审计工作述职报告

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审计 任期述职报告

审计 任期述职报告

审计任期述职报告尊敬的审计委员会:根据公司制度要求,我作为公司审计部门的一员,向委员会提交我在过去一年的任期内的述职报告。

我特此向委员会汇报我的工作成果及其对公司的贡献。

1. 审计项目在上一任期内,我负责完成了多个审计项目,包括财务报表审计、内部控制审计和运营绩效审计等。

这些审计项目覆盖了公司各个部门和业务领域,在保证审计质量的前提下,有效提供了审计意见和建议。

2. 审计方法我在审计项目中采用了一系列有效的审计方法,并利用各种工具和技术来辅助审计过程。

通过合理的抽样调查和数据分析,我成功发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的建议,协助公司改进业务流程和风险管理。

3. 涉及问题在审计过程中,我发现了一些财务报表中的错误和不一致之处。

我及时与相关负责人沟通,并提供了正确的数据和建议,以确保财务报表的准确性和可靠性。

此外,我还发现了一些内部控制方面的问题,并推动了相应的整改措施,以加强公司的内部控制体系。

4. 提供建议在审计中,我不仅发现了问题,还提供了改进措施和建议。

我与相关部门和业务负责人进行了广泛的交流,并就他们的疑虑和需求提供了专业意见。

我相信,通过与各方的合作和努力,公司可以进一步改进管理,提高效益。

5. 审计意见我根据对审计项目的全面了解和数据分析,结合公司现有的内部控制和运营风险,对公司的财务报表和业务流程发表了审计意见。

我的审计意见是基于对相关数据和材料的充分评估,并按照国际审计准则和公司制度的要求进行了审计。

综上所述,我在上一任期内充分履行了我的审计职责,检查了公司的财务报表和内部控制,提供了有价值的建议和意见。

我将继续努力,为公司的发展和持续改进做出更大的贡献。

谢谢!。

经济责任审计述职报告范文(三篇)

经济责任审计述职报告范文(三篇)

经济责任审计述职报告范文以下是一份经济责任审计述职报告的范文,供您参考:经济责任审计述职报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是财务部门的审计师XXX,今天非常荣幸能够在这里向大家汇报我过去一年的工作情况以及成果。

首先,我要向大家感谢领导对我的信任和支持,并表达我对团队成员的感谢和尊敬,没有你们的支持和合作,我无法取得这样的成绩。

一、工作简述过去一年中,我主要负责公司的经济责任审计工作。

经济责任审计是对公司内部控制环境和流程的审计,旨在提高公司资金利用效率、防范经济责任失职行为。

我根据公司的审计计划和工作安排,开展了一系列审计工作。

二、工作内容1. 内部控制建设审计在公司的内部控制建设审计中,我首先了解公司的业务流程和内控制度,通过对关键流程的抽样检查和调查,对公司的内部控制环境进行了全面的评估。

