Mfsdwj管理评审计划和报告范例

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管理评审计划和报告

管理评审计划和报告

管理评审计划一、目的:评审ISO9001:2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容:内部/外部审核情况;质量方针适宜性及质量目标达成情况;顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;产品质量状况及过程业绩;预防及纠正措施实施情况及效果性;以往管理评审的跟踪措施;体系的变更及改进的建议等。

资源的充分性。

风险和机遇措施的有效性。

企业内外部环境变化影响。

时间和地点:时间:2016年11月30日下午3时;地点:公司茶水间会议室。

参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:最高管理者:风险和机遇措施的有效性。

/企业内外部环境变化影响。

管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

装配课:质量目标的达成统计;审批:年月日制定:年月日管理评审报告审核编号:审2016--01编写:日期:审批:日期:管理评审报告评审目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

评审内容:内部、外部审核情况;上次管理评审的追踪;质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;产品质量状况及过程业绩的讨论;预防及纠正措施实施情况及其效果性;资源的充分性。

风险和机遇措施的有效性。

企业内外部环境变化影响。

体系的变更及任何改进的建议等。

时间和地点:时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。

参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

具体内容:内部审核情况。

内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。

管理评审计划和报告

管理评审计划和报告

管理评审计划
一、目的:
1.评估公司质量管理体系运作的适宜性、有效性和充分性,确保质量管理体系持续满足
ISO9001-2015标准要求和公司发展需要。

2.审议2016.12-2017.10年度公司战略目标的实现情况,寻找产生差距的原因,确定改进方案。

二.管理评审参加人员:
总经理,管理者代表,各部门主管。

三、管理评审时间:2017年11月20日14:00~17:30
四.管理评审地点:会议室管理评审主持人:霍总
五.管理评审内容:
管理评审以会议形式进行,主要内容如下:
签发(总经理):
日期:2017-11-20
管理评审报告
主持:总经理
出席人员:管理者代表,各部门主管。

详见签到表
会议地点:办公室会议室
会议时间:2017年11月20日14:00-17:30
报告编制:王旭签发(总经理):
日期:2017-11-20。

管理评审计划和报告

管理评审计划和报告

管理评审计划和报告一、引言1.1目的管理评审是指一种系统性的评价活动,旨在评估组织的管理体系是否能够满足相关要求,以及管理实践是否能够有效实施。

本管理评审计划和报告旨在说明本次评审的目的、范围、方法和结果,以及对改进和优化的建议。

1.2背景本次管理评审是基于组织内部对管理体系的关注和要求,以及外部相关标准和法规的要求进行的。

本次评审的主要内容是对组织的质量管理、环境管理和健康与安全管理等方面进行评估,以确保组织在这些方面的管理符合相关要求。

二、评审目标与范围2.1评审目标评估组织的管理体系是否建立完善、有效实施,并能达到预期的效果,以及对改进和优化的需求。

2.2评审范围本次评审将主要关注以下方面:-组织的质量管理体系、环境管理体系和健康与安全管理体系;-相关管理标准和法规的要求;-组织的管理实践和业绩。

三、评审方法与流程3.1评审方法本次评审将主要采用以下方法:-文件审查:对相关管理文件、程序和记录进行审查;-现场考察:对管理实践进行实地检查;-相关人员访谈:与相关人员进行交流和访谈,了解管理实践的具体情况和效果。

3.2评审流程评审流程主要包括以下步骤:步骤1:准备工作-收集和整理相关文件和信息;-制定评审计划。

步骤2:文件审查-对相关文件进行审查,确认组织的管理体系是否符合相关要求。

步骤3:现场考察-对管理实践进行实地考察,了解相关管理措施的实施情况和效果。

步骤4:相关人员访谈-与相关人员进行交流和访谈,了解管理实践的具体情况和效果。

步骤5:整理评审结果-对评审的结果进行整理和总结,形成评审报告。

四、评审结果与建议4.1评审结果根据对组织的管理体系和管理实践的评估,评审结果如下:-质量管理体系:管理体系较为完善,但存在一些细节问题需要改进。

-环境管理体系:管理体系建立较好,符合相关标准和法规的要求。

-健康与安全管理体系:管理体系需要进一步完善,加强对相关安全措施的执行和监控。

4.2建议基于以上评审结果,对组织的管理体系和管理实践提出以下建议:-对质量管理体系进行进一步完善,加强对关键过程和环节的管控;-加强对环境管理体系的维护和监控,确保相关措施的有效实施;-加强对健康与安全管理体系的管理和监督,确保工作场所的安全和员工的健康。

