安全环保检查检查记录表

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项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表

项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司项目部活期平安质量环保反省及隐患整改记载表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。

工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。

工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。

项目部活期平安质量环保反省及隐患整改记载表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程填表说明:工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。

工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。

工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。

化工公司安全环保专项检查记录表

化工公司安全环保专项检查记录表
9
移动式电气设备是否装设漏电保护器
设备设施
1
设备管道是否振动、有异常响声、存在腐蚀现象,管道流向指示是否清晰,安全色标是否明显、正确
2
设备设施支撑座是否完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,架空管道支架是否牢固合理
3
装置建筑物的防雷防静电设施是否完好
4
所有传动带、转轴、齿轮等危险部位是否设置安全防护装置
是否建立安全教育培训的管理制度,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划并建立培训档案
8
是否建立健全隐患排查治理信息档案
9
是否组织制定本公司的生产安全事故应急救援预案并开展演练
10
主要负责人和安全生产管理人员、特种作业、特种设备作业人员是否经培训考核合格后上岗
11
是否建立、健全职业健康管理档案
5
作业现场有无物料抛洒、有无积水、积灰
6
楼梯、平台、操作台是否保持清洁
7Байду номын сангаас
检修后现场废旧物料是否及时清理
8
风向标是否完好
9
运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的,是否采取有效处置措施
10
施工现场是否尘土飞扬,有无进行洒水降尘等措施
被检查单位责任人:检查人员:
3
是否执行“双人双锁”管理
4
应急药品是否在有效期内并能保证正常使用
5
储罐、法兰等相关附件设施是否完好,备用储槽是否满足应急要求
6
围堰、护堤、应急池是否防腐、无损坏、无渗漏、无积水、无杂物
7
视频监控是否清晰、完好,现场周知卡、告知牌等警示标识是否齐全,内容是否符合
现场作业
1
多工种、多层次同时作业,现场是否安排专人进行指挥和监护

环境检查记录表

环境检查记录表
灭火器有合格证、维修合格证有专人负责,按期检查有效,附件完好无损
应急灯安装位置符合规定并有效
6
车辆控制
车辆尾气排放达标
车辆按期年审、维修保养
车辆缴纳强制保险、商业保险
驾驶员持证操作
7
办公设施控制
无灰尘、污渍
各类用品摆放整齐、清洁
各种文件、资料标识清楚,防护有效
8
垃圾清运控制
生活垃圾清运无遗撒、环境污染
垃圾房、垃圾桶清洁,定期消毒无环境污染
不合格整改及考核意见
签字:
日期:
不合格整改实施情况
签字:
日期:
不合格验证结果
签字:
日期:
备注:检查结果栏用“√”表示全部合格,用“╳”表示有某项不合格。凡出现某项不合格必须在不合格描述栏中予以说明。
检查人: 检查日期: 保存期 年
安全环保综合检查记录表
受检单位:
7、其他隐患是否存在
环境
1、地面是否及时清理
2、工作台,工作柜是否及时清理
3、通道情况是否良好、畅通
4、零配件、工件定位管理、标识
5、车间是否仍有卫生死角
6、食堂是否清洁卫生
7、宿舍是否干净卫生
8、公司卫生间是否清洁,洁具是否使用正常
员工
1、员工是否有串岗闲聊
2、员工工作服穿着情况
3、工作卡佩带情况
设备
1、工作器械是否保养
2、设备仪器周围是否及时清理
3、设备的标识是否完好
检查人: 日期:2010 年 1月 21 日
检查项目
检查内容、要求设施运行情况、记录
符合检查内容。
2.危险废物处理处置情况
3.环保设施监测报告
4.排污申报、及排污许可证

环境、与健康安全检查表

环境、与健康安全检查表
环境、与健康安全检查表
检查部门:


项目
检查内容
检查结果

1
隐患、违章
是否有隐患及潜在隐患,是否违章指挥、违章
2
安全制度
是否健全、是否公布、是否检查落实
3
检查记录
是否有开展活动记录、危害因素整改记录、违章
人员登记