同时,我也对内部控制制度的完善程度进行了评估,并提出了改进建议。

通过审计工作,发现了一些风险点和制度漏洞,并及时向领导和相关部门提出了改进建议。

2. 资金使用效率审计作为经济责任审计的重要环节,我对公司的资金使用效率进行了客观、全面的评估。

我通过对公司的预算执行情况、资金流转状况和资金使用效果进行了分析比较,发现了一些资金浪费和冗余问题。

并且,我也对公司的资金运作流程进行了审计,并提出了一些建议,帮助公司提高资金使用效率。

3. 经济责任失职行为审计经济责任失职行为是企业中的重要风险点。

我对公司的经济责任失职行为进行了审计,包括资金的滥用、挪用以及资源浪费等问题。

通过对相关业务流程和记录的检查与分析,发现了一些经济责任失职行为,并及时向领导及时报告,协助公司采取相应的整改措施,提高公司的经济责任意识和风险管理能力。

三、工作成果在过去的一年中,我所参与的经济责任审计工作取得了一些成果。

1. 发现并改进了一批存在的制度漏洞和风险点,帮助公司提升了内部控制水平。

2. 通过优化资金运作流程,提高了资金使用效率,节约了公司的成本。

经济责任审计述职报告【五篇】

经济责任审计述职报告【五篇】

经济责任审计述职报告【五篇】【篇一】经济责任审计述职报告各位领导、各位同志:大家好20xx年x月到20xx年x月期间,我担任XX镇党委书记一职。

作为一班之长,我肩负着发展一方经济,致富一方百姓,保持一方稳定的重任。

六年来,我认真履行第一责任人的职责,紧紧依靠党委、XXX、政府一班人的集体智慧和全镇广大干部群众的大力支持,总揽全局,统筹运用人力、物力、财力,将更多的精力放在谋划发展上,对事关经济发展全局性、方向性的问题进行适时而果断的决策,进一步理清了发展的思路,明确了目标,稳稳的把握住全镇经济发展的方向和走势,努力推动了XX镇各项工作的全面进步,为XX镇经济社会的持续健康发展发挥了一定作用。

现根据上级要求,将本人任职以来的经济工作情况作如下汇报:一、主要经济指标完成情况20xx年,全镇完成国内生产总值10.48亿元,比20xx年增加(下称增加)5.50亿元,增长110.3%;完成固定资产投资2.71亿元,增加2.26亿元,增长498%;外贸出口累计4701万美元;合同利用外资7621万元;完成税收2412万元,增加1405万元,增长71.7%;全镇可支配收入4607.92万元,增加2845.29万元,增长161%;人均年收入6969元,增加2597元,增长59%。

六年来,我镇的财政收入是一直在稳步增长,收支基本平衡,财政状况良好。

二、社会事业协调发展,人民生活水平显著提高1、优化农业产业结构,农民收入不断增加。

我以增加农民收入为目标,不断强化农业在国民经济中的基础地位,不断加大农业产业结构的调整力度,着力打造“XX 山茶”、“XX凉果”、“XX大桔”等农业特色品牌。

截至20xx年,全镇共有农业专业合作组织11家,其中茶叶专业合作组织就6家,蔬菜种植专业合作组织3家,水稻种植专业合作组织1家。

据统计,全镇山茶种植面积达8000多亩,XX大桔种植面积达7000亩,玉米种植面积亩,水稻种植面积亩。

20xx年,农民人均纯收入达6969元。

审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告审计工作述职报告范文(精选6篇)岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,是时候写一份述职报告了。

来参考自己需要的述职报告吧!以下是小编收集整理的审计工作述职报告范文(精选6篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计工作述职报告1今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。

在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。

截止xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。

(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。

通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。

调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。

经济责任审计述职报告7篇

经济责任审计述职报告7篇

经济责任审计述职报告7篇经济责任审计述职报告篇1根据校党委工作安排,现将我一年来的工作、学习等情况向大家作一汇报,请予评议。

一、认真学习、提高素养1、加强政治理论学习。

思想是行动的先导,实践是理论的基础,要使工作有正确的方向和好的效果。

就必须始终保持思想理论与政治上的清醒与坚定,基于这种认识,自己在平时始终注意政治理论学习,及时学习了解党和国家的有关方针政策,用于指导实际工作。

2、加强专业知识学习。

审计工作涉及财务、金融、资产、工程等领域,专业面广、政策性强。

只有不断学习并准确理解国家有关最新的财经政策和法规,才能做到既维护国家和学校利益,又能很好的保护干部,使审计工作得到应有的尊重。

我深知自己学识还十分浅薄,为此我不敢懈怠,尽可能通过专业书籍、杂志和网络等途径,及时学习了解国家有关政策法规,努力提高专业素质,以期不辜负大家的期望。

3、努力提高个人素养。

“知人者智,自知者明“,我已过知天命之年,反躬自省,深感工作事务是小器,修身立德是大节。

我深知自己修养不够,需要一生的努力,但我在不断追求。

工作中,我常告诫自己,正人先正己,要求别人做到的,自己先做,多看别人的长处,常思自己的不足,要讲团结,识大体,顾大局,发挥团队的力量;遵循做事先做人的原则,做到有话讲在当面,决不背后议论;敢于承担责任,不争功诿过,不转移矛盾;“予人玫瑰,留有余香“,对同事工作中严格要求,政治生活上关心爱护,能帮则帮;胸怀坦荡,宽厚待人,不计较个人得失。

