年产11000台(套)风电机舱项目可行性报告

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年产11000台(套)风电机舱项目

可行性报告

规划设计 / 投资分析

摘要

风机整机制造行业的客户多为已取得风电场投资建设资格的国家

及地方大型国有发电集团,该类企业一般会采取招标的方式选取风机

制造商。在招投标活动中,发电集团在发放招标文件前,会进行资格

审查,即对报名参加投标的申请人的承包能力、业绩、资格和资质、

历史产品质量情况、财务状况和信誉等进行审查,并确定合格的投标

人名单。具体来说,由于大型风力发电机组需要长时间在野外复杂的

气候环境下运行,对产品运行期间的可靠性和稳定性要求较高,因此

客户招投标时对风力发电机组制造商的产品认证、高效的运作系统、

丰富的行业经验、成功的实战案例、高水平的服务团队以及系统的服

务支持等综合实力均有严格要求。其中,良好的品牌声誉是对产品质量、履约能力最好的证明,也是客户选取风机供应商时的重要参考依据。一些新进入行业、尚未有品牌影响力的企业一般在资格审查时即

遭淘汰,而具有良好品牌声誉、综合实力强的制造企业在招投标资格

审查中相对优势明显。因此,公司的品牌与声誉构成了市场新进入企

业的主要壁垒之一。

目前,开发风能等可再生能源是解决当前能源供需矛盾的重要措施,更是实现未来能源可持续发展的战略选择,为此,国家出台的多

项产业政策(如《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、

《产业结构调整指导目录(2011年本)》),将对可再生能源的开发和利用列为重点扶持发展的产业。

电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业,与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展,工业化进程稳步推进,对电力的需求必然日益增长。因此,我国中长期电力需求形势乐观,电力行业将持续保持较高的景气程度水平。

该风电机舱项目计划总投资8022.21万元,其中:固定资产投资6071.08万元,占项目总投资的75.68%;流动资金1951.13万元,占项目总投资的24.32%。

达产年营业收入15754.00万元,总成本费用12536.74万元,税金及附加137.67万元,利润总额3217.26万元,利税总额3798.69万元,税后净利润2412.95万元,达产年纳税总额1385.75万元;达产年投资利润率40.10%,投资利税率47.35%,投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位267个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。

概述、项目背景、必要性、产业研究分析、产品规划分析、项目选址研究、项目建设设计方案、工艺可行性、环境影响分析、安全保护、风险应对评价分析、节能可行性分析、项目实施进度、项目投资分析、经济效益评估、项目评价等。

年产11000台(套)风电机舱项目可行性报告目录

第一章概述

第二章项目背景、必要性

第三章产业研究分析

第四章产品规划分析

第五章项目选址研究

第六章项目建设设计方案

第七章工艺可行性

第八章环境影响分析

第九章安全保护

第十章风险应对评价分析

第十一章节能可行性分析

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资分析

第十四章经济效益评估

第十五章项目招投标方案

第十六章项目评价

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx科技发展公司

(二)公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营

模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适

应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。

公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现

技术创新,专注为客户创造价值。undefined

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团

队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚守

企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造

价值,履行社会责任。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,

已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资

源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx公司实现营业收入17291.02万元,同比增长8.21%(1312.21万元)。其中,主营业业务风电机舱生产及销售收入为15619.45万元,占营业总收入的90.33%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算,公司实现利润总额3255.04万元,较去年同期相比增长270.90万元,增长率9.08%;实现净利润2441.28万元,较去年同

期相比增长358.86万元,增长率17.23%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

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