2013年信息化建设年度预算
2013年中国信息化发展水平评估报告发布
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2013年中国信息化发展水平评估报告发布作者:王娟
来源:《中国计算机报》2014年第02期
本报讯近日,中国电子信息产业发展研究院发布了《2013年中国信息化发展水平评估报告》(简称《评估报告》)。
《评估报告》显示, 2010-2012年全国信息化发展总体呈现以下特点:一是2010年以
来,国民经济和社会发展信息化快速推进,经济和社会各行业各领域信息化呈现出快速发展势头,全国信息化指数从2010年的52.94,提升到2012年的74.84,年均增长18.9%。
二是东中西部地区信息化发展不均衡,东部省份信息化平均指数比中西部省份显著领先。
三是网络就绪度指数增速显著高于信息通信技术应用指数和应用效益指数。
数据显示,信息化水平增长速度与国家信息化推进政策有显著正相关关系。
在网络基础设施方面,伴随着国家大力推动“3G网络建设”、“宽带普及提速”工程,三年来光纤入户率、固
定宽带普及率、移动宽带普及率、固定宽带端口速率等相关指标大幅提升。
同时大力推动信息化和工业化深度融合,与企业信息化相关的应用指标三年来也增长明显。
在社会信息化领域,近年来社保卡、电子商务、银联卡等普及应用,社会信息化应用指标也呈现出较高的增长速度。
信息化建设经费调研报告
信息化建设经费调研报告信息化建设经费调研报告一、调研目的随着信息技术的不断发展,信息化已成为企事业单位提高工作效率、推动创新发展的重要手段。
因此,本次调研旨在了解企事业单位信息化建设经费的规模、分配方式及使用情况,为进一步推动信息化建设提供参考依据。
二、调研方法本次调研采用问卷调查和访谈相结合的方式进行。
三、调研对象本次调研主要对象为企事业单位的信息化建设负责人和财务人员。
四、调研结果与分析1. 信息化建设经费规模调研结果显示,大部分企事业单位每年投入信息化建设的经费在10万元至100万元之间,占比约为40%。
其次是100万元至500万元之间的投入,占比约为30%。
少部分企事业单位的投入超过500万元,占比约为20%。
2. 经费分配方式调研结果显示,绝大部分企事业单位将信息化建设经费划分为设备投入、软件开发与购买以及培训费用三大类。
其中,设备投入占比最高,达到了40%。
软件开发与购买占比约为30%,培训费用占比约为20%。
另外,部分企事业单位还将经费用于外包服务和IT人员的招聘与培养。
3. 经费使用情况调研结果显示,大部分企事业单位对信息化建设经费的使用是合理且有效的。
他们根据具体的需求和优先级,合理安排经费的使用。
例如,在设备投入方面,优先选用性能较好、适用于企事业单位的设备。
在软件开发与购买方面,根据具体需求购买成熟的商业软件或者委托专业公司进行定制开发。
在培训费用方面,注重对相关人员进行培训,提升其信息化技术水平。
五、存在的问题与建议1. 经费规模不足的问题有部分企事业单位反映,信息化建设经费规模不足,影响了信息化建设的进程和效果。
为解决这一问题,建议政府加大对相关企事业单位的经费扶持力度,并鼓励企事业单位增加自有资金用于信息化建设。
2. 经费分配不合理的问题尽管大部分企事业单位在经费分配方面表现良好,但仍有一些单位对设备投入过高,而软件开发与购买以及培训费用相对不足。
建议企事业单位在分配经费时要根据实际需求和优先级合理安排各项经费投入,确保资源的最优化利用。
信息部2012-2013年度建设工作总结 (2)
信息部2012-2013年度建设工作总结2012-2013年度,为更好的做好学院的后期宣传工作,我信息部在做好后期新闻稿发表工作的同时,努力推动了纸质媒体化语轩的成熟,着重加强了中南化语轩QQ、飞信与团学会人人网综合网络信息平台的建设。
经过近一年的努力,我信息部工作更加完善和成熟。
一、基础工作——新闻后期宣传1.校媒网站新闻发表目前为止,我们在各大网站累计发稿近50篇次,其中中南大学新闻网1篇,校学生会发表6篇,校学工网8篇,升华网12篇。
而中勤在线更是达到了29篇,创造了命中率几近100%的骄人成绩。
2.院网新闻发表在向学校各大网站投稿的同时,信息部还积极向化学化工学院官网积极投稿,做到活动结束后的院内宣传工作,让大家更加充分的了解本院举办的各种活动,加深对学院的认识,增强集体荣誉感。
二、纸质団刊——化语轩《化语轩》是一款在中南大学化学化工学院团委领导下发行的免费学生刊物。
它将及时发布校园信息,合理解答心理困惑,为大家带来最有用的生活帮助、最贴心的情感关怀,走到化学化工学院每一位同学的身边。
本刊由团学会信息部主办,分为四大版块,每月印发两期。
