质检室质量技术记录表格
质量技术标准记录表样本
质量技术标准记录表样本
1. 表格基本信息
- 表格名称:质量技术标准记录表
- 样本编号:[编号]
- 有效期:[起始日期] 至 [截止日期]
- 编制人:[编制人姓名]
- 审核人:[审核人姓名]
- 批准人:[批准人姓名]
- 编制日期:[编制日期]
- 审核日期:[审核日期]
- 批准日期:[批准日期]
2. 产品信息
- 产品名称:[产品名称]
- 产品型号:[产品型号]
- 产品规格:[产品规格]
- 产品批次:[产品批次]
- 供应商:[供应商名称]
3. 技术标准
- 标准编号:[标准编号]
- 标准名称:[标准名称]
- 标准版本:[标准版本]
- 适用范围:[适用范围]
- 技术要求:[技术要求]
4. 检测结果
- 检测项目1:
- 要求值:[要求值]
- 测试值:[测试值]
- 结果:[合格/不合格]
- 检测项目2:
- 要求值:[要求值]
- 测试值:[测试值]
- 结果:[合格/不合格]
(继续根据实际情况添加检测项目)5. 结论
- 经检测,[产品名称]的[检测项目]符合技术标准要求。
- 结果评定人:[结果评定人姓名]
- 评定日期:[评定日期]
6. 附件
- 附件1:[相关附件1名称]
- 附件2:[相关附件2名称]
以上内容为质量技术标准记录表样本的基本要素,具体信息根
据实际情况填写。
请在每个方框内填写相应信息,并根据需要添加、删除或修改内容。
化验室各类原始记录表格
检测任务通知单样品领取、返还登记表注:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。
试剂使用台帐说明:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。
称量瓶.坩埚恒重原始记录表10标准溶液标定原始记录:精品水分含量测定原始记录(烘箱法)检验人:复合人:日期:日期检验人:复核人:日期:日期滴定法测定原始记录表2 1检验人:复核人:日期:日期比色法测定原始记录甲亚胺一H酸分光光度法检验报告检验单号:TXZY/JB-31-**-*** 检验序号:QC/JB-0001精品检验报告更正通知书我部于_________ 年 _____ 月_____ 日发给您处编号为____________________ 受检单位为_____________________ 的检验报告,由于_______________________________________________原因作废。
现将更正后的检验报告发给您处,其编号为_______________________________ 。
请在此通知书上签收,并将此通知书连同原报告退还我中心。
附件:XXXXXXXX部检验报告(编号)精品过期样品清理审批单表3 6经核对汇总,下列样品按“检测样品的保管处理制度” 规定,已超过保存期,申请清理。
样品编号:注:1、样品一般每月按保存期清理一次,易腐烂变质样品应及时清理,防止污染环境。
2、样品保管人员接此单后,应即刻清理,在“样品处理登记表上”登记签名,并妥善保管本单。
批准人:汇总人:日期:年月日标准溶液配制(稀释)原始记录配制人:审核人:日期:日期精品检验人:复核人:日期:日期紫外分光光度分析原始记录精品样品化验登记-可编辑-精品- 可编辑-。
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期:年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业(工艺)
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员:
注:1.以上检查结果合格直接打“√”,若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项,同时填写处理结果。
质量记录清单表格
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
受控文件总清单
文件更改申请单
文件销毁申请单
部门质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训申请表
培训记录
培训记录
年度培训计划
持证上岗人员名册
生产设施配置申请表
设施验收单
设施管理卡
编号:BG-6.2-03 序号:
设施管理卡
编号:BG-6.2-03 序号:
生产设施一览表
机器设备维护保养记录编号:BG-6.2-05
设备检修计划
设备检修记录
设施报废申请表
维修申请单
工作环境检查表编号:BG-6.2-10
注:每月检查一次。
合格者画√,不合格者画×。
产品要求评审表编号:BG-7.2-01
定单确认表
顾客满意程度调查表
售中服务记录
注:注意该记录的严谨、完整和工整性,这与您的经济利益有着必然的因果关系。
它反映着您的工作效果。
项目建议书
(所列各项,可另加页叙述)
设计开发任务书
总工程师签名:年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
设计更改申请单
编号:BG-7.3-14 序号:
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
编号:BG-7.4-03 序号:
原材料计划表
编号:BG-7.4-04
编制:批准:总经理:年月日
原材料清单。
钢结构工程检验批质量验收记录表
钢结构工程检验批质量验收记录表旁站监理方案本文介绍了钢结构零部件加工工程的检验批质量验收记录表,以及钢构件组装工程检验批质量验收记录表。
其中,钢结构天桥和吊车梁(桁架)是本文中需要进行验收的两个部位。
钢结构零部件加工工程检验批质量验收记录表中,需要检验的内容包括材料品种、规格、钢材复验、切面质量、矫正和成型、边缘加工和制孔等方面。
具体的验收标准和规定在表格中有详细说明。
钢构件组装工程检验批质量验收记录表中,需要检验的内容包括焊接H型钢接缝、焊接H型钢精度、焊接组装精度、顶紧接触面、轴线交点错位、焊缝坡口精度、铣平面保护和外形尺寸等方面。
同样,具体的验收标准和规定在表格中有详细说明。
在进行验收时,需要由专业工长(施工员)进行检查评定,并由施工单位进行检查评定记录。
如果符合验收标准和规定,则为合格,否则为不合格。
最后,本文提供了监理(建设)单位验收结论的空白表格,需要由专业监理工程师进行填写,并由建设单位项目专业技术负责人进行签字确认。
总之,本文提供了一份完整的钢结构零部件加工工程和钢构件组装工程的验收记录表格,有助于确保工程质量的合格性。
项目经理XXX加强分包项目经理施工执行标准名称及编号为《钢结构工程施工质量验收规范》(GB-2001)。
其中,多层板叠螺栓孔第9.2.1条规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录通过率应达标。
经检查,主控项目符合要求,一般项目抽样检查均符合设计及规范要求。
针对涂料性能第4.9.1条,涂装基层验收、涂层厚度、涂料质量、表面质量、附着力测试、标志等方面的验收,施工单位检查评定记录应符合设计标准要求。
经检验,涂层符合要求,无结皮、结块、误涂、漏涂,标志清晰。
施工班组长表示主控项目检验合格,一般项目抽样检验符合设计及规范要求。
