浅谈针对实验室地点变更的内审要点

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实验室内审需要注意的地方和技巧

实验室内审需要注意的地方和技巧

实验室内审需要(xūyào)注意的地方和技巧实验室认可50多年前产生于澳大利亚,半个世纪以来,尤其是进入21世纪以后,由于科学技术的日新月异和全球经济一体化,实验室认可愈来愈受到人们的关注。

内部审核也称为(chēnɡ wéi)第一方审核,是实验室自己进行的,用于内部目的的审核,是一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动,也是实验室获得国家认可的关键点。

一、内审员实验室内部审核(shěnhé)涉及方方面面,有一支良好的内审员队伍,是做好内审工作的基本保证。

内审员应具备下列条件:①经过认可准则和审核(s hěnhé)要求、审核方法、审核技巧方面的培训;②熟悉本实验室的质量(zhìliàng)管理体系和技术运作;③业务能力较强、为人公正、善于观察、有良好的沟通能力。

二、内审方法能达到内审目标的内审方法很多,不能千篇一律,应根据内审员的自身经历、经验、习惯灵活运用,而且在许多情况下,一个有经验的内审员往往是多种方法并用。

现将常用的内审方法分别说明如下。

1、宏观评审法宏观评审法也称“现场扫描评审法”,是以全面观察现场现象为主的评审法,是发现评审重点的途径之一。

大家知道,一个实验室的质量体系是一个有机整体。

其整体特征在很大程度上反映出其机体的健全、有效,同时也很容易反映出内在的缺陷、失调(控)。

实验室现场评审时,内审员从参观实验室开始就进入了“现场考评”阶段。

评审时一般没有预定的检查目标,但每个内审员都要注意自己分工评审的情况,涉及实验室质量管理体系的各个方面都是评审的对象。

例如:实验室的设施(shèshī)环境、设施配备与布局、各种记录、证书、操作人员的现场表现等。

2、逐项评审(pínɡ shěn)法这种方法是按照认可准则的要求,对照评审核查表的相应内容,围绕一个项目(一个质量管理体系要素(yào sù)或实验室的一个部门)逐项对实验室的实际工作进行评审、查实取证。

如何进行实验室内审及注意事项

如何进行实验室内审及注意事项

如何进行实验室内审如何让实验室内部审核易于操作,避免流于形式,本文讲解实验室内部审核的方法与技巧,希望能对实验室内审工作有所帮助。

一、内部审核的策划与准备1. 编制年度审核计划每年年初,质量负责人组织编制年度审核计划,审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核,管理体系全过程审核每年至少安排一次,制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。

当出现以下特殊情况时应增加审核频次:管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时;内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项;出现质量事故,或客户对某一环节连续申诉、投诉;认证认可机构安排现场评审或监督评审前;年度审核计划经审批后,组织实施。

2. 审核前准备(1)成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组,内审组成员应经培训考核合格,取得内审员资格证书,且内审员与被审核部门无直接责任关系。

质量负责人召开内审组组员会议,任命内审组组长和宣读内审员守则,并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。

(2)内审实施计划的制定:内审组长制定内审实施计划,要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容,由质量负责人审批后实施。

实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。

(3)审核组预备会:内审实施计划经质量负责人批准后,审核组长召开审核组预备会议,研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件,明确分工和要求,确保每位内审员都清楚了解审核任务,全部完成审核前的准备工作。

(4)编制检查表审核前,内审员应根据分工编制检查表,内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的—1 —质量,因此在整个内审中至关重要。

内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制,要突出审核区域的主要职能;采取的审核方式和方法(查、问、听、看)要恰当;审核时需要抽样的数量要合理。

要选择典型关键质量问题作为重点进行编制(如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等)。

实验室内审流程的方法和技巧

实验室内审流程的方法和技巧

实验室内审流程的方法和技巧如何让实验室内部审核易于操作,避免流于形式,本文讲解实验室内部审核的方法与技巧,希望能对实验室内审工作有所帮助。

一、内部审核的策划与准备1. 编制年度审核计划每年年初,质量负责人组织编制年度审核计划,审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核,管理体系全过程审核每年至少安排一次,制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。

当出现以下特殊情况时应增加审核频次:管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时;内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项;出现质量事故,或客户对某一环节连续申诉、投诉;认证认可机构安排现场评审或监督评审前;年度审核计划经审批后,组织实施。

2. 审核前准备(1)成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组,内审组成员应经培训考核合格,取得内审员资格证书,且内审员与被审核部门无直接责任关系。

质量负责人召开内审组组员会议,任命内审组组长和宣读内审员守则,并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。

(2)内审实施计划的制定:内审组长制定内审实施计划,要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容,由质量负责人审批后实施。

实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。

(3)审核组预备会:内审实施计划经质量负责人批准后,审核组长召开审核组预备会议,研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件,明确分工和要求,确保每位内审员都清楚了解审核任务,全部完成审核前的准备工作。

(4)编制检查表审核前,内审员应根据分工编制检查表,内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量,因此在整个内审中至关重要。

内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制,要突出审核区域的主要职能;采取的审核方式和方法(查、问、听、看)要恰当;审核时需要抽样的数量要合理。

