风险排查报告
风险排查自查报告9篇
风险排查自查报告9篇风险排查自查报告1根据市行关于开展风险排查活动的通知要求,我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动,制定方案、组织力量从1月20日开始,对公司业务进行了全面排查,现将排查情况报告如下。
一、公司业务排查情况(一)公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户,其中基本存款账户户,专用账户户,临时存款账户验资需要开立的户。
不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。
坚持记账与对账分离原则,会计主管按月检查往来对账、银企对账情况,对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。
基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。
临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。
注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题,注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。
银行结算账户的变更与撤销。
存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。
存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批,检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。
存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。
在办理单位银行账户撤销手续时,在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。
无频繁开、销户,通过虚假交易进行洗钱活动。
对已转入“久悬未取专户”的款项,存款人要求支取原账户款项时,提供了合法拥有账户支配权的证明文件,并经过有关负责人审核后列支。
银行结算账户重要资料的管理。
建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。
预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章。
风险排查情况汇报模板
风险排查情况汇报模板尊敬的领导:根据公司相关要求,我对本部门的风险排查情况进行了汇报,具体情况如下:一、风险排查的背景。
作为公司的一名文档创作者,我深知风险排查工作的重要性。
在当前复杂多变的市场环境下,各种风险随时可能出现,对企业的发展造成严重影响。
因此,及时有效地进行风险排查,对于保障公司的正常运营和发展具有重要意义。
二、风险排查的主要内容。
在本次风险排查中,我主要对以下几个方面进行了全面的排查:1. 人员安全风险,针对员工的工作环境、操作规范、安全意识等方面进行了排查,确保员工的人身安全。
2. 信息安全风险,对公司的数据存储、信息传输、网络安全等方面进行了排查,防范信息泄露和网络攻击等风险。
3. 生产经营风险,对生产设备、原材料供应、市场需求等方面进行了排查,确保生产经营的稳定和顺利进行。
4. 法律合规风险,对公司的各项经营活动是否符合相关法律法规进行了排查,避免因法律问题带来的风险。
三、风险排查的发现与整改。
在风险排查过程中,我发现了一些存在的问题,并及时进行了整改:1. 人员安全方面,加强了员工的安全培训,提高了员工的安全意识,制定了应急预案,确保了员工的人身安全。
2. 信息安全方面,加强了信息系统的安全防护措施,对重要数据进行了加密和备份,加强了网络安全管理,确保了信息的安全传输和存储。
3. 生产经营方面,优化了生产流程,加强了原材料的质量管理,确保了产品的质量稳定,提高了生产效率。
4. 法律合规方面,加强了对相关法律法规的学习和宣传,规范了公司的经营行为,避免了因法律问题带来的风险。
四、风险排查的成效与建议。
通过本次风险排查,我发现并及时排除了一些潜在的风险隐患,提高了公司的安全生产水平,保障了公司的正常经营。
同时,我也意识到在今后的工作中,需要进一步加强风险排查工作,完善公司的风险管理体系,提高公司的抗风险能力。
综上所述,本次风险排查工作取得了一定的成效,但也存在一些不足之处。
我将继续努力,不断完善风险排查工作,为公司的发展保驾护航。
风险排查报告
风险排查报告风险排查报告「篇一」按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求,我行领导高度重视,充分认识案件防控、风险排查工作的重要性,根据行长的指导和部署结合我行实际情况,积极做好我行案件防控、风险排查工作。
