土建分项工程检查表

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建筑施工重点要点工作检查表

建筑施工重点要点工作检查表
建筑施工重点要点工作检查表
序号
检查要点
检查方式
问题描述
1
安全责任落实情况
安全生产目标责任状、全员安全生产责任制清单
安全生产责任落实情况的监督考核
安全生产重点工作责任清单
2
专项整治落实情况
三年行动方案和上级部署安全生产文件宣贯培训的签到表、相片及落实的相关记录
3
重大危险源安全管控情况
查验重大危险源辨识与评估台账及清单
查验特种设备管理台账
查看方案编审批情况,核查项目现场实际是否与方案相符
查验特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录
查看项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患
查验项目现场起重吊装及吊索具的实际状况
6
隐患排查整治管理情况
查看开展隐患排查治理工作相关记录,对存在重大安全风险隐患项是否整治到位
查看项目现场是否存在重大风险隐患。
7
安全生产费用
查验项目安全生产投入费用
8
项目审批情况
查验项目施工许可证
9
劳务用安全管理
查看实名制管理台账
查看劳务单位和施工单位安全管理制度
查验安全教育培训及安全技术交底资料
10
安全监管队伍建处理记录
查验项目相关主要管理人员任命文件、劳动关系、社会保险关系、任职资格及履职记录
查看对重大危险源的安全管理措施、实施旁站监督验收记录、演练记录
4
高风险作业安全管理情况
危大工程专项方案编审批情况、旁站监督验收记录以及专项方案的相符性
查项目现场高风险项实施分级分类管控记录
查看作业票证制度及操作规程
查验特种作业人员证件
查项目现场危大工程、高风险作业、施工用电和消防防火等安全隐患

建筑施工标准化星级工地基坑土方开挖及支护工程检查表模板

建筑施工标准化星级工地基坑土方开挖及支护工程检查表模板
4
安全技术交底齐全有效
5
验收资料齐全有效
6
基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测
7
基坑监测数据符合设计或规范要求
二、实体检查
8
桩孔、 沟槽、基坑须采取有效防护措施
9
基坑内设置可靠稳定的上下通道
10
基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施
11
基坑支护结构完整
12
基坑坡顶地面无明显裂缝
ห้องสมุดไป่ตู้13
基坑边沿堆放土方料具等安全距离符合要求
建筑施工标准化星级工地基坑土方开挖及支护
工程检查表模板
□项目部自查 □企业检查 □县(市、区)检查 □设区市检查 □省厅检查 □其他检查
项目名称:
序号
检查项
评价结果
符合
不符合
一、内业资料检查
1
基坑工程施工单位具有相应的资质等级
2
基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案
3
超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证
14
支撑梁上堆放物料、工具采取有效措施保障操作安全和防止坠落
小计
共检查项,符合项,不符合项
检查组组长: 成员:
检查日期: 年 月 日

土建工程施工安全监督检查表

土建工程施工安全监督检查表
开挖过程中,应采取截水、排水措施,防止地衣水和地下水影响开挖作业和施工安全。对有机质含量较高、有刺激臭味及淤泥厚度大于1.Om的场地,不得采用人工清淤
施工作业区应有设备运行场地和施工人员通道
土石方开挖应自上而下进行,严格控制边坡坡度及开挖深度,挖出的土石方应堆放在距坑边1om以外,高度不
得超过15m。开挖弃渣应运送至指定地点堆存
外墙装饰装修作业:安全绳与工作索具应分别固定在不同的固定点上,且应牢固可靠。在建筑物的凸缘或转角处应垫有防绳索磨损的衬垫;安装门、窗、玻璃及油漆施工时,操作人员不得站在阳台栏板上操作:门、窗临
工程名称:
检查人员:
时固定及封填材料未达到强度时,不得手拉门、窗进行作业
进行仰面粉刷作业时,作业人员应佩戴防尘口罩,并应采取防粉末、涂料等侵入眼内的措施
在高处砍砖时,不得向墙外砍砖。挂线用的线坠,应绑扎牢固。下班时应将脚手板及墙上的碎砖、砂浆清扫干净
不得用手向上抛砖运送,人工传递时应稳递稳接,两人作业位置应避免在同一垂直线上
在脚手架上砌石不得使用大锤。修整石块时,应戴防护眼镜,不得两人对面操作
装饰装修
室内装饰装修作业;不得在易损建(构)筑物或设备上搁置脚手材料及工具:不得站在窗台上粉刷窗口四周的线脚:在高处粉刷应搭设脚手架,脚手架应经验收合格后方可使用:室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设稳固,脚手板跨度不得大于2.Om架上堆材料不得过于集中
4)在调制耐酸胶泥和铺设耐酸瓷砖时,应保持通风良好,作业人员应戴耐酸手套
悬崖、陡坡、陡坎边缘应有防护围栏或明显警告标志。边坡坡顶应采取截、排水措施,未支护的坡面应采取防雨水冲刷措施。人员上卜询边坡、基坑应走专用通道
在边坡上侧堆土、堆放材料或移动施工机械时,应与边坡边缘保持一定的距离。在坡地开挖时,挖方上方不应堆土

