企业信息系统管理制度

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信息化系统安全运行管理制度(3篇)

信息化系统安全运行管理制度(3篇)

信息化系统安全运行管理制度第一章:总则第一条为确保公司信息化系统的正常运行,有效地保护信息资源,最大程度地防范风险,保障公司经营管理信息安全。

根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规,结合公司实际,制订本规定。

第二条本规定所称公司信息化系统,是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。

具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。

第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。

第二章职责描述第四条公司企管信息部1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度;2、负责组织实施公司信息化建设;3、负责公司信息系统的维护及软件管理;4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。

第五条公司信息化系统负责人1、协调公司各种资源,及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件;2、负责督促检查本制度的执行;第六条公司系统管理员1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障;2、负责解答各所属单位人员的问题咨询,处理日常问题;第七条各单位系统管理员1、熟悉掌握系统,能够处理系统应用中的问题;2、要及时建立问题处理情况汇总表,并定期上报给公司系统管理员,由公司系统管理员汇编成册,定期下发给所有操作人员,以做到最大程度的知识共享;3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训;监督本单位操作人员进行规范操作;第八条操作员1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务;2、保证自己的密码不泄密,定期更换密码;第三章内部支持体系管理第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行,问题的提交与处理必须按照逐级处理方式,具体如下:1、各单位操作人员发现问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理;2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理;3、公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友软件公司,用友技术顾问将制定处理解决方案,和公司系统管理员一起处理;4、问题解决后,将问题解决过程记录清楚,并由公司系统管理员备案,形成全公司系统知识库;第四章系统安全管理第十条系统维护及软件安全管理1、系统管理员,每天定时检查系统运行环境,并将检查结果进行记录;2、使用信息系统的计算机都应安装统一杀毒软件并及时更新病毒库,在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒;3、制定信息系统的灾难恢复计划,并确定实施方案;4、服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由企管信息部系统管理员严格管理、定期更换和及时存档;5、服务器必须使用不间断电源(UPS),以避免意外断电造成核算数据丢失或错误影响系统正常运行;6、当信息系统数据紊乱或确需对信息系统数据库进行修改或删除时,必须由软件供应商的技术人员评估后,提出切实可行的解决方案,经公司分管副总经理批准后,方可进行数据库操作;7、在系统运行过程中,应每天对系统及数据进行备份,每月刻录一张数据光盘备份;8、发生计算机系统安全事故和计算机违法犯罪案件时,立即向保卫部及公司企管信息部报告,并保护现场;第十一条计算机管理制度1、使用人员如发现计算机系统运行异常,应及时与信息中心人员联系,非专业管理人员不得擅自调换设备配件;2、不得让无关的人员使用自己的计算机,严禁非专业技术人员修改计算机系统的重要设置;第十二条操作规范1、操作人员必须爱护电脑设备,保持办公室和电脑设备的清洁卫生;2、操作人员应加强计算机知识的学习,并能正确操作公司信息系统和熟练使用计算机;3、工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息,不得下载与安装与工作无关的软件,以防止计算机感染病毒和木马,影响系统正常运行;第五章系统人员权限管理第十三条系统权限指应用信息系统时,不同角色所需的权限,分为财务核算系统权限、系统报表权限、人力资源系统权限、供应链系统权限、地磅系统权限、资产管理权限、协同办公系统权限;第十四条信息系统中所有用户及所属角色的权限均由各单位系统管理员参照基础角色权限表填写并提交公司系统管理员,由公司系统管理员统一备案;第十五条权限变动1、信息系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由各单位业务部门负责人发起,由各单位系统管理员负责具体实施;2、信息系统中用户权限新增、变动、撤销由各单位系统管理员具体实施后,报公司系统管理员备案;第六章系统日常操作管理规范1、财务系统操作手册2、人力系统操作手册3、供应链系统操作手册4、资产管理系统操作手册第七章客户端配置及网络要求电脑配置要求项目最小配置建议配置CPUP4 1.5GP4 2.0G以上内存1G2G网络100M100M硬盘操作系统所在分区需要5G剩余空间打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器桌面分辨率能显示1024____768即可操作系统Windows2000、____P、Vista浏览器IE6.0以上网络带宽要求需要安装系统的电脑在____台以内的接入2M以上稳定的带宽,____台接入3M以上的接入带宽,____台以上接入5M以上的带宽。

企业信息管理制度模版(三篇)

企业信息管理制度模版(三篇)

