安全环保日常检查记录表
化工公司安全环保专项检查记录表
移动式电气设备是否装设漏电保护器
设备设施
1
设备管道是否振动、有异常响声、存在腐蚀现象,管道流向指示是否清晰,安全色标是否明显、正确
2
设备设施支撑座是否完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,架空管道支架是否牢固合理
3
装置建筑物的防雷防静电设施是否完好
4
所有传动带、转轴、齿轮等危险部位是否设置安全防护装置
是否建立安全教育培训的管理制度,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划并建立培训档案
8
是否建立健全隐患排查治理信息档案
9
是否组织制定本公司的生产安全事故应急救援预案并开展演练
10
主要负责人和安全生产管理人员、特种作业、特种设备作业人员是否经培训考核合格后上岗
11
是否建立、健全职业健康管理档案
5
作业现场有无物料抛洒、有无积水、积灰
6
楼梯、平台、操作台是否保持清洁
7Байду номын сангаас
检修后现场废旧物料是否及时清理
8
风向标是否完好
9
运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的,是否采取有效处置措施
10
施工现场是否尘土飞扬,有无进行洒水降尘等措施
被检查单位责任人:检查人员:
3
是否执行“双人双锁”管理
4
应急药品是否在有效期内并能保证正常使用
5
储罐、法兰等相关附件设施是否完好,备用储槽是否满足应急要求
6
围堰、护堤、应急池是否防腐、无损坏、无渗漏、无积水、无杂物
7
视频监控是否清晰、完好,现场周知卡、告知牌等警示标识是否齐全,内容是否符合
现场作业
1
多工种、多层次同时作业,现场是否安排专人进行指挥和监护
企业环保现场安全检查表
企业环保现场安全检查表企业环境现场安全检查表1 厂容厂貌1.厂区内实行定置摆放,车辆在指定区域停放。
2.路面整洁,垃圾(废品)定点存放,且有防吹散、防污染措施。
3.厂区大门开启灵活、方便、迅速,无卡死现象。
4.厂区绿化美化,树木草坪整洁美观,尝心悦目,无杂草枯枝废物。
5.“三废”噪音按要求收集处理,达标排放,无污染、超标现象。
1.厂区道路的设置,应满足域或贮存仓库区,应将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段,并设置标志。
5.厂区道路应设置交通标志。
3 厂区照明1.照明灯布局合理,无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯。
2.照明灯具完好率达100%。
1.室外消火栓应有明显的漆色标志,其1米范围内无5 定置摆放齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。
3.危险部位应设置安全标志和防护装置。
6 车间通道1.车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,人行道>1m。
2.通道标记醒目,路面平坦,无积油、积水,无绊脚物。
3.通道畅通,有应急照明和疏散指示标牌,且正确使用。
7 作业区域地面状况池应设置可靠的盖板或护栏,夜间有照明。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物。
3.因作业环境或工艺原因,易产生积油、积水的,应有防滑措施。
8 车间采光1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准。
2.照明灯具装设合理,安全好用。
1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够全有效。
3.对可能发生急性职业损伤的危害作业点,应设置报警装置,配备现场急救用品、设施。
11 危险化学品现场安全条件 1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离。
2.作业现场应设有安全告示牌,标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等。
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源,且备有公用的防毒面具和防毒服。
回收,按规定进行妥善处理。
13 危险化学品事故预防 1.使用点应配置消防器材和消防设施,且完好、有效。
安全环保巡查情况点检表
江苏超威电源有限公司
车间安全环保巡查情况点检表 ①
每月
②
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
④点检人: 车间主任: 极板科长: 生产副总: 行政副总: 总经理; 日期: 年 月 日
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
⑦
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
③
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
⑾
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
⑿
注:每月一次的工作,日常考核为满分,月底考核得分为日常得分。
安全员日常安全检查记录表