计财部主要以下面几点进行排查:一、财务资金安全方面1、库存现金:定时与不定时核对盘点库存现金。
建立清晰的出纳账,做到账实账账相符。
2、各类银行账户资金:随时核对我行各类账户资金总额,做好资金的管理,避免流动性资金的过多闲置和不足。
3、大额款项:对大额现金收支,银行大额转账严格执行相关规定,审核授权通过。
大额备用金提取需两人同行。
避免案件发生。
4、账务处理方面:各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。
二、人员管理问题。
财务部现有三位员工,其中两位员工为试用学习阶段,生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定,都能做到"爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规"。
三、部门改进措施:通过此次认真自查工作,财务部在今后工作过程中,将加强防范,提高自身对风险的认识,树立"违规就是风险,安全就是效益"的风险理念,主动、有效地防范风险,确保一旦发现风险存在,能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理,确保第一时间化解风险。
强化内控案防管理,为我行各项业务发展营造良好的环境。
风险排查报告「篇二」按照《xxx市人民政府办公厅关于开展地震应急防范准备督查工作的通知》(x政办明电发[20xx]18号)要求,我局组织市公路管理处、xxx交通投资有限公司、xxx滨河黄河公路大桥管理有限责任公司对我市辖区内道路桥梁等交通基础设施开展了全面的隐患排查工作,现将具体工作汇报如下:一、具体情况我局养护公路总里程281.91公里,其中国道2条,分别为国道211(银榕线)、国道244(乌江线),养护里程18.53公里;省道2条,分别为省道104(银苏线)、省道305(石平线),养护里程28.42公里;县道4条,分别为县道101(银通公路)、县道103(新小公路)、县道104(新南公路)、县道106(贺新公路),养护里程55.414公里;乡道7条,分别为乡道051(滚苏岩画公路)、乡道101(永通公路)、乡道102(新干公路)、乡道103(银阀公路)、乡道104(环阅海湖公路)、乡道243(兴洲北路)、乡道306(新干公路加长段),养护里程74.497公里;专用道路1条(滨河大道),养护里程26.802公里;村道4条,分别为村道244(孔富路)、村道245(滨河大道连接线)、村道505(惠平线)、村道505(银麻西线),养护里程29.232公里;黄河大桥2座,分别为滨河黄河公路大桥(由滨河黄河大桥管理有限责任公司负责管养)、兵沟黄河公路大桥(由xxx交通投资有限公司负责管养),养护里程49.105公里。
安全风险隐患大排查大整治行动工作报告
【导语】⼯作报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区⼯作情况、做法、经验以及问题的报告。
以下是®⽆忧考⽹整理的安全风险隐患⼤排查⼤整治⾏动⼯作报告,欢迎阅读!1.安全风险隐患⼤排查⼤整治⾏动⼯作报告 扎实深⼊地排查治理各类事故隐患,坚决遏制各类事故的发⽣,区安委会统⼀部署在全区认真组织开展安全⽣产隐患⼤排查⼤整治专项⾏动。
⼀、贯彻落实国务院常务会议精神,全⾯布署开展安全⽣产⼤检查 根据市安委会6号、7号⽂件精神,区安委会制发了《开发区安全⽣产隐患⼤排查⼤整治专项⾏动实施⽅案》,全⾯部署区内安全⽣产⼤检查,区各有关部门分别对相关⾏业和领域组织开展安全⽣产隐患排查治理⼯作。
9⽉6⽇,召开了区安委会扩⼤会议,会上传达了温家宝总理在国务院第165次常务会议上的讲话及省、市安全⽣产紧急电视电话会议精神,通报了近阶段全区安全⽣产情况。
区管委会副主任周⽴军作了重要讲话,要求各部门充分认识做好安全⽣产⼤检查⼯作的重要性,加强领导,强化措施,扎实抓好各项安全⽣产措施的落实,要求做到任务明确、责任到⼈、各负其责,坚决防⽌较⼤以上事故的发⽣。
⼆、认真开展安全⽣产隐患排查整治专项⾏动 根据国家、省、市下发的开展安全⽣产隐患排查治理⼯作⽂件要求,我区迅速成⽴以专项⾏动领导⼩组,各部门均成⽴了安全⽣产检查⼩组,分别对各相关⾏业和领域范围内的⽣产经营单位进⾏多层次、全⽅位、拉⽹式的排查。
8⽉20⽇以来,共检查⽣产经营单位25家,排查安全隐患53处,下达整改指令14份,停产整顿企业4家。
三、突出重点,切实抓好重点领域安全⽣产专项整治 (⼀)、危险化学品安全专项整治。
区安监局认真贯彻落实《安全⽣产法》和《危险化学品安全管理条例》,对全区危险化学品储存、经营、使⽤单位进⾏全⾯排查。
重点严厉打击危险化学品⽣产、储存、销售企业超许可范围⽣产经营、未正规设计新建危险化学品⽣产、储存项⽬、未试⽣产备案就投⼊试⽣产运⾏、存在15种危险化⼯⼯艺未进⾏⾃动控制改造仍进⾏⽣产等违法⾏为。
风险排查工作总结报告5篇