企业信息管理制度模版一、总则1.本制度是为了规范和加强企业内部信息管理工作,保护企业信息安全,提高信息管理效率,确保信息的准确、及时和完整。

2.本制度适用于企业内部所有部门和人员。

3.企业信息管理工作包括信息收集、处理、存储、传输和销毁等环节。

二、信息收集管理1.各部门应建立信息需求清单,明确需要收集的信息内容、来源和采集方式,并按照规定的程序和标准进行信息收集。

2.信息收集过程中,应保护信息的机密性,不得泄露企业敏感信息。

3.不得采取欺骗、偷取、窃取等违法行为获取信息。

4.信息收集完成后,应及时整理、归档,并按照规定的权限和流程进行发布。

三、信息处理管理1.信息处理应遵循真实、准确、完整、及时的原则。

2.处理信息时,应严格按照权限和流程操作,不得超越职责范围进行处理。

3.对于经过处理的信息,应及时进行备份和存储,以防止信息丢失。

4.信息处理过程中,应保护信息的机密性,不得泄露企业敏感信息。

四、信息存储管理1.信息存储应采用安全可靠的方法和设备,确保信息不受损坏、丢失和篡改。

2.对于重要的信息,应进行备份和加密存储,确保信息的安全性。

3.信息存储设备应定期进行检查和维护,并及时更新软件和补丁,以提高信息存储的稳定性和安全性。

4.信息存储设备应设有权限管理系统,限制未经授权人员的访问。

五、信息传输管理1.信息传输应确保传输过程的安全和稳定,防止信息被篡改、截获和泄露。

2.对于敏感信息的传输,应采用加密等安全手段,确保信息的机密性。

3.信息传输过程中,应采取措施防止网络攻击、病毒感染等安全风险。

六、信息销毁管理1.信息销毁应按照规定的程序进行,确保信息被完全销毁。

2.对于需要销毁的信息载体,应采取能够确保信息不可恢复的方法进行销毁。

3.对于敏感信息的销毁,应建立明确的权限和审批程序,确保信息不被滥用和泄露。

七、信息安全管理1.企业应建立信息安全管理制度,明确责任和权限,确保信息安全工作的开展。

2.应定期进行信息安全评估和风险分析,及时采取措施弥补安全漏洞。

信息系统管理制度

信息系统管理制度

信息系统管理制度第一章总则第一条为规范和加强信息系统管理,加快信息化发展,提高信息系统安全保障能力,保障国家、社会和公民的信息安全,依据《中华人民共和国网络安全法》及其他相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于使用信息系统的单位及个人,包括使用国内外信息系统和信息服务,从事信息处理、存储、传输和利用活动的行为。

信息系统指计算机系统、数据通信系统及其他与信息处理、存储、传输和利用有关的系统。

第三条信息系统管理应当坚持服务业务、保障安全、提升质量、提高效率的原则,促进信息化与业务一体化发展,不断改进信息系统服务质量和水平。

第四条信息系统管理应当遵循法律法规、强化风险防范、实施自然灾害及事故应急措施、保障数据安全、依法保护用户信息,提高信息系统安全保障能力。

第五条信息系统管理应当加强技术创新,推动信息系统标准建设,促进信息技术与信息安全的融合发展,提高信息系统管理科学化水平。

第六条信息系统管理应当加强监督与执法力度,加强信息系统管理和监督检查,推动信息系统管理环境的完善。

第七条信息系统管理应当推动信息科技的人才培训、技术创新与信息共享,促进信息化人才队伍建设、产业发展和信息技术标准的制定。

第八条信息系统管理应当加强国际合作、促进国际标准化的信息系统对接,推动信息产品的出口、国际标准的应用和国外技术的引进。

第二章信息系统保障第九条信息系统管理部门应当建立健全信息系统安全保障制度,明确信息系统运行安全的责任部门和责任人。

第十条信息系统管理部门应当加强信息系统安全管理人员的培训,提升信息系统安全保障能力,增强信息系统的防护能力。

第十一条信息系统管理部门应当建立健全信息系统安全保障技术及设备的管理制度,制定信息系统安全防护措施和技术标准。

第十二条信息系统管理部门应当建立健全信息系统安全保障检查和评价制度,定期组织对信息系统安全管理工作进行检查和评估。

第十三条信息系统管理部门应当建立健全信息系统安全事件应急预案,提高信息系统安全保障应急处理能力。

公司信息系统管理制度

公司信息系统管理制度

公司信息系统管理制度第一章总则第一条为了保障公司信息系统的安全、稳定和高效运行,提高企业管理效率,加强信息资产保护,订立本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部全部部门和岗位,有关信息系统的开发、运维、维护、使用等各个环节必需遵守本制度。