针对钢结构防火涂料涂装工程的验收,施工单位检查评定记录应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB-2001)的规定。
涂层表面质量的验收应符合第14.3.6条。
酒店质检表格
质量管理巡查表日期:检查项目检查结论事实陈述确认人备注部门内容前厅部到达时间着装情况(领结、制服是否平整、无折皱挺括,皮鞋、布鞋光亮无尘等)名牌佩戴站位姿势迎/送宾客态度语言规范引领客人规范行李间环境卫生(有无烟蒂、杂物、灰尘等)行李寄存情况(散客/长住、件数、标识情况、有无物殊要求)岗位纪律其他个人妆容接待登记规范服务态度服务效率(房卡、早餐券、钥匙等发放速度)答疑客人规范(态度、语言、技巧等)办理结账规范(核对房号、询问有偿消费情况等)电话接听规范柜台卫生状况(办公桌、地面、文件摆放等)检查项目检查结论事实陈述确认人备注部门区域内容前厅部大堂副理到达时间值班人姓名着装情况名牌佩戴个人妆容有无客人投诉/意见反馈服务态度服务效率问题解决率值班台卫生状况(电话、桌面、标识牌等)质量记录填写情况岗位纪律其他前厅部用车服务当班调度姓名在岗员工人数到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容站位姿势服务态度服务效率柜台卫生状况质量记录填写情况岗位纪律其他司机班到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容当日用车情况(客人用车/酒店用车)车辆状况(车体卫生、性能检验、安全系数等)其他检查项目检查结论事实陈述确认人备注部门区域内容客房部客房楼层到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容楼层公共区域卫生(挂画、地角线、烟灰筒、消防栓、管道井门、走廊壁灯、空调口、公寓层台桌等)房间清扫程序(抽查)当日计划卫生情况(抽查)台班员工工作情况(电话接听、钥匙管理、输送服务态度、效率等)清扫员工作情况(清扫规范、程序等)有无特殊事项(VIP客人、老、弱、病、残疾人等)楼层安全情况清洁工具卫生状况(工作车柜、架、隔板、物品摆放、清洁桶内卫生(马桶刷、浴缸刷分开存放)、烟蒂桶卫生等)清洁设备卫生、安全状况(吸尘哭外观卫生、电源线有无裸露、声音有无异常、吸力是否正常等)有无污染的布草(原因、污染人、处理结果)客房楼层楼层消防栓情况(到位检查表(保安部)、数量、状态等)楼层照明设施情况(走廓灯、电梯灯、出口指示灯、通道灯等)服务设备工作情况(制冰机、楼层冰箱、紫外线消毒柜等)楼层工作间卫生间状况(地面、洗手台面、消毒桶、物品橱、有无晾晒个人衣物等)楼层仓库卫生状况(工作车摆放、物品橱摆放、有无积尘、蛛网等)楼层配电室(有无堆积杂物、电闸盒工作状况、各类指示灯状态等)楼层各类标识情况(有无缺失、破损、不规范等)质量记录填写情况岗位纪律其他检查项目检查结论事实陈述确认人备注部门区域内容客房部客房中心到达时间当班电话员姓名着装情况名牌佩戴个人妆容电话员接听电话规范(态度、语言、技巧、效率等)客房仓库(各类物品是否分类摆放、整齐有序隔墙离地、有无过期物品等)配制楼层消毒水量杯情况(有无检定标识、有效期等)客房中心卫生状况(地面、台面、电脑、电话等)联网电脑有无异常情况显示质量记录填写情况岗位纪律其他员工宿舍到达时间宿舍卫生状况宿舍安全状况(有无漏水、停电等)住宿员工纪律情况有无特殊事项(员工连续几天未归、生病等)质量记录填写情况岗位纪律其他公共区域PA 部到达时间到达时间客房楼层通道卫生(楼梯台、扶手、隔栏等)东楼大堂客用卫生间状况(地面、洗手盆台面、镜面、恭桶、皂液器、烘手器等)东楼残疾人卫生间状况东楼大堂地面卫生(有无污迹)东楼客用电梯轿厢内卫生(镜框、扶手、地面等)东楼大堂装饰品卫生(有无浮尘、污垢等)东楼大堂侧流水瀑处卫生(楼梯扶手、隔栏、壁纸、池水有无污物等)东楼公用电话间(话机卫生、便笺纸、笔、烟灰缸等)检查项目检查结论事实陈述确认人备注部门区域内容客房部公共区域PA部公共区域PA部客用通道(连廓)卫生(地面、玻璃窗、花台、烟灰筒等)多功能厅客用卫生间状况(地面、洗手盆台面、镜面、恭桶、皂液器、烘手器等)多功能厅自动扶梯(楼梯)卫生(扶手、阶台面等)多功能厅公用电话间(话机卫生、便笺纸、笔、烟灰缸等)西楼大堂客用卫生间状况(地面、洗手盆台面、镜面、恭桶、皂液器、烘手器等)西楼大堂休息室(地面、沙发、烟灰缸等)西楼公用电话间(话机卫生、便笺纸、笔、烟灰缸等)西楼大堂地面(有无污迹)西楼大堂装饰品卫生(有无浮尘、污垢等) 各餐厅客用卫生间状况(西餐、中餐、宴会厅)(地面、洗手盆台面、镜面、恭桶、皂液器、烘手器等)各员工区域卫生间状况(便池干净无异味、地面无水迹、冲水畅通无堵塞等) 员工通道卫生(地面有无污迹、烟蒂等) 前庭院卫生状况(地面有无烟蒂、碎纸、杂物;地沟有无异物、花坛内有无杂物等) 后庭院卫生状况(有无建筑垃圾遗留、各餐厅窗外地面有无污物、垃圾收集点处有无散落垃圾等)清洁设备安全、卫生状况(抛光机、打磨机、抽洗机等外壳干净无尘、电源线无裸露、机器开启正常等)清洁设备安全、卫生状况(抛光机、打磨机、抽洗机等外壳干净无尘、电源线无裸露、机器开启正常等)质量记录填写情况 岗位纪律 其他检查项目检查结论事实陈述确认人备注部 门区域内 容客 房 部洗 衣 房到达时间 名牌佩戴 个人妆容各工种操作规范(打号、去污、熨烫等))洗衣房设备运行情况(水洗机、烘干机、烫平机、空气压缩机等有无民常、温度有无过高、机壳卫生及内部卫生等)洗衣房环境卫生状况(地面有无污迹、水洗台、去污台处有无积水或残留的去污药剂等)洗衣房区域标识情况(是否划分待洗、合格区、待烫区等,有无明显标识)员工制服收发(服务态度、效率、外来洗衣存放等)对外洗衣门市工作情况(服务态度效率、外来洗衣存放等)服装加工组工作情况(扒边机、缝纫机外部卫生、加工品的名称、数量等) 质量记录填写情况 岗位纪律 其他检查项目检查结论事实陈述确认人备注部 门 区域内 容中 餐 零 点到达时间 着装问题 名牌佩戴 个人妆容 站位姿势 有无客人用餐迎/送客人服务用语使用情况 服务效率巡台情况(及时发现客人需求,服务在先) 餐厅卫生状况(餐台摆放、台布有无折皱、破损、开线等,各中长跑 餐具是否光亮、无污点、水迹,座椅套有无污迹、破损,口布折叠是否远东,地面有无污迹、尘渣等)婴儿看护室(地面有无污迹,四周护墙西德马克有无污迹,灰尘,各类玩具是否干净无尘,有无存放易伤害婴儿的物品,看护须知是否清楚明了等)质量记录填定情况 岗位纪律 其他 到达时间 着装情况检查项目检查结论事实陈述 确认人 备注 部 门区域内 容餐 饮 部中 餐 零 点名牌情况个人妆容菜品制作过程(抽查)灶台卫生(有无油迹、调味品撒落,灶如是否光亮等)水池卫生(是否水产品、肉类等分开)水池卫生(是否水产品、肉类、蔬菜分池化冻、清洗等)冷拼间卫生(已加工的水果、蔬菜是否放入相应的容器中,地面有无污迹,水池有无污迹,未加工的食品是否分开存放冷库/冰箱食品存放(是否生熟生开、鱼肉他开、辛勤劳动地成品有无加盖保鲜膜)仓库食品存放(是否隔墙离地分类存放,各类食品保质期等)面案卫生(案板上有无陈面、灰尘,馅类品是否分器皿盛放,地面有无水迹等)保洁橱卫生(垫布是否干净,各类器皿摆放是否整齐有序,橱门拉动是否流畅呈关闭状态口布/台布橱卫生(有无垫布,巾类是否分类叠放等)养鱼池卫生(地面有无污迹,面客区观赏柜玻璃有无污迹、斑点等)出菜口/接菜台卫生(地毯是否清洁,台面有无溅菜的菜汁、汤水等)厨房各类计量器具标识情况(有无校准、检定标识、有效期等)能源节约(安全)情况(有无灶台闲火空烧、水龙头长流水、非营业时间照明设施未关闭等现象)质量记录填写情况岗位纪律其他宴会部到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容站位姿势有无客人用餐检查项目检查结论事实陈述确认人备注部门区域内容餐饮部宴会部服务态度服务效率厅——地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放、玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污、玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好) 