风险排查工作总结报告5篇风险排查工作总结报告【一】为切实加强安全生产施工管理,坚决遏止施工安全事故的发生,我星吐****组织安全生产专项自查工作,结合项目本身实际情况,对项目部、拌合站以及各施工队进行了安全专项检查与自查,对于存在的不稳定安全隐患进行了排除,具体情况如下:一、排查目的通过排查,及时发现施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效措施,消除事故隐患,解决安全管理中存在的问题,切实提高施工现场的安全生产水平,坚决遏止施工安全事故多发局面,防范安全事故的发生。
二、组织领导项目部成立了以安全办为主的安全生产隐患排查工作领导小组组长:***副组长:***成员:***三、排查工作安排排查工作主要针对以下几个方面:(一)、对工人进行安全教育,对现场进行检查,对查出的情况汇总,并通知各个班组整改。
(二)、进行全面集中排查,建立安全隐患排查整治台帐,对排查出的安全隐患要按“三定”原则落实整改,并进行复查。
(三)、对已排查出的隐患进行监督,确保整改不走过场,对新发现的隐患建立台账,并跟踪落实。
四、排查内容依据有关安全生产法律法规和标准规范,对工地进行全面排查,结合《新疆维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例》的有关要求和今年以来发生的多起安全事故的特点进行,做到实体与行为统一,既查找现场的实体安全隐患,又指出安全管理存在的问题,重点排查:1.安全行为方面:(1)加强安全生产许可证的持证情况和安全责任的考核落实情况;(2)进一步健全安全管理机构,专职安全管理人员配备到位:对从业人员进行“三级安全教育”。
加强消防安全知识的宣传普及和业余消防队的建设情况;每天指定人员对现场消防情况进行巡查,并记录。
(3)检查安全责任制、安全技术交底、安全检查及安全隐患整改等主要安全管理责任制度的落实。
(4)加强安全与文明施工落实情况。
(5)对施工现场重大危险源的预防监控措施及应急预案进行完善;(6)对安全防护用品、安全防护设施和特种作业人员持证上岗的等监督检查。
风险排查自查报告7篇
风险排查自查报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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安全风险排查报告范文最新6篇
安全风险排查报告范文最新6篇安全风险排查报告1学校安全工作是我校工作重中之重,也是各项工作的首要任务。
面临当前学校安全教育的严峻形势,在各安全部门的指导下,结合我校安全工作的实际情景,坚持以“安全高于一切,职责重于泰山”为指针,认真贯彻落实上级各有关要求,对安全工作做到警钟长鸣,切实把安全工作落实到实处,消除存在的安全隐患。
按照区教育局综治办的工作要求,现依据实际情景,将我校安全隐患整改工作落实自检汇报如下:学校按照区教育局综治办的工作要求,坚持每月2次安全排查,关键时期要特殊处理,安全排查小组定期对学校教学楼、各个实验室、微机室以及校门等周边环境进行了彻底的检查,检查安全隐患,有问题立即解决,经过安全排查领导小组安全排查情景,一致认为学校在以下几个方面存在安全隐患:1、由于学校出门就是乡村公路,来往车辆异常多,在修路时,交通部门没有设置安全警示标志和减速带,我校学生多,存在很多安全隐患;2、学校操场瓦砺多,虽然多次组织学生拾捡,但由于拆原中学旧教室时的瓦砺埋在土中,雨水一冲就露出地面,学生在活动时存在安全隐患。
3、要加强对食杂店的监管,强化室内卫生和用电的安全。
4、接送学生车辆存在着证件不全,超员超载现象。
5、综合楼的电热取暖设施存在供电线径过细的现象,一旦投入使用,有设备超负荷,烧坏的隐患。
6、校门由于学生多,接送学生车辆、家长异常多,秩序混乱,存在安全隐患。
隐患整改落实情景:学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益,丝毫松懈不得,对此,学校进取采取措施,落实对排查发现的隐患问题进行整改,杜绝安全事故的发生,对在学校职权范畴内无法解决的隐患上报上级及相关部门,申请给予帮忙解决。
1、针对学校门口秩序混乱,车辆多,学校实行领导轮班值班制,重点对中午、晚上放学进行监管,发现问题及时解决。
同时,学校根据上级文件精神要求,增添了专门人员,负责学校内外的安全工作,切实杜绝了校外不法人员的骚扰,净化了学校内外的环境,保证了一方净土。
2024年(优秀)风险排查自查报告
2024年(优秀)风险排查自查报告风险排查自查报告1我司档案管理工作在公司总部的正确指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《xxxxxx公司档案管理办法(试行)》,以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标,狠抓档案管理质量,不断加强档案整理水平。
从行政公文的收集、整理、归档到保管利用过程,切实做到档案的完整和安全。