1、当班作业人员是否开展班前例会活动并记录; 23、 、机运械输设车备辆是是否否带存病在运超行载,、驾超驶速员现是象否;未持证上岗; 4、现场道路是否及时维护并确保运输安全;
整改责任人:
5、查现场是否存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等现象。 道路运输 其他问题及整改意见:
整改责任人:
检查人: 是[否[ 是[否[ 是[否[ 是[否[ 是[否[ 复查结果:
3、查是否严格执行“短进尺、弱爆破、强支护”的施工原则;
洞室作业
4、查洞内已支护洞段顶拱侧墙是否有裂隙等异常情况。 5、查现场是否存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等现象。
其他问题及整改意见:
是[否[ 是[否[ 是[否[ 是[否[ 是[否[ 复查结果:
整改责任人:
复查人:
1、查现场施工用电线路是否绝缘良好无破损并布设合理;
整改责任人:
1、查现场其他相关作业是否按操作规程操作并符合相关要求;
2、查现场材料堆放是否符合要求,是否下垫上盖;
安全文明 施工及其
他
3、查孔洞、基坑、沟槽等临边临空面是否设置硬性安全围栏并设置警示标牌; 4、查现场安全宣传文明施工标语标牌是否完好无倾倒或破损; 其他问题及整改意见:
复查人: 是[否[ 是[否[ 是[否[ 是[否[ 复查结果:
其他问题及整改意见:
复查结果:
整改责任人: 1、查灭火器是否按照每排房屋不少于4支的标准进行配置; 2、查宿舍内是否有使用大功率用电器或私接用电线路的现象; 3、查食堂内液化气罐体与灶台间距离是否满足要求; 生活营地 4、查周边卫生是否干净整洁和房前屋后的排水沟是否畅通。 其他问题及整改意见:
复查人: 是[否[ 是[否[ 是[否[ 是[否[ 复查结果:
安全环保检查记录表
4.防火
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施 并保持良好状。(不规范扣10分)
防爆
(2)爆破作业符合规程,爆破人员持证上岗。(无证1人扣10分)
(1)按规定配发劳动防护用品。
5.安全
防护
(2)作业人员、管理人员进入施工现场,按规定佩戴防护用品
(3)避免和消除平行、交叉作业,各类工程危险区有针对的防护设施。
(2)领导及管理人员日常巡回安全E 对危险作业坳采取脚,实行
6.承包合同 及民工管理
(1)分包工程合问符合国家规定的条款及内容。对分包工程施工技术、职业健康
安全、质量管理措施落实,责任明确。(不符合规定扣10分)
(2)使用劳务工须经上级批准, 并按规定办理手续, 经培训考核合格后方准上岗。
(3)劳务工安全培训落实,有记录和资料。
2、表内所歹0项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1〜5分。
4、 检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检查人:日期: 年 月 日
项目负责人:
(2)临边、预留孔洞防护规范。
(3)电梯、塔吊等提升设施经检验合格,操作人员持证上岗。
(4)进场人员按规定佩戴防护用品。
(5)基坑开挖边坡防护符合安全规定。(防护不到位扣10分)
9.营业线 施工
(1)上线作业人员经培训考核合格,“四员一经培训考试持"岗。(未经培训上岗扣20分)
(2)确保营业线行车安全防护措施到位,施工工点安全防护牌、防护员按规定设置 正确。(防护不规范扣10分)
安环部检查表格
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换,保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况,对不符合项,要求有关部门及时整改。
内容
见检查项目
计划
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
2
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,检查静止设备的运转状态是否良好。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
耐火等级检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求;
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启;
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个(面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个);
日周月安全巡查记录表格
安全环保巡查记录
***市***路***大桥改建工程项目部
***市***路***大桥改建工程
检查单位
项目部专职安员
被检单位
施工队
检查地点
施工现场
巡查时间
2019年4月27日
检查形式
月检查□ 周检查□ 日常巡查☑ 不定期检查□
参检人员
***
检查内容
安全防护、临时用电、文明施工、隐患排查、环保
施工内容
1号基坑开挖
存在问题:
1、配电箱使用不规范,施工线缆架设不规范。
2、基坑开挖放坡不规范,基坑防护不彻底。
整改要求:
立即进行整改,整改完成进行复检。
上次整改复检结果:
受检单位负责人签名:
检查人员签名:
安全生产与环境保护检查记录
整改前:
整改后:
整改前:
整改后:
节能环保日常检查记录表