厅——地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放、玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿尖有无小组放骨无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好) 厅——地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放、玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿尖有无小组放骨无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)检查项目检查结论事实陈述确认人 备注部 门 区域 内 容餐 饮宴 会厅——地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)部部餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放、玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿尖有无小组放骨无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好) 悟道厅——地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放、玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿尖有无小组放骨无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好) 伊甸园—地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放、玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹,塌陷等等) 餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好) 飞觞厅—地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)检查项目检查结论事实陈述 确认人备注部 门区域内 容餐饮部宴会部餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放,玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹,塌陷等等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)厅—地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放,玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)厅—地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放,玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)环涛厅—地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)检查项目检查结论事实确认人备注部门区域内容餐饮部宴会部餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放,玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)楼贵宾厅——地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放,玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)质量记录真写情况岗位纪律其他大堂酒吧到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容站位姿势服务态度服务效率酒水(鸡尾酒)兑制过程(抽查)吧台内卫生(地面、酒架、杯具等有无污迹、斑点;榨汁器、咖啡壶外观有无灰尘、积液压泵盎司杯标志识情况(有无校准、检定标识、有效期等)检查项目检查结论事实确认人备注部门区域内容餐饮部大堂酒吧后台休息室(地面卫生、物品摆放等)质量记录填写情况岗位纪律其他服务效率检查项目检查结论事实确认人备注部门区域内容包间到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容站位姿势有无客人用餐迎/送客人服务用语使用情况服务态度服务效率巡台情况(及时发现客人需求,服务在先)添炭服务(手势是否规范、动作有无折皱、破损、开绒等,各种餐具是否光亮、无污点、水迹,地面有无污迹、尘渣等)餐厅卫生状况(餐台摆放、台布有无折皱、破损、开绒等,各种餐具是否光亮、无污迹、水迹,地面有无污迹、尘渣等)单间状况(麦加、天房、阿拉法特山、米那、麦迪耶、圣泉)(摆菜台台面有无灰尘、污迹,调味瓶有无粘迹、地面有无污迹、尘渣等)吧台状况(台面是否干净无尘,酒水展示柜有无灰尘、污迹,各类自制药膳酒是否标识清楚名称、质地、功用等)质量记录填写情况岗位纪律到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容菜品制作过程(抽查)灶台卫生(有无油迹、调味品撒落,灶台是否光亮等)检查项目检查结论事实确认人备注门域餐饮部东来顺餐厅砧板卫生(是否熟分开,水产品、肉类等分开)水池卫生(是否水产品、肉类、蔬菜分池化冻、清洗等)冷库/冰箱食品存放(是否生熟分开、鱼肉分开、半成品有无加盖保鲜膜)冷拼间卫生(已加工的水果、蔬菜是否放入相应的容器中,地面有无污迹,水池有无污迹,未加工的食品是否分开存放)保洁橱卫生(垫布是否干净,名类器皿摆放是否整齐有序,橱门拉动是否流畅并呈关闭状态)仓库食品存放(是否隔墙离地分类存放,各类食品保质期等)火锅准备工作(外壳有无污迹、粘迹,是否光洁无尘等)厨房各类计量器具标识情况(有无校准、检定标识、有效期等)能源节约(安全)情况(有无灶台闲火空烧、水龙头长流水、非营业时间照明设施未关闭等现象)质量记录填定情况岗位纪律其他员工餐厅到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容服务态度/服务效率(打卡证校验)、用餐券收取、餐巾纸发放、饭菜供给等)厨房卫生(地面有无污迹,灶台有无污迹,砧板是否按生、熟、海产品、肉类等分开使用,水池是否分开使用,并标识清楚,面点间卫生状况等)餐厅卫生(地面、餐桌、调味瓶、牙签筒等)能源节约(安全)情况(有无灶台闲火空烧、水龙头长流水、非营业时间照明设施未关闭等现象)检查项目检查结论事实确认人备注门 