第三条公司信息系统是指公司内部各种硬件、软件和网络设备构成的系统,用于实现企业信息管理和业务运行。

第二章信息系统建设第四条公司信息系统的建设应依据企业发展战略和业务需求进行规划,明确信息系统的目标、功能和要求。

第五条信息系统开发和采购应符合国家相关法律法规,并与相关供应商签订合同,保证软硬件质量和服务水平。

第六条信息系统建设项目应进行风险评估,订立认真的项目计划和实施方案,确保项目进度和质量。

第七条信息系统建设项目应有特地的项目组织,明确项目经理和成员的职责,订立相应的管理流程和文档。

第八条信息系统建设过程中,应定期组织项目进展会议,及时沟通项目进度、问题和风险,并采取相应措施解决。

第三章信息系统运维第九条公司应设立特地的信息技术部门负责信息系统的运维工作,明确责任范围和职责。

第十条信息系统运维包含硬件设备巡检、软件系统维护、故障处理、性能优化等各项工作,保证系统的稳定运行。

第十一条信息系统运维人员应具备相关专业知识和技能,订立并执行相应的操作规程和流程,确保运维工作的规范和效果。

第十二条信息系统运维期间,需要进行定期备份和存储,以保证数据的安全性和可恢复性。

第十三条信息系统运维人员应定期进行安全巡检,查找潜在风险,及时修复漏洞和强化系统安全策略,保护信息资产的安全性。

第十四条信息系统运维人员应做好日志记录工作,包含系统操作日志、网络访问日志等,便于追踪和分析系统运行情况。

第四章信息系统使用第十五条公司内部全部员工在使用信息系统时,应遵守相关的使用规定和权限管理制度。

第十六条信息系统用户应妥当保管本身的账号和密码,不得将账号和密码透露给他人,定期更换密码。

第十七条信息系统用户不得进行未经授权的系统访问,不得进行非法操作和传播违法信息。

信息系统管理制度

信息系统管理制度

信息系统管理制度信息系统管理制度是指为了规范和保障企业信息系统的正常运行和安全性而制定的一系列管理规定和操作流程。

它主要包括信息系统建设、运维、维护和数据安全等方面的制度要求。

下面就是关于信息系统管理制度的一些要点,以供参考。

一、信息系统建设制度1.明确建设目标和计划。

根据企业的业务需求和发展战略,制定关于信息系统建设的目标和计划,明确项目范围、时间和成本预算等。

2.规范项目管理流程。

建立项目管理办公室,明确各个阶段的工作任务和要求,监控项目进度和质量,保证项目按时按质完成。

3.要求安全设计和审计。

在信息系统建设的各个环节,加强安全设计和审计工作,确保系统满足安全性和可靠性的要求。

二、信息系统运维制度1.建立运维管理组织。

组建专业的信息系统运维团队,明确职责和权限,确保运维工作的质量和效率。

2.规范运维流程。

制定信息系统运维的操作流程和管理规定,包括日常维护、备份、灾备恢复等方面的工作。

3.加强监控和预警。

建立运维监控系统,及时监测系统运行状态和异常情况,并能够及时预警和处理故障。

三、信息系统维护制度1.明确维护责任和要求。

制定维护工作的责任分工和绩效评估指标,明确各个岗位的工作职责和要求。

2.建立维护知识库。

建立维护知识库,包括系统配置和故障处理等方面的知识,方便维护人员使用和参考。

3.定期维护和升级。

制定信息系统的定期维护和升级计划,包括软件升级、补丁打补丁等,以确保系统的稳定性和安全性。

四、信息系统数据安全制度1.规范数据访问和权限控制。

明确数据访问的权限和限制规定,建立严格的权限管理机制,防止数据泄露和非法操作。

2.设立数据备份和恢复机制。

定期备份关键数据,并建立完善的数据恢复机制,以防止数据丢失和系统瘫痪。

3.加强安全防护措施。

加强网络安全、设备安全和物理安全等方面的防护措施,包括入侵检测系统、防火墙和安全策略等。

综上所述,信息系统管理制度是企业为了规范和保障信息系统的正常运行和安全性而制定的一系列管理规定和操作流程。

信息管理系统规章制度

信息管理系统规章制度

信息管理系统规章制度第一章总则第一条为加强信息管理工作,规范信息系统的运行和使用,提高信息资源的利用效率,保障信息系统的安全和稳定运行,特制定本制度。

第二条本制度适用于全公司的信息管理系统,包括硬件、软件和网络设备等。

第三条全公司各部门和员工应遵守本制度,自觉维护公司信息资源的安全、完整和使用顺畅。

第四条信息管理部门是全公司信息管理系统的主管单位,其职责是协调、管理、监督全公司信息管理系统的运行。

第二章信息管理系统的基本规定第五条公司信息管理系统应具备以下基本功能:数据存储、数据处理、信息传输、信息安全保障等。

第六条公司信息管理系统应具备相应的硬件和软件设备,确保系统的正常运行和数据的安全性。

第七条公司员工应使用统一的账号和密码登录信息管理系统,并遵守系统的使用规范和操作流程。

第八条公司信息管理系统实行权限管理制度,不同岗位和部门的员工拥有不同的权限,必须按照权限范围内的操作。

第九条公司信息管理系统实行备份制度,每日定时进行数据备份,确保系统数据的安全可靠。

第三章信息管理系统的安全保障第十条公司信息管理系统应安装防火墙、杀毒软件等安全防护设备,确保系统运行的安全性。

第十一条公司信息管理系统应设有专门的信息安全管理岗位,负责系统安全的监控和应急处理。

第十二条公司信息管理系统应定期进行安全漏洞扫描和风险评估,及时采取措施加强系统的安全性。

第十三条公司信息管理系统的维护和保养工作应定期进行,确保系统设备的正常运行。

第四章信息管理系统的使用规范第十四条公司员工在使用信息管理系统时,应遵守国家相关法律法规,不得利用系统从事违法犯罪活动。

第十五条公司员工不得向外部透露公司的商业机密和个人隐私信息,保护公司信息资源的安全和完整。

第十六条公司员工在使用信息管理系统时应正确使用公司资源,不得进行非法下载、传播淫秽、暴力等不良信息。

第十七条公司员工在使用信息管理系统时应注意数据的准确性和完整性,确保数据的真实可信。

信息系统规范使用制度

信息系统规范使用制度

信息系统规范使用制度第一章总则第一条目的与依据为了规范企业内部信息系统的使用,保护信息系统的安全和稳定运行,提高企业工作效率和信息化管理水平,订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规。

第二条适用范围本制度适用于企业全部员工和相关人员,包含但不限于管理人员、技术人员、操作人员等。

第三条定义1.信息系统:指由计算机硬件、软件及相关设备构成,用于处理、存储、传输和呈现信息的系统。

2.管理人员:指企业内担负管理职务的人员。

3.技术人员:指企业内从事信息系统开发、维护和运营的人员。

4.操作人员:指企业内使用信息系统进行工作的人员。

第二章信息系统安全管理第四条安全责任1.企业的管理人员应当对信息系统安全负责,并建立健全信息系统安全管理制度。

2.技术人员应当具备相关的技术知识和操作本领,负责信息系统的安全保障工作。

3.操作人员应当依照相关规定使用信息系统,保护信息系统的安全。

第五条安全措施1.企业应当建立完善的网络安全防护体系,包含但不限于防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等。

2.企业应当定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描,及时修复安全漏洞。

3.企业应当对员工进行安全教育和培训,提高员工的安全意识和防护本领。

4.企业应当建立健全的权限管理制度,确保各级别人员的权限与职责相匹配。

5.企业应当备份关键数据,确保数据的安全性和可恢复性。

第六条安全事件处理1.显现信息系统安全事件或威逼时,相关人员应当立刻报告上级主管部门,并依照规定的流程进行处理。

2.对于安全事件的后果进行评估和追踪,及时采取措施除去隐患并防止再次发生。

3.企业安全事件的处理结果和措施应当进行记录和归档,以备后续参考。

第三章信息系统使用管理第七条信息系统权限1.企业应当依据员工工作需要,调搭配理的信息系统权限。

2.使用信息系统的管理员应当严格掌控权限的调配和更改,确保权限的合理性和安全性。

信息系统管理制度(五篇)