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例管理评审计划1.目的:本次管理评审的目的是检查和评估公司的管理体系,以确定其是否符合相关标准和要求,并提供改进建议。

2.范围:本次管理评审的范围涵盖公司的管理体系,包括但不限于组织结构、流程、政策、程序、记录和人员能力等方面。

3.评审团队:评审团队由以下人员组成:主席:XXX成员:XXX、XXX、XXX4.评审计划:日期:XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地点:公司总部日期时间内容XXXX年XX月XX日上午9:00-10:00 介绍会议议程和目的上午10:00-12:00 面谈公司高层管理人员下午1:00-3:00 检查公司文件和记录下午3:00-5:00 检查公司流程和程序XXXX年XX月XX日上午9:00-12:00 检查公司人员能力下午1:00-3:00 编写评审报告下午3:00-5:00 向公司高层管理人员介绍评审结果5.评审报告:评审报告将包括以下内容:1.评审目的和范围2.评审团队成员名单3.评审过程和结果4.发现的问题和建议5.建议的改进措施和时间表管理评审报告1.评审目的和范围:本次管理评审的目的是检查和评估公司的管理体系,以确定其是否符合相关标准和要求,并提供改进建议。

评审范围包括公司的组织结构、流程、政策、程序、记录和人员能力等方面。

2.评审团队成员名单:主席:XXX成员:XXX、XXX、XXX3.评审过程和结果:在本次管理评审中,评审团队采取了以下方法:1.面谈公司高层管理人员,了解公司的管理体系和运作情况。

2.检查公司文件和记录,包括政策、程序、记录等。

3.检查公司流程和程序,了解公司的工作流程和程序是否符合标准和要求。

4.检查公司人员能力,包括培训记录和员工资格证书等。

经过评审团队的检查和评估,发现公司的管理体系存在以下问题:1.公司的文件和记录管理不规范,存在记录不完整、存档不规范等问题。

2.公司的流程和程序管理不够严格,存在流程不清晰、程序不够详细等问题。

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1. 背景介绍
本报告旨在总结管理评审的过程和结果,为公司管理层提供参考,确保公司的管理工作顺利进行。

2. 评审范围
本次管理评审主要覆盖公司各部门的管理制度、流程和执行情况,重点关注人员配备、目标达成情况以及风险控制等方面。

3. 评审结论
3.1 人员配备
经本次评审发现,公司各部门人员配备基本合理,但存在部分岗位人员流动率较高,需要加强人员稳定性管理。

3.2 目标达成情况
公司在本季度的目标完成情况良好,但需要更加精细化管理,确保每个部门及员工的目标明确、可量化、可衡量。

3.3 风险控制
评审发现公司在风险控制方面做得较为到位,但仍需加强对各类风险的识别、评估和应对措施的制定,以降低潜在风险带来的不确定性。

4. 建议及改进措施
4.1 完善绩效考核制度
建议公司完善绩效考核制度,建立更加科学合理的考核体系,激励员工提升工作绩效。

4.2 强化内部沟通
建议加强部门间的沟通协作,确保信息畅通,避免信息壁垒导致的沟通不畅现象。

4.3 加强培训与发展
建议公司加强员工培训和发展,提升员工的专业技能和综合素质,为公司长远发展打下良好基础。

5. 结语
本管理评审报告旨在指导公司管理层更好地管理公司各项工作,帮助公司持续健康发展。

感谢各部门的配合和支持,希望公司在不断完善管理制度、提升管理水平的过程中取得更大的成就。

以上为管理评审报告模板范文,仅供参考。

word格式:管理评审计划及会议总结报告

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东莞市XXXXXXXXXXXXX有限公司
管理评审计划
东莞市XXXXXXXXXXX有限公司
管理评审会议记录
东莞市xxxxxxxxxxxx有限公司
管理评审会议记录
东莞市xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
管理评审部门工作总结报告
部门:管理者代表报告人:XX
东莞市XXXXXXXXX有限公司
管理评审部门工作总结报告
部门:业务部报告人:XXX
东莞市XXXXXXXX有限公司
管理评审部门工作总结报告
部门:品质部报告人:XXX
东莞市XXXXXXX有限公司
管理评审部门工作总结报告
部门:生产部报告人:XXXX
东莞市XXXXXXXX有限公司
管理评审部门工作总结报告
部门:资材部报告人:XXXX
东莞市XXXXXXXXXX有限公司
管理评审部门工作总结报告
部门:行政部报告人: XXXX。