节能环保日常检查记录表节能环保日常检查记录台帐单位:___年份:2017年;月份:3月日期结果存在问题检查人检查项目1 v 无2 v 无3 v 无4 v 无5 v 无6 v 无7 o 消防设备不全,需要及时补充安全员消防检查8 v 无9 v 无10 v 无工作环境卫生方面,煤矿做得比较好,没有发现问题。
制度规程方面,也没有发现违规行为。
电器设备检查保养和防护方面,也做得比较到位。
三废处理方面,也没有发现问题。
个人防护方面,也有意识地做得比较好。
水电使用和相关方管理方面,也没有发现问题。
节能环保日常检查记录台帐单位:___年份:2017年;月份:4月日期结果存在问题检查人检查项目1 v 无2 v 无3 v 无4 v 无5 v 无6 o 个别员工未按规定佩戴安全帽安全员出勤和受伤7 v 无8 v 无9 v 无10 v 无工作环境卫生方面,煤矿做得比较好,没有发现问题。
制度规程方面,也没有发现违规行为。
电器设备检查保养和防护方面,也做得比较到位。
三废处理方面,也没有发现问题。
个人防护方面,有个别员工未按规定佩戴安全帽。
水电使用和相关方管理方面,也没有发现问题。
节能环保日常检查记录台帐单位:___年份:2017年;月份:5月日期结果 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 存在问题检查人检查项目工作环境卫生 V遵守制度规程 V电器、设备检查 V保养、防护 X 部分设备未按要求保养三废处理 V消防检查 V出勤和受伤 V个人防护 V水电使用 V相关方管理 O无说明:1.日常检查控制指定专人进行。
2.正常或符合填“V”;不符合填“X”,并说明情况;没有涉及填“O”___2017年5月的节能环保日常检查记录台帐如下:日期:1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日。
检查结果:工作环境卫生、遵守制度规程、电器、设备检查、三废处理、消防检查、出勤和受伤、个人防护、水电使用符合要求,保养、防护存在问题,部分设备未按要求保养,相关方管理没有涉及。
日常安全环保巡查记录
重点部位
的设备、
设施
1.机泵、阀门、法兰、管线是否完好,无泄露,压力容器上的安全阀底阀是否全开。
2.机泵运行是否平稳、无杂音,轴承温度是否正常、振动不超标。
3.暴露在外的转动部位是否有可靠的护罩,备用机泵是否完好,是否能随时启动。
4.压力表、温度表、液位计显示是否清晰、准确,液位计是否有指示最高、最低液位的明显标志,仪表盘铅封是否完好、有效,表内是否有异物。
生产现场
1.特种作业现场是否有专人监护,监护人员是否负责,防护器材是否齐全。
2.工作场所及车间分管的场所卫生是否干净,整洁。
3.作业人员有无“三违”现象,是否遵守员工行为规范。
3.防毒面具、空气呼吸器、洗眼器等应急器材是否完好、有效,并定点摆放、保养。
4.消防通道是否畅通无阻碍。
防护用品
1.安全防护用品是否齐全,按规定佩戴。
2.照明设施是否有效,符合安全规定。
3.安全、职业健康防护设施、设备是否正常维护保养。
4.各地点安全标志、警示标志、检测牌、危害告知牌是否齐全。
5.防护急救器具现场专柜内物资是否齐全、完好、有效。
5.阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐是否完好无损。
6.电器、电缆、开关防爆性能是否符合安全要求。
7.凉水塔、循环水是否按要求使用正常。
8.安设的泄露报警仪是否正常检测、显示有效。
消防器材
1.消防栓、消防箱、消防水带是否完好。
2.消防器材是否在指定地点存放,灭火器是否按时维护保养,压力指示是否在黄区。
4.消防通道是否畅通无阻碍。
防护用品
1.安全防护用品是否齐全,按规定佩戴。
2.照明设施是否有效,符合安全规定。
3.安全、职业健康防护设施、设备是否正常维护保养。
环境安全专项检查整治工作检查表
现场检查
3
事故围堰、污水池沟防渗防腐效果
有裂缝或渗漏现象,一处扣2分
现场检查
七
绿化2分
1
厂区绿化情况,绿化率大于19%;暂未绿化的,绿化方案制定执行情况
既未绿化,也无绿化方案的,扣2分
查阅资料、现场检查
八
环保效果12分
1
超标排污情况
单个点位排口超标排放一次,扣4分
查阅资料、现场检查
2
周边单位、人员关于环境污染现象的投诉情况
一处未落实,扣4分
现场检查
四
排污口立标及建档
1
有毒有害污染物排放口源或危险废物贮存、处置场,环境保护图形标志牌及标签设置情况;
一处未落实,扣1分
查阅资料、现场检查
2
排污口信息档案含主要污染物种类、排污口尺寸等信息建立情况
档案信息不全者,扣1分
查阅资料
四
现场环境7分
1
使用车辆转运固体废物的过程中,货箱未密封而产生扬尘的
环境安全专项检查整治工作检查表
分100分
扣分标准
检查方式
检查情况
整改要求/建议
整改责任人
一
基础管理12分
1
环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况;如未配置,是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作;
一项未落实,扣3分
查阅资料
2
年度/季度/月度环保含监测、培训工作总结计划编制及计划落实情况
查阅资料、现场检查
4
公司会议安排的环保问题及时性整改情况
一项未及时开展或未如期完成,扣4分
查阅资料、现场检查
5
其他问题
一项问题,扣1-2分
工程质量、安全、环保检查记录表
钢管
每米
全长25米以上
1
≯25