我一直在努力,今后仍会继续努力!二、忠实履职,勤奋工作根据省教育厅《关于印发20__年教育财务与审计工作要点的通知》要求,和学校对审计工作的部署和安排,本年度带领审计处全体同志共同努力主要作了下列工作:1、注重制度落实,促进规范管理审计工作有很强的政策性,制度先行是审计工作应遵循的基本原则,20__年,学校根据审计工作需要制定并出台了《淮北师范大学内部审计工作规定》、《淮北师范大学审计项目委托社会审计管理办法》、《淮北师范大学基建修缮工程竣工决算审计实施办法》和《淮北师范大学处级领导干部任期经济责任审计实施办法》等四个文件,并分别以校行字(20__)13号文和校发【20__】9号文印发实施,为把这些制度落到实处,本年度审计处严格按制度办事,工作到位不越位,遵守程序不缺位,工程竣工决算超过规定限额的严格按照国家规定实行招标委托审计,自审项目严格遵守工程决算初审、复审和终审“三审“制度,经济责任审计严格遵守党委安排和组织程序,并按审计工作实施方案有序进行。

校长审计工作述职报告范文(3篇)

校长审计工作述职报告范文(3篇)

校长审计工作述职报告范文尊敬的校长:您好!我是XX学校的审计员XXX,我荣幸地向您提交我的工作述职报告。

在过去的一年中,我秉承校方的指导方针,认真负责地开展了审计工作,进行了全面的审查和评估,为学校的改革发展提供了有力的支持。

一、工作概述在过去的一年中,我主要围绕以下几个方面进行了审计工作:1. 财务审计:对学校的财务状况进行全面审计,包括资金使用情况、收支情况等。

通过审计,及时发现和纠正了一些财务管理中存在的问题,确保了学校财务工作的规范和透明。

2. 经营管理审计:对学校的经营管理进行系统审计,包括人员配置、工作流程、资源利用等方面。

通过审计,找出了一些管理上的不足之处,并提出了改进建议,提高了学校的运营效率和管理水平。

3. 教育教学审计:对学校的教育教学工作进行了全面评估,包括教师教学质量、学生学习状况等。

通过审计,发现了教育教学中的一些问题,并积极提出了改进措施,进一步提升了学校的教育教学质量。

4. 内部控制审计:对学校的内部控制机制进行了评估和审查,包括公文管理、信息安全、人事管理等方面。

通过审计,发现了一些控制上的漏洞,并提出了相应的建议,保障了学校的内部管理的有效性和可靠性。

二、工作成绩在过去的一年中,我取得了以下一些工作成绩:1. 发现并纠正了一些财务管理上的问题,及时处理了一些滞留的资金问题,确保了学校财务的正常运作。

2. 通过对学校的经营管理进行审计,提出了一些建设性意见和建议,改进了一些工作流程,提高了管理效率。

3. 对学校的教育教学工作进行了评估,提出了一些改进措施,优化了课程设置和教学方式,提升了学生的学业成绩。

4. 对学校的内部控制机制进行了评估和审查,提出了一些改进建议,加强了学校的行政管理和工作效能。

三、存在的问题与建议在开展审计工作的过程中,我也发现了一些问题,并提出了一些建议:1. 资金使用方面存在一些不规范和浪费的情况,建议加强对资金使用的监管和管理,确保资源的有效利用。

有关内部审计述职报告(精选5篇)

有关内部审计述职报告(精选5篇)

有关内部审计述职报告(精选5篇)有关内部审计述职报告(精选5篇) 岁⽉流逝,流出⼀缕清泉,流出⼀阵芳⾹,回顾这段时间的⼯作,我们取得了不错的成绩,是时候写⼀份述职报告了。