管理评审计划和报告

管理评审计划和报告

管理评审计划一、目的:评审ISO9001:2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容:1、内部/外部审核情况;2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、产品质量状况及过程业绩;5、预防及纠正措施实施情况及效果性;6、以往管理评审的跟踪措施;7、体系的变更及改进的建议等。

8、资源的充分性。

9、风险和机遇措施的有效性。

10、企业内外部环境变化影响。

三、时间和地点:时间:2016年11月30日下午3时;地点:公司茶水间会议室。

四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:最高管理者:风险和机遇措施的有效性。

/企业内外部环境变化影响。

管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

装配课:质量目标的达成统计;审批:年月日制定:年月日管理评审报告审核编号:审2016--01编写:日期:审批:日期:管理评审报告一、评审目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点:时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例1. 引言管理评审是一种重要的管理工具,用于评估和审查项目、产品或业务的进展和问题。

本文档提供了一个管理评审计划和报告的范例,旨在帮助组织和项目经理有效地进行管理评审。

2. 管理评审计划2.1 目的管理评审计划的目的是确定评审的范围、目标和参与方,确保评审过程的有效性和透明度。

2.2 范围管理评审计划的范围应涵盖以下方面:•项目/产品/业务概述:对项目/产品/业务进行概述,包括项目的目标、背景和预期结果。

•评审对象:确定评审的对象,如项目计划、项目进展报告、产品质量报告等。

•评审参与方:确定参与评审的相关人员,如项目经理、项目团队成员、相关部门负责人等。

•评审时间:确定评审的时间表,包括评审计划、评审会议等。

•评审方法:确定评审的具体方法和工具,如文件审查、会议讨论、问卷调查等。

•评审输出:确定评审后的输出结果,如问题列表、改进建议等。

2.3 评审流程以下是一个典型的管理评审流程范例:1.准备阶段:确定评审的目标、范围和参与方,制定评审计划和议程。

2.信息收集:收集评审所需的相关信息和文档。

3.评审准备:评审参与方准备评审材料和提出问题。

4.评审会议:召开评审会议,对评审对象进行讨论和审查。

5.问题整理:整理评审过程中发现的问题和意见。

6.问题解决:对评审发现的问题进行跟踪和解决。

7.报告编写:根据评审结果整理报告,包括问题列表和改进建议。

8.报告发布:向相关人员发布评审报告。

2.4 评审参与方责任评审参与方应负责以下责任:•准备评审材料和问题清单。

•参加评审会议并提出意见和建议。

•在评审后跟踪问题的解决进展。

•协助编写评审报告并参与报告的发布。

3. 管理评审报告管理评审报告是评审过程的总结和反馈,旨在提供问题清单和改进建议。

以下是一个管理评审报告的范例:3.1 问题清单序号问题描述责任人解决状态1 项目进度延误项目经理未解决2 产品质量问题质量经理已解决3 人力资源配备不足人力资源未解决4 项目沟通不畅项目经理已解决3.2 改进建议针对上述问题,以下是一些建议的改进措施:1.加强项目进度监控,及时调整计划和资源分配,以避免进度延误。

管理评审报告范文

管理评审报告范文

管理评审报告范文管理评审报告范文报告日期:XX年XX月XX日报告主题:公司管理评审报告报告摘要:本次管理评审报告主要对公司的管理体系进行了全面评估和审查,以确保公司管理体系的有效运行,并提出了一些建议和改进建议。