建筑工程公司项目及分公司检查表

建筑工程公司项目及分公司检查表

检查时间: 扣分依据
年 月 日 自评分 检查分 2 2
2
安全技术资料
3
3
安全生产教育 特种作业人员
2 1
2 1
安全检查
3
3
环境因素/危险源
2
2
应急管理 安全投入
2 2
2 2
2012年度综合检查表
被检查单位: 项目 检查重点
员工培训管理
分值
5
检查标准
1、培训计划实施情况,每未完成1项扣1分,累计最多扣2分。 2、培训记录台帐和培训见证资料,无培训记录扣2分;见证资料不全 扣1分。 3、员工管理制度专项宣贯学习,学习记录不全扣1分。 1、员工花名册,无员工花名册扣1分;花名册信息不准扣0.5分。 2、员工考勤,考勤表及台帐不规范扣1分。 3、员工各种假期管理情况,不履行请假手续或越权批假每例扣1分。 4、员工调配及劳动力安排,私拉乱用每例扣1分,有能力工作不安排 上班的扣1分。 5、对严重违纪员工不及时上报处理,每例扣0.5分,累计最多扣1分 。 1、用工名册,无用工名册扣1分,信息记录不准扣0.5分。 2、个人身份证复印件,无身份证复印件每例扣0.5分,最多扣1分。 3、协议书及承诺书签订情况,未签订临时用工协议及承诺书每例扣 0.5分,累计最多扣1分。 4、工资发放情况,拖欠工资扣1分;引起纠纷造影响的扣2分。 5、管理岗位聘前面试报备资料,报备资料不全0.5分。 1、工资总额使用及控制情况 ,工资总额超额使用,控制不力扣2分 。 2、工资及津贴发放标准是否按规定执行,未按规定执行扣1分。 3、“五险二金”及员工工资收入台帐,无台帐扣1分,台帐不规范扣 0.5分。 4、劳务队工资表,不按时准确上报扣1分。 设备台账、各类统计报表、安全使用和维护保养记录及季度检查记录 情况,缺1项记录扣0.5分,累计最多扣2分。 现场施工材料收、发及自检记录、废旧物资处理情况。缺少施工材料 验收记录扣2分;缺少收、发记录每1项扣0.5分,最多扣1分;废旧物 资处理私自处理扣2分,缺少处理记录扣1分。 合格供方的评价记录,采购计划、报价、合同的审批情况。无合格供 方评价记录扣2分,缺采购计划扣1分,采购合同未评审扣2分。 劳保用品发放记录情况。缺少发放记录扣3分,记录不全扣1分。