4
安全教育
新工人、变换工种人员是否进行安全教育,特种
作业人员是否持证上岗
5
通道是否完好无损

3
易燃危险品、化学品
储存量未超出规定、并集中专人管理

4
潜在危害因素
粉尘、噪声、化学品场所是否采取消除或消减措施

1
工场
地面整洁、走廊走道护手清洁、电力设备清洁、窗户


玻璃清洁,洗手间清洁、生产、医疗、有危废物放置


区域。

检查意见:
6
消防设施
是否齐全有效

7
机器设备
其安全防护装置是否完好无缺、是否定期保养
8
电力设备
其接地、绝缘是否可靠、完好,漏电开关是否完好
9
压力容器
压力表是否超出额定值

10
工具、材料
其摆放是否平稳、安全、整齐
11
操作
是否有规章、并能贯彻落实执行

1
劳保用品
是否使用绝缘工具、防护口罩、手套等防护用品

2
通风、除尘、照明

节假日安全环保专项检查表

节假日安全环保专项检查表
3、气体灭火系统(七氟丙烷等)压力是否正常有效
4、电气装置附近不得堆放,易燃、易爆、易腐蚀物品。
5、配电室应保证有足够的灭火器材并保证完好有效。
6、严禁将易燃、易爆危险物品带入配电间,严禁使用电炉,煤油炉等,严禁在配电室抽烟。
其他
其他
检查组员签字
备注
注1:情况正常的请打“√”,不符合的请打“×”,重大安全隐患事项的请标记“○”。
4、消防控制室应定期保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,记录需完整准确。
5、检查手动火灾报警按钮。现场启动报警按钮时,控制设备能正确显示火灾报警信号;
6、检查消防电话通话情况。在消防控制室和水泵房、发电机房等处使用消防电话,消防控制室与相关场所能相互正常通话;
7、物品、商品、货柜、广告箱牌等的放置不应遮挡灭火器、手动火灾报警按钮的正常使用。
节假日安全环保专项检查表
被查单位(部位):年 月日
序号
检查项目
检查内容
检查情况

消防方面
1、值班人员每日开展“岗前安全十分钟”检查,并存有检查记录;
2、火灾自动报警系统应处于正常工作状态,能正常显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息;
3、消防控制室应有值班记录、设备运行等情况记录;
2、厨房内消防设施、器材的维护、保养现状良好;
3、厨房员工是否熟悉并掌握灭火器、灭火毯等消防设备的使用。
4、检查厨房排烟系统管道的内外表面的清洗情况、烟罩相关组件、排烟风机、净化器及室内灶台、墙面、地沟的清洗情况;
5、重点检查食品的保质期,是否存在腐坏食品,存放过夜食品;
6、生熟食品的储存是否分开保存、以及厨房卫生情况是否干净整洁;

环境安全专项检查整治工作检查表

环境安全专项检查整治工作检查表
一处次,扣4分
现场检查
3
事故围堰、污水池沟防渗防腐效果
有裂缝或渗漏现象,一处扣2分
现场检查

绿化2分
1
厂区绿化情况,绿化率大于19%;暂未绿化的,绿化方案制定执行情况
既未绿化,也无绿化方案的,扣2分
查阅资料、现场检查

环保效果12分
1
超标排污情况
单个点位排口超标排放一次,扣4分
查阅资料、现场检查
2
周边单位、人员关于环境污染现象的投诉情况
一处未落实,扣4分
现场检查

排污口立标及建档
1
有毒有害污染物排放口源或危险废物贮存、处置场,环境保护图形标志牌及标签设置情况;
一处未落实,扣1分
查阅资料、现场检查
2
排污口信息档案含主要污染物种类、排污口尺寸等信息建立情况
档案信息不全者,扣1分
查阅资料

现场环境7分
1
使用车辆转运固体废物的过程中,货箱未密封而产生扬尘的
环境安全专项检查整治工作检查表
分100分
扣分标准
检查方式
检查情况
整改要求/建议
整改责任人