但是却发现不知道该写些什么,以下是⼩编帮⼤家整理的有关内部审计述职报告篇),希望能够帮助到⼤家。

(精选5 根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20xx]13号)⽂件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精⼼组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了20xx年度的内部审计⼯作。

⼀、领导重视,制度健全。

建⽴内审机构是保证内审⼯作的前提,近年来,我公司内审⼯作得到了进⼀步强化,建⽴了由⼀把⼿直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织⽬标的实现。

对本集团公司的财务管理、⼯程项⽬管理、原材料管理及有关制度的落实与可⾏性等⽅⾯进⾏审计监督。

为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计⼯作制度、各岗位⼈员⼯作标准,明确了⼯作内容与要求,责任和权限。

由于领导重视、制度健全,使我公司内审⼯作处在⼀个良好的运作状态,保证了各项⼯作的开展。

⼆、完善程序,落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进⾏了不断的修订和完善,在经济合同、⼯程⽀出等必审项⽬的管理制度中增加了审计监督关⼝,把审计监督作为⼀个必不可少的环节和控制点,纳⼊到有关⼯作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切⼊点问题。

⽬前,有关招投标、合同签定、⼯程预决算等⼯作,全部实⾏了事前、事中和事后相结合的审计⽅式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提⾼了审计作⽤的发挥。

三、加强培训,提⾼⽔平。

根据内部审计知识⾯不断拓展的形势要求,我们加⼤了审计⼈员后续教育的⼒度。

每年组织内审⼈员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计⼈员⾛出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的⽅法,达到相互促进,共同提⾼。

任中审计述职报告3篇

任中审计述职报告3篇

任中审计述职报告3篇任中审计述职报告1一年来,在县的正确下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审,圆满完成了今年县交办的各项工作任务。

现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:一、加强理论学习,不断提高自身素质为了进一步提高敏锐力、鉴别力和水,增强贯彻落实的方针、的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“”重要思想、科学发展观理论及的会议精神,认真学习领会县会议精神以及县年初确定的各项重点工作。

通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水;进一步坚定、信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了省、市审计的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了财革相关知识、专项审计报告写作等内容。

通过学习,理论素养得到了进一步的'提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重性锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强性修养,牢记“两个务必”,自觉地与县委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。

在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。

始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、审计,求真务实在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计尽快成长;二是对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合做好各项审计工作,大力弘扬“、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

内部审计个人述职报告7篇

内部审计个人述职报告7篇

内部审计个人述职报告7篇一篇好的文档,总能让人看了赏心悦目,无形之中也体现了一个人的能力,下面是我精心整理的《内部审计个人述职报告7篇》,希望您能喜欢!内部审计个人述职报告1我现任监察审计部主任,我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。

一年来,我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下,能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。

按照中国电信BPR流程重组的工作标准及要求,在内部审计工作上,坚持以到位不越位、参与不决策,全面审计、突出重点为方针;以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点;以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原则,紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作,完成工程审计项目100%的目标要求。

在纪检监察工作上,从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来,按照中、省、市委关于党风廉政和反贪腐斗争的部署和要求,利用一定时— 1—间阅读文件、熟悉业务、进入角色,紧紧围绕加快电信发展,坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则,在第四季度关键时期内,迎接了省、市组织的各项检查考核,使党风廉政建设和反贪腐工作出现了新成效。

在服务督察工作上,在分公司的安排下,为及时妥善解决电信服务热点、难点问题,组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法,并在全区贯彻落实。

一、今年来,我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心,以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己,认真的抓好审计工作不放松,不论审计任务多难、任务多重,始终组织带领审计人员,齐心协力,加班加点,保质保量按时完成各项工程审计任务。

一是共完成通信线路工程审计项,审计通信线路建设资金万元,审减金额万元,审减率,按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务,为分公司节约通信建设资金余万元,为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。

审计个人述职报告范文5篇怎么写

审计个人述职报告范文5篇怎么写

审计个人述职报告范文5篇怎么写审计个人述职报告范文一:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。