域 质量记录填写情况岗位纪律其他检查结论事实确认人备注部 门 区域内容康 乐 部康 乐 中 心到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 服务态度 服务效率 娱乐设施状况保龄球(球道卫生,球体表面有无磕碰、凹凸,助跑地板是否光洁、无污迹等) 游泳池救生设备(救生圈、救生杆是否齐全,并放置显眼位置)游泳池休息室(沙发是否干净无尘,茶几有无烫痕,电视机外壳有无灰尘等) 桑拿浴(地面有无污迹,按摩椅有无灰尘等)健身房(各类健身器械是否正常使用,有无积尘,地面有无污迹,渣子等)台球桌(桌体是否周正,桌边有无灰尘,接球网有有无破损等)吧台卫生(酒水/饮料陈列架有无灰尘,污迹,地面、水池有无杂物,物品橱是否堆放杂乱等)棋牌室(牌桌面有无污迹、烟渍,座椅有无污迹,地面有无灰尘等)二楼会议中心(有无使用,会场布置情况、地面卫生、室内温度、服务情况) 西楼会议室(南海厅、渤海厅、东海厅、黄海厅)(有无使用、会场布置情况、地面卫生、室内温度、服务情况)室内网球场(球网有无破损,其他设施是否齐全) 质量记录填写情况 岗位纪律 其他检查项目检查结论事实确认人备注门域工程部到达时间着装情况名牌佩戴服务态度工作效率空调管道班(楼层温控及水温情况、设备运行情况)综合维修班(故障维修情况)电工班(设备运行情况)工程部值班室(值班工程师姓名、故障报修情况)各班组环境卫生情况绿化班、花房情况(温度、各类植物摆放等)室内绿化情况(各区域所置观赏花木有无黄叶、枯萎现象,盆栽植物是否加套盆、加盖树皮,叶片有无灰尘等)室外绿化情况(花坛内有无杂草、枯草,各类花木生长情况等)酒店设备、设施日常维护、保养情况各部门报修故障维修情况(是否及时有效,维修完成率高)各部门计量器具检测台账情况质量记录填写情况岗位纪律其他检查项目检查结论事实确认人备注部门区域内容保安部消防监控中心到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容工作态度工作效率监控设备运行情况(有无界面不清、图像模糊等)有无发现可疑现象室内卫生(地面、消防器材有无积尘等)标识情况质量记录填写情况岗位纪律其他大堂警卫东楼当班人员到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容站位姿势西楼当班员工人数到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容站位姿势有无重大接待任务(警力配备,楼层警卫人数等)其他停车场警卫到达时间着装情况名牌佩戴个人妆容精神状态车辆停放情况(是否按区域停放,有偿服务区登记情况等)停车场标情况质量记录填写情况岗位纪律其他检查项目检查结论事实确认人备注部门区域内容保安部各值班警卫处1.员工门值班人员姓名到达时间着装情况名牌佩戴有无异常情况其他2.会客门值班人员姓名到达时间着装情况名牌佩戴有无异常情况3.进货门(验货室)值班人员姓名到达时间 着装情况 名牌佩戴 有无异常情况 4.南门值班人员姓名 到达时间 着装情况 名牌佩戴 有无异常情况5.西楼消防监控室值班人员姓名 到达时间 着装情况 名牌佩戴 监控设备运行情况 有无异常情况 质量记录填写情况 岗位纪律 其他检查项目检查结论事实确认人 备注 部 门 区域内容计 划 财 务 部办公室到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容环境卫生(地面、台面有无灰尘、杂物等) 其他 信息技术部到达时间着装情况 名牌佩戴 个人妆容 电脑系统运行情况环境卫生(地面、台面有无灰尘、杂物等) 其他各 收 银 点1.大堂吧收银员姓名 到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 服务态度 服务效率服务规范收银台卫生(台面、电脑、地面等有无灰尘、杂物等) 质量记录填写情况 岗位纪律 其他2.中餐零点收银员姓名 到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 服务态度 服务效率 服务规范收银台卫生(台面、电脑、地面等有无灰尘、杂物等) 质量记录填写情况 岗位纪律检查项目检查结论事实确认人备注部 门 区域内容计 划 财 务 部各 收 银 点3.咖啡厅收银员姓名到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 服务态度 服务效率 服务规范收银台卫生(台面、电脑、地面等有无灰尘、杂物等) 质量记录填写情况 岗位纪律 其他4.保龄球(康乐中心)收银员姓名 到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 服务态度 服务效率 服务规范收银台卫生(台面、电脑、地面等有无灰尘、杂物等) 质量记录填写情况 岗位纪律 其他5.日餐厅收银员姓名 到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 服务态度 服务效率 服务规范收银台卫生(台面、电脑、地面等有无灰尘、杂物等) 质量记录填写情况 岗位纪律 其他检查项目检查结论事实确认人备注部 门 区域内容计 划 财 务 部各收银点6.东来顺餐厅收银员姓名到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 服务态度 服务效率 服务规范收银台卫生(台面、电脑、地面等有无灰尘、杂物等) 质量记录填写情况 岗位纪律 其他 `` 仓库到达时间 着装情况 名牌佩戴 个人妆容 工作态度 工作效率。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号::ZC-8.1.2-02 序号:
审核组组长:组员年月日第页共页
1审核目的:
2审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品:
审核时间:年月日至年月日
首次会议时间:月日时分
首次会议时间:月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排:
内审检查表
编号::ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
纠正和预防措施处理单
编号::ZC-8.3-02 序号:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号::ZC-8.3-03 序号:
信息联络处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表:
供方能力调查表
编号:GY-7.4-0.3 序号:。
(完整版)酒店质检表格
水池卫生(是否水产品、肉类、蔬菜分池化冻、清洗等)冷拼间卫生(已加工的水果、蔬菜是否放入相应的容器中,地面有无污迹,水池有无污迹,未加工的食品是否分开存放