基础管理12分
1
环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况;如未配置,是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作;
一项未落实,扣3分
查阅资料
2
年度/季度/月度环保含监测、培训工作总结计划编制及计划落实情况
查阅资料、现场检查
4
公司会议安排的环保问题及时性整改情况
一项未及时开展或未如期完成,扣4分
查阅资料、现场检查
5
其他问题
一项问题,扣1-2分

5、作业现场安全环保检查表

5、作业现场安全环保检查表
7.3
用电有安全标志
7.4
检查电缆是否有损坏、配电箱符合安全规定
八、吊装作业
8.1
起重设备、司机持证有效
8。2
吊装索具符合安全规定,按程序拴扣
8.3
人员持证有效,吊装、指挥符合安全规定
九.脚手架作业
9.1
架子工持证有效、按程序作业
9。2
有栏杆和踢脚板、安全网,现场有监护人
9.3
踏脚板安装规整、正确固定、周围有隔离网
五、危险材料、危险化学品使用、运输、存放
5。1
使用、搬运、存放是否符合规定
六、手持电动工具
6.1
定期检查电动工机具证书有效
6.2
有故障的电动工机具立即维修
6。3
接地正常、一机一闸一保护
6.4
工具上的开关、安全罩正常
6。5
不使用的工具是否按规定摆放
七.安全用电
7.1
是否采取措施预防高空的电线
7。2
临时照明有保护
9。4
验收合格、挂牌
十、设备
10。1
特种设备持证、自检和维护记录
10.2
机加工设备操作、维护符合安全规定
10。3
消防器材定期检查、设施符合安全规定
10。4
计量器具检测证书有效
编码:THS—P06—S07
编号:
作业现场安全环保检查表
项目名称:检查时间:
检查组成员:组长:
序号
项目


不适用
检查整改意见
一、安全管理
1。1
安全周会、月会是否有记录
1.2
安全自检,班前会、隐患排查整改落实
1。3
JSA活动开展、安全技术交底是否有记录

环保安全检查表

环保安全检查表
矿井固体废物未定期进行合理处置
52
矿井需要临时贮存危险废物的未按国家标准和要求建危险废物暂存库
53
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制危险废物介绍
54
矿井需要建成危险废物暂存库的未将危险废物介绍悬挂上墙
55
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制管理制度并悬挂
56
矿井需要建成危险废物暂存库的未编制进出管理台账
14
存在污染物排放的矿井公开信息中没有特征污染物的名称
15
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放方式
16
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口数量
17
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口分布情况
18
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放浓度
19
存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放总量
20
存在污染物排放的矿井公开信息中未公开超标情况
26
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开其主要污染物名称
《环境保护法》第五十五条
27
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放方式
28
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放浓度
29
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放总量
30
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开超标排放情况
31
存在污染物排放的矿井未如实向社会公开防治污染物设施的建设情况
安全管理专业安全检查表----环保安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查依据

存在问题
1
一、手续证件
矿井新建项目未开展环境影响评价且未取得行政批复文件就开工建设
2
矿井新建项目在编制环境影响评价时未向可能受影响的公众说明情况及征求意见

安全环保检查检查记录表格

安全环保检查检查记录表格
特种设备:(起重机械、压力容器、场厂内机动车辆)是否实施定期检查;点检工作是否正常;操作人员是否持证上岗;
危化品管理:生产现场贮存、使用危险化学品是否符合相关要求,台帐记录是否完整。
行为规范:员工是否正确穿戴劳动防护,是否遵守安全操作规程;现场通道是否畅通;工件摆放是否整齐。
危险作业:登高作业、动火作业等是否审批、现场防护措施是否落实、警示标识是否齐全
环境保护:环保设备是否运行、点检正常,现场是否存在跑、冒、滴、漏;危险废弃物是否按规定存放;“三废”排放是否符合规范。
其它情况
记录重大问题:
负责人签名:检查人员签名:
安全、环保日常检查记录表
年月日
检查内容检查情况来自整改意见备注电器安全:移动、手持电动工具是否定期检验;各种配电箱是否符合规范要求;漏电保护器是否灵敏;临时线审批、接线是否规范;警示标识;配电箱(板);电网系统接地装置是否可靠。
机械设备:设备的防护设施、保险装置是否完好;运行情况是否正常;液压系统是否正常;接地线是否完好。