P1化工风采首版题为“化工风采”,主要对院内最近的大型活动进行报道,列举近期即将举办的主要活动,介绍化工院的人和事。
借此增加学生工作对学生群体的影响力,增强化学化工学院整体的凝聚力。
P2学习·时事第二版“学习·时事”融合了学习方法和重大时事两大部分,真正使化学化工学院学生做到了“风声雨声读书声声声入耳”。
扎实的学风和广阔的视野引领学生站在了时代的最前沿。
P3心灵驿站第三版“心灵驿站”是《化语轩》发行宗旨——走进学生心灵的主要体现。
《化语轩》创立之初的定位就是打造一款真正贴近学生生活,走入学生心灵的人性化刊物。
所以我们在该版拓开了学生抒发内心情感的征稿专栏。
并且定期联系院心理健康协会进行心灵问卷调查,针对学生主要的心理矛盾,在心灵专区刊载辅导性文章。
2013信息部年度投资预算
小型机 PC Server 备份 存储 防病毒 防火墙与VPN 备品备件 网络维护 通讯专线 网络性能分析
网络
其它硬件 视频 机房 机房 其它 保险 值班监控 域名 费用类别 往年递延 小计 合计 ABC企业集团、机电装备集团统筹购买服务: 序号 服务名称 服务描述 0.0 0.0 0.0 0.0 专项费用名称 投资主体 合同金额 2012年付款 备注 2013年新增小计
附件3-附表2
2009年IT投资预算表格之IT专项费用预算表
2013年信息部年度投资预算表
预算实体: 专项名称 费用类别 SAP 用友 应用服务 HR 营销
研发
专项费用名称ຫໍສະໝຸດ 投资主体12年合同申 12年合同付 报 款金额
审核 合同口径 付款口径 备注
其它应用 outlook 基础应用 信息用户 服务 数据库 中间件 服务器 存储
江西省工业和信息化委员会2013年度部门决算
江西省工业和信息化委员会2013年度部门决算情况说明一、部门主要职责省工业和信息化委员会是省政府组成部门。
主要职责是:(一)拟订工业和信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查;(二)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进工业化和信息化融合;(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;(四)监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;(五)承担工业经济运行和煤电油运的职责,承担综合交通运输协调的职责,指导协调现代物流工作;(六)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;(七)按省政府规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担国家工业和信息化部审核、核准的投资项目的审核、申报工作;(八)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;(九)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;(十)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项,承担省级药品储备管理工作;(十一)建立服务省内工业企业的工作体系,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含省国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;(十二)统筹推进全省信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;(十三)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;(十四)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,负责无线电干扰监测、检测及查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;(十五)根据国家统一规划,协调全省公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流;(十七)承办省人民政府交办的其他事项。
信息化项目建设预算定额
信息化项目建设预算定额信息化项目建设预算定额是对信息化项目建设所需费用的合理预估和安排,具有以下重要性和目的:合理规划资源配置: 通过预算定额,可以提前确定项目所需的人力、物力和财力等资源,并合理配置,以确保项目顺利进行和达到预期目标。