本次评审涉及的范围包括公司的组织架构、工作流程、绩效评估、沟通与协作等方面。

一、组织架构评估在组织架构方面,公司的层级清晰,职责明确,但存在一些不足之处。

例如,某些部门之间的信息沟通与协作不畅,导致工作效率降低。

此外,一些部门之间的职责划分模糊,导致工作重复或遗漏。

建议公司在组织架构方面进行优化和优化,明确各部门的职责和沟通流程,以促进工作的顺利开展。

二、工作流程评估公司的工作流程相对完善,但仍存在一些问题。

例如,某些流程的执行不规范,导致工作结果不稳定。

另外,一些流程过于繁琐,耗时较长,影响了工作效率。

建议公司优化工作流程,简化流程,加强对流程的执行和监控,以提高工作的效率和质量。

三、绩效评估评估公司的绩效评估体系相对完善,但存在一些问题。

首先,绩效评估指标不够明确,导致评估结果不准确。

其次,绩效评估流程不够透明,存在一些主观因素影响评估结果。

建议公司明确绩效评估指标,建立客观公正的评估流程,并加强对绩效评估结果的监控和反馈。

四、沟通与协作评估公司的沟通与协作机制相对薄弱,需要加强。

一些部门之间的信息沟通不及时,导致合作效果不佳。

此外,公司内部的沟通渠道较少,导致员工对公司的战略目标和决策不清楚。

建议公司加强沟通与协作机制,建立良好的内部沟通渠道,促进部门之间的信息共享和协作。

总结:本次管理评审报告对公司的管理体系进行了全面评估,提出了一些建议和改进建议。

通过优化组织架构、改善工作流程、优化绩效评估、加强沟通与协作,公司可以提高管理效率和绩效,推动公司的持续发展。

报告编制人:XX公司管理评审小组。

管理评审计划及报告范例

管理评审计划及报告范例

管理评审计划一、目的:评审ISO9001: 2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性问题并不断改进。

二、评审内容:1、内部/外部审核情况;2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、产品质量状况及过程业绩;5、预防及纠正措施实施情况及效果性;6、以往管理评审的跟踪措施;7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点:时间:2010年1月12日上午8时;地点:公司会议室。

四、参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况性;生产部:产品质量状况统计/质量目标的达成统计;技品部:顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计销售部:客户满意度调查情况/质量目标的达成统计;采购部:供货商评审情况报告/质量目标的达成统计;行政部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计;各部门:资源分配是否合理总结性发言及要求制定:张树明2010年1月6日审批:20 年月曰,找出存在的/质量方针适宜管理评审报告审核编号: 审2009--01日期:2010.1.14 日期:2010.1.14管理评审报告一、 评审目的:通报及总结公司 09年ISO9001: 2008质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司 ISO9001:编写:张树明审批:林建明2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、体系的变更及任何改进的建议等。

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例管理评审计划和报告范例管理评审是企业管理的一种常见方式,它可以帮助企业管理人员全面地了解企业的运营情况,发现问题并提出改进方案,从而促进企业的持续发展。

为了更好地开展管理评审工作,企业需要建立管理评审计划,并撰写管理评审报告,下面将给出管理评审计划和报告的范例,帮助企业更好地开展管理评审工作。

一、管理评审计划管理评审计划包括评审的范围、目标、时间、评审人员、评审内容等。

下面是一个简单的管理评审计划范例:范围:公司A所有分公司及部门目标:了解公司A在运营管理方面的问题,提出改进方案时间:2019年8月1日至2019年8月30日评审人员:公司A总经理、分公司经理、相关部门经理等评审内容:1.组织机构2.规章制度3.财务管理5.产品销售二、管理评审报告管理评审报告是整个评审工作的总结,它应该对评审中发现的问题进行详细的解释,并提出改进方案。

下面是一个简单的管理评审报告范例:评审对象:公司A所有分公司及部门时间:2019年8月1日至2019年8月30日评审人员:公司A总经理、分公司经理、相关部门经理等评审目的:了解公司A在运营管理方面的问题,提出改进方案评审结论:1.组织机构公司A的组织机构合理,但是在一些分公司和部门中,层级太多,授权不够明确,需要进行优化。