环保检查记录表

环保检查记录表
生活污修点检是否到位
各项记录是否记录正常,按时填写
是否按规定要求在停机时落实检查、维护工作,检查维护是否到位
是否按维护要求定期维护
设备运行有无异常或隐患
设备故障或隐患是否及时整改
操作人员防护装置是否齐全,如防护面具、防护手套等是否齐全
是否与生产设施同步运转
是否同时检修(包括大、中、小修)
关键备件及易耗件是否落实
设备及区域环境卫生
4
环保设施运行
系统运行参数是否符合要求
设施是否存在缺陷
作业区、班组日常管理是否到位
是否有环保设施停运或部分停运及排污未申报
5
作业区环保管理
查作业区环保检查记录,检查情况是否与现场相符合
作业区环保基础管理是否符合要求
6
各项环保制
××科技股份有限公司
环保检查记录表
检查单位:检查时间:
序号
检查项目
检查内容
落实情况
异常问题
处理措施
备注
1
环保岗位人员在岗工作状态
是否尽职尽责履行工作义务
是否存在脱岗情况
是否按照部门要求定期进行组织员工环保意识培训学习
2
达标排放
废水、废气排放是否按照要求使用环保设施有组织排放
现场无跑、冒、滴、漏
垃圾堆放标识明确、清晰,无泄露
度落实情况
喷涂工序管理规章制度落实情况
集团环保安全奖罚管理制度落实情况
喷漆设施管理规范落实情况
检查人员

环保督查检查表格模板

环保督查检查表格模板

环保督查检查表格模板# 环保督查检查表格模板> 请注意:本文档为环保督查的检查表格模板,用于记录环保督查的相关数据。

以下为模板内容。

## 环保督查基本信息- 监督机构:- 监察时间:- 监督人员:- 被监督单位:## 环境污染情况检查### 1. 大气污染情况- 烟尘排放量:- 二氧化硫排放量:- 氮氧化物排放量:- 挥发性有机物排放量:- 其他污染物排放情况(如重金属等):### 2. 水污染情况- 废水排放口位置:- 废水排放量:- 废水处理设施运行情况:- 废水处理效果评估:### 3. 土壤污染情况- 污染源位置:- 污染物种类:- 污染程度评估:### 4. 噪声污染情况- 噪声源位置:- 噪声级别测量结果:- 噪声超标情况及处理措施:## 环保设施建设情况检查### 1. 废水处理设施- 设施种类:- 设施容量:- 设施运行情况评估:### 2. 废气处理设施- 设施种类:- 设施处理效果:- 设施运行情况评估:### 3. 防尘设施- 设施种类:- 设施运行情况评估:## 环境安全生产情况检查### 1. 生产工艺安全性- 原材料安全使用情况:- 生产过程是否存在风险:- 是否有安全生产指引及员工培训情况:### 2. 应急预案及应急设施- 应急预案完善度评估:- 应急设施完备度评估:### 3. 废物、危险品管理- 废物分类、贮存、处置情况:- 危险品管理制度落实情况:## 处罚及整改情况### 1. 违法违规行为- 违法违规行为描述:- 处罚情况及金额:### 2. 整改要求- 整改要求描述:- 整改时限:### 3. 整改情况跟踪- 整改措施描述:- 整改进展情况:## 环保督查意见及建议- 环保督查意见:- 建议改进措施:以上检查表格仅供参考,根据具体情况,可进行调整和补充。

