2020年部门预算信息公开说明
阜城县人力资源和社会保障局
阜城县人力资源和社会保障局
2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将阜城县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:根据《中共衡水市委办公室、衡水市人民政府办公室关于印发的通知》(衡办[2010]42号)和《阜城县机构编制委员会印发的通知》(阜机编[2011]1号),设立阜城县人力资源和社会保障局,为县政府工作部门。
职责调整
取消已由县政府公布取消的行政审批事项。
取消综合协调外商投资企业劳动工资政策职责。
取消制定企业惩处职工基本规则的职责。
将原贯彻执行中囯公民出境就业管理政策,境外就业职业介绍机构资格认定、上报和监督检查等职责划给县商务局。
加强统筹机关企事业单位人员管理职责,完善劳动收入分配制度,充分发挥人力资源优势。
加强统筹城乡就业和社会保障政策职责,建立健全从就业到养老的服务和保障体系。
(七)加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责,加快建立统一规范的人力资源市场,加强人才智力引进,促进人力资源合理流动、有效配置。
(八)加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责,逐步提高基金统筹层次,推进基本养老保险制度改革。
(九)加强促进就业职责,健全公共就业服务体系,建立城乡劳动者平等
1
就业制度,积极促进社会就业。
(十)加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责,切实维护劳动者合法权益。
二、主要职责
(一)拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草或拟订地方性规章草案、规范性文件。负责全县人力资源和社会保障宣传和舆情研究。
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、收入预算总表
3、预算支出明细表
4、工资福利支出
5、一般商品服务
6、一般商品服务-(公用支出)
7、一般商品服务-(附加支出)
8、对个人和家庭的补助
9、项目支出(按项目类别)
10、项目支出(按资金性质)
11、“三公”经费表
12、经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
湘阴县委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门,组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想和行动。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见、建议。
3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议;对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督;指导、协调政法各部门的工作;组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
中共运城市委办公室
中共运城市委办公室
2020年预算公开情况说明
一、部门主要职责
中共运城市委办公室主要职责:
1.向全市各级党委传达中央和省委、市委的重大决策、重要工作部署,并督促检查其贯彻落实。
2.负责起草市委重要文稿和有关文件、报告,负责市委文、电、函的审核、制发,负责编辑、印制内部刊物。
3.组织承办市委常委会议、全委会议、专题会议以及市委召开的有关会议的会务工作,组织协调市委领导的各项公务活动。
4.收集全市各级、各部门的各类重要信息和动态,围绕市委中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供服务。
5.负责市委日常文、电的拟办、呈批、传阅、分发等工作,受理向市委的请示、报告。
6.承担市委应急值守工作,负责全市党委系统值班工作的业务指导和组织协调。
7.负责统筹推进全市党内法规工作,组织实施中央和省委发布的党内法规。
8.负责全市密码密钥的管理使用,翻译、传输、管理、递送、销毁市直党政领导机构和其他职能部门的密码电报和内部传真电报。
9.负责市委保密委员会的日常工作,依法管理全市保密工作。
10.负责全市档案行政管理工作,实行统筹规划、宏观管理,指导、检查、监督全市档案业务工作。
11.负责市委机关党组织的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,领导所属基层党组织工作。
12.完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数93人,其中公务员54人,行政工勤10人,参公人员16人,全额事业人员13人。退休人员71人,离休人员1人。内设行政科室19个,即行政管理科、人事科、市委督促检查室、综合一科、综合二科、综合三科、市委常委办公室、会务科、市委信息综合室、调研室、文书文电科、市委值班室、市委机要室、市委保密委办公室、档案工作科、市委法规室、党务工作办公室、国安办一科、国安办二科、下属事业单位6个,即市保密技术中心、市党务信息中心、市委离退休人员服务中心、市国家秘密载体销毁中心、市关心下一代工作服务中心、市密钥服务中心。
预算公开报告 情况说明
预算公开报告情况说明
全文共四篇示例,供读者参考
第一篇示例:
随着社会的进步和人民的日益增长的知情权,透明化的概念越来
越受到重视。作为政府的一项重要责任,预算公开报告的情况说明尤
为关键。通过对政府预算的公开披露和解释,可以增强政府与公民之
间的信任和沟通,促进政府的公正、透明和负责任。
预算公开报告的情况说明能够提高预算的透明度和公开性。政府
通过公开预算报告,让公众了解政府的财政收支情况、财政政策和财
政利用情况,让人民知道政府是如何运作的,从而增强政府的合法性
和公信力。公开报告可以让公众监督政府的财政管理,促使政府更加
谨慎和有效地运用公共财政。
预算公开报告的情况说明有助于提高政府的管理水平和效率。通
过报告的公开披露,政府不仅可以向公众展示其财政决策和执行情况,也能够接受外部的监督和评估,促使政府在财政管理上加强自身的规
范性、透明性和负责任性。预算公开报告还可以为政府提供及时的反
馈和建议,帮助政府及时发现并解决存在的问题和隐患,提升政府的
管理水平和效能。
预算公开报告的情况说明对于政府与公民之间的互动和沟通也非
常重要。政府通过公开预算报告,向公民传递了政府的工作成果和工
作计划,让公民了解政府的工作重点和发展方向,增进了政府与公民
之间的理解和信任。公开报告还为公众提供了了解政府决策和政府工
作的重要渠道,促进了政府与公民之间的互动和合作。
预算公开报告的情况说明是一项至关重要的工作,它不仅有利于
提高政府的透明度和公开性,也有助于提高政府的管理水平和效率,
激励政府的改革和创新,促进政府与公民之间的互动和沟通。政府应
中共XX市委机构编制委员会办公室2020年部门预算信息公开情况说明【模板】
中共XX市委机构编制委员会办公室