2.规章制度公司A的规章制度较为完善,但是在一些分公司和部门中,执行不严格,需要加强。

3.财务管理公司A的财务管理良好,但是在一些分公司和部门中,财务报表的真实性和准确性需要加强。

公司A的人力资源管理较为完善,但是在一些分公司和部门中,员工流失率较高,需要加强员工福利待遇和工作环境。

5.产品销售公司A的产品销售情况良好,但是在一些分公司和部门中,产品质量和客户服务需要加强。

改进方案:1.优化组织机构,减少层级,明确授权。

2.加强规章制度的执行,制定惩罚措施,强化员工的遵守意识。

3.加强财务管理的监督力度,完善会计核算制度,加强内部审计。

企业管理评审计划及报告 范例

企业管理评审计划及报告 范例

参加评审人员 公司管理层:
评审内容
1. 内部外部质量审核的情况及结果: 公司于 20XX 年 XX 月 XX-XX 日在内审组长的组织下进行了内
部质量审核。
评审 结论
评审依据
20XX 年 XX 月 XX 日是本公司建立 IATF16949 质量管理体系
以来的首次内部质量审核,审核方案突出了以顾客导向为主,是 □适应性
表单编号:
管理评审计划
评审日期 会议主持
总经理
评审地点 评审部门
公司所有部门
参加评审人员 (1) 会议由总经理主持,质量管理体系管理者代表、质量经理协助; (2) 参加人员:各部门经理
评审目的:评审质量体系建立的持续适宜性,有效性,充分性,并不断改进。
评审内容: a) 以往管理评审所采取措施的实施情况; b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化; c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息: 1) 顾客满意和相关方的反馈; 2) 质量目标的实现程度; 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性; 4) 不合格以及纠正措施; 5) 监视和测量结果; 6) 审核结果; 7) 外部供方的绩效。 d)资源的充分性; e)应对风险和机遇所采取措施的有效性; f)改进的机会。 g)不良质量成本(内部和外部不符合成本); h)过程有效性的衡量; i)过程效率的衡量; j)产品符合性; k)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估(第 7.1.3.1 条); l)顾客满意; m)对照维护目标的绩效评审; n)保修绩效(在适用情况下); o)顾客计分卡评审(在适用情况下); p)通过风险分析(如 FMEA)识别的潜在使用现场失效标识; q)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
2. 顾客满意和相关方的反馈:

管理评审计划和报告

管理评审计划和报告

管理评审计划一、目的:评审ISO9001:2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容:1、内部/外部审核情况;2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、产品质量状况及过程业绩;5、预防及纠正措施实施情况及效果性;6、以往管理评审的跟踪措施;7、体系的变更及改进的建议等。

8、资源的充分性。

9、风险和机遇措施的有效性。

10、企业内外部环境变化影响。

三、时间和地点:时间:2016年11月30日下午3时;地点:公司茶水间会议室。

四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:最高管理者:风险和机遇措施的有效性。

/企业内外部环境变化影响。

管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

装配课:质量目标的达成统计;审批:年月日制定:年月日管理评审报告审核编号:审2016--01编写:日期:审批:日期:管理评审报告一、评审目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点:时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。

Mfsdwj管理评审计划和报告范例共6页

Mfsdwj管理评审计划和报告范例共6页

生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。

--泰戈尔管理评审计划范例一、目的:评审ISO9001:2000质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容:1、内部/外部审核情况;2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、产品质量状况及过程业绩;5、预防及纠正措施实施情况及效果性;6、以往管理评审的跟踪措施;7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点:时间:2008年8月8日上午8时;地点:公司会议室。

四、参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料,以供会议上讨论:管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处(可以口头总结)/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;品管部:产品质量状况统计/顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计;业务部:客户满意度调查情况;采购部:供货商评审情况报告;人事部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况;其它部门:过程业绩的总结及建议。

制定:张三 2007年7月7日审批:李四 2007年7月7日管理评审报告一、评审目的:通报及总结公司建立ISO9001:2000质量管理体系以来首次内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点:时间:2007年4月8日上午9:00-13:30时;地点:公司三楼会议室。

全套管理评审计划和报告精品范例

全套管理评审计划和报告精品范例

管理评审计划一、目的:评审ISO9001:2022质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容:1、内部/外部审核情况;2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、产品质量状况及过程业绩;5、预防及纠正措施实施情况及效果性;6、以往管理评审的跟踪措施;7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点:时间:2023年1月12日上午8时;地点:公司会议室。

四、参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;生产部:产品质量状况统计/质量目标的达成统计;技品部:顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计销售部:客户满意度调查情况/质量目标的达成统计;采购部:供货商评审情况报告/质量目标的达成统计;行政部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计;各部门:资源分配是否合理总结性发言及要求制定:张树明 2023年1月6日审批: 20 年月日管理评审报告审核编号:审2022--01编写:张树明日期:2023.1.14审批:林建明日期: 2023.1.14管理评审报告一、评审目的:通报及总结公司09年ISO9001:2022质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2022质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点:时间:2023年1月12日上午8:00-12:00时;地点:公司会议室。