今年以来,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。

在执行各项审计任务过程中,我始终严格遵循相关法律法规和审计准则,认真履行职责,圆满完成了各项工作任务。

首先,我深入了解了被审计单位的运营情况和财务状况,通过反复查阅资料和与相关人员沟通,全面了解了该单位的经营模式、内控制度以及财务报表的编制、披露情况等。

在审计过程中,我严格按照审计程序和方法,对单位的各项财务数据进行了全面、准确的核查。

其次,我注重发现问题和提供建议。

在审计过程中,我主动发现并提出了多个问题,如资金流向不明、内部控制不完善等。

同时,我也积极向单位相关人员提出了合理的改进建议,帮助单位完善其经营和财务管理。

最后,我注重工作总结和报告编制。

每次完成一项审计任务后,我会及时总结工作经验并撰写审计报告,向领导和相关人员进行汇报。

在总结报告中,我详细列举了审计过程中的重要发现和建议,并对单位的工作进行了客观、准确的评价。

通过一段时间的工作实践,我感到自己在审计工作方面取得了一定的成绩。

但是,也意识到自己在业务知识和技能方面还有一定的不足之处。

我将继续学习和提升自己,不断提高自己的业务水平和审计能力,为公司的发展贡献更大的力量。

谢谢领导给予我的关心和支持!若您对我的工作有任何意见和建议,请随时告诉我。

我将虚心接受并改进自己的不足之处。

再次感谢领导的支持和信任!此致敬礼XX日期审计个人述职报告范文二:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。

今年以来,我始终以认真负责的工作态度,扎实做好了各项审计工作。

首先,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。

在项目执行过程中,我积极与被审计单位的相关人员沟通,深入了解其运营情况和财务状况,了解单位内部的控制制度和风险特点。

2022关于审计个人述职报告四篇

2022关于审计个人述职报告四篇

2022关于审计个人述职报告四篇审计个人述职报告篇1一、履行岗位职责情况本年度在领导的指导下,共出具审计报告____份,现将主要工作介绍如下:1、医用耗材审计:参加医用耗材议价______次,撰写审计报告及核对资质____ 份。

根据大型公立医院巡查的要求,审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。

2、设备维修审计:共审计____项3、验收工作:总务处验收每周一准时参与,认真做好验收记录,方便后续审计工作。

东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。

4、零星修缮项目及零星采购审计:本年度共完成____ 项,每一个审计事项尽量把工作做得细致,现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。

当遇到金额较大的复杂项目,为减小审计风险,及时跟领导汇报相关情况。

5、合同审计:送审项目附有合同的,认真审核合同条款,对不利于医院的条款,及时要求公司进行调整。

以保卫处维保合同为例,合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”,该条款表面上看维保费里面包一部分耗材,仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件,总价就超过了200元,医院就要另行支付耗材费。

当时及时向处长汇报该情况,后领导与公司多次协商,最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。

6、院内招标:参与部分项目的院内招标工作,熟悉招标时情况,对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。

特别是竞争不充分的项目,审计时应重点关注。

7、审计档案整理:目前是电子档案和纸质档案均有留存。

8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订,主要通过查阅高校的审计处官网,学习他们的审计制度及先进的管理理念。

二、学习提高1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训3、审计处组织的到兄弟医院交流学习4、在中国社会医学杂志发表__一篇学习有助于提高业务能力,拓宽视野,如果不出去学习,业务能力很难显著提高。