冷库/冰箱食品存放(是否生熟生开、鱼肉他开、辛勤劳动地成品有无加盖保鲜膜)
仓库食品存放(是否隔墙离地分类存放,各类食品保质期等)
洗衣房区域标识情况(是否划分待洗、合格区、待烫区等,有无明显标识)
员工制服收发(服务态度、效率、外来洗衣存放等)
对外洗衣门市工作情况(服务态度效率、外来洗衣存放等)
服装加工组工作情况(扒边机、缝纫机外部卫生、加工品的名称、数量等)
质量记录填写情况
岗位纪律
其他
检查项目
检查结论事实陈述
确认人
备注
部
门
区域
楼层安全情况
清洁工具卫生状况(工作车柜、架、隔板、物品摆放、清洁桶内卫生(马桶刷、浴缸刷分开存放)、烟蒂桶卫生等)
清洁设备卫生、安全状况(吸尘哭外观卫生、电源线有无裸露、声音有无异常、吸力是否正常等)
有无污染的布草(原因、污染人、处理结果)
客
房
楼
层
楼层消防栓情况(到位检查表(保安部)、数量、状态等)
员工通道卫生(地面有无污迹、烟蒂等)
前庭院卫生状况(地面有无烟蒂、碎纸、杂物;地沟有无异物、花坛内有无杂物等)
后庭院卫生状况(有无建筑垃圾遗留、各餐厅窗外地面有无污物、垃圾收集点处有无散落垃圾等)
清洁设备安全、卫生状况(抛光机、打磨机、抽洗机等外壳干净无尘、电源线无裸露、机器开启正常等)
清洁设备安全、卫生状况(抛光机、打磨机、抽洗机等外壳干净无尘、电源线无裸露、机器开启正常等)
乾坤厅——
质检部质量记录汇总(质量记录各种表格).doc
发料人
●
存
根
备注:
主管:生产负责人:库房负责人:会计:保管:
JXL/QL 7.5-05-12计量中心日报表编号:
序号
时间
磅单编号
车号
供\收货单位
货物名称
毛重
皮重
净重
扣杂
结算重量
备注
填报人:审核:
版本1/修订0
25
监视和测量设备台帐
JXL/QL7.6-01-01
版本1/修订0
26
监视和测量设备检定周期表
JXL/QL7.6-01-02
版本1/修订0
27
监视和测量设备历史记录卡
JXL/QL7.6-01-03
版本1/修订0
质检部质量记录目录
序号
记 录 表 格 名 称
受控号
版本/修改状态
1
紧急放行申请单
低倍
尺 寸
重 量
对角线长度差
切斜
鼓肚
横截面脱方
镰刀弯
不平度
剪切变形
凹陷
楔形
表面质量
炉号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
Ceq
(CEV)
Pcm
备注:
编制:
复核:
批准:
日期:
盖章
发货单
JXL/QL 7.5-05-11
№
客户:
用途:
年月日
使用单位
货物编码
货物名称
规格型号
计量单位
请领数量
实发数量
备注:
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告,包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录,每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录,每年一次半年统计一次,目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次,目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次,目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次,目标值 100%每年统计一次,目标值 100%统计报告每次审查结束后,目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计,半年总结,年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析,并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求,按年度计划实行产验和实验报告(包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验)实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400,月统计,半年总结,年末汇总剖析,并形成趋向统计报告图半年总结,目标值100%统计报告半年总结,目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量,每半年更新一次。
酒店质检表格完整版
洗衣房区域标识情况(是否划分待洗、合格区、待烫区等,有无明显标识)
员工制服收发(服务态度、效率、外来洗衣存放等)
对外洗衣门市工作情况(服务态度效率、外来洗衣存放等)
服装加工组工作情况(扒边机、缝纫机外部卫生、加工品的名称、数量等)
壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿尖有无小组放骨无化学制品如杀虫剂等存放)
室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)
餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)
检查项目
检查结论事实陈述
确认人
备注
部
门
区域
内 容
餐
饮
部
宴
会
部
厅——
地面卫生(有无污迹、渣子、地毯毛球等)
餐台状况(台布有无折皱、污迹、破损,各类餐具摆放、玻璃器皿有无斑点、水迹,银(镀金)制餐具是否光亮无污,玻璃转盘是否顺畅、有无污迹,装饰切花有无枯黄、萎烂等)
东楼公用电话间(话机卫生、便笺纸、笔、烟灰缸等)
检查项目
检查结论事实陈述
确认人
备注
部
门
区域
内 容
客
房
部
公共区域PA部
公共区域PA部
客用通道(连廓)卫生(地面、玻璃窗、花台、烟灰筒等)
多功能厅客用卫生间状况(地面、洗手盆台面、镜面、恭桶、皂液器、烘手器等)
多功能厅自动扶梯(楼梯)卫生(扶手、阶台面等)
壁橱(挂衣橱)状况(有无堆放杂物,布巾类、器皿类有无混放,有无化学制品如杀虫剂等存放)
室内休息沙发(座面有无污迹、塌陷等)
餐椅状况(椅套有无折皱、脏污、磨损等,背花是否挺括、光泽度好)
三检制检查验收记录表
“三检制”检查验收记录表项目名称:** 项目分项工程名称:主塔桩基础开挖检检验部位:自检结果及处理意见:锁口施工质量及高度满足要求:是□否□护壁混凝土厚度、质量满足要求:是□否□开挖成孔良好无欠挖:是□否□垂直度满足要求:是□否□孔径、孔深满足要求:是□否□孔内渗水描述:无□ 湿渍□ 渗水□滴水□ 涌水□基底清理情况描述:清理彻底,无虚渣□虚渣较厚,需处理□处理意见描述:班组长:互检结果及处理意见:桩基成孔质量能否满足下道工序施工:如不能,注明处理意见:日期:是□ 否□下道工序班组长:现场技术负责人:现场施工负责人:日期:日期:日期:表格编号:TJ07-001编号:班组长:日期:自检结果及处理意见:桩基超声波检测质量满足要求:是□ 否□ 桩头处理完好,钢筋顺直、无锈蚀,且长度、角度满足要求: 是 □否□综合接地等预埋设施安装完成; 是□ 否□ 主筋钢筋数量、长度、间距满足要求: 是□ 否□ 预埋筋及预埋件位置、数量、间距满足要求:是□ 否□ 钢筋连接质量满足要求:是□ 否□ 钢筋连接接头同一截面数量少于 50%: 是□ 否□ 箍筋绑扎质量及间距满足要求: 是□否□冷却管安装 、漏水情况描述: 安装稳固, 密封完好 □安装及密封需处理 □处理意见描述:班组长: 日期:自检结果及处理意见:混凝土和易性满足要求:是□否□施工时间及环境温度满足要求:是□否□钢筋骨架完整,保护层厚度满足要求:是□否□自检结果及处理意见:主筋钢筋数量、长度、间距满足要求:是□否□预埋筋及预埋件位置、数量、间距满足要求:是□否□钢筋连接质量满足要求:是□否□是□否□钢筋连接接头同一截面数量少于50%:箍筋绑扎质量及间距满足要求:是□否□处理意见描述:质检工程师:日期:备注说明:1. 本表必须认真填写,各道工序“三检”验收合格后方可进入下一步施工,内容写不下或影像资料可附页;2. 本表一式四份,班组、现场施工负责人、现场技术负责人、质检工程师各一份。