现将我司档案管理自查状况报告如下:一、加强组织领导,档案管理体制更加健全。
近年来,公司领导高度重视档案管理工作,始终将档案管理工作纳入日常工作日程。
以职能建设为基础,以规范管理为核心,进一步完善了档案管理工作机制,先后建立健全了由公司领导任组长,各部室负责人为成员的档案管理工作小组,实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理,构成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络,使我司的档案管理工作迈上新台阶。
二、强化制度管理,档案管理工作更加规范。
为做好档案管理工作,我司在原有的基础上,加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。
在档案收集整理工作方面,我们从严要求,切实加强文件的收、发工作,严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范,努力做好文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作,保证归档文件材料的完整、准确、系统。
在档案材料保密工作方面,我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作,加强档案管理人员的保密意识,增强对归档文件材料的保密力度,实行专人保管、专人查阅、集中归档,保证档案资料的安全和利用。
在档案基础设施方面,我司根据资金的实际状况,配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施,基本上满足了“防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温”的八防要求,确保了档案的完整和安全。
通过一系列手段和措施,我司进一步提高了档案工作的管理水平,做到了“规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心”,公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。
三、明确工作目标,档案业务建设更加有序。
安全风险隐患排查自查报告范文五篇
安全风险隐患排查自查报告范文五篇平安风险隐患排查自查报告范文1实验室化学药品品种很多,化学药品具有一定的毒性和危险性,对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要,也是确保平安的`需要。
为此,本周校领导对化学药品的管理进行了一次自查。
对以后的管理提出了更高的要求,现将自查情况和整改情况汇报如下:自查情况:1、化学药品专柜专放,摆放整齐,对不同性质,相互会发生反响的物品分柜隔离存放。
3、实验室保持阴凉、通风、枯燥,配备防盗、防火设备。
4、管理人员有详细账册、领用审批单、领用记录册、化学药品的购置、领用及出入室进行详细记载。
5、化学药品由史巧玲管理,校长杨登云和教导主任安小玲进行监督。
6、化学药品使用有登记。
整改情况:一、对管理人员提出更高的要求,要求具有高度的责任心,工作踏实,严于职守,自觉遵守有关法律法规和学习各项规章制度,掌握化学药品的管理知识。
二、加强四防(防火、防盗、防水、防事故)。
三、来实验室工作的人员,必须有实验室工作人员在场。
四、实验前要全面检查平安,仪器设备在运行中,实验人员不得离开现场。
五、实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能,严格执行操作规程,并作好必要的平安防护。
六、实验室内不准吸烟和吃食物。
七、与实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入实验室。
八、下班前,实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电,并确保关好。
平安风险隐患排查自查报告范文2根据州卫生健康委员会《关于报送定点医疗机构平安隐患排查管理工作情况的通知》的文件精神,我院领导高度重视,由分管后勤院长带队,总务科、院感科、医务科等科室人员对院内存在的平安隐患进行了排查,现将发现的平安隐患排查情况自查报告如下:一、消防平安检查依次对全院消防平安通道、消防设施配备、配电房、药品库房等进行逐渐排查。
经排查科室及楼道口均配有灭火器,供电系统所有线路经检查,未发现老化及破损现象。
二、发热门诊检查随着发热门诊再造流程工作的完成,改造后的发热门诊建筑面积70平方米,改造后的发热门诊到达了二级医院三区两通道的要求,医护通道与患者通道分别有进出通道,穿、脱隔离衣的更衣室实现物理分隔,每个区域均配备空气消毒机。
排查工作报告范文3篇
排查⼯作报告范⽂3篇风险排查⾃查⼯作报告按照按照保监局30号《安徽保监局关于开展案件风险排查⼯作的通知》⽂件以及26号《关于开展案件风险排查⼯作的通知》,我中⽀通过认真学习研究⽂件精神,现将有关风险排查结果情况汇报如下。