单位领导离任审计述职报告

单位领导离任审计述职报告

单位领导离任审计述职报告尊敬的各位领导:根据要求,我对单位领导离任期间的审计工作进行了总结,并撰写了述职报告,就以下几个方面进行了详细的阐述和总结。

一、审计工作概述在单位领导离任期间,本次审计工作主要围绕着以下几个方面展开:财务管理、人力资源管理、行政管理和合规性管理等。

审计过程中,我们遵守相关法规法律,严格执行审计程序和准则,对单位的各项经营活动进行了全面、客观、公正的审计,并及时提出了合理的建议和意见。

二、财务管理我部门通过对单位财务管理情况的审计,发现了以下问题:财务记录不规范、资金管理存在漏洞、经费使用不透明等。

针对这些问题,我们提出了相应的整改意见,并建议单位建立健全财务管理制度,加强资金流程的监控和审计制度的完善。

三、人力资源管理在人力资源管理方面的审计中,我们发现了以下问题:人员编制超标、人事档案管理不规范、招聘程序不透明等。

鉴于这些问题,我们提出了相关整改意见,并建议单位加强人力资源管理,规范人事档案管理,严格执行招聘程序。

四、行政管理针对行政管理方面的审计,我们发现了以下问题:办公设备采购不规范、文件管理混乱、行政支出缺乏审计等。

为此,我们提出了相应整改意见,并建议单位建立健全行政管理制度,加强办公设备采购和文件管理的规范。

五、合规性管理在合规性管理方面的审计中,我们发现了以下问题:单位经营活动存在违规操作、法律法规意识淡薄等。

为此,我们提出了相关整改建议,并要求单位严格遵守相关法律法规,加强合规性管理。

总结通过本次离任审计工作,我们对单位的经营状况、管理情况有了更加清晰的认识,并提出了相应的整改建议和意见。

为了单位的可持续发展,我们呼吁各位领导密切关注审计报告中提出的问题,并积极采纳整改意见,加强管理,提升单位的运营效率和效益。

以上是我对单位领导离任审计的述职报告,我将继续关注单位的发展和变化,为单位的经营管理提供持续的支持和建议。

谢谢各位领导的支持和关注。

此致敬礼!。

审计述职报告6篇

审计述职报告6篇

审计述职报告6篇审计述职报告篇1尊敬的各位领导:我是审计__部的新员工__X,于20__年X月X日荣幸地进入本公司,成为____的一员。

由于X月X至X月X请假回校办理毕业相关事宜,目前在公司工作时间为两个月,还处于试用期。

两个月来,在领导的关怀和同事的帮助下,我迅速的融入了____这个大家庭中,对公司的基本情况、文化氛围和审计员的工作职责有了深刻的认识和了解。

作为一个刚毕业的大学生,我自知自身的工作经验和实践能力严重不足,所以从踏入工作岗位开始,我时刻要求自己从实际出发、高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高,认着完成领导交给的各项工作任务,向着“做一名优秀员工”的目标迈出了自己坚实的一步。

根据公司的文件精神,我对照考核指标体系,认真对两个月的工作情况开展自查自评。

下面,我就入职两个月以来工作的情况报告如下:一.目前岗位的职责和工作内容作为审计监察部的审计员,主要职责是负责本部门具体审计工作的落实,配合部门负责人完成公司的审计监察工作。

具体的工作职责如下:1.负责审计监察的具体工作,审前调查和审计通知书的起草、送达。

2.负责审计工作底稿的编制。

3.负责审计工作底稿的汇总并撰写审计报告。

4.负责会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

6.完成总经理和本部门领导临时交办的其他任务。

二.履职情况入职以来在领导的精心培育和指导下,同事的关心帮助下,我通过自身的不断努力,无论从思想上、工作上还是学习上,都取得了长足的发展和巨大的收获。

思想上,努力转变思想观念,从学生心态向员工心态转变,从单纯的学习理论知识向理论和工作实践相结合转变。

独立解决问题,多听、多问、多观察,改变学生时期的懒散习惯。

迅速熟悉和适应工作环境,跟同事和睦相处。

工作上,本人能忠于职守,严于律己,工作勤恳,严格执行规章制度,积极响应有关号召,在本职范围内积极开展各项工作。

经济责任审计述职报告(最新10篇)

经济责任审计述职报告(最新10篇)

经济责任审计述职报告(最新10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计工作述职报告5篇

审计工作述职报告5篇

审计工作述职报告5篇【篇一】审计工作述职报告20xx年半年审计工作行将告一段落,在近年中,20XX年是北辰业务部人力最为壮盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较美满的完成了预期任务。

现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。

一、主要工作截止当前:总计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得20XX年是质量年,20XX年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,不管从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适合的进程,也逐步体会到新底稿的上风。