要选择典型关键质量问题作为重点进行编制(如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等)。

实验室内审的主要步骤

实验室内审的主要步骤

实验室内审的主要步骤实验室内审是对实验室的管理体系和操作过程进行评估和审核的过程,旨在确保实验室的质量管理体系符合相关标准和要求。

下面将介绍实验室内审的主要步骤。

一、确定内审目标和范围内审前首先需要明确内审的目标和范围,包括内审的目的、内审的标准和要求等。

内审目标应该与实验室质量管理体系的目标相一致,确保内审的有效性和针对性。

二、制定内审计划内审计划是内审活动的重要组成部分,通过制定内审计划可以明确内审的时间、地点、参与人员、审核范围、审核方法等。

内审计划的编制应充分考虑实验室的实际情况和需求,确保内审的全面性和系统性。

三、开展内审准备工作内审前需要进行充分的准备工作,包括收集和整理相关文件和记录、准备内审的工具和表格、培训内审人员等。

在内审准备过程中,还需要与被审查部门进行沟通和协调,确保内审的顺利进行。

四、开展内审活动内审活动包括内审的实施和内审的记录。

在内审实施过程中,内审人员需要按照内审计划和内审标准进行审核,对实验室的各项管理活动进行评估和检查。

内审人员应当客观、公正地进行评价,确保内审的有效性和真实性。

五、整理和分析内审结果内审完成后,内审人员需要整理和分析内审的结果。

这包括对内审发现的问题和不符合项进行分类和整理,制定改进措施和建议,为实验室的管理体系提供有价值的信息和反馈。

六、编制内审报告内审报告是内审活动的总结和成果,应当详细记录内审的过程、结果和建议等内容。

内审报告应当具备可读性和可理解性,确保内审的结果和建议得以有效传达和应用。

七、跟踪和验证改进措施内审的目的是为了改进实验室的管理体系和操作过程,因此内审后需要跟踪和验证改进措施的实施情况和效果。

跟踪和验证的结果可以作为下次内审的依据,形成内审的持续改进循环。

八、总结和反馈内审经验内审结束后,需要对内审的过程和结果进行总结和反馈。

总结和反馈的目的是为了提高内审的效率和效果,发现和解决内审过程中存在的问题和不足,从而不断完善和提升内审的质量和价值。

对实验室内部审核的几点思考

对实验室内部审核的几点思考

对实验室内部审核的几点思考【摘要】本文通过对检测实验室内部审核活动关键环节和核心要素的解析结合内审实践经验,提出内审应关注的问题和内审不符项开具的技巧,以期提高内审对实验室质量技术活动进行有效管理。

【关键词】内审计划;审核证据;审核发现实验室内部审核是根据预定的日程表、程序,定期地对其活动进行内部审核,以验证其运作持续地符合管理体系和相关标准的要求。

内审不仅是内部审核的主要方式,更是外部审核的有益补充,是实验室对质量技术活动进行管理的有效途径,同时也是实验室对质量体系自我诊断、自我约束、自我完善的质量活动过程。

1 内部审核的策划1.1 内审计划内审计划要求覆盖质量体系的全部要素、全部活动以及所有的场所、部门。

内审的实际运作取决于组织的规模、业务范围和组织结构的具体情况。

内审可以采取滚动式审核和集中审核两种方式。

对于规模较大的实验室,比较有利的方式是建立滚动式审核计划,以确保管理体系的不同要素在12个月内都能被审核。

年度内审计划是实验室对年度内审进行的总体计划和安排,由质量负责人制定,最高管理者批准,以文件形式颁布。

内审实施计划是对本次审核活动的具体安排,由审核组长制定,质量负责人批准后实施。

无论是年度内审计划还是内审实施计划均应按照受控文件进行管理。

根据内审的目的、审核范围应委派专业领域内审员,内审分工应充分考虑审核员的专业特长、审核技能、审核经验,充分发挥审核员新老搭配、管理人员与技术人员兼顾,只要资源允许审核员应独立于被审核的活动。

1.2 内审检查表检查表是搞好内审的重要武器,内审检查表制定的科学与否直接关系到内审的有效性。

它不仅能使审核活动程序化,更可以使审核员明确审核的要素条款、审核的内容、检查的方法,进而获得审核发现的证据。

审核员应根据领域特点、要素编制检查表,尤其特殊领域的相关规定应是审核员持续关注的内容。

审核开始前,审核员应当评审文件、手册及前次审核的报告、记录,以检查与管理体系要求的符合性,并根据需审核的关键问题制定检查表。

浅谈如何进行实验室内部审核

浅谈如何进行实验室内部审核

浅谈如何进行实验室内部审核摘要:实验室内审是管理层改进和完善质量体系的有效手段,也是实验室迎接外部审核之前的重要质量活动。

通过实验室内审,不仅可以确定质量体系的有效性,而且可以调动、组织部门和人员对薄弱环节进行重点管理和改进,对于实验室内部管理具有积极的推动作用。

本文结合笔者实际的工作经验,就如何进行实验市内部审核问题,从几个方面进行探讨。

关键词:实验室;质量体系;内部审核实验室内审是管理层改进和完善质量体系的有效手段,也是实验室迎接外部审核之前的重要质量活动。

通过实验室内审,不仅可以确定质量体系的有效性,而且可以调动、组织部门和人员对薄弱环节进行重点管理和改进,对于实验室内部管理具有积极的推动作用。

实验室应根据预定的日程表和程序,定期地对其活动进行审核,以确定其运作持续符合质量体系和本标准的要求。

1. 内审的目的(1)验证实验室运行是否持续符合管理体系的要求:通过内审,检查质量体系要素(过程)是否在质量手册或其它体系文件中有明确的条款作出相应的要求,是否符合《检测和校准实验室能力认可准则》ISO/IEC 17025:2005)或其它标准文件的要求,并在各项工作中实施。

(2)确定已实施的组织的质量手册及体系文件的有效性:通过内审,检查实施的情况,得相关的证据,并与体系文件中的要求进行对比,确定体系文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。