在实际环保督查中,详实、准确地记录督查数据是非常重要的,以便监察机构能够全面了解被监督单位的环保状况,有针对性地推动整改措施的实施。

环境检查记录表完整

环境检查记录表完整
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
15
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
2、质量问题整改是否形成闭环。
16
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;
4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
3、工作卡佩带情况
设备
1、工作器械是否保养
2、设备仪器周围是否及时清理
3、设备的标识是否完好
检查人: 日期: 2021 年 1 月 21 日
质量、环境和安全检查记录表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
施工单位
项目负责人
技术负责人
建设单位
设计单位
监理单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
灭火器有合格证、维修合格证有专人负责,按期检查有效,附件完好无损
应急灯安装位置符合规定并有效
6
车辆控制
车辆尾气排放达标
车辆按期年审、维修保养
车辆缴纳强制保险、商业保险
驾驶员持证操作
7
办公设施控制

施工单位质量安全环保体系检查表

施工单位质量安全环保体系检查表
各岗位人员是否清楚本岗位安全质量管理职责,并严格落实(含群众安全监督员);
是否结合“一岗双责”规定,规范开展安全生产责任制考核工作。
3
安全质量环保活动开展
项目是否深入组织开展月份安全质量环保检查;
安全检查日报表制度是否连续深入开展,签字、记录是否齐全;
各类检查隐患(含上级检查)是否按要求整改封闭;
较大隐患是否严格责任追究;
冬季施工项目“五防”措施是否落实到位。
11
现场安全防护和劳动保护用品使用情况
项目一般劳动防护用品和特种劳动防护用品是否规范发放,现场作业人员是否穿戴规范;
基坑、孔桩、高墩、高边坡及高空、悬空作业临边防护措施是否到位;
高墩、作业平台梯步设置规范,铺板是否满铺、搭接可靠,无探头板等;
现场关键部位、隐患易发位置(如:便道、拌合站、作业台架等),安全防护、警示标识是否设置到位。
桩基混凝土、预应力张拉、压浆是否旁站,记录完整、计算准确;封锚及封端混凝土是否规范、美观;
梁板安装是否按规范进行横向连接;支座或临时支座安装是否规范;临时支座方案是否安全且利于体系转换拆除;体系转换方案是否符合要求;
各种预应力预留孔道是否有保护措施、防漏浆措施、位置正确、孔道通畅;
体系转换方案是否安全,质量保证措施是否合规;
“落实责任 严格管控 确保安全无事故”活动是否部署开展,并按要求行程相关记录。
检查单位及检查组人员(章):被检查单位项目负责人: 日期:年月日
12
爆破器材管理
库房消防、警报装置是否设置到位,动作灵敏,库存爆破器材是否超量;
爆破器材的审批、领用、运输、临时存放及退库是否规范,签字是否及时、齐全;仓储管理是否规范;
现场爆破器材是否由被委托人专人领取,手续合规;
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特种设备:(起重机械、压力容器、场厂内机动车辆)是否实施定期检查;点检工作是否正常;操作人员是否持证上岗;
危化品管理:生产现场贮存、使用危险化学品是否符合相关要求,台帐记录是否完整。
行为规范:员工是否正确穿戴劳动防护,是否遵守安全操作规程;现场通道是否畅通;工件摆放是否整齐。
危险作业:登高作业、动火作业等是否审批、现场防护措施是否落实、警示标识是否齐全
安全环保检查检记录表
安全、环保日常检查记录表
年月日
检查内容
检查情况
整改意见
备注
电器安全:移动、手持电动工具是否定期检验;各种配电箱是否符合规范要求;漏电保护器是否灵敏;临时线审批、接线是否规范;警示标识;配电箱(板);电网系统接地装置是否可靠。
机械设备:设备的防护设施、保险装置是否完好;运行情况是否正常;液压系统是否正常;接地线是否完好。
环境保护:环保设备是否运行、点检正常,现场是否存在跑、冒、滴、漏;危险废弃物是否按规定存放;“三废”排放是否符合规范。
其它情况
记录重大问题:
负责人签名:检查人员签名:
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