例如:1、以往审计中对现金流量表的编制没法体现工作轨迹,即便书写计算进程,单纯的数字加减也没法让人清楚明白计算详情。

新的审计底稿补充了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。

使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另外一方面也细化了编制流程,能更轻易发现编制漏洞,即时根据企业的实际情况调剂编制方式。

2、以往审计底稿较为简单,特别对助理职员,很多需要具体复核的科目常常审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,致使审计风险增大。

新的审计底稿从表的数目和表的设置上补充了这方面的不足,将需要实施的程序用各种情势的excel表现,既规范同一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。

经过一个循环的实践,新底稿真正践行了质量年的宗旨,审计质量也为近几年中较为优良的一年。

根据领导的部署,20XX年由我和孟工搭档工作。

我们小组每展开一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的进步工作效力。

例如:1、公道分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的实行。

2、公道分工,保证现场需要收集的数据循序渐进的完成。

3、清楚划分权限,保证每一个项目专人跟进,不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们相互协助齐心努力下,北辰业务部延续了2020XX年度优秀部分的工作作风,又一次完成了任务。

总审计师的述职报告(三篇)

总审计师的述职报告(三篇)

总审计师的述职报告尊敬的各位领导:大家好!我是××公司总审计师,我在此向大家汇报过去一年的工作情况和成果。

首先,感谢公司领导对我工作的信任和支持,也感谢各部门的配合和合作。

在过去的一年里,我主要完成了以下几个方面的工作。

一、加强内部控制管理作为审计部门的负责人,我重视公司内部控制管理工作。

我首先对企业内部控制制度进行全面的审查,发现了一些存在的问题,并提出了相应的改进措施。

我主持组织了一次内部控制专题培训,提高了各部门员工的内控意识与能力。

在我积极开展内部控制审计的过程中,发现并报告了一些重要的风险和问题,并提出了相应的改进建议,得到了公司高层管理人员的重视和采纳。

二、加强财务报告的审计工作在过去一年中,我主持了公司的年度财务报告审计工作。

我带领团队严格按照相关法律法规和审计准则的要求,对公司的财务报告进行了全面、系统、专业的审计工作。

通过审计,我们发现了一些重要的错误和遗漏,并提出了相应的纠正措施。

我积极与财务部门和各部门沟通和协作,确保了财务报告的真实性和合规性。

此外,我还帮助公司的管理层提高了财务报告的编制水平和质量,为公司的经营决策提供了重要的依据。

三、加强风险管理和内部审计为了进一步提高公司的风险管理水平,我发起了一次风险评估工作。

我们对公司的各项业务和活动进行了详细的风险评估和分析,对可能存在的风险和问题提出了相应的预警和改进措施。

同时,我组织了一次内部审计活动,对公司的各项业务和活动进行了全面的审计,发现了一些存在的问题,并提出了相应的改进建议。

这些工作为公司的风险管理和内部审计提供了有益的参考和指导。

四、加强专业能力的提升作为一名总审计师,我深知自己在专业能力上的不足。

为了提高自己的能力水平,我努力学习和研究相关的法律法规和审计准则,参加了多个培训和学习班。

通过这些学习,我不断提高了自己的业务水平和专业素质,为公司的发展和提高自己的工作能力做出了积极的贡献。

以上是我过去一年的工作情况和成果的简要汇报,感谢大家对我工作的支持和鼓励。

经济责任审计述职报告(4篇)

经济责任审计述职报告(4篇)

经济责任审计述职报告一、工作背景和任务概述作为经济责任审计人员,我们的任务是对企业、组织或个人承担的经济责任进行审计,检查其是否履行了相关的经济责任,并根据审计结果提出建议,为决策者提供可靠的依据,提高经济责任的履行情况和效果。