建设工程施工质量检查表

建设工程施工质量检查表

附件2:建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在地(市、县):建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况抽查表检查人员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设有关责任主体和机构质量行为抽查表检查项目检查内容施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表口符合口不符合施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料口符合口不符合施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)口符合口不符合按规定委托监理情况检查监理合同口符合口不符合组织图纸会审、设计交底、设按规定组织口符合计变更工作情况未按规定组织口不符合原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审口符合口不符合单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求口符合口不符合项目经理资格符合相应要求,口符合口不符合项目负责人资格和履责情况按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责检查项目检查内容施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表口符合口不符合施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料口符合口不符合施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)口符合口不符合按规定委托监理情况检查监理合同口符合口不符合组织图纸会审、设计交底、设按规定组织口符合计变更工作情况未按规定组织口不符合原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审口符合口不符合单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求口符合口不符合项目经理资格符合相应要求,口符合口不符合项目负责人资格和履责情况按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责检查项目检查内容施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表口符合口不符合施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料口符合口不符合施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)口符合口不符合按规定委托监理情况检查监理合同口符合口不符合组织图纸会审、设计交底、设按规定组织口符合计变更工作情况未按规定组织口不符合原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审口符合口不符合单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求口符合口不符合项目经理资格符合相应要求,口符合口不符合项目负责人资格和履责情况按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责检查项目检查内容施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表口符合口不符合施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料口符合口不符合施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)口符合口不符合按规定委托监理情况检查监理合同口符合口不符合组织图纸会审、设计交底、设按规定组织口符合计变更工作情况未按规定组织口不符合原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审口符合口不符合单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求口符合口不符合项目经理资格符合相应要求,口符合口不符合项目负责人资格和履责情况按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责检查项目检查内容施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表口符合口不符合施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料口符合口不符合施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)口符合口不符合按规定委托监理情况检查监理合同口符合口不符合组织图纸会审、设计交底、设按规定组织口符合计变更工作情况未按规定组织口不符合原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审口符合口不符合单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求口符合口不符合项目经理资格符合相应要求,口符合口不符合项目负责人资格和履责情况按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责。

建设工程项目检查表

建设工程项目检查表
14
组织勘察单位向设计、施工单位交底;组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理,按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议,明确各方安 全生产管理责任,并组织检查
符合
不符合
(一)
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围,未转包 或违法分包所承揽业务,安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求,特种作业 人员等持证上岗,按要求配备专职安全生产 管理人员
(二)
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构,并明确 各部门、各岗位安全生产责任
(三)
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
(土建施工单位)
单位名称:工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
(一)
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
(二)
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试,以及工程过程 检验、检测
(三)
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料,监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后,施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时 间及责任人员
(十六)
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求,开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目(此项内容为表中未列检查项目,由检查专家根据现场情况补充自行填写)

施工现场危险性较大的分部分项工程检查表

施工现场危险性较大的分部分项工程检查表

期间,建设单位项目负责人、施工企业技术 负责人和项目总监理工程师24小时现场带班
情况
16
施工单位的法定代表人及其他相关负责人带 班检查情况(新)
超过一定规模的危大工程施工期间,建设单
17
位定期组织召开危大工程例会,有相关记录
18
施工单位每天执行施工作业前隐患排查制度 情况,有相关记录
19
监理单位定期检查危大工程施工作业前安全 隐患排查工作的落实情况,有相关记录

危大工程验收合格后,施工现场明显位置设
25
置验收标识牌(新)
结果统计
符合
项; 不符合
检查人:
检查日期:
现场负责人:
存在问题
检查结果 符合 不符合
项; 符合率


% 日
超过一定规模的危大工程重大风险点位条件
12
验收前,监理单位根据施工单位自检情况进
行复检,有相关资料
检查结果 符合 不符合
序号
检查项
13
建设单位组织对超过一定规模的危大工程重 大风险点位进行条件验收,有相关记录
14
施工单位项目经理和总监理工程师现场带班 情况
超过一定规模的危大工程重点风险点位施工
15
工程名称 建设单位 监理单位 设计单位
序号
危险性较大的分部分项工程检查表
建筑面积 施工单位 勘察单位 监测单位
检查项
存在问题
1
危险性较大分部分项工程清单辨识情况
建设单位组织勘察、设计等单位在施工招标
2
文件中列出危大工程清单(新)
3
施工单位完善危大工程清单并经施工总承包 单位法定代表人确认、加盖公章
4
编制专项施工方案情况