合理规划资源配置: 通过预算定额,可以提前确定项目所需的人力、物力和财力等资源,并合理配置,以确保项目顺利进行和达到预期目标。
控制项目成本: 预算定额可以帮助项目团队控制项目成本,避免超支和资源浪费,从而提高项目的经济效益。
控制项目成本: 预算定额可以帮助项目团队控制项目成本,避免超支和资源浪费,从而提高项目的经济效益。
控制项目成本: 预算定额可以帮助项目团队控制项目成本,避免超支和资源浪费,从而提高项目的经济效益。
控制项目成本: 预算定额可以帮助项目团队控制项目成本,避免超支和资源浪费,从而提高项目的经济效益。
增加决策的科学性: 预算定额可为项目决策提供科学依据,使项目负责人和相关利益相关方能够更好地评估项目的可行性和风险,做出明智的决策。
增加决策的科学性: 预算定额可为项目决策提供科学依据,使项目负责人和相关利益相关方能够更好地评估项目的可行性和风险,做出明智的决策。
增加决策的科学性: 预算定额可为项目决策提供科学依据,使项目负责人和相关利益相关方能够更好地评估项目的可行性和风险,做出明智的决策。
增加决策的科学性: 预算定额可为项目决策提供科学依据,使项目负责人和相关利益相关方能够更好地评估项目的可行性和风险,做出明智的决策。
提高管理效率: 预算定额可以促使项目管理者更加高效地组织和实施项目,有效地利用资源,提高管理效率。
提高管理效率: 预算定额可以促使项目管理者更加高效地组织和实施项目,有效地利用资源,提高管理效率。
提高管理效率: 预算定额可以促使项目管理者更加高效地组织和实施项目,有效地利用资源,提高管理效率。
提高管理效率: 预算定额可以促使项目管理者更加高效地组织和实施项目,有效地利用资源,提高管理效率。
信息化建设项目支出预算明细说明【模板】
一次性项目案例1
***信息化建设项目
支出预算明细说明
(一)主要内容:根据穗科信审[****]*号,该项目总投资控制在**万元以内,分年度实施。
具体建设内容:购置服务器、操作系统,开发信息发布系统、数字校园信息平台软件,咨询设计,工程监理。
(二)项目进度安排
2012年:完成设计和监理招标、工程招标,签订合同;2013年:项目竣工、初步验收;
2014年:项目最终验收及进行终审。
(三)资金投入及使用(预算明细)
合计资金投入为64万元:根据项目进度安排,申请经费2012年12万元、2013年50万元、2014年2万元。
一次性项目案例2
***实训室设备购置支
出预算明细说明
(一)主要内容:购置*****类设备、*****类设备……,
监理服务
(二)资金投入及使用(预算明细)。
信息化建设及运行维护预算
2013年我院信息化建设及运行维护年度预算我院共有台网络设备进行医院局域网及外网的连接,有台服务器保障医院
信息系统及市医保系统的运行,我中心作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门,负责医院数据保密、网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作;
为确保2013年我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,降低网络及软硬
件设备维护成本,规范科学化管控,实现维护质量与维护成本的均衡,保障我院信息
网络设备的正常运行,特拟定本预算;
硬件购置费用其包括:购买网络设备、计算机及其相关设备;如:电脑、交换机、打印机等费用;运行维护成本费用其又可以分为运行费用人员费用、消耗材料费、
固定资产折旧费、技术资料费、管理费用和维护费用纠错性维护费、适应性维护费、完善性维护费;基建费用其包括:网络综合布线、购置计算机工作台、柜等费用;消
耗材料费用主要用于购置打印纸、磁盘、墨盒、维修器材等;培训费用包括:全员计
算机基础知识培训、全员系统应用培训、计算机工程技术人员或有关的人员进修培
训的费用;管理费用与其他费用指与医院信息化建设、应用和管理相关费用以及资
料费、书刊费、固定资产折旧费等;
以上预算费用估计万元;
信息中心: 2010年12月20日。
《财政部信息化建设项目资金管理办法》
《财政部信息化建设项目资金管理办法》第一章总则第一条为加强财政部信息化建设项目资金管理,提高资金使用效益,根据国家法律法规规定和《财政部财政信息化建设管理办法》,结合财政部工作实际,制定本办法。
第二条本办法适用于财政信息化建设项目的资金管理。
财政信息化建设项目包括国家发展改革委批准立项的金财工程一期建设项目(以下简称工程项目)和列入部门预算的财政信息化建设项目(以下简称部门项目)。
第三条工程项目资金开支范围包括。