信息系统管理制度(五篇)

信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理,明确岗位职责,规范操作流程,维护网络正常运行,确保计算机信息系统的安全,现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定,结合本公司实际,特制订本制度;2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统;3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。

二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款,不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动,严格控制和防范计算机病毒的侵入;2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源;3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据,不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据;4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。

严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____;计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。

三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。

严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备;严禁擅自请人维修;严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排;2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。

四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的,应该为计算机设定开____码或将文件加密;凡涉及公司____的数据或文件,非工作需要不得以任何形式转移,更不得透露给他人。

离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存;2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份,并提交给所在部门负责人,由部门负责人负责保存;3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区,一般是c盘)外的盘上。

信息系统管理制度

信息系统管理制度

信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统的管理,确保信息系统的安全、稳定、高效运行,提高信息化水平,根据公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有使用信息系统的部门和个人,包括但不限于信息系统硬件、软件、网络、数据等的管理。

第三条信息系统的管理应遵循统一规划、分级管理、责任明确、保障安全的原则。

第二章组织机构与职责第四条公司设立信息管理部门,负责信息系统的规划、建设、运行、维护和管理等工作。

第五条信息管理部门的主要职责包括:(一)制定信息系统的发展战略、规划、标准和规范;(二)组织信息系统的建设、升级和改造;(三)负责信息系统的运行维护和安全管理;(四)组织信息系统的培训与推广;(五)监督信息系统的使用和管理情况,提出改进建议。

第六条各部门应指定专人负责本部门信息系统的日常管理,包括设备维护、数据备份、用户权限管理等。

第三章信息系统的规划与建设第七条信息系统的规划和建设应根据公司的发展战略和业务需求,结合现有资源和条件,制定科学合理的方案。

第八条信息系统的规划和建设应遵循以下原则:(一)先进性:采用先进的技术和设备,保证信息系统的性能和安全性;(二)实用性:根据业务需求,设计合理的信息系统功能和界面;(三)可扩展性:考虑未来的业务发展需求,确保信息系统的可扩展性;(四)经济性:在保证质量和性能的前提下,降低信息系统的建设和运行成本。

第九条信息系统的规划和建设应经过充分的调研、论证和审批,确保方案的科学性和可行性。

第四章信息系统的运行与维护第十条信息系统的运行和维护应确保系统的稳定性、安全性和高效性。

第十一条信息管理部门应制定信息系统的运行和维护规范,明确各项工作的操作流程和标准。

第十二条信息管理部门应定期对信息系统进行巡检和性能评估,及时发现并解决问题,确保系统的正常运行。

第十三条各部门应积极配合信息管理部门的工作,提供必要的支持和协助,确保信息系统的正常运行和维护。

第五章信息系统的安全管理第十四条信息系统的安全管理是公司信息安全的重要保障,应建立健全的安全管理制度和措施。

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定

企业公司信息系统使用管理制度规定第一章总则第一条为了加强企业公司信息系统使用的管理,保障信息系统安全、稳定、高效运行,根据国家有关法律法规和政策,结合企业实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于企业公司内部信息系统的使用、管理、维护和监督,包括计算机硬件、软件、网络设备、数据资源等各个方面。

第三条企业公司信息系统使用管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则,确保信息系统的正常运行,提高企业工作效率和竞争力。

第四条企业公司应设立信息系统管理部门,负责信息系统的规划、建设、管理、维护和安全保障工作。

第二章信息系统使用管理第五条企业公司信息系统使用人员应经过培训和考核,取得相应的操作资格证书,方可使用信息系统。

第六条企业公司信息系统使用人员应严格遵守信息系统的操作规程和规章制度,不得擅自改变信息系统设置和数据。

第七条企业公司信息系统使用人员应按照规定的权限和范围使用信息系统,不得超越权限进行操作。

第八条企业公司应建立信息系统使用日志,记录信息系统使用人员的相关信息,包括操作时间、操作内容、操作结果等,以便于追溯和审计。

第九条企业公司应定期对信息系统进行维护和升级,确保信息系统的安全、稳定、高效运行。

第十条企业公司应建立信息系统安全防护体系,采取技术和管理措施,防范信息系统安全风险。

第三章信息资源管理第十一条企业公司应制定信息资源管理制度,明确信息资源的分类、采集、处理、存储、传输、利用和销毁等环节的管理要求。

第十二条企业公司应确保信息资源的准确性、完整性和及时性,防止信息资源的丢失、篡改和泄露。

第十三条企业公司应建立信息资源库,实现信息资源的共享和交换,提高信息资源的利用效率。

第四章信息系统安全管理第十四条企业公司应制定信息系统安全管理制度,明确信息系统安全的组织机构、职责分工、安全措施等内容。

第十五条企业公司应建立信息系统安全防护体系,包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全等方面。

第十六条企业公司应定期进行信息系统安全检查和风险评估,及时发现和解决安全隐患。

企业信息系统管理制度

企业信息系统管理制度

企业信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范企业信息系统管理,提高信息系统管理水平,保障信息系统的正常运行,保护信息系统的安全,根据国家有关法律法规,结合企业实际,制定本制度。