塑料管复合管
每米
全长25米以上
1.5
≯25
铸铁管
每米
全长25米以上
2
≯25
立管垂直度
钢管
每米
5米以上
3
≯8
塑料管
复合管
每米
5米以上
2
≯8
铸铁管
每米
5米以上
3
≯10
成排管段和阀门
在同一平面上间距
3
5
管道的支、吊架安装
4.2.9条
管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定:1楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1个。2楼层高度大于5m,每层不得少于2个。3管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24பைடு நூலகம்
专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
检验方法:观察、尺量及手扳检查
施工操作依据
质量检查记录
完整月日
施工单位检查
结果评定
项目专业项目专业
质量检查员:×××技术负责人:×××年月日
监理(建设)单位
验收结论
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)年月日
环保安全检查表
52
矿井需要临时贮存危险废物的未按国家标准和要求建危险废物暂存库
53
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制危险废物介绍
54
矿井需要建成危险废物暂存库的未将危险废物介绍悬挂上墙
55
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制管理制度并悬挂
56
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制进出管理台账
14
存在污染物排放的矿井公开信息中没有特征污染物的名称
15
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放方式
16
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口数量
17
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口分布情况
18
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放浓度
19
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放总量
20
存在污染物排放的矿井公开信息中未公开超标情况
26
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开其主要污染物名称
《环境保护法》第五十五条
27
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放方式
28
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放浓度
29
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放总量
30
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开超标排放情况
31
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开防治污染物设施的建设情况
安全管理专业安全检查表----环保安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查依据
是
存在问题
1
一、手续证件
矿井新建项目未开展环境影响评价且未取得行政批复文件就开工建设
2
矿井新建项目在编制环境影响评价时未向可能受影响的公众说明情况及征求意见
安全环保检查检查记录表格
危化品管理:生产现场贮存、使用危险化学品是否符合相关要求,台帐记录是否完整。
行为规范:员工是否正确穿戴劳动防护,是否遵守安全操作规程;现场通道是否畅通;工件摆放是否整齐。
危险作业:登高作业、动火作业等是否审批、现场防护措施是否落实、警示标识是否齐全
环境保护:环保设备是否运行、点检正常,现场是否存在跑、冒、滴、漏;危险废弃物是否按规定存放;“三废”排放是否符合规范。
其它情况
记录重大问题:
负责人签名:检查人员签名:
安全、环保日常检查记录表
年月日
检查内容检查情况来自整改意见备注电器安全:移动、手持电动工具是否定期检验;各种配电箱是否符合规范要求;漏电保护器是否灵敏;临时线审批、接线是否规范;警示标识;配电箱(板);电网系统接地装置是否可靠。
机械设备:设备的防护设施、保险装置是否完好;运行情况是否正常;液压系统是否正常;接地线是否完好。
环保督查检查表格模板
环保督查检查表格模板# 环保督查检查表格模板> 请注意:本文档为环保督查的检查表格模板,用于记录环保督查的相关数据。
以下为模板内容。