机房建设或改造费、设备购置及安装费、软件开发购置费、安全建设费、系统集成费、建设单位管理费、前期工作费、设计费、咨询费、监理费、招标费、培训费以及项目预备费等。
第四条部门项目资金开支范围包括。
机房建设或改造费、系统设备购置及安装费、软件开发购置及实施费、安全建设费、测试费、系统集成费、运行维护费、网络租费、会议及培训费、信息购置费、专家评审费、委托代理费、资料印刷及光盘刻录费等。
第五条办公厅负责管理部门项目经费;信息网络中心负责管理工程项目经费。
第六条财政信息化建设项目资金管理应遵循以下原则:(一)专项管理原则。
部门项目经费按照《财政部机关本级项目经费管理办法》(财办发[xx]27号)相关规定管理;工程项目由中央财政安排专项建设经费,按照《基本建设财务管理规定》(财建[xx]394号)管理。
(二)专款专用原则。
财政信息化建设项目资金实行专款专用,不得用于其他方面的支出。
(三)预算控制原则。
财政信息化建设项目开支要严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。
第二章预算管理第七条预算编报按照部门预算管理要求,办公厅将信息办审核确定的年度项目计划编入财政部部门预算,报上级主管部门审批。
预算编制遵循的原则是:(一)按照年度内实际可完成的工作量安排预算;(二)不突破项目开支范围,遵循国家和部门规定的经费开支标准;(三)跨年度支出要分年度纳入预算,年度预算只编报当年支出;(四)优先动用结余资金。
第八条预算批复年度部门预算批复后,办公厅将部门项目预算批复结果以书面形式通知信息办秘书处和部内相关单位;将工程项目预算批复结果以书面形式通知信息网络中心。
关于湖北省2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
关于湖北省2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告湖北省财政厅受省人民政府委托,向大会报告2013年预算执行情况和2014年预算草案,请予审查,并请政协各位委员提出意见。
一、2013年预算执行情况2013年,全省各级财税部门认真贯彻落实党的十八大和省第十次党代会精神,紧紧围绕省委、省政府的决策部署和工作要求,充分发挥财政职能,不断深化财税改革,切实加强收支管理,圆满完成了省人大批准的年度财政预算。
2013年,全省地方公共预算收入(电报数,下同)2190亿元,比上年增长20.1%,其中,税收收入1604亿元,增长21.1%,主要税种情况是:增值税225.7亿元,增长8.8%;营业税525.7亿元,增长23%;企业所得税214.9亿元,增长9. 1%;个人所得税57.7亿元,增长18.9%。
非税收入586亿元,增长17.6%。
全省地方公共预算支出(不含中央专项转移支付)3665.3亿元,比上年增长18.9%。
根据《中华人民共和国预算法》及我省相关实施办法的规定,现将2013年省级预算执行情况报告如下。
(一)省级公共预算收支情况2013年,省级公共预算总收入2119亿元,其中:省本级公共预算收入125亿元,为预算的100.6%;地方政府债券收入137亿元;转移性收入1857亿元,为预算的100.5%。
省本级公共预算收入:税收收入23.3亿元,为预算的145.5%,其中:铁路和高速公路统征营业税14亿元,为预算的175.1%,主要是根据铁路、高速公路建设投资情况依法据实征收;中央财政返还跨省经营总分机构企业所得税9.3亿元,为预算的116%。
非税收入101.7亿元,为预算的93.9%,其中:专项收入7.8亿元,为预算的116.7%;行政事业性收费收入61.6亿元,为预算的75.6%,主要是国务院、省政府决定取消部分行政事业性收费项目相应减收;罚没收入9.3亿元,为预算的117.3%;国有资源(资产)有偿使用收入22.7亿元,为预算的186%,主要是部分省属高校和省直单位新增资产处置收入。
预算报表-信息化投入预算表1
编制单位:十一局一公司昆明枢纽铁路项目部 序号 合 一、 (二) 网络租用 (三) 信息系统运维 (四) 信息化部门经费 1 2 3 4 5 二、 1、 2、 3、 4、 5、 机房设施建设 机房设备购置 网络设施建设 信息系统建设 基础软件及数据库软件一次性购置 职工薪酬 办公费 差旅费 培训费 其他 资本性投资 (一) 机房维修及运维 项目名称 1 计 费用性支出 进度计划 开工日期 2 -----------------完工日期 3 ------------------
信息化投入预算
总投资 小计 4 自有资金 5 其他来源 6 自有比例 7
信息化投入预算表
2013年 至上年底开累完成投资 金额 8 占比 9 小计 10 自有资金 11 年度计划
