预算统计表

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家庭年度预算统计明细记录表格

家庭年度预算统计明细记录表格

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电梯项目预算表

电梯项目预算表

第三期
税金
缴税部分
印花税、水利建设基 金
所得税
利润税点
预计中标价
2
3
统计时间:
业主单位:
电梯品牌:
电梯数量
4ห้องสมุดไป่ตู้
5
6
市报开工 检验工资
项目管理津贴:1500* 项目绩效: *0.013
()/1.17*0.17*1.12 ()*0.0003+*0.0006
*1.5% 成本合计
()*5% 净利润
单位:元
备注:1、垫资费用=垫资金额*3%*月数(计算) 2、缴税部分税金={合同金额-(设备金额+采购增值税票金额)}*17%*1.12(计算) 3、企业所得税=合同金额*1.5% 4、利润税费=(合同总金额-总成本)*5.0%(计算) 5、净利润=合同金额-(成本合计+利润税点)(计算)
电梯项目预算统计表
项目名称:
项目地址:
项目采购预算:
项目跟进周期
1
项目周期费
项目费用
设备采购金额 配套设备 采购金额
调试费/质量管理费
中标费用
电梯安装款
电梯运输费
电梯叉车费
电梯起吊搬运队费用
电梯报开工费 安装验收费
县报开工 检验费
竣工资料费
配套费
电梯佣金
项目管理津贴
项目绩效
项目维保费
第一期
垫资费用 第二期
时间:
单位:元
合计
0.00 0.00

公司财务预算管理表格完整

公司财务预算管理表格完整

公司财务预算管理表格(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:审核人:填表人:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算统计表月份:部门:总经理:填表:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表核准:复核:制表:说明:1.年报性质。

2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核:制表:十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核:制表:十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位:万元主管:经办人:十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月十八、现金收支预算表经理:填表:十九、资本支出预计表年月份资料提供部门:经理:制表:注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。

2.表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号:填表日期:年月日二、年度原材料采购预算表编号:填表日期:年月日三、物料采购现金预算表审批:填表:四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次:五、订单采购计划表编号:填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号:填表日期:年月日七、物品年度采购计划表编号:制表人:制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日八、物品申购表编号:九、请购单(内购)核准:经办:十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人::十三、采购审核表填表日期:年月日十四、材料采购记录表填表日期:年月日十五、采购月报表月份:年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名:填表日期:年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1.目的为了加强分公司费用预算管理,落实集团公司下达的年度费用预算指标,特制定本办法。

项目预算表格模板

项目预算表格模板

项目预算表格模板项目名称:_____________________项目编号:_____________________项目负责人:___________________日期:_________________________序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:人民币) | 备注----|---------|----------------------|-----1 | | |2 | | |3 | | |4 | | |5 | | |6 | | |7 | | |8 | | |9 | | |10 | | |11 | | |12 | | |13 | | |14 | | |15 | | |16 | | |17 | | |18 | | |19 | | |20 | | |21 | | |22 | | |23 | | |24 | | |25 | | |26 | | |27 | | |28 | | |29 | | |30 | | |总预算金额:_____________________说明:1. 请在每个项目名称后填写相应的预算金额。

2. 如有需要,可以在备注栏中添加额外的说明。

3. 总预算金额为所有项目的预算金额之和。

注意事项:1. 请根据项目的具体需求和预算情况填写表格。

2. 预算金额应尽量准确,避免过高或过低。

3. 如有需要,可以根据实际情况增加或删除项目行。

4. 请确保表格的整洁美观,字体清晰可读。

以上是项目预算表格模板,希望对您的项目预算管理有所帮助。

如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与我联系。

祝您的项目顺利进行!。

课题研究经费预算和开支统计表

课题研究经费预算和开支统计表

《对初中数学教材例题处理策略的研究》
课题研究经费预算和开支统计表
经费预算和开支说明
1、差旅费:课题研究过程中开展科学科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费(交通费、住宿费等费用)、市内交通费用等。

开支标准按照国家、省内有关规定执行。

2、会议费:课题研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、等活动而发生的会议费用(印刷费、会议场地租用费等)。

按照国家、省内有关规定。

3、出版文献费:课题研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费等各项费用.
4、材料费:课题研究过程中的印刷费等
5、其他支出:项目研究过程中发生的除上述费用外的其他支出。