⼀、认真学习,增强风险防范意识接到⽂件之后,⾩阳中⽀⽴即对⽂件进⾏研究和学习,同时第⼀时间将⽂件向各四级机构进⾏转发,要求各机构认真学习⽂件精神,结合⾃⾝⼯作实际,岗位职责,对可能产⽣的风险点,提⾼责任意识,对风险做到早发现、早报告、早处置。
⼆、结合⾃⾝⼯作,落实细节,开展全⾯风险排查(⼀)⾩阳中⽀要求各部门及四级机构对辖区各个⽅⾯风险进⾏⼀次全⾯排查。
重点从以下⼏个⽅⾯进⾏了重点排查。
(1)排查单证使⽤⽅⾯风险情况针对重控单证使⽤存在的风险。
近期⾩阳中⽀结合保监会数据真实性检查要求,对各部门及四级机构单证使⽤情况进⾏了⼀次全⾯检查,从检查结果来看,各机构在单证装订、单证领⽤、销号登记⼯作⽅⾯较为规范。
但发现个别机构单证管理较为松懈,对于此⾏为,中⽀公司已经进⾏了纠错和整改。
同时在中⽀范围内下发通知,要求各机构严格执⾏公司单证管理要求,避免由此带来的潜在单证使⽤风险。
(2)排查保险合同⽅⾯风险保险合同⽅⾯风险主要集中在保险合同资料完整性⽅⾯,在近期业务检查中,我们着重针对出单环节,条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等⽅⾯进⾏重点检查,确保保险合同的有效性,合法性,维护合同双⽅利益,对于个别机构存在的问题,要求其严格整改,同时中⽀公司将此项检查⼯作作为常态化,进⾏系统抽查,同时配合现场检查。
(3)排查⾮正常退保风险我司每天对退保业务数据进⾏系统监控,尤其要求各机构对于退保业务重点沟通,对于数据异常现象,要求其查找原因,提供分析报告,避免因处理不当导致事态扩⼤化,造成不良社会影响。
(4)排查数据真实性⽅⾯风险系统数据真实性⽅⾯仍⾯临⼀定的风险,需要不断加强数据真实性检查,如投保资料真实性、保单填写的准确性、投保⼈签字的真实性等,需要重点关注。
风险点排查整改报告
风险点排查整改报告(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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风险排查自查报告
风险排查自查报告【篇一】风险排查自查报告为了端正工作态度,改进纪律作风,促进做好工作,公司开展了纪律作风整顿活动,在这学习一阶段,始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高,现在对照工作实际谈谈我的自查情况。
一、存在的主要问题:1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。
2、业务知识不够专业。
(其主要表现在:对待工作有时不够主动,不注重业务知识,认为只要按时完成工作就算了事了。
缺乏一种刻苦专研的精神。
3、在组织纪律方面存在执行制度不严,有窜岗的现象。
二、存在问题的主要原因上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更重要的还是有主观原因所造成的。
在这段时间,对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。
从主观上找原因,主要概况几个方面:1、电话技巧不够灵活,业务知识不够专业。
没有深刻认识到业务水平的高低对工作方面存在的依赖性,认为领导会有指示,上面有安排在工作。
2、工作作风还不够扎实,对工作缺乏系统化合提高自身要求。
三、今后的整改措施1、加强业务知识和政治理论学习,不断提高自身的政治素质和业务知识。
业务知识要进一步提高,以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作,完成党和领导给的各项指标任务,积极提高工作水平。
要不断加强学习,努力提高业务知识。
加强自己的工作能力和修养,想办法把工作提高到一个新的水平。
2、尊守各项规章制度,明确自己的职责,告诉自己可以做什么,不可以做什么,严格的要求自己,努力加强自我进取,自我完善,努力提高自我综合素质。
3、严格纪律,转变工作作风,提高工作效率如果没有严明的纪律,就没有坚强的队伍,因此,我们应该认识到当前整顿的重要性,要迅速的认识到把思想统一到上级的决策部署上,我们要严明工作纪律,要忠于职守,其次是要严格执法办事,热情服务。
总之,通过这次学习整顿,深刻领会和准确把握领导的工作部署,坚持用学习整顿促进工作开展,以工作成效检验整顿效果。
【篇二】风险排查自查报告为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为,保障客户合法权益,根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发﹞335号)文件精神要求,我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。