(3)为改进质量体系创造机会,作为管理评审的输入:内部审核中发现的不符合项(不足和缺陷)可以为组织管理体系的改进提供有价值的信息,同时针对不足和缺陷采取改进措施(纠正、纠正措施和预防措施),并将内审报告提交给管理层,作为一项管理评审的输入。

(4)为外部审核作准备:通过内审,及早发现质量体系中的不足和薄弱环节,有助于在外审之前改进不足,获得较好结果。

2.内审的组织(1)实验室按照一定的频次进行内审:内审至少应当每年进行一次,应制定内部审核计划,计划应涉及管理体系的全部要素,以确保质量管理体系的每一个要素至少每12 个月被检查一次。

实验室内审计划

实验室内审计划

实验室内审计划实验室内审计计划一、背景介绍实验室是进行科学研究和实验的重要场所,为确保实验室的运行安全、科研质量和合规性,进行实验室内审计是非常必要的。

本文将针对实验室内审计的相关内容进行详细介绍。

二、审计目的1. 确保实验室运行安全:审计将着重检查实验室的安全管理制度是否健全、实验室设备是否符合安全要求、实验人员是否具备安全意识等。

2. 提升科研质量:审计将关注实验室的科研项目管理、实验方法和数据的准确性、实验记录的完整性等,以确保科研工作的可靠性和科学性。

3. 确保合规性:审计将审查实验室是否符合相关法规、标准和规范要求,包括实验室的环境保护、实验材料的合规使用等。

三、审计内容1. 实验室安全管理体系审计1.1 检查实验室的安全管理制度和操作规程是否完善,并与实际操作情况进行比对。

1.2 检查实验室的安全设施和装备是否符合相关要求,并进行功能性测试。

1.3 检查实验室人员的安全培训情况和安全意识,包括应急预案的掌握情况等。

2. 科研项目管理审计2.1 检查科研项目的立项、执行和结题过程是否符合相关规定,包括项目的合理性、可行性和科学性等。

2.2 检查科研项目的进度控制、资金使用和成果转化情况,以确保科研项目的顺利进行和成果的产出。

3. 实验方法和数据审计3.1 检查实验方法的准确性和可靠性,包括实验方案的设计、实验条件的控制和实验参数的测量等。

3.2 检查实验数据的采集、记录和处理过程,以确保数据的完整性、准确性和可追溯性。

4. 实验室环境保护审计4.1 检查实验室的废物处理和环境监测情况,包括废液、废气和废固体的处理方式和监测频率等。

4.2 检查实验室的危险品管理和化学品储存情况,以确保化学品的安全使用和储存。

四、审计方法1. 文件审查:对实验室的相关文件进行审查,包括安全管理制度、实验室设备清单、科研项目立项申请书、实验记录等。

2. 现场检查:对实验室的安全设施、实验设备、实验操作和环境等进行实地检查,以发现潜在的安全隐患和问题。

浅析实验室内部审核的实施要点

浅析实验室内部审核的实施要点

浅析实验室内部审核的实施要点作者:潘玉灵李小兰陈志燕来源:《中国市场》2016年第31期[摘要]内部审核作为组织实现自我提升的一种有效的管理手段,在各实验室得到广泛应用,但实验室在实施内审的过程中或多或少地碰到棘手问题,影响着内部审核的工作质量,文章将对内部审核的实施过程进行研究,并阐述其实施要点。

[关键词]实验室;内部审核;实施要点[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.31.177实验室内部审核,是指实验室为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程,其目的是验证实验室运行持续符合管理体系的要求。

因此,实验室管理者应合理规划并实施内部审核,不断提高自身的管理能力。

只有实验管理者自身的管理能力得到进一步的提升,才可以更好地保证实验室的正常运作,减少实验事故的发生。

因此,在接下来的研究中主要从内部审核的组织与策划、内部审核的实施、后续纠正措施及关闭以及内审报告的编制等四个主要部分展开分析,促进实验室内部审核的科学开展。

内部审核是一个系统的工程,要获得高效、高质的审核效果,就必须要严格控制审核的各个环节,并且严格按照审核要求和审核标准去执行、去分析,因此在实施过程中应把握以下要点。

1内部审核的组织与策划内部审核的组织与策划应包括人员组织、计划编制、周期安排、检查表制定、预备会召开等工作。

而且针对每一个环节和具体的工作细则,都要作出严格的规定和要求说明,保证实验室的内部审核工作可以顺利开展。

1.1人员组织内部审核应由质量负责人或其指定的人员进行组织,并成立内审小组。

内部审核小组的成员应具备其所审核的活动充分的技术知识,并专门接受过审核技巧和审核过程方面的培训。

同时应该注意,只要资源允许,内审员应与被审核部门无直接责任关系,应当独立于被审核的活动。

而且在进行人员选择的时候,要进行一个严格的考核,并且要严格根据考核结果来确定人选。

只有通过这样的严格的选拔与管理,才可以更好地实现人员组织的科学化。

实验室内审计划

实验室内审计划

实验室内审计划实验室内审计计划一、背景介绍实验室是科研机构和企业中重要的科学研究和技术开辟场所,为确保实验室运行的合规性、高效性和安全性,进行实验室内审计是必要的。

本文将详细介绍实验室内审计计划的制定和实施。

二、目的和范围1. 目的:本次实验室内审计的目的是评估实验室的管理体系、操作规范和安全措施的合规性,发现潜在的风险和问题,并提供改进建议,以确保实验室的正常运行和提升工作效率。