2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《XX市市级预算公开办法》规定,现将中共XX市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施;管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关,各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。
(二)组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施;审核各县市区的行政管理体制和机构改革方案;指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。
(三)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县市区之间的职责分工。
(四)审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、市政协、
市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
(五)审核各县市区党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜;审核各县市区人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜;审核各县市区、乡镇机构编制分类;负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。
(六)组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案;贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法;负责推进事业单位机构编制标准体系建设;审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜;指导各县市区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核或审批全市事业单位机构编制事宜;负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。
2020年部门预算情况说明【模板】
2020年部门预算情况说明
第一部分、2020年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)机关运行经费说明
(二)政府采购预算说明
(三)政府购买服务预算说明
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明(六)国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2020年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、XX区第七次全国人口普查项目支出绩效目标申报表
第一部分、2020年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
XX市XX区统计局是负责XX市XX区统计调查和国民经济核算工作的职能部门,主要负责全区经济和社会的统计工作。内设20个科室;以及直属机构、事业单位1家。主要职责:
1、贯彻执行统计法律、法规、规章和XX市统计制度、统计标准,起草统计方面的行政规范性文件(草案);监督统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况;负责组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。
预算公开报告 情况说明
预算公开报告情况说明
预算公开报告情况说明是对预算公开报告的内容、编制过程、执行情况等方面进行解释和说明的文件。以下是一个预算公开报告情况说明的示例,你可以根据实际情况进行适当修改和调整。
预算公开报告情况说明
一、背景
本情况说明旨在对[预算公开报告的名称]进行详细解释,以提高报告的透明度和可理解性。
二、预算公开的意义
预算公开对于公众监督政府财政资源的使用、提高预算管理的透明度和问责性具有重要意义。
三、预算公开报告的内容
1. 收支项目明细:详细列出各项收入和支出的具体项目,包括金额和用途。
2. 预算编制依据:说明预算编制的主要依据,如政策法规、规划目标等。
3. 重点项目支出:对重大项目或关键领域的支出进行特别说明,包括项目目标、实施计划和预期效果。
4. 预算执行情况:提供预算执行的进度和实际支出情况,与预算数进行对比分析。
四、预算公开的方式
说明预算公开的渠道和平台,以确保公众能够方便地获取和查阅预算信息。
五、公众参与和监督
鼓励公众参与预算过程,提供反馈意见和建议的机制,并说明对公众监督的回应措施。
六、其他重要事项
1. 风险评估与应对:分析预算执行过程中的潜在风险,并说明相应的应对策略。
2. 绩效评价机制:介绍用于评估预算执行效果的绩效指标和评价方法。
3. 预算调整原则:说明在何种情况下可能需要进行预算调整,并阐述调整的程序和原则。
通过以上情况说明,我们希望能够使公众更好地了解预算公开报告的内容和意义,促进对政府财政资源使用的监督和参与,提高预算管理
的效益和透明度。如对本预算公开报告有任何疑问或建议,请随时与我们联系。
部门预算情况说明
部门预算状况阐明
一、机构设置状况
县水务局行政编制34名。其中:机关工勤1名;事业编制27名。
年末实有人数34,其中:行政9个,工勤1个,事业24个。退休人员14人。
2023年预算单位一种,人员34人,在职为34人,退休人员14人,其中行政人员10人,事业24人。
二、部门职责状况
(一)贯彻执行有关法律、法规,组织起草配套旳有关实行措施及规范性文献,并监督实行;研究确定全县水利、水土保持、水产和城镇供水、排水、污水处理、再生水运用等工作旳方针政策和规章制度,编制对应旳发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实行。
(二)负责管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划,并负责监督实行;确定全县水中长期供求计划、水量分派方案和旱情紧急状况下水量调度预案,并监督实行;组织有关全县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目旳水资源、水土保持和防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水运用等方面旳论证工作;组织实行取水许可
制度和水资源费征收制度;公布得荣县水资源公报;协调、指导全县水文工作和水文站网旳规划、管理。
(三)负责全县节省用水工作。确定节省用水政策,编制全县计划用水、节省用水规划,制定有关原则;组织指导和监督计划用水、节省用水工作。