年度计划 其他来源 12 年度比例 13 14
至本年底开累完成投资 金额 占比 15
金额单位:万元 备注 16
2013年计算机行业年度报告
2013年计算机行业年度报告2013年,受海外市场需求不振、国内经济增长放缓等因素影响,我国电子计算机行业整体保持低速增长。
由于智能手机的井喷式增长,对电子计算机行业带来较大冲击,市场竞争更加激烈,技术变革将改变原有市场格局,传统PC将向更便携、更具移动化趋势转变,产业结构面临着深层次变革。
一、基本情况(一)产业规模保持低速增长2013年,我国电子计算机行业实现销售产值22401亿元,同比增长5.5%,低于电子信息制造业平均水平5.5个百分点。
从各季度销售产值完成情况看,产业规模持续扩大,发展增速震荡回落,销售产值增速连续16个月低于制造业平均水平,且差距呈扩大趋势。
从2013年年初相差1.4个百分点扩大至年末5.5个百分点。
2013年,我国共生产微型计算机3.37亿台,同比下降4.9%,其中笔记本2.73亿台,同比增长7.9%。
图1 2013年电子计算机行业各季度销售产值完成(二)外贸出口一路走低2013年,受全球PC市场持续下滑态势影响,海外市场需求疲软,我国计算机产品出口整体呈现下滑态势。
据海关统计,2013年,我国台式微机出口1006.6万台,出口额69.5亿美元,同比增长24.1%;笔记本电脑出口32668.2万台,出口额1108.1亿美元,同比下降2.6%。
从全年走势看,上半年行业出口快速下滑,进入下半年基本趋稳,自6月份以来连续7个月负增长。
图2 2013年我国计算机累计出口额情况(三)投资增速明显低于行业平均水平2013年,电子计算机行业累计完成固定资产投资810亿元,同比增长1.8%,增速低于电子信息制造业平均水平(12.9%)11.1个百分点。
从走势看,行业投资增速从5月出现负增长,且持续7个月投资增速呈负增长。
图3 2013年我国电子计算机行业投资情况(四)经济效益保持平稳2013年,计算机行业完成主营业务收入22658亿元,同比增长5.4%;利润732.8亿元,同比增长12.0%,两个指标增速分别低于电子信息制造业5和9.1个百分点。
2013年中国信息化发展水平评估报告
6
图 9 2010 年-2012 年全国企业信息化应用指数分类指标变化情况图示
(五)政务信息化应用指数年均增长 15.8% 数据显示,全国政务信息化应用指数从 2010 年 47.66 提升到 2012 年 63.92,年均增速 15.8%。政府信息化水平大 幅提升,主要业务信息化覆盖率指数从 2010 年 45.97 提升 到 2012 年 56.65。 政务信息化有力地促进了政府信息公开和 政务服务效率,政务网上信息公开指数从 2010 年 49.52 提 升到 2012 年 62.64, 政府网上办事服务指数从 2010 年 51.04 提升到 2012 年 75.85。县级电子政务平台指数从 2010 年 41.47 提升到 2012 年 55.23,年均增长达 15.4%。
图 16 2012 年东部省市信息化指数图示
各省信息化指数在 80-90 之间出现了断层。信息化指数 在 70-80 之间的省市有山东、湖北、陕西、辽宁、海南、宁 夏、山西等 7 省市。
11
图 17 2012 年中部省市信息化指数图示
信息化指数在 60-70 之间的有河北、广西、吉林、四川、 安徽、新疆、江西、重庆、内蒙古、云南、黑龙江、湖南、 甘肃、河南、青海等 15 省市,主要是中西部省市。
图 2 2010 年-2012 年信息化指数东中西平均指数比较图示
(三)网络就绪度指数增长快于应用指数和效益指数 数据显示,三年间我国网络基础设施建设步伐进一步加 快。网络就绪度指数从 51.1 增长到 84.15,增速显著高于Biblioteka 息通信技术应用指数和应用效益指数。
2
图 3 2010 年-2012 年网络就绪度指数、应用指数和效益指数对比图示
信息化建设年度计划
信息化建设年度计划1. 引言信息化建设是指利用信息技术手段,对组织内部的各个业务流程进行数字化、网络化和智能化改造的过程。
对于一个企事业单位来说,制定年度的信息化建设计划是非常重要的,它可以帮助组织明确目标、规划资源、提高效率,进而实现持续发展。
本文将介绍信息化建设年度计划的编制过程和主要内容。
2. 编制过程信息化建设年度计划的编制过程一般包括以下几个步骤:2.1 环境分析首先需要对组织内部的环境进行分析,包括行业发展趋势、竞争对手情况、组织内部的业务状况等。
通过对环境的分析,可以明确信息化建设的需求和重点。
2.2 目标确定根据环境分析的结果,制定信息化建设的总体目标和具体目标。
总体目标通常与组织整体战略目标相一致,而具体目标则是针对不同业务流程和部门的需求进行细化。