2. 范围:本次实验室内审计的范围包括实验室的设备管理、实验室操作规范、实验室安全措施、实验室环境管理等方面。

三、审计计划制定1. 确定审计目标:首先,明确审计的目标,包括评估实验室的合规性、风险管理和工作效率等方面。

2. 制定审计计划:根据审计目标,制定详细的审计计划,包括审计时间、审计地点、审计人员、审计方法和工作重点等。

3. 确定审计人员:选择具备相关专业知识和经验的审计人员组成审计团队,确保审计工作的专业性和客观性。

4. 采集资料:采集实验室相关的文件、记录和资料,包括实验室管理制度、操作规范、实验记录等,为审计提供依据。

四、审计计划实施1. 审计准备:审计团队在实施之前,应进行充分的准备工作,包括熟悉实验室的相关文件和资料、了解实验室的运行情况等。

2. 实地检查:审计团队对实验室进行实地检查,包括设备的完好性、操作规范的执行情况、实验室环境的卫生状况等方面。

3. 文件审查:审计团队对实验室的管理制度、操作规范、实验记录等文件进行审查,评估其合规性和有效性。

4. 数据分析:审计团队对实验室的数据进行分析,评估实验室的工作效率和数据可靠性。

5. 风险评估:审计团队对实验室的风险进行评估,识别潜在的风险和问题,并提供相应的改进建议。

六、审计报告1. 报告编写:审计团队根据实地检查、文件审查、数据分析和风险评估的结果,编写审计报告,包括问题清单、风险评估、改进建议等内容。

2. 报告提交:审计报告应提交给实验室的管理者和相关部门,以便他们了解实验室的运行情况和存在的问题,并采取相应的改进措施。

实验室内审计划

实验室内审计划

实验室内审计划
在实验室管理中,内部审计是非常重要的一环。

通过内部审计,可以及时发现实验室管理中存在的问题,及时进行整改,确保实验
室的正常运行和管理的规范性。

因此,制定一份科学合理的实验室
内审计计划是至关重要的。

首先,内部审计计划应当包括审计的范围和目标。

审计的范围
应当包括实验室的各项管理制度、人员配备、设备设施、实验室安
全等方面。

审计的目标应当明确,例如发现管理漏洞、提高实验室
管理水平、确保实验室安全等。

其次,内部审计计划应当明确审计的程序和方法。

审计程序应
当包括确定审计对象、收集资料、实地查看、核实记录等环节。


计方法应当科学合理,可以采用问卷调查、访谈、实地检查等方式
进行。

再次,内部审计计划应当明确审计的时间节点和责任人。

审计
的时间节点应当合理安排,避免影响实验室的正常运行。

责任人应
当明确,对于每个审计环节都应有专人负责,确保审计工作的顺利
进行。

最后,内部审计计划应当包括审计结果的整理和报告。

审计结果的整理应当客观准确,对于发现的问题要进行详细记录。

审计报告应当包括问题分析、改进措施、整改责任人、整改时限等内容,确保审计结果得到有效整改。

在实验室管理中,内部审计计划是非常重要的一环。

只有通过不断的审计和改进,才能确保实验室管理的规范性和实验室的正常运行。

因此,制定一份科学合理的内部审计计划是非常必要的,可以帮助实验室管理人员及时发现问题,及时进行整改,确保实验室的安全和管理的规范性。

实验室内审建议和要求

实验室内审建议和要求

实验室内审建议和要求实验室内审(内部审核)是实验室质量管理体系的重要组成部分,它有助于确保实验室的运作符合既定的质量标准和要求。

以下是一些建议和要求,以帮助您进行有效的实验室内审:一、实验室内审的目的和重要性1. 确保实验室的质量管理体系文件化、实施和有效运行。

2. 识别和解决实验室运作中的潜在问题和不合规行为。

3. 提高实验室的工作效率和产品质量。

4. 增强客户对实验室的信任和满意度。

二、实验室内审的计划和组织1. 制定年度内审计划,明确内审的时间表、范围、方法和责任人。

2. 确保内审计划与实验室的运作计划和资源分配相协调。

3. 成立内审小组,成员应具备足够的专业知识和经验。

4. 明确内审小组的职责和权限,确保其独立性和客观性。

三、实验室内审的过程和方法1. 根据实验室的质量管理体系和适用的标准(如ISO/IEC 17025)进行内审。

2. 采用系统的、文档化的方法进行内审,确保过程可追溯和可验证。

3. 通过访谈、观察、记录审查等方式收集信息和数据。

4. 分析和评估实验室的运作,识别不符合质量管理体系要求的问题。

5. 准备内审报告,记录内审发现、结论和建议。

四、实验室内审的报告和跟进1. 内审结束后,及时向实验室管理层和相关部门提交内审报告。

2. 内审报告应详细记录内审的过程、发现的问题、分析结果和建议。

3. 实验室管理层应审查内审报告,并制定改进措施和行动计划。

4. 跟进内审发现的问题,确保改进措施得到有效实施。

5. 定期回顾内审结果和改进措施的有效性,以持续改进实验室的质量管理体系。

