全检查表
检查人:检查时
表9特种设备与机械设备安全检查表
表10季节性安全检查表
表11 监测仪表安全检查表
表12 厂房、建筑物安全检查表
表13节假日安全检查表
文件修改状态记录。