第二条本制度适用于企业内所有涉及信息系统管理的部门及人员,包括但不限于信息技术部门、业务部门和管理部门等。

第三条信息系统管理应以科学、规范、安全、高效为宗旨,确保信息系统的正常运行,满足企业发展需要。

第四条企业信息系统管理应遵守国家相关法律法规,并充分利用信息技术手段提高运营效率和服务水平,提高企业的竞争力。

第二章信息系统管理组织机构第五条企业设立信息技术部门,负责企业信息系统的规划、建设、维护和管理工作。

第六条信息技术部门应建立完善的管理机构和管理制度,并明确各岗位职责和权限。

第七条信息技术部门的领导应具备专业技术背景和管理能力,负责整个信息系统的管理工作。

第八条信息技术部门应建立健全的系统运维团队,确保信息系统的正常运行。

第九条业务部门和管理部门应配合信息技术部门做好信息系统的应用和管理工作。

第三章信息系统建设与管理第十条企业应根据自身发展需求和业务特点,进行信息系统的规划和建设工作。

第十一条信息系统建设应符合国家相关标准和规范,确保系统的安全稳定、高效运行。

第十二条企业应建立完善的信息系统网络架构,确保各系统正常运行和数据畅通。

第十三条企业应定期对信息系统进行检查和维护,发现问题及时解决,确保系统的稳定性和安全性。

第十四条企业应建立信息系统故障应急预案,确保系统故障时能够快速恢复正常运行。

第十五条企业应建立信息系统备份和恢复机制,确保系统数据的安全可靠。

第十六条企业应加强系统监控和安全管理,防范各类网络安全威胁。

第四章信息系统使用管理第十七条企业应明确信息系统使用的权限和责任,建立完善的权限管理制度和审计机制。

第十八条企业应对信息系统用户进行培训和教育,提高他们对信息系统的使用和保护意识。

第十九条企业应建立信息系统使用监控机制,确保系统的正常使用和合规操作。

信息系统管理制度

信息系统管理制度

信息系统管理制度第一章总则第一条“信息化”是提高公司管理水平的重要途径,由于计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的经营管理中应用得越来越普遍。

根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性,为各部门的日常工作提供高效率的信息化平台,需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范,特制定本制度。

第二条本制度所指的信息系统包括:用友系统、用友人事管理系统、千里马酒店管理系统、场馆便捷消费系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。

第二章组织机构和职能第三条信息系统管理的职能部门:资产管理部、公司业务部门。

第四条资产管理部的主要职能及管理人员岗位职责:资产管理部内制定专职的系统管理员,保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行,公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理,保证信息系统软件的正常运行,清理无用数据和管理用户权限。

第五条公司信息系统管理人员的主要职能:1.保证信息系统软件的正常运行,负责信息系统基础数据的维护,系统日常数据的备份。

2.负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性,系统生成的报表以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性。

第三章信息系统使用第六条软件系统操作人员必须严格按公司信息管理中心划分的权限操作,如需变更权限,请向信息中心申请。

第七条凡具有软件操作权限的人员,必须严守自己的用户名和密码,不能向他人(包括公司内部和公司外部的人员)透露,如因此造成损失,由该用户自行负责。

第八条要求软件用户离开操作岗位后退出自己的登录,以免被他人使用,如造成损失,由该登录用户自行负责。

第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求,规范操作流程,确保应用系统的安全、稳定、持续运行。

第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。

信息系统管理制度_最新版

信息系统管理制度_最新版

信息系统管理制度_最新版信息系统管理制度_最新版一、总则第一条为确保公司信息系统的正常有序运行,实现信息系统的有效管理和维护,特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部所有信息系统,包括计算机、网络、数据存储设备等。

第三条信息中心负责监督执行本管理制度,确保信息系统的安全、稳定、高效运行。

二、信息系统使用规范第四条公司员工在使用信息系统时,应遵守以下规定:1、不得利用信息系统从事违法犯罪活动;2、不得传播违法、不良信息;3、保护公司信息系统安全,不得泄露系统密码;4、严禁私自拆卸、改装信息系统设备;5、严禁在信息系统上安装未经审批的软件;6、严格按照公司规定的使用流程进行操作,不得私自改变流程顺序;7、爱护信息系统设备,保持设备清洁卫生。

第五条各部门在使用信息系统时,应根据工作需要,严格控制使用范围,确保信息系统安全。

第六条信息中心应定期对公司信息系统进行安全检查,及时发现和排除安全隐患,确保信息系统的安全稳定运行。

三、信息系统维护管理第七条信息中心应建立健全的信息系统维护管理制度,确保信息系统的正常运行。

第八条信息中心应定期对信息系统进行维护保养,包括硬件设备清洁、软件升级、病毒防范等,确保系统的稳定运行。

第九条对于重要的信息系统设备,信息中心应建立设备故障应急预案,确保在设备出现故障时能够及时处理,减少停机时间。

第十条信息中心应定期备份重要数据,防止数据丢失或损坏,确保公司业务的正常进行。

四、培训和考核第十一条信息中心应定期组织员工进行信息系统培训,提高员工的信息技术水平,确保员工能够正确使用信息系统。

第十二条公司应定期对员工的信息系统知识掌握情况进行考核,对于考核不合格的员工,应进行再培训和补考,确保员工具备必要的信息技术能力。

五、附则第十三条本管理制度自发布之日起执行。

如有未尽事宜,另行通知。

第十四条本管理制度由信息中心负责解释。

公司信息化管理制度(3篇)

公司信息化管理制度(3篇)