2.3 资源评估评估组织内部的资源状况,包括人力资源、财力资源和技术资源等。
根据资源评估的结果,确定信息化建设的投入和支持。
2.4 方案制定制定信息化建设的具体方案,包括技术选型、项目规划、实施步骤等。
方案制定时需要考虑到资源的合理利用和风险的控制。
2.5 实施执行按照制定的方案,组织实施信息化建设项目。
实施过程中需要进行进度控制、风险管理和质量保障等工作,确保项目能够按时、按质量完成。
2.6 评估总结在信息化建设项目实施结束后,进行评估总结工作。
评估总结旨在检查项目的成果是否达到预期目标,总结经验教训,为后续的信息化建设工作提供参考。
3. 主要内容信息化建设年度计划的主要内容包括以下几个方面:3.1 基础设施建设包括网络基础设施建设、硬件设备更新和维护等。
确保组织内部的信息系统能够稳定运行,为后续的应用系统提供支持。
3.2 应用系统建设根据组织内部的业务需求,开发或购买适合的应用系统。
应用系统建设的目标是提高工作效率、降低成本、提供更好的服务。
3.3 数据管理与安全制定数据管理和安全策略,确保组织内部的数据能够安全、可靠地存储和使用。
信息通讯建设工程预算方案
信息通讯建设工程预算方案一、建设工程概况信息通讯建设工程是指基于现代通讯技术和信息技术,通过设计、施工、调试等一系列工程活动,以及设备设施的采购和安装,实现信息通讯网络的建设和改造,以满足企业或组织对通讯和信息传输的需求。
信息通讯建设工程具有工程规模大、技术含量高、周期长、费用高等特点,需要全面合理的预算方案来保障工程的顺利进行。
二、预算编制依据1. 工程概况及设计要求:根据信息通讯建设工程的规模、技术要求、项目周期等要素,对整个工程的规格、品质、材料等进行逐一论证。
2. 相关标准及规范:依据国家相关技术规范和标准,结合建设工程的实际情况,确定工程所需的设计、施工、材料等标准和规范。
3. 经济指标及成本数据:根据工程所在地区的物价指数和建筑工程造价指数,结合工程的规模和技术要求,进行成本估算。
三、预算编制原则在信息通讯建设工程预算编制过程中,应遵循以下原则:1. 准确性原则:预算应尽可能准确地反映工程的实际施工和设备采购成本。
2. 经济合理性原则:预算应合理控制工程成本,确保工程质量的同时,尽量节约成本。
3. 可行性原则:预算应具备可行性和可实施性,同时考虑到景观效果、功能性、可维护性和可操作性等因素。
4. 科学性原则:预算编制应结合工程的实际情况,科学论证和合理确定工程造价。
四、预算编制内容信息通讯建设工程预算应包括以下内容:1. 工程造价项目预算:对工程设计、施工、设备采购、安装等项目进行分项计价,详细列出每一项工程的预算金额。
2. 工程综合预算:对工程造价项目预算进行概括汇总,形成工程的综合预算金额。
3. 工程招投标报价:在预算编制过程中,应考虑到工程建设的招投标需要,编制符合招投标法规要求的工程报价表。
4. 资金筹集和使用计划:根据工程的实际需求和期限要求,合理制订资金使用计划。
五、预算编制程序1. 项目登记:建设单位应提交项目登记申请,按照有关程序进行项目登记。
2. 设计依据论证:依据工程概况和设计要求,对相关设计依据进行论证。
工业和信息化部政府信息公开工作2013年度报告-
工业和信息化部政府信息公开工作2013年度报告正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 工业和信息化部政府信息公开工作2013年度报告(2014年3月)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《工业和信息化部政府信息公开工作办法》等相关规定,现公布《工业和信息化部政府信息公开工作2013年度报告》。
本报告由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况、政府信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议或提起行政诉讼的情况、各通信管理局政府信息公开工作情况、工作中存在的主要问题和改进措施共七个部分组成,本报告中所列数据的统计期限为2013年1月1日至2013年12月31日。
一、概述2013年,工业和信息化部政府信息公开工作按照《条例》有关精神,以贯彻落实党的十八大关于推进政务公开工作部署为总要求,以建设公开透明、依法行政的服务型政府为出发点和落脚点,及时公开人民群众普遍关心的政府信息,依法保障人民群众获取政府信息的权利,努力提高政务服务水平,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