风险排查报告
风险排查报告一、背景介绍风险排查报告是对某一特定领域或项目进行全面评估和分析,以确定潜在风险和可能的影响,并提供相应的应对措施。
本报告旨在对某公司的风险情况进行排查和评估,以帮助公司管理层更好地了解当前面临的风险,并制定相应的风险管理策略。
二、风险排查目的1. 了解公司面临的各类风险,包括但不限于市场风险、经营风险、金融风险等。
2. 评估各类风险对公司业务和利益的潜在影响。
3. 提供相应的风险管理建议和措施,以降低风险对公司的负面影响。
三、风险排查方法1. 文献研究:通过查阅相关行业报告、政府政策文件等,收集了解相关领域的风险情况。
2. 数据分析:通过对公司内部数据和外部市场数据的分析,确定可能存在的风险点和趋势。
3. 专家咨询:邀请相关领域的专家进行访谈和咨询,获取专业意见和建议。
四、风险排查结果1. 市场风险评估:根据市场调研和竞争分析,发现公司所处市场竞争激烈,市场份额下降的风险较高。
建议公司加强市场推广和产品创新,提升竞争力。
2. 经营风险评估:公司内部管理体系存在一定缺陷,包括人员流动性高、内部控制不完善等问题,可能导致业务运营风险增加。
建议加强人员培训和内部流程优化,提高管理效能。
3. 金融风险评估:由于公司存在较高的负债率和资金链风险,可能导致资金流动性不足,影响正常经营。
建议加强财务管理,优化资金结构,降低财务风险。
五、风险管理建议1. 市场风险管理建议:加强市场调研和竞争分析,及时了解市场变化趋势,制定灵活的市场推广策略,提高产品的市场竞争力。
2. 经营风险管理建议:建立健全的内部控制体系,完善业务流程,加强人员培训和团队建设,提高员工稳定性,降低业务运营风险。
3. 金融风险管理建议:优化资金结构,降低负债率,加强财务管理,确保资金流动性,避免资金链断裂。
六、风险排查总结通过对公司的风险情况进行排查和评估,我们发现公司面临的市场风险、经营风险和金融风险较为突出。
为了降低风险对公司的负面影响,我们建议公司加强市场推广和产品创新,优化内部管理体系,加强财务管理,提高风险应对能力。
队伍风险隐患排查报告
队伍风险隐患排查报告一、背景介绍。
本报告旨在对队伍风险隐患进行全面排查,以确保队伍成员的安全和工作环境的稳定。
队伍风险隐患排查是一项重要的工作,对于预防事故和保障队伍成员的生命财产安全具有重要意义。
二、排查范围。
本次排查范围包括但不限于队伍成员的个人安全隐患、工作场所的安全隐患、工作设备的安全隐患等方面。
通过对以上范围的全面排查,可以及时发现和解决存在的安全隐患问题。
三、排查内容。
1. 个人安全隐患。
针对队伍成员个人的安全隐患,需要排查成员是否具备相关的安全防护意识和技能,是否存在潜在的健康问题,以及在工作中是否存在违规操作等情况。
2. 工作场所安全隐患。
对工作场所的安全隐患进行排查,包括但不限于消防安全、电气安全、通风安全、照明安全等方面。
同时还需要排查工作场所是否存在杂物堆放、通道堵塞、安全出口是否畅通等情况。
3. 工作设备安全隐患。
工作设备的安全隐患是排查的重点之一,需要对设备的运行状态、维护情况、操作规程等进行全面排查,确保设备的安全可靠性。
四、排查方法。
1. 实地排查。
通过实地走访和观察,对队伍成员的工作场所、工作设备等进行全面排查,发现存在的安全隐患问题。
2. 调查问卷。
可以向队伍成员发放安全隐患排查调查问卷,了解成员对于安全隐患的认识和存在的问题,为排查提供参考数据。
3. 专业检测。
对于一些需要专业技术支持的安全隐患,可以委托专业机构进行检测,确保排查结果的准确性和全面性。
五、排查结果。
根据以上排查方法,我们发现了一些存在的安全隐患问题,主要包括,个人防护意识不强、工作场所存在杂物堆放、部分设备存在安全隐患等。
针对这些问题,我们将采取相应的措施进行整改和改进。
六、整改措施。
1. 加强安全教育。
针对个人防护意识不强的问题,我们将加强安全教育培训,提高队伍成员的安全防护意识和技能。
2. 清理工作场所。
对存在杂物堆放和通道堵塞的工作场所进行清理,确保工作环境的整洁和通畅。
3. 设备维护。
医院安全风险排查自查报告(精选8篇)
医院安全风险排查自查报告医院安全风险排查自查报告(精选8篇)忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾一段时间工作的付出,总体情况有好有坏,是时候抽出时间写写自查报告了。
但是你知道怎样才能写的好吗?以下是小编整理的医院安全风险排查自查报告(精选8篇),欢迎阅读与收藏。
医院安全风险排查自查报告篇1为进一步加强医院管理,提高医疗质量,保障人民群众就医安全,按照市局要求,20xx年xx月xx号上午,我院医务科组织相关人员对本院及辖区卫生机构医疗安全隐患进行突击检查,现将检查情况报告如下:一、存在的问题1、医疗文书书写欠规范,个别村卫生室存在不及时记录现象。
2、村卫生室普遍存在消毒感染记录无或不规范现象。
3、各村卫生室医疗废物分类不规范。
4、各村卫生室的医疗质量安全管理制度不健全,处置流程不明确,操作性不强。