公司信息化管理制度一、前言随着信息技术的快速发展和在企业日常运营中的普及应用,企业信息化已经成为提高企业管理效率和竞争力的重要手段。

为了规范和管理企业信息化的运作,保证信息系统的安全和可靠性,制定并严格执行信息化管理制度是必要的举措。

二、信息化管理的目标1. 提高管理效率:通过合理的信息系统设计和运作,减少人工操作,提高管理效率和准确性。

2. 加强信息安全:确保信息系统的安全性,防止信息泄露、篡改和病毒攻击等安全风险。

3. 优化资源配置:通过信息系统的集成和优化,实现资源的合理配置和利用,降低成本并提高经济效益。

4. 提升企业竞争力:充分利用信息化手段,提升企业的产品品质和服务水平,提高企业竞争力。

三、信息化管理的原则1. 全面贯彻:信息化管理制度应该贯彻到企业的各个层面和业务领域,确保信息化工作的全面推进。

2. 风险管理:信息化管理应该注重风险管理,及时发现和解决潜在的风险问题,保证信息系统的安全和可靠性。

3. 知识保护:企业的知识资产是重要的核心竞争力,信息化管理应该加强对知识产权的保护和管理。

4. 利益平衡:信息化管理需要平衡各方的利益,保证各项管理措施的合理性和公正性。

四、信息化管理的基本框架1. 信息系统规划:明确企业信息化的发展目标和方向,制定可行的信息系统规划,确保信息系统的合理布局和有序发展。

2. 系统建设管理:对信息系统的设计、开发、测试和上线等过程进行管理,确保项目按时、按质、按量完成。

3. 运维管理:对信息系统的日常运维工作进行管理,包括系统监控、问题处理、备份和恢复等工作。

4. 安全管理:建立完善的信息安全管理制度,包括网络安全、数据安全和系统访问权限的管理。

5. 培训和支持:为员工提供相关培训和技术支持,提高员工的信息化操作能力和技术水平。

6. 性能评估和优化:定期对信息系统的性能进行评估和优化,保证系统的稳定性和高效性。

7. 问题管理和改进:及时发现和解决信息系统中存在的问题,并进行持续改进,提升信息化管理水平。

信息系统管理制度范文(三篇)

信息系统管理制度范文(三篇)

信息系统管理制度范文一、前言信息系统管理制度是指为了保护企业信息资产、确保信息系统正常运行,并按照一定的规范和标准对信息系统进行管理的一系列规章制度和措施。

信息系统管理制度对于企业的信息系统安全和运营效率具有重要的意义,在当前的信息化时代,每个企业都需要制定和实施一套科学有效的信息系统管理制度。

二、制度目标1. 保障信息系统安全:确保信息系统的稳定、安全、可靠运行,防范各类网络威胁和风险。

2. 提升信息系统运营效率:优化信息系统的运作流程,提高工作效率,满足企业的信息化需求。

3. 规范信息系统管理行为:明确各级人员的责任和权力,规范信息系统使用行为,保护企业信息资产。

三、制度内容1. 信息系统组织与管理(1)设立信息系统管理部门,明确部门职责和权限,制定信息系统管理的组织架构和职责分工。

(2)明确信息系统管理人员的岗位要求和技能要求,进行培训和考核,提高管理人员的水平和能力。

(3)建立信息系统运维团队,负责信息系统的日常维护和运营,及时处理故障和问题。

(4)建立信息系统管理委员会,定期召开会议,讨论信息系统的发展和管理问题,制定相关决策和计划。

2. 信息系统安全管理(1)建立信息系统安全策略和应急预案,明确信息系统安全的目标和标准。

(2)制定信息系统安全管理规程,明确各级人员的安全责任和管理权限。

(3)进行信息系统安全风险评估和安全检测,发现和排除各类安全隐患。

(4)建立信息系统安全审计制度,定期对信息系统的安全性进行检查和评估。

(5)加强信息系统安全教育和培训,提高员工的安全意识和技能。

3. 信息系统使用规范(1)制定信息系统使用规范,明确各级人员在使用信息系统时的行为准则和限制。

(2)建立访问控制机制,限制非授权人员对信息系统的访问和操作权限。

(3)加强密码管理,要求员工定期更改密码,禁止简单的密码设置,严禁将密码告知他人。

(4)建立备份和恢复机制,及时备份重要数据和系统,确保数据安全和业务连续性。

信息系统管理规章制度

信息系统管理规章制度

信息系统管理规章制度第一章总则第一条为确保信息系统的安全和正常运行,规范信息系统的管理行为,保护信息资产的安全和完整性,制定本规章。

第二条本规章适用于本单位内所有信息系统的管理,包括但不限于硬件设备、软件系统、网络设备等。

第三条信息系统管理应遵循法律法规、国家政策及相关安全标准和规范。

第四条本规章的基本原则包括科学合理、规范统一、保密安全、提高效能。

第二章信息系统的建设与维护第五条信息系统的建设应制定详细的规划,包括系统需求分析、技术选型、网络架构等,确保系统能够满足使用需求和安全要求。

第六条建设和维护信息系统的责任应明确,相关人员应具备相应的技能和知识,定期接受培训和考核。

第七条信息系统的运维应包括日常维护和故障处理,及时修复系统漏洞和故障,确保系统正常运行。

第八条为应对突发事件和灾难恢复,应定期进行系统备份和灾难恢复演练,保障系统数据的安全和可用性。

第三章信息安全管理第九条信息安全管理应建立完善的制度和流程,包括安全策略、权限管理、访问控制等。

第十条对于重要数据和关键系统,应加强访问控制和权限管理,确保只有经授权的人员可以访问和操作。

第十一条对于外部网络的连接,应建立安全的网络隔离和防火墙,限制对内部系统的访问权限。

第十二条定期进行系统安全检测和漏洞扫描,及时修复系统漏洞和弱点,确保系统的安全性。

第十三条重要数据和系统的备份应定期进行,备份数据应存储在安全可靠的地方,确保数据的完整性和可恢复性。

第四章信息系统监控与审计第十四条建立信息系统的监控系统,对系统的运行情况、安全事件等进行监控和记录。

第十五条对于异常情况和安全事件,应及时采取措施进行处理,并进行记录和报告。

第十六条建立信息系统的审计机制,对系统的安全性和合规性进行审计,发现问题及时整改。

第五章信息安全事件管理第十七条建立信息安全事件处置的流程和应急预案,明确事件的分级和责任。

第十八条对于发生的安全事件,应及时采取措施进行处理,包括隔离、修复、追踪等。

信息系统管理制度范文(4篇)