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例

治理评审筹划一、目标:评审ISO9001:2008质量治理系统运行的中断合适性.充分性和有用性,找出消失的问题其实不竭改良.二、评审内容:1、内部/外部审核情形;2、质量方针合适性及质量目标达成情形;3、顾客投诉及处理.客户知足度查询拜访情形;4、产品德量状态及进程事迹;5、预防及改正措施实行情形及后果性;6、以往治理评审的跟踪措施;7、系统的变动及改良的建议等.三、时光和地点:时光:年代日;地点:公司会议室.四、介入人员:总司理(主持).治理者代表.各部分司理.主管.五、以下为会议重要议程和相干评论辩论偏向,请各部分在治理评审会议前做好预备:治理者代表:系统运行的事迹和需改良之处/内审总结陈述及预防改正措施完成情形/质量方针合适性;临盆部:产品德量状态统计/质量目标的达成统计;技品部:顾客投诉处理情形/质量目标的达成统计发卖部:客户知足度查询拜访情形/质量目标的达成统计;倾销部:供货商评审情形陈述/质量目标的达成统计;行政部:培训筹划实行情形及培训有用性评价情形/质量目标的达成统计;各部分:资本分派是否合理总结性谈话及请求制订/日期:审批/日期:管理评审报告审核编号:审2016--01编写:日期:审批:日期:治理评审陈述一、评审目标:传递及总结公司2015年ISO9001:2008质量治理系统内审情形和改正预防措施实行情形,检讨文件化的质量治理系统运行后的工作,评估公司ISO9001:2008质量治理系统中断的合适性.有用性及充分性,并对不及格情形实时进行改良.二、评审内容:1、内部.外部审核情形;2、前次治理评审的追踪;3、质量方针合适性及质量目标达成情形评论辩论;4、顾客投诉的处理.客户知足度查询拜访情形剖析;5、产品德量状态及进程事迹的评论辩论;6、预防及改正措施实行情形及其后果性;7、系统的变动及任何改良的建议等.三、时光和地点:时光:年代日;地点:公司会议室.四、介入人员:总司理(主持).治理者代表.各部分司理.主管.五、具体内容:1、内部审核情形.内审小组于先后于16年代及月对公司进行了内审,详见“内审陈述”.第一次内审进程发明的各项不相符项(共9项),第二次内审进程发明的各项不相符项(共5项)均已采纳了响应的改正及预防措施,大部分改正措施已经验证,并取得了较好的后果.第一次内审发明的不及格项如下:(1)管代:ISO培训记载未保管无缺,且无后果确认.已补全记载.(2)技品部:1份《改正预防措施请求表》无实行与验证记载已跟踪验证并填写相干记载(3)临盆部:3月3日下的《临盆通知单》在3月5日的《临盆日报表》才表现;已采纳措施增能人力雇用并照料员工情感.特别工序员工无培训记载已补全响应记载(4)行政部:文件收受接管表收受接管人未签名已补签无车间培训记载单已入职,且未发上岗证在确认临盆部培训记载后,已补发上岗证(5)发卖部:有1份订单无对方客户签章确认;已补签章并于客户进行沟通(6)倾销部:部分订单未填写单价已补填(7)仓库:将未有磨练成果的原料发予临盆部临盆在与倾销.品管部沟通后,未有响应情形产生第二次内审发明的不及格项如下:(1)临盆部:无特别工序装备才能判定记载已补全记载(2)技品部:不及格品陈述单无不及格品性质断定已补(3)行政部:引导借阅文件/材料无借阅登记文件/材料未清偿的已补登记(4)倾销部:金科力6月批次不及格未计入供给商评审已计入供给商统计表,最为及格供给商评审尺度(5)仓库:记载有随便率性涂改现象慢慢改掉落随便涂改的习惯从09年的两次内审来看,总体上大部分部分对ISO系统较为熟习,能按程序进行进程掌握,且在不竭进步中,根本上能知足ISO系统运行请求,取得必定的成效.但同时也消失着对ISO系统懂得不敷深刻,知其然不知其所以然;有部分部分因换人比较频仍导致新员工对ISO系统不甚懂得;特别是对证量记载看重程度不敷,消失有进程掌握但无质量记载的,记载填写不全的,记载随便涂改等的现象.这些问题都值得引起我们高度存眷,要增强本身的进修同时不竭对新老员工进行相干培训,要转变不良的工作习惯,要积极自动融入到系统中来,擅长发明问题.剖析问题.解决问题,确保公司ISO系统加倍合适.充分及有用.2、经由评论辩论,公司的质量方针是顺应公司现实运作和成长偏向,整体上是持续合适的;质量目标达成情形及顾客投诉及处理.