5、各村卫生室输液率普遍偏高。
6、各村卫生室未按规定配备合格消防器材。
7、光明、中村、蒋山村卫生室室内电路老化,存在严重安全隐患。
8、光明村卫生室房屋结构老化,木结构材质较多,存在安全隐患。
9、部分口服用药未及时书写病历,与病人沟通较少,病史采集不完整,对病人告知不到位。
10、中心卫生院医保刷卡时未核实病人身份,导致妇科用药男用、男性用药女用的现象。
二、整改措施1、加强医技人员规范化医疗文书书写的知识培训,每季度安排相关人员进行检查,做到医疗文书书写及时、规范、准确无误。
2、对各村卫生室人员加强院感知识培训,每季度组织相关人员进行规范化普查。
3、对村卫生室人员集中进行医疗废物规范化分类处置学习,并每季度进行检查。
4、加强村卫生室人员安全医疗的知识培训,对村卫生室的医疗质量安全制度、流程作出规范性的指导。
5、加强对村卫生室三率的定期及不定期检查,督促其规范用药。
6、组织村卫生室人员进行安全生产知识培训及消防安全法规学习,提高安全生产意识,督促其对存在的安全隐患进行积极整改。
7、加强与病人的沟通,病史采集完整,必要情况做好与病人或家属告知工作。
风险排查报告(合集21篇)
风险排查报告(合集21篇)风险排查报告第1篇为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为,保障客户合法权益,根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发﹞335号)文件精神要求,我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。
现将自查情况报告如下:一、加强组织领导,将自查工作落实到位目前我行只开展代理保险业务和代理销售理财产品业务两项代理业务。
我行保险代理业务处于起步阶段,只开展保险代理推销业务,由客户亲自主动到保险公司办理,我行只提供合作保险公司,并没有代理销售保险。
此次代销业务的风险排查重点在我行代理销售x银行""人民币理财产品业务。
对于此次代销业务自查工作,我行高度重视。
为保证自查工作落实到位,由个人金融业务部组织,要求各分支行严格按照文件精神要求,有序开展代销业务的自查工作并形成自查报告上报个人金融业务部,个人金融业务部再进行抽查。
由于我行代理销售理财产品业务尚处于起步阶段,仅在x区各网点开展,代理业务内容涉及面窄,总行要求各分支行、营业网点以自查工作为契机,重点在于全面加强学习代销业务的规范要求,为我行代销业务的全面发展打下坚实的基础。
二、自查内容按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》的规定,我行积极开展代销业务情况的自查工作,自查结果汇报如下: (一)审慎选择合作方及代销产品我行审慎选择代理销售的理财产品。
经我行多方面调查,x银行经过多年的发展完善,已具有高效的风险控制体系,通过银银平台与多家银行签订合作协议。
我行与x银行签订《银银平台理财产品销售合作协议》,代理销售x银行风险级别为基本无风险级别、低风险级别及较低风险级别的理财产品,主要为保本浮动收益型的理财产品,充分降低客户的投资风险。
我行与x银行在协议中明确发行方、代销方的责任和义务,代理销售的理财产品的产品风险和客户收益由x银行承担,我行在销售过程中充分向客户揭示产品风险。
档案风险排查情况报告
一、前言为加强档案安全工作,提高档案管理水平,根据《档案安全风险隐患排查整治工作方案》的要求,我单位于近期开展了档案风险排查工作。
现将排查情况报告如下:二、排查范围及内容本次排查范围为全单位所有档案,包括纸质档案、电子档案、声像档案等。
排查内容主要包括以下几个方面:1. 档案保管条件:检查档案库房温度、湿度、通风、防潮、防尘、防虫、防盗、防火等设施设备是否完善,是否达到国家档案局规定的标准。
2. 档案管理制度:检查档案收集、整理、归档、保管、利用等各个环节的管理制度是否健全,执行情况如何。
3. 档案信息化建设:检查档案信息化建设情况,包括档案数字化、电子档案管理、档案信息资源共享等。
4. 档案安全风险防范:检查档案安全风险防范措施是否到位,包括档案数据备份、灾难恢复、网络安全等。
三、排查情况1. 档案保管条件:我单位档案库房设施设备基本完善,符合国家档案局规定标准。
但部分档案柜存在老化现象,需要及时更换。
2. 档案管理制度:档案管理制度较为健全,但在实际执行过程中,部分环节存在疏漏。
如档案收集、整理、归档等环节,个别人员对档案管理要求不够熟悉,导致档案质量不高。
3. 档案信息化建设:我单位已开展档案数字化工作,但电子档案管理、信息资源共享等方面仍需加强。
部分电子档案存在存储介质老化、备份不完善等问题。
4. 档案安全风险防范:档案安全风险防范措施基本到位,但在网络安全方面存在一定风险。
如部分档案管理人员对网络安全意识不足,容易导致档案信息泄露。
四、存在问题及整改措施1. 存在问题:档案柜老化,档案管理制度执行不到位,档案信息化建设不完善,网络安全风险较大。