信息系统管理制度范文(4篇)

信息系统管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的信息系统管理,提高信息系统的安全性、稳定性和效益,保障公司的正常运作,根据相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司的信息系统管理,包括但不限于计算机网络、服务器、数据库、软件系统等。

第三条公司的信息系统管理必须依法、合规、安全、可靠、高效,遵循科学的管理原则和技术标准,确保信息系统的完整性、可用性和保密性。

第二章信息系统管理组织架构第四条公司设立信息系统管理部门,负责公司信息系统的规划、建设、运维和安全管理工作。

第五条信息系统管理部门的职责包括但不限于:(一)制定和完善信息系统管理制度及相关管理办法;(二)统筹规划公司的信息化建设和应用,编制年度信息系统发展规划;(三)组织实施信息系统的建设、更新和维护工作;(四)安排公司信息系统的维护和升级计划,确保系统的稳定运行;(五)提供信息系统技术支持和培训,解决用户的技术问题和需求;(六)定期检查和评估信息系统的安全性和可用性,提出改进建议;(七)负责信息系统的备份和恢复,确保数据的安全性和完整性;(八)定期组织信息系统漏洞扫描和安全检查,及时处理和修复发现的安全问题;(九)制定和执行信息系统事故应急预案,及时处理系统故障和安全事件;(十)组织信息系统安全审计,发现并解决系统中的安全问题。

第三章信息系统管理流程第六条公司的信息系统管理按照以下流程进行:(一)规划阶段:明确信息系统发展目标,制定信息系统规划,确定信息系统建设项目;(二)设计阶段:根据规划,进行信息系统的设计和开发,制定详细的技术方案和实施计划;(三)建设阶段:按照设计方案和实施计划,进行信息系统的建设和配置,完成系统的安装和调试;(四)运维阶段:进行信息系统的日常维护和运营管理,包括硬件设备的维护、软件系统的更新、数据库的管理等;(五)安全阶段:加强信息系统的安全保护措施,包括系统的防火墙设置、用户权限管理、访问控制等;(六)评估阶段:对信息系统的性能、安全、可用性进行定期评估和检查,发现并解决问题;(七)改进阶段:根据评估结果和用户需求,对信息系统进行改进和升级,提高系统的性能和服务质量。

信息系统管理制度

信息系统管理制度

信息系统管理制度信息系统管理制度是指企业或组织为了保障信息系统安全、提高信息系统运行效率和管理水平而制定的一系列规章制度和管理措施。

它是一种全面的、系统的管理方式,涉及到信息系统的规划、设计、建设、运行、维护和更新等各个方面,其目的是为了确保信息系统的可靠性、可用性、保密性和完整性。

1、信息系统规划管理制度:这是信息系统管理的基础,主要包括对信息系统建设目标、任务、资源和时间等进行规划和管理,明确信息系统的发展方向和战略目标,确保信息系统与企业或组织的发展目标相一致。

2、信息系统安全管理制度:信息系统安全是信息系统管理的核心内容,信息系统安全管理制度主要包括安全策略的制定和实施、安全管理的组织架构和流程、安全培训和意识教育、安全保障措施的落实等内容,旨在确保信息系统的安全性,防止信息泄露、信息篡改和系统瘫痪等问题。

3、信息系统运维管理制度:信息系统运维管理制度主要包括系统运行监控、故障处理、备份和恢复、性能优化等方面的规定和要求,旨在确保信息系统的稳定运行和高效运维,提高系统的可用性和可靠性。

4、信息系统数据管理制度:信息系统数据是企业或组织最重要的资产之一,信息系统数据管理制度主要包括数据的收集、存储、处理、保护和利用等方面的规定和要求,旨在确保数据的完整性、准确性和安全性,有效防止数据丢失、泄露和滥用等问题。

5、信息系统监督管理制度:信息系统监督管理制度主要包括对信息系统管理制度的监督和检查,以及对管理制度的评估和改进等方面的要求,旨在确保信息系统管理制度的有效实施和持续改进,提高管理水平和业务效果。

以上只是信息系统管理制度的一些主要内容,具体的制度内容和要求可以根据企业或组织的实际情况进行设计和制定。

制定和实施信息系统管理制度不仅可以确保信息系统的安全和稳定运行,还可以提高管理效率和竞争力,为企业或组织的发展提供良好的信息支持和保障。

最后,关键的一点是制定和实施信息系统管理制度需要得到高层领导的重视和支持,并且要加强培训和宣传,提高员工的管理意识和技能。

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信息系统管理制度
制度编号:
第一章总则
第一条“信息化”是提高企业管理水平的重要途径,由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。

根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性,为各部门的日常工作提供高效的信息化平台,需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范,特制定本制度。

第二条范围。

本制度所指的的信息系统包括:OA办公自动化系统、公司网站、ERP
系统(金蝶K3系统、用友NC系统、明源ERP系统等)、邮件系统、安全防御系统等以软件应
用为主的系统。

第二章组织机构和职能
第三条信息系统管理的职能部门:集团信息中心、公司业务部门
第四条集团信息中心的主要职能及管理人员岗位职责:
集团信息中心制定专职的系统管理员,保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行,公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理;保证信息系统软件的正常运行;清理无用用户数据和管理用户权。

第五条公司信息系统对口业务部门的主要职能:
1、对口业务部门设专(兼)职的信息管理专员1人,保证信息系统软件的正常运行,负责信息系统基础数据的维护,系统日常数据的备份;
2、对口业务部门指派专(兼)人员,负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性,系统生成的报表,以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性;
第三章信息系统使用
第六条软件系统操作人员必须严格按集团信息管理中心划分的权限操作,如需变更权限,请向信息管理中心申请。