备婚清单及预算统计表

备婚清单及预算统计表

-已通过微信交xx元定金
司仪
-已通过微信交xx尾款+128车费+100餐费
-现金支付敬茶环节xx元红包
化妆师
费用包含在婚庆
摄影
费用包含在婚庆
摄像
费用包含在婚庆
-1台黑色宾利飞驰头车4000+5台黑色奔驰S级车队
婚车
1100每台
-另每台车拿一份喜糖+喜烟+槟榔
西装定制
-已微信付全款500+3480 -外套、马甲、衬衫、方巾、裤子、领结
桌面台灯化妆镜 拼多多
累计费用
新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘
新娘
新娘
新郎 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘 新娘
新郎付款
情侣拖鞋
拼多多
情侣漱口杯+牙刷 拼多多
情侣毛巾
拼多多
梳子
淘宝特价版
红色收纳袋
-2个被芯+2个四件套+2对枕芯+2个垫絮,共8个袋 子
遗留/注意事项
主负责人 总费用价格
4月6日拍摄 4月7日选片 4月19日已拿到精修+底片网盘 预计5月5日前后拿到相框相册
新娘
1、确认宴会厅及宾客入口动线 2、确认当天同酒店有几场婚宴 3、重新确认酒席价格、菜单及 桌数 4、确认新娘化妆室及贵宾室 (或赠送的房间) 5、其他细节问题 ①当天宾客停车刷卡问题 ②赠送的内容(如房间、订房优 新郎 惠折扣、甜品、婚宴用品:签到本 /签到笔等) ③确认签到台的摆位 ④酒水配送摆放问题 ⑤确认餐桌桌布、口布、椅套颜 色有哪些 ⑥确认布场时间、电费、超时费 以及酒店一些特殊的要求)

最新公司财务预算管理表格模板

最新公司财务预算管理表格模板

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表年月日预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算登记表月份:部门:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表金额:元说明:1.年报性质。

2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份:十、管理费用预算表年度:十一、制导致本预算表_____月~ _____月_______年第____季日期:十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位:万元十五、支出预计明细汇总表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期:____月__日部门:_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门:____________注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。

2.表列数字系指当月付钞票数。

二十、公司年度费用预算分析表。

15项目成本预算统计表

15项目成本预算统计表

1.33 工作日
张明鹏 魏建,张明鹏,林怡君
1.33 工作日
魏建 张荣华
2 工作日
张明鹏 张明鹏
3 工作日
于玲玲 于玲玲
1 工作日
7 工作日
开始时间
2012/7/2 8:00 2012/7/2 8:00
2012/7/4 8:00 2012/7/6 8:00 2012/7/10 8:00 2012/7/2 8:00 2012/7/6 8:00 2012/7/2 8:00 2012/7/6 8:00 2012/7/12 8:00 2012/7/12 8:00 2012/7/12 8:00 2012/7/13 8:00 2012/7/16 8:00 2012/7/18 8:00 2012/7/23 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/16 8:00 2012/7/16 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/26 8:00 2012/7/31 8:00 2012/8/1 8:00
534.99 534.99 534.99
534.99 534.99 534.99 534.99 550.91 534.99 534.99
534.99 534.99 534.99 534.99 534.99 535.99 534.99 596.10 597.10 534.99 562.72 562.72 562.72 400.18
苑珍英 成本预
材料费 3,990.00
1,330.00
-
-
0.00
1.6.10.1 1.6.10.2 1.6.11 1.6.12 1.6.12.1 1.6.12.2 1.6.12.3 1.6.12.4 1.6.12.5 1.6.12.6 1.6.12.7 1.6.12.8 1.6.12.8.1 1.6.12.8.2 1.6.12.9 1.6.12.10 1.6.12.11 1.6.13 1.6.13.1 1.6.13.2 1.6.13.3 1.6.13.3.1 1.6.13.3.2 1.6.13.3.3 1.6.13.3.4 1.6.13.3.5 1.6.13.3.6 1.6.13.3.6.1 1.6.13.3.6.2 1.6.14 1.6.14.1 1.6.14.1.1 1.6.14.1.2 1.6.14.2 1.6.15 1.6.15.1 1.6.15.2

研发项目经费支出预算表(统计表)

研发项目经费支出预算表(统计表)
注:对委托给外单位开发的项目,受托方应依照本归集表逐项填列,由委托方将归集表汇总后报主管税务机关,并将受托方归集表附后。
附件2:
()研发项目经费支出预算表
(计入无形资产成本的费用除外)
纳税人名称(公章):所属年度:
税务登记证号码: 金额单位:元
序号
研发费用项目
#
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
'
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5

6
二、研发活动直接投入的费用
7
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
*
15
16
四、设计费用
~
17
1、新产品设计费、新工艺规程制定费
18
2、进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的其它费用
19
)
20
五、装备调试费
21
1、工装准备过程中研发活动发生的费用
|
22
23
六、专门用于研发活动的无形资产摊销费
24
<
1、研发软件
25
2、专利权
26
3、非专利发明(技术)