2. 整改措施:(1)及时更换老化档案柜,确保档案保管条件符合标准。
(2)加强档案管理人员培训,提高档案管理水平,确保档案收集、整理、归档等环节的质量。
(3)加快档案信息化建设,完善电子档案管理、信息资源共享等方面的工作。
(4)提高档案管理人员网络安全意识,加强网络安全防护措施,降低档案信息泄露风险。
风险排查工作报告
风险排查工作报告风险排查工作报告在生活中,报告的使用频率呈上升趋势,我们在写报告的时候要留意规律的合理性。
信任很多伴侣都对写报告感到特殊苦恼吧,下面是我为大家整理的风险排查工作报告,期望能够关怀到大家。
风险排查工作报告120xx年我局依据《省质量技术监督局关于印发“质量平安风险排查整治活动方案”的通知》的文件要求和部署,结合我县工作实际,以维护质量平安为目标,以人民反映猛烈的产品质量、食品平安、特种设备平安为切入点,从监管产品、生产企业、质监自身等三个方面认真进行质量平安风险排查,目前已取得确定成效,现将状况汇报如下:一、实行措施,加强风险排查〔一〕强化领导,落实质量平安风险排查责任。
成立了以局长为组长,副局长为副组长,各业务人员的风险排查工作领导小组,认真组织实施。
〔二〕细致摸查,把平安风险隐患毁灭在萌芽状态。
以特种设备、食品、食品添加剂、队伍建设等为重点认真开展排查。
认真摸查潜在的风险对象、风险环节、风险品种、风险时段等“风险点”。
做到全过程、全方位进行深化排查,依据查出隐患制定相应的防范和把握措施。
〔三〕严把三关,构筑企业平安生产防线。
切实把好原料进厂关、生产过程关、出厂检验关。
一是严把原料进厂关。
全面查验企业选购原料、食品添加剂的验证记录以及进货台账;二是严把生产过程关。
检查企业是否严格依据生产工艺流程组织生产;严把添加剂使用关,重点检查生产过程中使用的食品添加剂是否符合国家规定;三是严把出厂检验关,进行严格检查,确保成品合格率到达100%。
〔四〕把握四类风险,确保质量平安零风险。
对隐患排查出的问题,实施风险管理。
一是把握管理风险。
完善从企业负责人到车间管理人员的责任落实;二是把握质量风险。
对企业存在的质量平安风险实施。
在效果上,我县产品质量水平得到了提升,特殊是食品企业,在20xx年监督抽样中,合格率100%,企业的整体水平得到了提高。
二、产品质量问题方面我县的企业主要是以食品加工为主,全县共有食品生产企业41家,其中获证的25家食品生产企业,〔目前停产的有3家〕,未获证的17家小作坊有4家事胶合板生产企业。
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关于风险排查的自查报告
根据***部于***下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的要求,我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查,自查情况如下:
一、上门服务管理
我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场,根据相关要求,建立了《上门服务登记簿》,服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员,由备案的双人操作,逐笔登记,并做到及时记账。
二、代保管物管理
根据相关规定,设立并登记了明细台帐,严格执行出入库手续。
三、现金管理
坚持执行持证上岗,坚持双人开封包,密码钥匙分离保管,现金审批执行三级签章,坚持查库制度。
四、帐户管理
严格执行帐户生效日制度,并按规定时间录入帐户管理系统,设专人保管印鉴卡,保证印鉴册的双人保管,但未能做到监控、密码库管理;部分帐户存在缺少营业执照年检记录、身份证信息核查不合格问题,现正在整改中,
五、银企对账
我支行银企对账岗为专职授权员,能够做到对账回执核对印鉴,但存在授权员休息时,
先代核再由授权员二次审核的现象。
六、录像监控
存在联动门通道无监控问题。
七、凭证管理
严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度,按规定使用、作废重空凭证,并及时登记相关账簿,坚持查库制度。
八、印章管理
严格执行印章与凭证分离管理,能够做到人手一章,专人保管、专人使用、保管人与使用人一致,无私刻印章现象。
九、权限卡管理
柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符,及时对调离、轮岗人员进行更改。
十、档案管理
按规定装订、保管、调阅,严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。
十一、ATM管理
严格执行ATM相关要求,设立相关登记簿,坚持武装守护、监控下专人分岗管理。
十一、其他
人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反洗钱系统、管理员、操作员与实际不符现象。