第七条凡具有软件操作权限的人员,必须严守自己的用户名和密码,不能向他人(包
括公司内部和公司外部的人员)透露,如因此造成损失,由该用户自行负责。

第八条要求软件用户经常修改用户密码,以保证密码不泄漏。

要求密码在六位以上。

第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求,规范操作流程,严密控
制访问人员,防止无关用户进入系统,确保应用系统的安全、稳定、持续运行。

第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。

第十一条未经授权,不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非授权人员。

第四章系统管理
第十二条新增用户或者用户操作权限变更,都需要按以下流程审批:
1.填写信息系统用户权限申请表(附件1);
2.主管部门负责人审核;
3.权限涉及部门负责人意见;
4.信息管理中心负责人审批;
5.审批后交信息管理中心办理。

第十三条系统备份。

对于数据库集中保存在信息管理中心服务器的应用系统,信息管理中心负责数据库的备份,具体要求如下:
1.建立自动备份策略,每天晚上进行一次本机备份;
2.每周六,把所有数据库的本机备份拷贝到另一台独立的电脑上保存,备份电脑上至少保存最近五天的备份文件;
3、每月,把所有备份的数据存至集团指定的备份服务器保存,备份服务器至少保存最近十
天的备份文件;
4.每季,把所有备份的数据进行刻录光盘保存;
5.年初,将所有信息系统的数据库刻录光盘保存。

第十四条业务数据修改。

如果因为管理需要调整业务,或者因为业务操作错误、系统错误等原因需要直接修改数据库中的数据,根据修改业务数据的影响程度分为一般业务数据修改、重大业务数据修改两种情况处理,分别参见第十五条、第十六条。

第十五条一般业务数据修改,按以下流程执行:
1.填写业务数据修改申请表(附件2)
2.申请部门负责人审核;
3.信息管理中心审核;
4.信息管理中心分管领导审批;
5.审批通过后,信息管理中心进行修改,做好审批表的存档。

第十六条重大业务数据修改指符合以下情形之一的情况:
1.对公司的资产、利润有影响;
2.对财务报表有影响;
3.违反公司相关制度、流程;
4.批量调整基础数据、业务数据。

按以下流程执行:
1.填写业务数据修改申请表(附件3);
2.申请部门负责人审核;
3.相关部门会签,审计监察中心、财务控制中心必须会签,其他相关部门根据业务影响指定,必要时由人资行政中心召集相关部门集体讨论;
4.信息管理中心审核;
5.信息管理中心分管领导审核;
6.总经理审批;
7.审批通过后,信息管理中心进行修改,做好审批表的存档。

注:涉及财务数据变动业务必须报集团财务控制中心总监审批确认
第五章应用软件系统开发
第十七条若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求,由需求部门提出书面申请,按以下流程进行审批:
1.需求部门提出书面申请,并提供相关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料;
2.信息管理中心对业务需求进行整理、分析,对需求部门进行初步调研,提出软件实现方案,提出对相关业务的接口与影响,并建议购买或自行开发;
3.信息管理中心组织管理评审,主要考虑对业务流程的影响、是否符合相关管理制度、是否需要调整部门考核指标等因素,如果该软件需求涉及多个部门的业务,组织其他相关部门进行会签后签署评审意见;
4.信息管理中心分管领导审批;
5.如果是外购软件或实施,还应由总经理审批。

第十八条购买软件或实施服务:
1.信息管理中心起草招标邀请函,至少邀请三家以上的单位参与投标;
2.信息管理中心组织评标,信息管理中心分管领导主持,董事办、人资行政中心、审计监察中心、财务控制中心、运营管理中心采购管理部参加;
3.法律事务部拟定合同,信息管理中心组织合同评审,签订合同;
4.办理款项、收货;
5.组织安装、调试、培训、数据录入等实施工作;
6.进行项目验收。

第十九条软件开发
1.信息管理中心制定详细的开发计划,报分管领导审批;
2.信息管理中心按计划组织软件的开发,需求部门必须确定至少一名熟悉业务的人员配合开发人员进行需求确认、开发、测试;
3.信息管理中心对操作人员进行培训;
4.信息管理中心组织操作人员进行系统初始化,录入必要的基础数据;
5.新系统必须经过一定时间的试运行阶段,以确保软件的适应性、稳定性、准确性。

在试运行阶段,新系统与旧系统(或手工处理)并行运行,互相对比操作结果,分析新系统的正确性;
6.信息管理中心组织软件的验收;
7.信息管理中心对软件的源代码、文档进行归档整理并保存,以作为二次开发的重要参考信息;
8.运行3个月后对开发或新购软件应用情况进行总结。

第五章系统操作培训
第二十条实施或开发新的信息系统或者功能模块,或者对系统功能进行较大调整,信息管理中心组织相关操作人员进行集中操作培训。

第二十一条因岗位调整、新进员工等原因需要进行系统操作培训,该部门负责人应首先安排原岗位人员对新到岗人员进行培训,作为工作交接的一部分。

第二十二条如果个别操作人员对系统操作不熟悉,需要进行单独培训,通知信息中心,信息管理中心在两天内进行一对一培训。

第六章附则
第二十三条本制度由信息管理中心负责起草并归口管理,人资行政中心监督执
行。

第二十四条本制度从下发之日起开始执行,原相关制度废止。

第二十五条本制度的附件有:
附件1:信息系统用户申请单
附件2:一般业务数据修改申请表
附件3:重大业务数据修改申请表
二〇〇八年五月二十一日
信息系统用户权限申请表
一般业务数据修改申请表
重大业务数据修改申请表。

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