(四)根据国家资源与环境保护旳有关法律、法规和原则,确定全县水资源保护规划;组织全县水资源旳监测和调查评价;组织水功能区旳划分和向饮水区等水域排污旳控制;监测江河、湖泊、水库旳水量、水质,审定水域旳纳污能力;提出限制排污总量旳意见;审查向湖泊、河道、水库排污口旳设置和扩大。
部门预决算公开情况汇报
部门预决算公开情况汇报
尊敬的领导:
根据公司要求,我们部门对今年的预决算情况进行了全面的公开汇报,现将汇报情况如下:
一、预算执行情况。
今年初,我们部门制定了详细的年度预算计划,包括各项支出和收入预期,并根据实际情况进行了动态调整。经过全体员工的努力,预算执行情况良好,各项支出控制在合理范围内,收入也有所增长,实现了预算计划的目标。
二、支出情况汇报。
1. 人员支出,今年我们部门在人员支出方面严格执行预算计划,严控人员招聘和福利支出,确保了人力资源的合理利用和成本控制。
2. 物资采购支出,在物资采购方面,我们部门加强了供应商管理,优化采购流程,降低了采购成本,确保了物资采购的质量和供应的及时性。
3. 其他支出,部门其他支出也得到了有效控制,例如差旅费、会议费等,通过合理规划和管理,实现了成本的有效控制。
三、收入情况汇报。
今年我们部门在业务拓展方面取得了一定的成绩,收入有所增长。在市场营销方面,我们加强了客户关系维护,开拓了新的业务领域,为公司带来了更多的业务机会和收入来源。
四、预算执行情况分析。
根据以上汇报情况,我们部门对预决算情况进行了分析。在预算执行方面,我们部门在人员支出、物资采购支出和其他支出方面均取得了良好的成绩,实现了成
本的有效控制。在收入方面,通过市场营销的努力,我们取得了一定的业绩,为公司带来了更多的收入。
五、下一步工作计划。
根据以上情况分析,我们部门将继续加强成本控制,优化运营管理,提高业务水平,努力实现更好的业绩。同时,我们将加强与其他部门的合作,共同推动公司整体业务发展,为公司的长远发展贡献力量。
2020年度卫健委部门预算基本情况说明
2020年度卫健委部门预算基本情况说明
目录
第一部分卫健委单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员编制总体情况。
第二部分卫健委单位2020 年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:卫健委单位2020 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算安排项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金支出情况表
十、机关运行经费情况表
十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表
第一部分
卫健委单位概况
一、卫健委单位主要职责
(一)贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生健康工作的法律、法规与方针、政策;组织拟订辉县市卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生计生技术规范,协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和检测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险检测,为食源性疾病及与食品安全事故有关的
酒泉市能源局关于2020年部门预算公开情况的说明
酒泉市能源局关于2020年部门预算公开情况的说明日期:2020年02月08日
附件1:
酒泉市能源局关于2020年部门
预算公开情况的说明
2020年部门预算公开目录
一、部门概括
1.部门主要职责
2.部门预算单位构成情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.重点项目预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.三公”经费、会议费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出预算表
11.政府采购预算表
根据《预算法》、酒泉市财政局《酒财预〔2019〕14号》文件要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2019年部门预算公开情况说明如下:
一、部门概括
1、部门主要职责
根据《中共酒泉市委酒泉市人民政府关于印发〈酒泉市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(酒政办发(2010)211号)文件精神,我局的主要职责是:
(1)贯彻落实国家能源法律法规和产业政策,研究提出全市能源发展战略,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。
(2)负责全市电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源以及能源科技装备行业的管理,指导协调农村能源发展工作;负责制定全市风电、光电、核电、火电、水电、电网、煤炭、石油天然气及能源科技装备专项发展规划并组织实施;负责重大项目前期工作和管理并组织实施,推动全市能源产业发展和重大项目建设。
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2018年部门预算信息公开说明
1、部门职责及机构设置情况
部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。
2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。
3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。
机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
(1)收入说明
反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入
29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。
(3)比上年增减情况
2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
部门职责及工作活动绩效目标指标
6、政府采购信息
2018年,我部门安排政府采购预算0万元,具体情况见下表。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为57.72万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元,已列入当年采购预算,详见政府采购预算表。
衡水市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:976 截止时间:2017年12月31日
8、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要说明的事项
无