五、实验室内审的持续改进1. 基于内审和其他质量管理体系活动(如管理评审、外部审核等)的结果,持续改进实验室的质量管理体系。

2. 定期更新和修订实验室的质量管理体系文件,以反映改进措施和最佳实践。

3. 培训实验室人员,提高其对质量管理体系和内审重要性的认识。

4. 建立和维护实验室的质量文化,鼓励员工积极参与内审和其他质量改进活动。

关于如何做好实验室内部审核工作的探讨

关于如何做好实验室内部审核工作的探讨
[1] 李 立 秋, 刘 万 才 . 树 立 公 共 推 广 理 念, 加 速 农 技 体 系 建 设 [J]. 中 国 农 技 推 广, 2012,24(6):4-7. [2] 国务院 . 关于深化改革加强基层农业技术 推广体系建设的意见 [J]. 中国农技推广, 2013,22(10):5-7. [3] 卢建兴 . 当前我国农业技术推广现状与发 展对策 .[J].《乡村科技》.2016(05).
农业研究
NONG YE YAN JIU
响,所以地方政府应该为国家着想,为 农民着想,鼓励在农村进行农业技术推 广,并积极参与技术推广,努力解决在 技术推广的过程中所遇到的问题。这样 才能在达到农技推广的预期效果,实现 既定的目标。 四、改进策略 针对以上问题,笔者提出有针对性 的有效策略。具体如下。 一是大力进行农业技术推广宣传工 作,因为如果在农村实施农业技术推广 工作,则不但会提高农业的科学化,还 会大幅提高农民收入,为人们的生产和 生活带来极大便利,为国家经济的快速 健康发展助力。 二是对农业技术人员素质培养进行 培训。在农业技术推广的过程中,因为 在农技推广人员的内心深处没有认识到 农业技术推广的重要性,继而出现了推 广时不尽心,不负责等问题,导致农业 技术推广进展速度缓慢、不能取得应有 的效果,这大大降低了农业技术在农村 的推广实施率,严重影响了农业技术在 农村的影响力。 三是政府要加大投入力度,根据所 遇到的实际问题进行研究、磋商,找到 对应的解决办法。政府在农技推广中起 到领头羊的作用,所以各级政府要针对 农业技术推广的不同阶段提供符合每一 阶段的消耗品,政府只有提高对农业技 术推广的投入消耗,才能保证农业技术 推广不会因钱财的缺乏、人力匮乏等而 中途失败。 五、结语 当今社会,农业的发展离不开农业 技术广,在推广的过程中,形成了农民, 推广员,政府之间的三角链关系,互相 配合,积极参与。同时,为了祖国各行 各业的发展齐头并进,我们应该大力进 行农技推广,推进农村的进一步发展。 参考文献:

实验室内审计划

实验室内审计划

实验室内审计划实验室内审计计划引言概述:实验室内审计计划是一项重要的管理工具,旨在确保实验室的运营符合规范和标准,同时提升实验室的效率和质量。

本文将详细介绍实验室内审计计划的四个部分,包括内审目标、内审范围、内审内容和内审程序。

一、内审目标:1.1 评估实验室运营的合规性:通过内审,评估实验室是否符合相关法规、标准和政策要求,确保实验室的运营合法合规。

1.2 优化实验室管理体系:通过内审,发现和解决实验室管理体系中存在的问题和风险,提升实验室的管理效能。

1.3 提高实验室质量和效率:通过内审,发现和纠正实验室操作中的错误和不足,优化实验室的工作流程,提高实验室的质量和效率。

二、内审范围:2.1 实验室设施和设备:内审应包括对实验室的设施和设备进行检查和评估,确保其完好、安全、符合标准,并定期维护和校准。

2.2 实验室操作流程:内审应涵盖实验室的操作流程,包括样品接收、样品处理、实验操作、数据记录等,以确保操作规范、准确和可追溯。

2.3 实验室人员和培训:内审应关注实验室人员的素质和培训情况,确保实验室人员具备必要的技能和知识,并能正确操作设备和执行实验。

2.4 实验室文件和记录:内审应检查实验室的文件和记录,包括实验室的质量手册、标准操作程序、实验记录等,以确保其完整、准确和可靠。

三、内审内容:3.1 合规性审查:对实验室的运营合规性进行审查,包括法规、标准和政策的遵守情况,如安全规定、环境保护要求等。

3.2 管理体系评估:评估实验室的管理体系是否符合国际标准,如ISO 9001质量管理体系、ISO 17025实验室能力认可等。

3.3 流程和操作评估:审查实验室的操作流程和操作规范,验证实验室操作的准确性、可靠性和可追溯性。

3.4 文件和记录审查:检查实验室的文件和记录,验证其完整性、准确性和可靠性,如实验记录、校准记录、培训记录等。

四、内审程序:4.1 内审计划制定:制定内审计划,明确内审的目标、范围、内容和时间表,确保内审的全面性和有效性。

实验室内审计划

实验室内审计划

实验室内审计划实验室内审计计划一、背景和目的实验室是科研机构和企业中重要的科学研究和技术开发场所,为确保实验室的运行安全、质量可靠以及符合相关法规和标准的要求,进行实验室内审计是必要的。