分项工程自检表

分项工程自检表

分项工程自检表项目名称:项目编号:自检日期:一、基本信息1. 项目名称:2. 项目编号:3. 自检日期:二、工程概况1. 工程地点:2. 建设单位:3. 施工单位:4. 监理单位:三、自检内容1. 基坑开挖- 是否按照设计要求进行开挖?- 基坑是否达到规定的深度和尺寸?- 是否按照安全操作规范进行基坑支护?2. 地基处理- 地基处理方式是否符合设计要求?- 处理后地基是否满足承载力和稳定性要求?3. 混凝土工程- 混凝土配合比是否符合规范要求?- 浇筑前是否进行试块检测?- 浇筑过程是否符合施工工艺和要求?- 混凝土是否达到规定强度和坍落度要求?4. 钢筋工程- 钢筋的规格、数量、布置是否符合设计图纸? - 钢筋是否符合质量要求?- 钢筋连接是否牢固、符合要求?5. 砌体工程- 砌体材料的规格、强度等是否符合要求?- 砌体墙体的垂直度、水平度是否满足规范要求? - 砌缝是否饱满、结实,无空鼓、虚弱现象?6. 防水工程- 防水材料的种类、厚度等是否符合设计要求?- 防水层施工是否按照规范进行?- 是否存在渗漏、破损等质量问题?7. 地面铺装- 地砖、地板材料的规格、质量是否符合要求?- 铺装效果是否平整、美观?- 是否存在开裂、脱落等问题?8. 门窗工程- 门窗材料的规格、质量是否符合要求?- 安装方式和位置是否符合设计要求?- 是否存在漏风、渗水等问题?四、自检结果根据以上自检内容,我单位对分项工程进行了全面的自检,并得出如下结果:1. 合格项总数:2. 不合格项总数:3. 自检结论:五、整改措施1. 对于不合格项,请列出具体的整改措施和时间安排。

六、自检人员签字确认自检人员签字:日期:项目负责人签字:日期:监理人员签字:日期:注:本自检表为我单位内部使用,不作为法律文件,仅用于自检记录和整改参考。

建设工程施工阶段监理工作检查表(质量安全)

建设工程施工阶段监理工作检查表(质量安全)

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
《建设工程施工阶段监理工作检查表》(质量安全)
使用说明
1、本检查表适用于苏州市建设工程施工阶段监理工作(质量安全)的检查。

2、本检查表包括组织机构、监理规划与细则、图纸验证与会审、施工单位质量安全保证体系,分包单位资质、施工组织设计与专项(施工)方案、工程开工、危险性较大分部分项工程、工程材料、构配件和设备、施工过程监控情况、分部分项工程及隐蔽工程、监理日志和其他问题,共13项检查项目。

3、检查表中用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。

检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,可在第13项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。

4、本检查表满分为100分,检查时如有合理缺项,该检查表得分率按下式计算:
得分率= 可评分检查项目的实得分之和
×100% 可评分检查项目的应得分之和
建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人员:日期:年月日。

土方开挖分项工程允许偏差检查表

土方开挖分项工程允许偏差检查表

100

施工单位记录 按照设计要求施 工
项 目 表面平整 度 粉土土层
施工单位记录
与地质勘察报告 基本相符
2
20
20
50
20
20
江苏赛华建设监理有限公司监制
检查人:
日期:



年月日2020表面平整度202050施工单位记录按照设计要求施工施工单位记录与地质勘察报告基本相符设计要求坡度值锚喷处理20050300100500150100地面路面基层允许偏差或允许值mm实测值5030505050管沟1基底土性项目标高长度宽度由设计中心线向两边量边坡粉土土层设计要求主控项目一般项目项次1232桩基基坑基槽挖方场地平整
土方开挖分项工程允许偏差监理检查表
允许偏差或允许值(mm) 项 次 项目 □桩 基基 坑基 槽
□地面 □管沟 (路面) 基层 □人工 □机械
挖方场地平整
实测值
1 主 控 项 目
标高
-50
±30
±50
-50
-50
长度、宽 度(由设 ±200 ±300 ±500 2 计中心线 、-50 、-100 、-150 向两边 量) 设计要求 3 边坡 坡度值