一是加大政府信息主动公开力度。
围绕人民群众关心的行政审批制度改革、企业兼并重组、扶助小微企业专项行动、两化融合、节能与绿色发展专项行动、4G牌照发放、移动转售业务试点、电信资费、信息消费、网络与信息安全等问题,积极公开规划、政策、标准、规范等相关信息。
二是充分利用部门户网站覆盖广、传播快特点,扩大信息知悉面。
2013年,工业和信息化部门户网站共发布政府信息近2万条;新建国家新型工业化产业示范基地综合平台、全面推进宽带中国2013年专项行动、工业节能与绿色发展专项行动、促进信息消费扩大内需等专题专栏;就宽带中国战略、工业通信业发展情况新闻发布会、嫦娥三号任务等重要会议和活动进行了图文直播和在线访谈。
信息化建设年度预算
信息化建设及运行维护年度预算
为确保****年我单位信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,降低网络及软硬件设备维护成本,规范科学化管控,实现维护质量与维护成本的均衡,保障我单位信息网络设备的正常运行,特拟定本预算.
一、工作目标
以保障信息网络设备的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标,确保维护费用的合理安排。
二、工作任务
我单位共有*台网络设备(需再统计)进行校局域网及外网的连接,有*台服务器保障校信息系统的运行,我单位作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门,网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。
三、工作内容
(一)负责校网络设备硬件的日常维护、内部检修、外部送修工
作;
(二)负责校服务器及终端设备存储数据的定期备份、信息保密
和安全监管;
(三)负责校通信主干网络及设备的部署、安装、调试、设置;
(四)负责校网站宣传素材的收集、审核和整理,网站主页信息
的更新、发布;
(五)负责网络设备杀毒软件的更新,木马等病毒的防治工作.
四、信息网络管理及维护费用支出管理程序
于上一年年底,列出下一年维护费用的预算明细,分别以具体的维护项目及预算费用列示,报校办公室、校长或副校长办公室审定,经主管领导审定同意后,报财务部进行预算审核、平衡。
五、信息网络管理及维护费用开支分类
(一)软硬件设备日常维护费用;
(二)网络服务器数据备份、信息管理费用;
(三)通信主干网络设备维护等费用;
(四)网站信息更新、发布、宣传素材收集、整理费用;
****年信息网络管理及维护费用预算明细表:
****年**月**日。
和2013年预算草案的报告
越秀区十五届人大三次会议文件(9)关于广州市越秀区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告——2013年2月26日在广州市越秀区第十五届人民代表大会第三次会议上广州市越秀区财政局局长徐卉瑜各位代表:受区人民政府委托,我向大会报告广州市越秀区2012年预算执行情况和2013年预算草案。
请予审议。
一、2012年预算执行情况2012年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,财政工作坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“加快转型升级,建设幸福越秀”核心任务,强化税源服务机制,狠抓增收节支,优化支出结构,落实惠民政策,推进精细化管理,有力促进了区经济社会又好又快发展,圆满完成了区十五届人大二次会议确定的目标任务。
(一)一般预算执行情况。
区十五届人大二次会议审议通过的2012年财政一般预算收入计划为408,932万元,全年实现收入432,550万元,完成年度预算计划的105.8%,比上年实绩增长11.1%,增收43,091万元。
其中地税部门组织的区库收入完成274,408万元,增长8.2%,增收20,792万元;国税部门组织的区库收入完成59,595万元,增长1.8%,增收1,075万元;财政非税收入完成98,547万元,增长27.5%,增收21,224万元。
区十五届人大二次会议审议通过的2012年财政一般预算支出计划为518,074万元,全年实现支出655,539万元,剔除市一次性补助支出105,116万元,区级支出为550,423万元,完成年度预算计划的106.2%,比上年实绩增长10.8%。
按照现行财政体制计算,2012年区财政一般预算收入加税收返还等项目,全年可支配财力560,844万元,加上年结转专款109,583万元,减区级支出550,423万元、结转下年专款117,401万元,年终净结余2,603万元(上述数字以市财政决算批复为准)。