本文旨在制定一份实验室内审计计划,以确保实验室的运行符合内部和外部的要求,并提出改进建议。

二、审计范围和对象本次实验室内审计的范围包括实验室的设备、操作规范、安全管理、质量控制和数据记录等方面。

审计对象为实验室的管理人员、技术人员以及相关操作人员。

三、审计目标和内容1. 审计目标- 确保实验室设备的完好性和性能可靠性。

- 确保实验室操作符合规范和标准要求。

- 确保实验室安全管理措施的有效性。

- 确保实验室的质量控制体系有效运行。

- 确保实验室数据记录的准确性和可追溯性。

2. 审计内容- 实验室设备的检查和测试,包括设备的校准、维护和保养情况。

- 实验室操作规范的审查,包括操作流程、标准操作程序和操作人员的培训情况。

- 实验室安全管理措施的评估,包括安全设施、应急预案和员工的安全意识。

- 实验室质量控制体系的审查,包括质量管理手册、标准操作程序和质量记录的管理。

- 实验室数据记录的审查,包括数据的准确性、完整性和可追溯性。

四、审计方法和时间安排1. 审计方法- 文件审查:对实验室的相关文件和记录进行审查,包括设备台账、操作规范、安全管理文件、质量管理文件和数据记录等。

- 现场检查:对实验室的设备、操作流程、安全设施和数据记录等进行现场检查和测试。

- 面谈与访谈:与实验室的管理人员、技术人员和操作人员进行面谈和访谈,了解实验室的运行情况和存在的问题。

2. 时间安排- 第一周:准备工作,包括收集相关文件和记录,并制定审计计划。

- 第二周:现场检查和设备测试,对实验室的设备和操作流程进行检查和测试。

- 第三周:文件审查和面谈,对实验室的相关文件进行审查,并与实验室人员进行面谈和访谈。

- 第四周:总结和报告,整理审计结果,提出改进建议,并撰写审计报告。

实验室内审计划

实验室内审计划

实验室内审计划实验室内审计计划引言概述:实验室内审计计划是实验室管理中非常重要的一环,通过内部审计可以发现实验室管理中存在的问题和不足,进而提出改进措施,确保实验室的运行符合规范和标准。

本文将详细介绍实验室内审计计划的内容和步骤。

一、确定审计目标1.1明确审计范围在制定实验室内审计计划时,首先需要明确审计的范围,包括审计的实验室部门、实验室设备、实验室人员等内容。

1.2确定审计目标明确审计的目标是什么,是为了发现实验室管理中的问题还是为了评估实验室运行的效率和质量。

1.3制定审计计划根据审计范围和目标,制定详细的审计计划,包括审计的时间安排、人员分工、审计方法等。

二、实施审计工作2.1收集资料在实施审计工作时,需要收集相关的资料和信息,包括实验室的管理文件、记录表、实验室设备的维护保养记录等。

2.2实地检查对实验室的设备、环境、人员等进行实地检查,查看是否符合相关的管理规定和标准。

2.3进行数据分析对收集到的资料和信息进行数据分析,发现实验室管理中存在的问题和不足。

三、制定改进方案3.1确定问题根据数据分析的结果,确定实验室管理中存在的问题和不足。

3.2制定改进方案针对问题和不足,制定具体的改进方案,包括改进实验室管理制度、加强人员培训、优化设备维护等。

3.3制定实施计划制定改进方案的实施计划,明确责任人和时间节点,确保改进措施的有效实施。

四、执行改进措施4.1组织培训对实验室人员进行相关的培训,提高其管理和操作水平,确保实验室管理的规范性。

4.2改进设备维护加强实验室设备的维护保养工作,确保设备的正常运行和安全性。

4.3监督检查定期对实验室的管理情况进行监督检查,及时发现问题并进行整改。

五、总结评估5.1总结经验对实验室内审计计划的实施过程进行总结,总结经验和教训,为今后的审计工作提供参考。

5.2评估效果评估改进措施的效果,查看实验室管理是否有所改善,是否达到审计的目标。

5.3持续改进根据评估结果,不断优化实验室内审计计划,持续改进实验室管理工作,确保实验室的运行符合规范和标准。

实验室资质内审工作评审要点

实验室资质内审工作评审要点

四川四正建设工程质量检测有限公司管理体系内审工作评审要点4.1、评审要点(1)实验室是否具有法律地位的证明文件,查营业执照、组织机构代码是否年检。

(2)查阅实验室注册、登记文件和工作场所的所有权、使用权的证明文件,确认实验室是否有固定的工作场所,确认实验室是否具备能够独立调配使用的固定的、临时的或可移动的检测/校准设备和设施。

(3)通过审阅管理体系文件,确认其管理体系是否覆盖了所有的工作场所或地点。

(4)查阅实验室在册人员证明,确认实验室是否拥有相对稳定的专业技术人员和管理人员。

(5)查阅实验室是否制定了公正性承诺及防止商业贿赂制度,并考查实验室是如何实施。

(6)实验室是否制定了保护国家秘密和客户秘密的有关措施,以及实施情况。

(7)分析实验室内部机构设置是否合理,部门职责是否明确,是否能够保证质量体系的有效运行。

(8)查阅实验室的最高管理者等,是否有符合要求的任命文件或认命文件到期。

(9)是否规定了重要岗位的职责,关键人员是否明确了代理人。

(10)检查质量监督工作计划和记录,评价其工作有效性。

(11)是否任命了符合要求的技术管理者和质量主管。

(12)是否有措施完成政府下达的指令性任务。

(当年没有政府指令性检测任务不考虑)4.2、评审要点(1)建立管理体系是否存在系统性或区域性不符合。

(2)审阅实验室管理体系文件的系统性和协调性,评判管理体系文件与实验室自身状况的适应性和实际运行的有效性。

(3)实验室的重要岗位人员进行交流沟通,了解其对本岗位的职责和管理体系、质量方针目标是否清楚明了。

(4)是否建立了质量方针和质量目标,是否可测量和可操作。

(5)本要素的评审一般要衡量全面评审情况,整体评价管理体系符合本准则的状况和实际效果。

4.3、评审要点(1)实验室是否具有文件控制和管理程序。

(2)实验室内部文件的审批手续是否齐全,现场使用的各种文件是否标识清晰。

(3)实验室现场是否使用失效规范和废止的文件。

(4)实验室受控文件是否定期审核,必要时进行修订。

检验检测实验室内审核查要点探讨

检验检测实验室内审核查要点探讨

检验检测实验室内审核查要点探讨摘要:内审在检验实验室中起着举足轻重的作用。

在进行内审的过程中,要将每一项工作的侧重点都做好,严格按照相关的标准来进行工作,不断地改进和完善相关的管理制度,从而全方位地保证内审的效果。

关键词:实验室;内审核查1.内审核查的含义及原则1.1含义审核是一种有系统的,独立的,有文件记录的程序,它是为了获得审核的证据,并对这些证据做出一个客观的评价,从而决定是否符合审核的要求。