酒店质检表格模板
保洁橱卫生(垫布是否干净,各类器皿摆放是否整齐有序,橱门拉动是否流畅呈关闭状态
口布/台布橱卫生(有无垫布,巾类是否分类叠放等)
养鱼池卫生(地面有无污迹,面客区观赏柜玻璃有无污迹、斑点等)
出菜口/接菜台卫生(地毯是否清洁,台面有无溅菜的菜汁、汤水等)
东楼大堂客用卫生间状况(地面、洗手盆台面、镜面、恭桶、皂液器、烘手器等)
东楼残疾人卫生间状况
东楼大堂地面卫生(有无污迹)
东楼客用电梯轿厢卫生(镜框、扶手、地面等)
东楼大堂装饰品卫生(有无浮尘、污垢等)
东楼大堂侧流水瀑处卫生(楼梯扶手、隔栏、壁纸、池水有无污物等)
东楼公用间(话机卫生、便笺纸、笔、烟灰缸等)
问题解决率
值班台卫生状况(、桌面、标识牌等)
质量记录填写情况
岗位纪律
其他
前
厅
部
用
车
服
务
当班调度
在岗员工人数
到达时间
着装情况
名牌佩戴
个人妆容
站位姿势
服务态度
服务效率
柜台卫生状况
质量记录填写情况
岗位纪律
其他
司
机
班
到达时间
着装情况
名牌佩戴
个人妆容
当日用车情况(客人用车/酒店用车)
车辆状况(车体卫生、性能检验、安全系数等)
质量记录填写情况
岗位纪律
其他
中
餐
零
点
到达时间
着装问题
名牌佩戴
个人妆容
站位姿势
有无客人用餐
迎/送客人服务用语使用情况
服务效率
巡台情况(及时发现客人需求,服务在先)
质检表格模板
质检表格模板一、引言在制造行业中,质检是非常重要的一环节。
质检表格是质检工作中特别重要的工具,它能够帮助工厂确保制造的产品达到规定的标准和要求。
本文将详细讲解质检表格模板的使用和分类。
二、质检表格模板质检表格模板是一个预先设计好的表格,用于记录和评估质检过程中的各项数据。
模板一般包括指标、标准和评估方式,帮助工厂完成规范化生产。
最常见的质检表格模板类型包括检验单、检验报告、品质评估表等。
三、检验单检验单通常用于对制成品的首次检验。
制成品按照国家的标准进行检验,记录下每个制成品的质量数据,从而达到规范生产的目的。
一张完整的检验单通常包括以下部分:1、检验日期;2、检验人员;3、制成品数量;4、检验结论;5、备注;6、检验项目和标准;7、检验数据和评估结果。
检验单可以反映出制成品的整体质量状况,是产品生产和销售过程中必不可少的文件。
四、检验报告检验报告通常是对制成品的详细检验结果的记录。
它是检验单的进一步细化和详细化。
检验报告一般包括以下内容:1、检验项目和标准;2、检验数据和评估结果;3、检验缺陷和问题;4、检验员、监督员和批准人签名;5、备注。
检验报告通常被要求在一些重要的质量管理环节中提供,例如供应商评估、记录生产工序等。
检验报告的详细记录可以帮助企业更好的管理质量控制,从而达到最终提高产品质量的目的。
五、品质评估表品质评估表是一种用于判定某个工序或产品的质量是否达标的工具。
品质评估表通常包括以下几个部分:1、产品描述;2、评估指标和标准;3、测量方法;4、评估规则(合格/不合格/返工/重检等);5、数据和结果;6、签名与日期。
品质评估表非常适用于生产线上的质量控制和稽核。
这种表格通常基于每个生产工序的标准,评估出每个工序的质量是否符合要求。
通过品质评估表,企业能够更好地控制质量,及时发现和处理质量问题。
六、总结质检表格对于制造行业中的质量控制来说非常重要。
它能够记录和评估整个制造过程中的各项数据和质量状况,帮助企业提高产品的质量和标准。
市政道路工程检验批质量检验记录表格
土方路基检验批质量检验记录市政质检·1·1第页,共页挖石方路基检验批质量检验记录市政质检·1·2填石方路基检验批质量检验记录市政质检·1·3路肩检验批质量检验记录市政质检·1·4砂垫层软土路基检验批质量检验记录市政质检·1·5反压护道路基检验批质量检验记录市政质检·1·6第页,共页土工材料处理软土路基检验批质量检验记录市政质检·1·7袋装砂井检验批质量检验记录市政质检·1·8塑料排水板检验批质量检验记录市政质检·1·9第页,共页砂桩处理软土路基检验批质量检验记录市政质检·1·10碎石桩处理软土路基检验批质量检验记录市政质检·1·11粉喷桩处理软土路基检验批质量检验记录市政质检·1·12第页,共页湿陷性黄土强夯路基检验批质量检验记录市政质检·1·13石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石),粉煤灰稳定钢渣基层及底基层检验批质量检验记录市政质检·1·14第页,共页水泥稳定土类基层及底基层检验批质量检验记录市政质检·1·15级配砂砾(级配砂石)基层及底基层检验批质量检验记录市政质检·1·16第页,共页级配碎石及级配碎砾石基层和底基层检验批质量检验记录市政质检·1·17沥青混合料(沥青碎石)基层检验批质量检验记录市政质检·1·18沥青贯入式基层检验批质量检验记录市政质检·1·19热拌沥青混合料检验批质量检验记录市政质检·1·20第页,共页热拌沥青混合料面层检验批质量检验记录市政质检·1·21第页,共页冷拌沥青混合料面层检验批质量检验记录市政质检·1·22第页,共页沥青混合料面层透层检验批质量检验记录沥青混合料面层粘层检验批质量检验记录沥青混合料面层封层检验批质量检验记录沥青贯入式面层检验批质量检验记录市政质检·1·26第页,共页沥青表面处治施工检验批质量检验记录市政质检·1·27第页,共页水泥混凝土面层原材料检验批质量检验记录市政质检·1·28混凝土面层检验批质量检验记录市政质检·1·29第页,共页铺砌式料石面层检验批质量检验记录市政质检·1·30第页,共页铺砌式预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录市政质检·1·31广场与停车场料石面层检验批质量检验记录市政质检·1·32第页,共页广场与停车场预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录市政质检·1·33第页,共页广场与停车场沥青混合料面层检验批质量检验记录市政质检·1·34第页,共页广场与停车场水泥混凝土面层检验批质量检验记录市政质检·1·35第页,共页料石铺砌人行道面层检验批质量检验记录市政质检·1·36混凝土预制铺砌人行道(含盲道)面层检验批质量检验记录市政质检·1·37第页,共页沥青混凝土铺筑人行道面层检验批质量检验记录市政质检·1·38人行地道结构地基检验批质量检验记录市政质检·1·39人行地道结构防水层检验批质量检验记录市政质检·1·40人行地道结构基础模板安装检验批质量检验记录市政质检·1·41第页,共页人行地道结构钢筋加工、成型与安装检验批质量检验记录市政质检·1·42第页,共页人行地道结构混凝土基础检验批质量检验记录市政质检·1·43第页,共页现浇钢筋混凝土人行地道结构墙与顶板模板安装检验批质量检验记录市政质检·1·44现浇钢筋混凝土人行地道结构墙与顶板混凝土检验批质量检验记录市政质检·1·45第页,共页预制钢筋混凝土人行地道结构墙板检验批质量检验记录市政质检·1·46第页,共页预制钢筋混凝土人行地道结构顶板检验批质量检验记录市政质检·1·47第页,共页预制钢筋混凝土人行地道结构墙板、顶板安装检验批质量检验记录市政质检·1·48第页,共页砌筑墙体、钢筋混凝土顶板人行地道结构。