客户知足度查询拜访情形如下:(1)客户知足度统计平均得分87.8分,达到顾客知足度得分≥85分的请求(详见顾客知足度统计图表):固然在总体上顾客是知足的,但在受查询拜访的12个客户中有3个客户结论是“不知足”的,根本都是对价钱极其不知足,我们一方面要懂得顾客欲望能以最低价钱购入产品的欲望,另一方面更要看清今朝市场的形势,不竭降低临盆及治理成本,以期达到产品更有竞争力的目标,进步顾客知足度.顾客对我们的产品产品德量.产品外不雅比较知足(知足度大于90分),这是我们产品稳步成长的基石,我们应保持住并逐渐晋升.顾客对我们产品的交期和产品的价钱知足度一般,分离为80分及85分,这是我们亟需尽力地偏向,除了要掌握成本外,同时要增强订单的评审,抓好临盆日程安插,以及发货筹划.运输安插.顾客沟通等.(2)质量目标达成情形:公司质量目标:年度顾客投诉3次,达到每月≤2次的目标,比客岁的2次增多了1次.产品出厂抽检及格率100%及格,达到质量目标.技品部质量目标:技品部15年出厂产品共批次,抽检及格批次,抽检及格率100%,达到磨练掉误次数每季度≤2次的目标.临盆部质量目标:临盆部15年制程产品平均不良率为%,同比前次治理评审会议统计的%降低了%,达到制程产品总不良率≤2%的目标.④发卖部质量目标:15全年共收到顾客投诉3次,不成立的向顾客疏解原因,成立的进行跟催处理,并同时进入改正预防措施程序,全部给顾客知足的答复,达到顾客投诉解决知足率100%的目标.⑤倾销部质量目标:15年倾销部共完成症结材料倾销256批次,及格批次254批次,及格率为99.2%,达到症结材料及格率≥98%的目标.⑥仓库质量目标:经统计仓库可以或许实时按发货筹划通知划定出货,达到准时出货率100%的目标⑦行政部质量目标:15年行政部共招进新员工199人,培训人数199人,达到员工入厂培训率100%的目标.总体来说,对证量目标的达成性比较知足,没有消失达不到的情形.但要留意与客岁同时光及每个月度间的比较的比较,有些部分虽达到了质量目标,但与客岁同期比拟质量目标达成情形有所降低,有些部分质量达成情形不敷稳固,是以,各部分除了要完成本部分的质量目标外,还要不竭地做同比.环比,欲望经由过程此次治理评审会议,大家总结经验,不竭改良,争夺更上一层楼.别的,因为质量目标的订立时光也有一段时光,各部分每年也都能完成,为使质量目标更合适.有用,表现鼓励与推进感化,下一次治理评审将对各部分质量目标进行评审,并做响应地调剂.(3)顾客投诉及处理情形:4月份顾客投诉型号为KC1.7A T3A KA2.3A的极板极耳曲折轻微,影响临盆应用,经技品部确认后,投诉成立,公司做了退货处理,并转入改正预防程序.顾客知足投诉的最终解决成果.5月份顾客投诉产品出厂标识错误,“”极板误标识为“”,共3箱.经技品部与分板车间主管确认后,投诉成立,公司与顾客沟通后,顾客做吸收处理,知足最终的处理成果.9月份顾客投诉产品送货数目有误,经技品部与仓库确认后,投诉成立,公司补足少发的产品数目,并转入改正预防程序,顾客对最终处理成果暗示知足.(4)改正及预防措施情形:产品消失重大不及格.反复不及格.批量性不及格的,两次内审发明的不相符项的,顾客投诉成立的都已经进入改正预防程序,并已全部整改完毕,各部分都针对本部分的工作总结了一些缺少之处,并提出了改良的方法和决心.3.以往治理评审的跟踪措施:因为以往治理评审无改良看法,所以未有跟踪措施4、改良建议:(1)鉴于今朝用工的紧缺,招工难度的加大,往后各部分在上交给行政部《员工去职申请单》,要同时填报《人力需求申请单》,赐与行政部在员工去职前充足的时光雇用新的员工.(2)因为部分供给商在售后方面出缺少的地方,但有必定的价钱优势,倾销部的及格供给商评审应参加价钱身分进行评审,如许才干更周全地考察供给商,也有利于降低公司倾销成本.(3)依据现实情形对部分质量目标进行调剂.(4)对新的员工要就其岗亭职责进行有针对性地ISO培训.5.评审综述:经由治理评审对相干材料进行剖析,发明了我公司现消失的一些问题.同时可以看出,履行ISO9001:2000质量治理系统以来,已经在各个部分取得了不小的进步,全部质量治理系统在总体上是实用和有用的.今朝,公司质量方针与质量目标仍能较好地反应我公司临盆及办事特点,表现组织寻求顾客知足.中断改良,以及组织事迹的企业精力,可中断作为我公司的本年的方针与目标,故2010年内质量方针,质量目标暂不作修正.2016年正式实行的ISO 9001:20015版尺度,该版本对部分章节及内容进行了调剂,加倍了了了各部分职责.程序,明白并填补了响应的进程请求.会后,全部员工,特别是治理人员,要进一步加深对新版本,尺度的进修.贯彻.懂得.经由过程治理评审,总结了以往经验,挖掘出如今消失的问题,提出了整改筹划,将更有力的推进公司质量治理系统中断成长.。