主要执行情况如下:1、全力以赴抓收入,确保财政平稳健康运行。
医院信息科信息化建设及运行维护的年度预算
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序号开支分类预算金额(万元)备注
一硬件设备1
服务器
34
新系统上线服务
器
2 电脑、打印机、音响、电视机、
扫描仪、手机、蓝牙等设备
90
新增病区及排队
叫号需求
3 医技楼弱电
48
弱电井新建
二软件1门禁设备及系统48
2 心电监护系统305
系统、设备及一
年维护
3 手术麻醉系统
4 药物咨询
5 病理系统6
漏收费控制系统
7 远程医疗会诊15 8 掌上医疗22 9 门急诊电子病历系统28 未签合同已谈好
10 自助挂号收费系统52 三软硬件维护费用252 四
其他未知费用
32
合计926 截止9月底2015年信息网络管理及维护费用预算明细表
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信息化建设和技术工作经费预算
信息化建设和技术工作经费预算日常技术维护保障:
大项开支预算经费:
1、东单元六楼站史室及多媒体培训中心:
创维47寸电视机4台, 挂架4个, 共16396元(已购)计算机3台, 12900元(已购)
壁挂式空调: 2个, 单价3000元, 共6000元
无线耳麦: 21个, 单价240元, 共5040元
总计: 40336元
2、更换信息中心大功率UPS
原六楼机房UPS因为负荷过大, 设备老化已无法保障电源供给, 提议更换。
预算为50000元。
3、口岸现场宿舍楼监控系统
预算金额为0元。
4、口岸现场监控系统维护
预算金额为50000元, 关键包含更换国门高清快球镜头和请视讯厂家工程师维护DLP大屏。
5、无线公安网和梅沙系统
预算金额为35000元, 关键包含一台高性能服务器(与北京总站相连)和3台笔记本计算机(2个梅沙系统无线验放笔记本和1个公安网笔记本)。
6、口岸指挥中心升级改造、红外视频监控系统及站
部口岸无线集群网建设
预算金额为1000000元
7、站部指挥中心建设:
预算金额为50万元。
8、信息中心技术人员学习培训
用于信息中心技术人员外出学习优异编程、网络等技术。
预算金额: 10000元
9、梅沙系统主备机更换
我站梅沙系统服务器主备机从配发以来, 已连续使用8年, 基础达成使用寿命, 提议更换。
预算金额7元
以上大项开支累计1777336元
总计: 1844836元
信息中心二月二日。
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2013年信息化建设及运行维护年度预算
为确保2013年我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,降低网络及软硬件设备维护成本,规范科学化管控,实现维护质量与维护成本的均衡,保障我院信息网络设备的正常运行,特拟定本预算。
一、工作目标
以保障信息网络设备的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标,确保维护费用的合理安排。
本方案的维护费用预算,应充分结合院内实际,核定维护费用名细。
参照执行。
二、工作任务
我院共有5台网络设备(需再统计)进行医院局域网及外网的连接,有5台服务器保障医院信息系统及医保系统的运行,我科作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门,负责院成果数据保密、网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。
三、工作内容
(一)负责院网络设备硬件的日常维护、内部检修、外部送修工
作;
(二)负责院服务器及终端设备存储数据的定期备份、信息保密
和安全监管;
(三)负责院通信主干网络及设备的部署、安装、调试、设置;
(四)负责院网站宣传素材的收集、审核和整理,网站主页信息
的更新、发布;
(五)负责网络设备杀毒软件的更新,木马等病毒的防治工作。
四、信息网络管理及维护费用支出管理程序
于上一年年底,由我科列出下一年维护费用的预算明细,分别以具体的维护项目及预算费用列示,报院办公室、院长或副院长办公室审定,经主管领导审定同意后,报财务部进行预算审核、平衡。
五、信息网络管理及维护费用开支分类
(一)软硬件设备日常维护费用;
(二)网络服务器数据备份、信息管理费用;
(三)通信主干网络设备维护等费用;
(四)网站信息更新、发布、宣传素材收集、整理费用;
2013年信息网络管理及维护费用预算明细表:
2013年1月6日。