检验批质量验收记录表通用版
通用表格A01 施工现场质量管理检查记录A02 检验批质量验收记录A03 分项工程质量验收记录A04 分部(子分部)工程质量验收记录A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录A01施工现场质量管理检查记录编号:开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1 现场质量管理制度2 质量责任制3 主要专业工种操作上岗证4 分包方资质一对分包单位的管理制度5 施工图审查情况6 地质勘察资料7 施工组织设计、施工方案及审批8 施工技术标准9 工程质量检验制度10 搅拌站及计量设置11 现场材料、设备存放与管理12检查结论:总监理工程师:建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。
总监理工程师检查并做出检查结论。
2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。
3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。
A02检验批质量验收记录编号:工程名称大泽碧桂园山湖湾二区二期高层洋房室内消防工程分项工程名称室内消防安装工程检验批部位一号楼1层施工单位广东建安消防机电工程有限公司开平分公司专业工长项目经理阮建军监理单位江门市新会区冈州工程建设监理有限公司总监理工程师分包单位分包单位负责人施工班组长施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)主控项目质量验收规范的规定施工单位检验评定记录或结果监理(建设)单位验收记录结果备注123456789一般项目12345678施工单位检验评定结果班组长或专业工长:质检员或项目技术负责人:年月日年月日监理(建设)单位验收结论监理工程师:建设单位代表:年月日分项工程质量验收记录编号:工程名称结构类型检验指数施工单位项目经理::项目技术负责人分包单位项目经理::项目技术负责人序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理建设单位验收结论备注1234567891011121314151617检查结论项目专业技术负责人:年月日验收结论监理工程师:建设单位项目专业技术负责人:年月日分部(子分部)工程质量验收记录编号:工程名称结构类型层数施工单位项目经理::项目技术负责人分包单位项目经理::项目技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定结果验收意见12345678质量控制资料安全和功能检验(检测)报告观感质量验收验收单位分包单位项目经理:日期:施工单位项目经理:日期:勘察单位项目负责人:日期:设计单位项目负责人:日期:建设单位项目负责人:日期:监理单位总监理工程师:日期:单位(子单位)工程质量竣工验收记录编号:工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论1 分部工程共分部经查分部符合标准要求分部2 质量控制资料核查共项,经审查,符合要求项3 安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查项符合要求项。
市政道路工程检验批质量检验记录表格全套52197
符合要求
3
允许偏差
纵断高程(㎜)
±15
15
12
13
-10
1
3
4
中线偏位(㎜)
≤20
20
21
12
15
16
17
5
平
整
度
(㎜)
标准差
σ值
快速路、主干路
≤1.2
次干路、支路
≤2
1.1
1.2
1.3
1.5
2
1.8
最大间隙
快速路、主干路
≤3
次干路、支路
≤5
4
3
2
3
2
1
6
宽度(㎜)
0,-20
-1
验收部位
路基垫层
主要工程数量
验收规及图号
CJJ1-2008
施工与质量验收规的规定
施工单位检查记录
监理单位验收记录
主控项目
1
集料质量及级配应符合规第7.6.2条的规定。
第7.8.3-1条
符合要求
2
基层压实度大于等于97%,底基层压实度大于95%。
第7.8.3-2条
符合要求
3
弯沉值不应大于设计规定。
第7.8.3-3条
符合要求
施工与质量验收规的规定
不合格点的实测
偏差值或实测值
应测点数
合格点数
合格率(%)
一般项目
1
表面应平整、坚实,无松散和粗、细集料集中现象。
第7.8.3-4条
符合要求
2
允许偏差
中线偏位(mm)
≤20
3
纵断高程
(mm)
公路工程质检资料表格2018
公路工程质检资料表格2018一、引言公路工程是国家基础设施建设的重要组成部分,对于交通运输和经济发展起着至关重要的作用。
公路工程的质量管理至关重要,而质检工作是保证公路工程质量的关键环节之一。
为了更好地管理和监督公路工程的施工质量,需要建立一套完善的质检资料表格,以便对工程施工质量进行全面、系统的检查和记录。
二、公路工程质检资料表格的意义1. 有效监督施工质量:通过建立质检资料表格,可以对公路工程施工的各个环节进行有效监督,确保施工质量符合相关标准和要求。
2. 便于信息共享和沟通:质检资料表格可以作为施工单位、监理单位和业主单位之间信息共享的评台,便于各方之间的沟通和协调。
3. 提高工程管理效率:质检资料表格的建立可以提高工程管理的效率,减少重复性工作,节约时间和人力成本。
4. 为后期维护提供依据:公路工程施工质检资料的全面记录和整理,将为后期工程维护和管理提供重要依据。
三、公路工程质检资料表格的内容根据公路工程质检的具体要求和实际需要,质检资料表格应当包括以下内容:1. 工程基本信息:包括工程名称、项目地点、施工单位、监理单位、业主单位等基本信息。
2. 施工材料及设备:记录施工所使用的材料和设备的来源、品种、规格等信息,并进行检查和核实。
3. 施工工艺流程:记录施工的各个环节和工艺流程,包括材料的配比、施工过程的控制等。
4. 施工质量检验:记录施工质量检验的结果,包括实验室检测数据、现场试验结果等。
5. 安全生产记录:记录施工中的安全事故、安全隐患排查和整改情况等。
6. 工程质量验收:记录工程的质量验收情况,包括各项指标的满足情况和验收结论。
四、公路工程质检资料表格的建立和管理1. 设计合理的格式:质检资料表格的设计应当合理,便于信息的录入和查阅,可以参考相关标准和规范。
2. 全面培训人员:质检资料表格的使用需要相关人员具备一定的技能和知识,需要进行培训和指导。
3. 严格管理和归档:质检资料表格应当严格管理,建立健全的归档制度,确保资料的完整性和保密性。
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附件一
中国石油化工股份有限公司
销售企业油品质检室工作规范质量技术记录表格汇编
二○一○年十二月
目录
L-JL001…………………………………质检室一览表