在过去的一年里,我所属的审计团队共完成了5个经济责任审计项目,涵盖了不同行业和不同规模的企业和组织。

我们的工作任务主要包括:确定审计范围和目标、开展数据采集和整理、进行审计分析和评估、撰写审计报告和提出改进意见等。

二、工作方法和有效性在完成经济责任审计项目的过程中,我们采用了一系列有效的工作方法,确保了审计工作的高效和高效:首先,我们制定了详细的工作计划和时间表,明确了各项任务的责任人和完成时间,确保了工作的有序进行;其次,我们采取了多种数据采集方法,包括会计报表分析、数据抽样和调查问卷等,确保了数据的全面和准确;然后,我们采用了多种审计方法和技术,包括比较分析、趋势分析和系统评估等,确保了审计结果的客观和准确;最后,我们与审计对象和决策者保持密切的沟通和协作,及时解答问题和解决困难,确保了审计工作的顺利进行。

经过我们一年的努力,我们所完成的经济责任审计项目取得了一定的效果和成果。

我们发现并纠正了一些存在的经济责任问题,帮助企业和组织提高了经济责任履行的效果和效率。

我们的审计报告得到了审计对象和决策者的高度认可和赞誉,促使他们改进经济责任履行的方式和方法。

三、存在的问题和不足然而,我们也意识到在实施经济责任审计过程中存在一些问题和不足。

首先,由于审计工作的复杂性和多样性,我们在某些项目中遇到了一些困难和挑战,例如调查问卷的回收率不高、数据录入的准确性不够,导致审计结果有一定的偏差;其次,由于团队成员的能力和经验水平存在差异,有些人员在某些专业领域的知识和技能方面欠缺,影响了审计报告的质量和可靠性;此外,由于时间和资源有限,我们在某些项目中未能充分考虑到所有的因素和细节,导致审计结果和建议有一定的片面性和局限性。

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审计工作述职报告
乂到一年总结时,当第一次把述职报告放到空间时,目的是让大家能够监督我。

翻起匸作「I志,这一年过得还是比较充实。

年月参加了省注协年审计质量检査,给我很多启示,让我从另一个角度去理解我们所做的工作,一些看似很小的事情,却是很关键的地方,让我知道专业自于细节。

国金证券的计算机信息市计让我欣喜若狂,终于可以把我的计算机知识和审计知道结合使用了,当我看到上海证券交易所里面司的计算机系统时,有一种莫名的感动,虽然时间短暂,但是收获良多。

林芝福建大酒店的盘点市计,让我领略了XZ江南的风采,虽然早上起空气干得流鼻血,但也不会以减少我对XZ的仰慕。

一年的中计工作总结起有以下几点值得自己反思:一做为项目负责人对项目总体的把握还很不够。

拿到一个项目如何能更快更准的了解司情况发现其中问题,为整个项目组提供战略性指导。

虽然近年在角色转变中,H己在慢慢有意识地注意积累这方面的经验,但还是很显不足。

二对项目时间及人事合理安排上还很欠缺。

由于事务所的业务量不断上升,项目负责人管理的项目会逐渐增多,而在多项目多人员的状态下,如何更好的分配时间对人员工作进行布置和安排,须要自己认真和虚心地向其他同事学习。

三对同事的理解还有待强化。

在有些新同事,或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询,会因为项目时间长任务重而的不理解,态度不是特别好。

这一点我自己感到非常地不安,在这里我非常诚恳地请同事们谅解。

每个人都是从初级人员开始做起,想到己刚的时候也有很多同事给予了
我无微不至的关怀,而自己却不能给予新同事理解,这是做人的失败。

对于这个问题,我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题,尽全力帮助他们。

四业务方而是每年都要说。

年年都有新东西,学习永远是不变的主题。

对于新知识,要加大学习的力度。

才不会落后。

五与上级领导的沟通做得不够。

在项目过程中,遇到问题,汇总总结过程中与上级领导的汇报不是很及时。

不能很好地与领导建立沟通机制,这方面有待改进。

六唯一可以记录下的优点。

年的工作让我增加了业务方面少许的自信心,时时刻刻让自己明白,自己仍然有很多不足。

总结,其实是一个很好的机会,并不是总结给其他人看看,而是要写给自己,反思自己,让自己不论是在工作中,还是在人生的道路上都能够在总结这而镜子里面看到真实的自我。

让门己向前走时,能够永远挺起胸膛,顶天立地。

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