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生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。

--泰戈尔
管理评审计划范例
一、目的:评审ISO9001:2000质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,
找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容:
1、内部/外部审核情况;
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;
4、产品质量状况及过程业绩;
5、预防及纠正措施实施情况及效果性;
6、以往管理评审的跟踪措施;
7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点:
时间:2008年8月8日上午8时;地点:公司会议室。

四、参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料,以供会议上讨论:
管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处(可以口头总结)/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;
品管部:产品质量状况统计/顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计;
业务部:客户满意度调查情况;
采购部:供货商评审情况报告;
人事部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况;
其它部门:过程业绩的总结及建议。

制定:张三2007年7月7日审批:李四2007年7月7日
管理评审报告
一、评审目的:通报及总结公司建立ISO9001:2000质量管理体系以来首次内审情
况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、产品质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;
7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点:
时间:2007年4月8日上午9:00-13:30时;地点:公司三楼会议室。

四、参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

(详见《管理评审会议
记录》)
五、具体内容:
1、内部审核情况,详见“内部审核总结报告”。

内审过程发现的各项不符合项
(共5项)均已采取了相应的纠正及预防措施,大部分纠正措施已经验证,
并取得了较好的效果。

发现的不合格项如下:
1、行政部:未对外来文件进行控制并标识(不符合ISO9001:2000标准4.2.3
条款)
已经补充完毕。

2、喷印部:没有运用数据分析对过程和产品的特性及趋势进行分析,对采取预防
措施的机会收集数据;
(不符合ISO9001:2000标准8.4.条款)
此项已经补签,相关培训已经进行。

3、喷印部:有一台设备没有维护、保养记录;
(不符合ISO9001:2000标准6.3条款)
已经补充完毕。

4、注塑部:没有保留有关不合格品的处置的记录;
(不符合ISO9001:2000标准8.3条款)
此项目前已经改善。

5、注塑部:作业现场没有进行有效的清洁、整理;
(不符合ISO9001:2000标准6.4条款)
此问题目前已经改善。

2、经过讨论,公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续
适宜的;质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下
(质量目标主要针对建立ISO9001:2000质量管理体系以来的几个月份,
更符合实际情况):
①客户满意度99%以上:
自2006年11月质量体系成立以来:对现有的15家主要客户进行了满意度调查,通过对调查结果进行分析,满意的家数为14家,满意率达到96%,;
②成品检验合格率99%以上:
自2006年11月质量体系成立以来:成品交货次数为100次,合格次数为98次,合格率为98%,达到了预定的质量目标96%;
③交货即时率确保100%:
自2006年11月质量体系成立以来:仓库物料盘点准确率为100%,达到了预定的质量目标;
总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。

希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。

另外,由于质量目标的订定时间不是很长,现有的生产量较少,还不能完全体现实际情况,现决定暂不进行调整,2008年下半年延用上半年制定的质量目标。

顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下:
客户满意度调查,有100家主要客户回传了调查表,结果96家为满意;客户投诉结果如下:2003年1月份以来,未收到一份客户投诉。

3、产品质量状况在以上资料中能够体现,运行ISO9001:2000质量体系以来,
产品的质量相当稳定;但下半年业务量的增多会带来较大的难度,但相信
经过大家的共同努力,在今年末会达到预定的质量目标。

4、纠正及预防措施:各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施,大部分纠正
预防措施已经验证。

详见内审不符合报告。

各部门都针对前一段时间的工
作总结了一些不足之处,并提出了改进的建议和决心。

5、另外,针对目前体系的运行情况,总经理和副总经理都明确表示要加大对供
货商的控制力度,加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。

六、重要问题及纠正预防措施(评审的决议):
1、针对内部和外部质量信息反馈的交流渠道,目前公司各部门主要以口头交流
为主,这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应商
的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产制造部内部沟通上造
成一些不良影响。

纠正及预防措施:
通过会议强调,各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行;与客户、外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行,此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。

2、针对车间新进员工品质意识不强,成为造成潜在不合格品(项)的根源。

纠正预防措施:
要求制造部加强对车间新进员工的教育培训,包括品质意识和5S的教育培训。

此要求将在近期开始进行,并会在2008年的下半年度培训计划中加强此内容的培训。

七、评审综述:
经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。

同时可以看出,推行ISO9001:2000质量管理体系N个月以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。

本公司决心很大,经过这次评审会议,决定进一步加强员工的教育培训,并增加相关部门的人手和其它资源,不断努力,以实现质量管理体系的持续改进。

管理评审报告资料整理人:张三2008年8月10日
管理评审报告批准人:。

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