L-JL002…………………………………人员职责分工一览表
L-JL003…………………………………受控文件台帐
L-JL004…………………………………文件、档案处理记录
L-JL005…………………………………卷内文件目录
L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表L-JL007…………………………………供应品采购申请
L-JL008…………………………………设备购置申请
L-JL009…………………………………供应品接收记录表
L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表L-JL011…………………………………标准物质一览表
L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表
L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表
L-JL014…………………………………不符合项报告
L-JL015…………………………………预防措施记录表
L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表
L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划
L-JL018…………………………………内部审核核查表
L-JL019…………………………………内部审核报告
L-JL020…………………………………跟踪审核报告
L-JL021…………………………………管理评审计划
L-JL022…………………………………管理评审报告
L-JL023…………………………………年度人员培训计划
L-JL024…………………………………授权书
L-JL025…………………………………人员培训签到表
L-JL026…………………………………人员培训记录表
L-JL027…………………………………外来人员登记表
L-JL028…………………………………环境条件记录表
L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表
L-JL031…………………………………设备验收记录表
L-JL032…………………………………仪器设备一览表
L-JL033…………………………………设备使用记录表
L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表
L-JL035…………………………………设备脱离直接控制返回后检查记录表
L-JL036…………………………………设备维护计划
L-JL037…………………………………设备维护记录表
L-JL038…………………………………设备维修记录表
L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表
L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表
L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单
L-JL042…………………………………检测项目通知单
L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表
L-JL044…………………………………样品流转登记表
L-JL045…………………………………年度质量保证计划
L-JL046…………………………………质量保证评审记录表
L-JL047…………………………………检验报告发送记录表
L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告
L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告
L-JL050…………………………………柴油质量检验报告
L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告
L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告
L-JL053…………………………………润滑油(脂)质量检验报告
L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表
质检室一览表
填写说明:1)省级中心填写A,区域中心填写A-,其他地市质检室按照《质量管理办法》规定,达到B级配置的填写B,达不到的填写C。
填写人:日期:
人员职责分工一览表
填写人:日期:
L-JL003
受控文件台帐
填写人:日期:
L-JL004
L-JL005
卷内文件目录
L-JL006
经评价供应品及服务供应方一览表
填写人:质检室负责人:日期:
L-JL007
()供应品采购申请
申请人:批准人:日期:
L-JL008
设备购置申请
填表人:批准人:日期:
供应品接收记录表
验收内容包括:包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符合要求,由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。
设备、计量器具检定/校准登记表(年度)
填表人:日期:
L-JL011
标准物质一览表
L-JL012
化学试剂保管领用登记表品名:规格:等级:
L-JL013
不符合项/问题记录表
L-JL014
不符合项报告
质检室:填写人:审批人:日期:
L-JL015
预防措施记录表
L-JL016
L-JL017
管理体系内部审核()年度计划
填表人:批准人:日期:
L-JL018
内部审核检查表中心/质检室
审核成员:组长:日期:
L-JL019
内部审核报告
审核组长:日期:
L-JL020
跟踪审核报告
管理评审计划
编写人: 审查人:批准人: 日期:
管理评审报告
编写人:审批人:日期:
L-JL023
()年度人员培训计划
填写人:批准人:日期:
L-JL024
授权书
为明确职责,合理分工,对部分特殊工作的任职资格进行授权,详细内容见下表。
任职人员应遵守国家的法律、法规和检测工作职业道德,认真履行自己的职责。
授权有效期:年月日至年月日
质检室负责人:
年月日
L-JL025
人员培训签到表
填写人:日期:
L-JL026
人员培训记录表姓名:职务/职称:
填表人:
L-JL027
外来人员登记表
L-JL028
环境条件记录表
L-JL029
经确认的产品标准和方法标准一览表
填写人:日期:
L-JL030
方法/项目确认记录表
注:确认记录包括:
(1)人员、设备、环境是否满足要求;
(2)验证试验记录;
(3)结论。
L-JL031
设备验收记录表
L-JL032
仪器设备一览表质检室
填表人:填表日期:
L-JL033
设备使用记录表
L-JL034
设备使用期间核查记录表
设备脱离直接控制返回后检查记录表
设备维护计划
L-JL037
设备维护记录表
设备维修记录表
设备降级、报废申请表
L-JL040
标准物质期间核查记录表
L-JL041
中国石化销售企业油品抽样单 No.
L-JL042
检测项目通知单
注:该表可作为检测合同格式使用。
L-JL043
样品盲码编号登记表
L-JL044
样品流转登记表。