内审核查,也就是所谓的第一方审核,是指组织白己以组织的名义而执行的。

内审是实验室进行自我检查、自我约束、自我诊断、自我提高的一种行为。

同时,它也是一个重要的步骤,在实验室中执行管理和实地检查。

内部审计能够将对体系进行监控与评价的结果综合并传达至实验室主管,开始执行体系的改正与预防性行动,由此引发改善,使得体系在更高层次上不断符合各项标准的各项需求。

实验室和检测单位应该对他们的工作进行内审,以确定他们的工作是否持续地遵守了他们的管理系统的规定,而内审就是对他们的遵从。

1.2原则内审核查具有其自身的特点,在实施过程中,必须按照审核机构的要求,采用标准化的方法。

要保证审核质量,必须遵循四项基本原则:独立性、客观性、规范性和系统性。

内审人员应当遵循专业准则,对审计工作进行客观的评估。

同时,要按照相关的工作方案及事先编制好的检核表,对其进行详细的内审核查。

在对文档进行了审查之后,方可开展现场审核。

2.内审核查的要点2.1内审时间点的策划内审的时间点选点很关键,特别是对新建立的实验室,必须选择质量体系已经运行过一定时间为节点,这样很多问题都会在每天的工作过程中被曝光,从而使得内审更易于发现。

如果检测机构运行多年,那么两次内审之间应当有充分的时间来保证前一个内审有充分的时间来改正。

同时,对于在实际操作中所遇到的一些问题,也要经过一段时间的检验。

内审工作不应该只是走个过场,而是要着眼于找出并改正问题,从而保证制度的持续、高效运转。

【审核】实验室搬迁到新地址后,需要做哪些工作来保持实验室的资质呢?

【审核】实验室搬迁到新地址后,需要做哪些工作来保持实验室的资质呢?

【审核】实验室搬迁到新地址后,需要做哪些工作来保持实验
室的资质呢?
实验室搬迁到新位置后,需要做哪些工作来保持实验室的资质呢?
1.需要对地址变更通知,实验室应在20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处。

2.实验室要立即停止使用认可标识/联合标识,并制定相应的验证计划,保留相关记录,待CNAS通过现场评审方式确认后,方可继续(恢复)在相应领域内使用认可标识/联合标识。

3.如果实验室地址变更而未及时通报CNAS秘书处,或CNAS尚未确认,实验室就使用认可标识,CNAS将视情况做出暂停或撤销认可处理。

以上三点是CNAS-RL01的规定,实际操作过程中,大家具体要进行如下的操作:
1.对搬迁后的实验室进行确认核查,搬迁最主要的核查是实验室的设备和实验室的环境,需要保证设备能保持原来的状态。

设备的核查的主要的方法是校准,检定,也可以由实验室自行进行核查,比如测试标准物质核查,和其他设备比对核查,具体采用哪种方式由实验室根据实际情况来确定。

对环境的核查主要是保证新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求,比如电压满足设备的要求,光照满足相关测试标准的要求。

2.用什么方式通知认可委
用书面形式通知,具体按填写 CNAS-PD20/26-B/1《变更申请书》和变更申请书的附件:附表2:《地址变更申请表》,附表3:《机构关键场所变更自我评价表》,附表4:《机构关键场所变更申请表》。