## 环保督查基本信息- 监督机构:- 监察时间:- 监督人员:- 被监督单位:## 环境污染情况检查### 1. 大气污染情况- 烟尘排放量:- 二氧化硫排放量:- 氮氧化物排放量:- 挥发性有机物排放量:- 其他污染物排放情况(如重金属等):### 2. 水污染情况- 废水排放口位置:- 废水排放量:- 废水处理设施运行情况:- 废水处理效果评估:### 3. 土壤污染情况- 污染源位置:- 污染物种类:- 污染程度评估:### 4. 噪声污染情况- 噪声源位置:- 噪声级别测量结果:- 噪声超标情况及处理措施:## 环保设施建设情况检查### 1. 废水处理设施- 设施种类:- 设施容量:- 设施运行情况评估:### 2. 废气处理设施- 设施种类:- 设施处理效果:- 设施运行情况评估:### 3. 防尘设施- 设施种类:- 设施运行情况评估:## 环境安全生产情况检查### 1. 生产工艺安全性- 原材料安全使用情况:- 生产过程是否存在风险:- 是否有安全生产指引及员工培训情况:### 2. 应急预案及应急设施- 应急预案完善度评估:- 应急设施完备度评估:### 3. 废物、危险品管理- 废物分类、贮存、处置情况:- 危险品管理制度落实情况:## 处罚及整改情况### 1. 违法违规行为- 违法违规行为描述:- 处罚情况及金额:### 2. 整改要求- 整改要求描述:- 整改时限:### 3. 整改情况跟踪- 整改措施描述:- 整改进展情况:## 环保督查意见及建议- 环保督查意见:- 建议改进措施:以上检查表格仅供参考,根据具体情况,可进行调整和补充。
在实际环保督查中,详实、准确地记录督查数据是非常重要的,以便监察机构能够全面了解被监督单位的环保状况,有针对性地推动整改措施的实施。
安全检查记录及隐患整改通知单
公司某部门名称
年 月 日
检查人员(签字): 被检单位人员签收:
注:开具本表时一式两份,一份受检单位自存,一份上报检查单位并附整改资料。
安全影像资料记录表
内容
定期安全检查整改通知单
记录人
日期
地点
备注
隐患整改通知单编号:
内容
定期安全检查整改通知单
记录人
日期
地点
备注
隐患整改通知单编号:
时间: 时间:
填表人:
隐患整改通知单
编号:
工程名称
受检单位/部位
检查时间
检查人员
安全隐患和问题描述:
根据(填写检查记录编号)检查记录,存在以下问题:
一、职业健康安全:
二、环境保护:
三、专项工作:
处理意见:
以上安全隐患和问题,不符合我国相关法律法规、集团体系文件及公司安全管理制度等规定。接此通知后,请立即组织整改,于年月日之前将安全隐患和问题整改到位,并将整改情况书面限期三内回复至公司部门。
定期安全检查记录表
单位名称:
编号:
工程名称
检查时间
受检单位
检查项目
或部位
参加检查
人 员检查记录:一职业健康安全检查:二、环境保护检查:
三、专项控工作:
检查结论及整改要求建议:
本次检查共发现安全问题项,环保问题项。问题主要集中在方面。请分包方加强上述问题的管理,及时消除各类隐患,并留书面记录。
检查单位人员(签字): 被检单位人员(签字):
质量安全环保部检查表
内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表(续页)HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001;有关法律法规及其他文件;公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。
标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告;2、查阅事故处理“四不放过”登记表;3、查阅(年)月事故统计表是否建立;4、查阅出现事故如何开展事故调查。
1、已经建立了事故快报和事故报告;2、无事故发生3、(年)月事故统计表建立;4、出现事故按国家规定开展事故调查。
合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划;2、查阅HSE内审实施计划;3、查阅HSE内审检查表;4、查阅HSE内审不符合项报告;5、查阅内审首(末)次会议签到表;6、查阅HSE内部审核报告。
1\已经制定HSE年度内审计划;2、制定了HSE内审实施计划;3、编制了HSE内审检查表;4、尚未发现HSE内审不符合项报告;5、有内审首(末)次会议签到表;6、经查有HSE内部审核报告。
合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重要环境因素清单,是否有评价不准确的现象。
2、查阅危害因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重大危害因素清单,是否有评价不准确的现象。
1、经过查阅环境因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重要环境因素清单评价准确。
2、经过查阅危害因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重大危害因素清单评价准确。
合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐?2、是否组织隐患评估小组进行自评,填写隐患评估记录?3、是否建立重大隐患治理方案?4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位(部门)所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管,定期进行复查?1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。
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