27
4、许可证、专有技术、设计和计算方法等专有技术发生的摊销费
28
;
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31

八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数(1+6+12+16+20+23+29+31+32)

项目部安全生产费用预算和统计表正式版

项目部安全生产费用预算和统计表正式版

项目部安全生产费用预算和统计表正式版安全生产费用预算表审批:日期:附件二:安全生产费用统计表注:项目每月统计一次说明:成都经理部要求各项目部进场后首先对《安全生产费用预算表》、《安全生产费用统计表》进行概算,概算额度按合同造价的0.7~0.8%计算,编制完成后经项目经理确认签字后加盖项目公章寄经理部项管部备案,以后每个月20号前将〈附表二:《安全生产费用统计表》填写完成后再次寄回或扫描件发回项管部,如第二个月未发生安全费用的就按照当月的生产报量的0.7~0.8%来编制,此项用加深颜色来代表。

其它就不需要了。

木工班组安全生产目标管理责任书为认真贯彻执行“预防为主,安全第一、综合治理"的方针,控制和减少伤亡事故.根据公司下达给项目部的安全生产目标管理责任状中的要求和结合本工程的实际情况,今项目部把公司的安全生产管理目标分解到各班组,实行层层分解,将安全生产责任落实到每个班组及每个人.现决定对木工班组下达安全生产目标管理责任书,实行安全生产目标管理.一、目标任务:1、杜绝和坚决消灭重大伤亡、重大设备毁损、火灾等事故.一般事故频率控制在0.3%以下。

2、班组应建立安全值日制,班组长为兼职的安全员,负责班组日常安全生产管理工作。

3、按新颁标准和公司、上级有关安全文件精神的要求,班组要积极开展各种形式的安全活动,创建文明安全工地.二、主要措施:1、提高认识,要使每个职工牢固树立安全第一的思想,及时对生产过程中存在的安全隐患进行排除。

2、明确职责,抓好安全生产责任制落实工作,将安全责任落实到每个岗位、每个职工,切实地抓好本班组安全生产目标管理责任书的落实工作.3、要严格执行本工种的安全技术操作规程,按照安全技术交底内容进行施工,特别是在高处临边作业一定要有安全防护措施,必须系上安全带作业。

三、考核要求:1、班组长(即兼职安全员)要经常研究和解决安全生产中的实际问题,保证安全生产责任制的落实.2、班组应定期对安全生产目标管理责任制的执行情况进行自查自纠,并落实到每个职工,要防止形式主义和做表面文章。

预算统计表

预算统计表

预算统计表预算统计表是企业管理中不可或缺的一部分,也是财务管理的核心工具之一。

该表格以表格的形式展示了公司财务状况的详细信息,以便企业决策者、投资者和其他利益相关者做出明智的决策。

预算统计表的重要性预算统计表是企业财务管理的基本工具,可以帮助企业确立明确的企业目标,并监控企业的财务状况。

企业的会计师可以使用预算统计表来控制支出和收入,并报告企业的费用和收入情况。

这个表格为企业管理者提供了一个统一的平台,以管理公司的财务状况和经营绩效。

此外,预算统计表也可以让投资者了解企业的财务状况,从而更好地评估企业的投资价值。

预算统计表的基本内容预算统计表可以根据企业的规模和类型进行调整,但通常包含以下基本内容:1. 收入预测表:它是企业的财务预算的核心部分,市场发展和竞争状况都将影响公司未来的收入情况。

因此,企业需要预测公司的收入,并进行有效的分析和规划。

2. 成本预测表:成本预测表是财务预算的另一部分,它显示了企业的运营成本。

这个表格需要包括所有产品和服务相关的成本,包括制造成本、人力资源管理成本、营销成本和其他经营成本。

3. 现金预算表:现金预算表是企业现金流预测的核心部分,这个表格可以让企业了解自己的现金需求和可用的现金状况。

企业可以使用现金预算表进行现金流规划和管理,以确保在需要的时候有足够的现金储备。

4. 利润预算表:利润预算表显示了公司在特定时间内的预计收入和费用,并给出预计净利润。

利润预算表可以帮助企业管理利润,规划未来的投资和资金来源,以及确定公司是否需要减少成本或增加销售。

预算统计表的作用1.提高决策质量:预算统计表可以帮助企业管理者制定决策,包括产品定价、销售策略、成本控制和其他关键问题。

这些决策将始终基于完整和准确的财务数据。

2.改进企业管理:预算统计表可以让企业管理者更加了解公司的财务状况和经营绩效,从而更好地解决问题并做出明智的投资决策。

3.提高交流效率:预算统计表可以帮助企业管理者更好地与投资者、股东和其他利益相关者交流。

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