具体在CNAS的网站上下载。

3.搬迁后的现场评审
搬迁后认可委会派专家到现场评审,实验室要做好迎接评审的工作,重点注意搬迁后的设备和环境。

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在 新 实验 室 大 楼 建 设 验 收 完 毕 , 旧址 的 全部 仪器 设备 搬 迁 并 进行安 装、 检定 , 新实验室 、 库房、 制 水 及 空 调 设 备 投 入 使 用 后 , 实验 室 的检 验 能 力 还 需 要 通 过 实 验 室 资 质 认 定 的地 点 变更 现 场 评 审。 在此之前 , 实验 室 的质 量 管 理 部 门 有 必 要 按 照 认 证认 可 机 构 对 管 理 体 系各 要 素 的要 求进 行 一 次 有 针 对性 的 内 审 , 其 意 义 在 于 一 方面 审 核 管 理 体 系 的 持 续 符 合 性 ,另 一 方面 也 作 为 外 审 前 的 自查 , 内 容 侧 重 地 点 变 更 所 产 生 的 影 响 。 本 文 按 照 C N A S — C L 0 1 : 2 0 0 6《 检测和校准实验室 能力 认可准则 ( I S O / I E C 1 7 0 2 5 : 2 0 0 5) 》 的要 素 分 类 及 笔 者 理 解 的 要 点 分述 如 下 … :
黑龙 江科 学
HEI L 0NGJ I ANG S CI E NCE
Vo 1 . 5 No . 6
J u n e 2 01 4
浅谈针对 实验 室地点 变更 的 内审要点
宋红 波 , 白文 莉 , 姜 文 红
( 1 . 黑龙江省食 品药 品检验检测所 , 哈尔滨 1 5 0 0 8 8 ; 2 . 昆明市食 品药 品检验所 , 昆明 6 5 0 0 3 2 )
1 组 织
法 人 证 书和 组 织机 构 代 码 证 等 涉 及 实 验 室地 点 的 ห้องสมุดไป่ตู้ 明 性 文
件是否变更。
2 文 件 控 制 管理 体 系 文件 中涉 及 实 验 室 地 点 的表 述 是 否 变 更 : 动物室、 微 生物室、 纯 化 水 系 统 等 管理 制度 是 否依 新 址 情 况 修 订 : 新址 上 墙 的宣 传 性 文 件 是 否 受 控 发 放 : 已发 放 的受 控 文 件 是 否 齐 全 , 并 放置在正确位置 , 有 无丢 失 。 3 要 求标 书和 合 同 的评 审 检 验 合 同单 的 地 址 是 否 变 更 :由 于 地 点 变 更 引起 的偏 离 是 否 执 行 偏 离 程 序 并告 知 客 户 。 4 服务和供应品的采购 仪 器 设 备 的搬 迁公 司是 否经 评 估 ; 由于 地 点 变更 , 对 检 验 结 果 有 影 响 的 试 剂试 药供 应 商 是 否 变更 , 是 否 进 行 评 估并 验 证 。 s 服 务 客 户 新址 和 联 系 方 式是 否 已 以适 当 方式 通 知 客 户 。 6 纠正、 预 防 措 施 新 大楼 刚 刚投 入 使 用 , 必定 会 有 不 足 和 需 要 完 善 之 处 , 各 部 门 是 否 已进 行 自查 并 对 发 现 的 不 符 合 采 取 了 有 效 的 纠 正 措 施 , 对可 能发 生 不 符 合 的 问题 采 取 了预 防 措 施 并记 录 。 7 记 录 的 控 制 档 案 室 的报 告 书 和 原 始 记 录 搬 迁 后 是 否 分 类 存 放 , 可抽 查 数份 : 基 建 图 纸和 数据 是否 齐 全。 8 人 员 新 大 楼 的 实 验 环 境 设 施 的 使 用和 安 全 设 施 是 否 进 行 了人 员
摘 要 : 实验 室 如果 发 生 了地 点 变更 , 内 审应 有 针对 性 的注 意哪 些 方面 , 本 文较 系统 提 出 了内 审的要 点 , 可供 地 点 变更 的 实验 室参 考 。 关 键 词 :地 点 变更 ; 内审 ; 要 点
中图分类号 :G 6 4 2 . 4 2 3 ; F 2 3 9 . 4 5
51总则新大楼刚刚投入使用必定会有不足和需要完善之处各部52人员53设施和环境条件54检测和校准方法及方法的确门是否已进行自查并对发现的不符合采取了有效的纠正措施认55设备56测量溯源性57抽样58检测和校准物品的对可能发生不符合的问题采取了预防措施并记录
第 5卷 第 6期 2 0 1 4年 6月
文献标志码 :A
文章编号 :1 6 7 4 — 8 6 4 6 ( 2 0 1 4) 0 6 — 0 0 4 9 — 0 1
区是 否 有 温湿 度 计 并 经 校 准 i 剧 毒 试 药 的 存 放 是 否 符合 要 求。 第 六, 制 水 系统 是 否运 行 正 常 并 有 效 监 控 。 第七 , 废 液 的存 放 处理 、 动物 尸体 的存 放 处理 是 否符 合 要 求。 1 0 检测方法的确认 计 算 机 软 件 系 统 正确 安 装并 经 过 调 试 、 确认。 儿 设 备 第 一 ,检 测 设 备搬 迁 后 投 入 使 用前 是 否按 计 划 进行 了 必 要 的检 定 、 校准和期间核查 , 选 取 的 方法 是 否 合 适 。 第二 , 仪器设备是否妥 善安装 , 环境符合 要求 , 必 要 时 应 配 备作 业 指 导 书和 维 护 使 用 记 录 。 第三 , 精密仪器的搬迁、 安装、 调试、 确 认过 程 均 应 有 记 录 。 1 2 检 测 结 果 的 质 量保 证 应选 取 科 学 、有 效 的质 控 手 段 比对 确 保 新 址 的条 件 能够 保 证数 据 准 确 , 例如 选取 对环 境 要 求苛 刻 的样 品做 留样 再 测 , 组 织 仪器 比对 , 与权 威 实验 室进 行 比 对等 : 各 实 验 室 是 否 在 地 点 变 更 后 进 行 了科 室 内的 质 量 监督 并 进 行 整 改。 1 3 结果报告 报 告 书 中 实 验 室 的地 址 和 联 系 方式 是 否 已变 更 。 内审 前 应 先下 达 内 审 计 划 ¨ 2 ] , 给 予 各 部 门 充 分 的准 备 时 间 后效果更好。 内 审计 划 除涵 盖 以上 涉 及 地 点 变 更 的 要点 外 , 作 为 外 审 前 的 自查 , 还 需涵 盖 管 理 体 系 要 求 的 全 部 要 素 , 包括 管理 要 素1 5项 : 4 . 1组 织 、 4 I 2管理 体 系 、 4 . 3文件 控 制 、 4 . 4要 求 、标 书 和和合 同的评 审、 4 . 5检 测 和 校 准 的 分 包 、 4 . 6服 务 和 供 应 品 的 采购、 4 . 7服务 客户 、 4 . 8投诉 、 4 . 9不符合检 测和 / 或校准 工作 的 控制、 4 . 1 0改 进 、 4 1 1纠 正 措 施 、 4 . 1 2预 防 措 施 、 4 . 1 3记 录 的控 制、 4 . 1 4内 部 审 核 、 4 . 1 5管 理 评 审 。 技 术 要 素 1 0项 : 5 . 1总 则 、 5 . 2人员、 5 . 3设施和环境 条件 、 5 . 4检测和校准 方法及方法 的确 认、 5 . 5设 备 、 5 . 6测 量 溯 源 性 、 5 . 7抽 样 、 5 . 8检 测 和 校 准 物 品 的 处置 、 5 . 9检 测 和 校 准 结 果质 量 的 保证 、 5 . 1 0结 果 报 告 [ 。 内审的依据 , 除实验室管理体 系文件和 C N A S — C L 0 1 : 2 0 0 6
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