建设工程施工质量安全检查表

建设工程施工质量安全检查表

附件 1:建设工程施工质量安全检查表(一)受检工程基本状况表工程所在省(市、县):督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(二)工程建设强制性原则执行状况检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(四)建筑施工安全生产检查表(建设单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(五)建筑施工安全生产检查表(监理单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(六)单位名称:建筑施工安全生产检查表(施工单位)检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(七)施工现场安全生产检查表(实体检查)项目名称:检查人:检查日期:年月日附件 2:大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人:检查日期:年月日附件 3:扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位(项目)负责人签字:检查构组员签字:附件 4:“创国卫”工作内江市创立国家卫生都市在建工地检查得分表附表-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(一)(非道路移动源方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(二)(工地扬尘方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(三)(混凝土搅拌站扬尘方面)市:检査日期:检查构组员(签字):。

建设工程施工现场安全生产检查表

建设工程施工现场安全生产检查表
深度超过1.5米的基础是否设置上下坡道或爬梯,爬梯两侧是否用密目网封闭
机械安全防护
各种机械设备是否有安装验收手续,并在明显部位悬挂安全操作规程及设备负责人的标牌
机械设备安全防护装置是否齐全
群塔作业方案中,是否保证处于低位的塔式起重机臂架端部与相邻塔式起重机塔身之间至少有2米的距离
起重吊装是否由专业队伍进行,信号指挥人员是否持证上岗
是否符合“一机、一漏、一箱、一闸”
脚手架作业
安全防护
脚手架施工操作面是否满铺脚手板
操作面外侧是否设一道护身栏杆和一道18厘米高的挡脚板
吊篮架里侧是否加设两道护身栏杆,作业面外侧是否设一道护身栏杆,紧贴底层脚手板下方是否兜设安全网
安全监理
是否制定监理规划(含安全监理规划方案)、安全监理实施细则
监理例会记录或专题会议是否有纪要
凡高度在4米以上的建筑物不使用落地式脚手架的,首层四周是否支固水平安全网
高层建筑每隔四层是否固定一道3米宽的水平安全网
环境保护
施工单位是否制定环境保护方案
主要道路是否进行硬化处理
现场存土及裸露地面是否全部覆盖
现场是否设置冲洗设施,并对进出车辆进行冲洗
现场是否设有封闭式垃圾存放间,并及时清运垃圾
现场是否设有专人洒水降尘
建设工程施工现场安全生产检查表(表一)
工程名称:
检查项目
检查内容
企业自查情况
检查组检查情况
抽查情况
合格
不合格
合格
不合格
合格
不合格
安全生产保证体系
建设单位安全管理机构及管理人员是否在施工现场履行安全管理职责
安全监理工程师是否在现场履行安全监理职责
新进场的施工单位是否纳入施工现场安全生产保证体系

建筑工程质量安全检查表

建筑工程质量安全检查表
开工日期
形象进度
建设单位
监理单位
施工单位
序号
检查项目
检查情况
评价

安全生产责任制度的建立和落实情况
已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任落实到人,签订人符合要求。

已经建立安全生产责任制,责任落实到人。

已经建立安全生产责任制,但责任未落实到人或尚未建立安全生产责任制。


施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况
建立制度并已认真组织落实。

建立制度基本落实。

未建立制度或未落实。


人员持证上岗及到位情况
管理机构齐全,到位率好,作业人员持业人员持证上岗较好。

管理机构不齐全,到位率差,未开展全员培训。


施工用电
按专项方案要求进行施工,架设规范。

基本按专项方案要求进行施工,架设基本规范。

没有按专项方案要求进行施工,架设不规范。


文明施工
现场围挡、施工现场、材料堆码等符合要求,现场整洁。

现场围挡、施工现场、材料堆码等基本符合要求,现场基本整洁。

现场围挡、施工现场、材料堆码等不符合要求,现场较混乱。


在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定的执行情况,危险性较大工程专项施工方案制定执行情况

深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料基本齐全。

深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料不符合规范要求。

合计(数量)
好 项; 中 项;差 项
检查人: 受检人: 日期:

分部、分项工程检查表

分部、分项工程检查表

≤1.5/1000·Hmm 符合规范 符合厂规 正确可靠 符合厂规 符合厂规 清洁无破损 符合规范 符合规范 符合规范 符合规范 符合规范 符合规范≥125mm
检 查 意 见 年 工程项目负责人: 月 日
方安电力工程监理有限公司(制表)
分部/分项工程检查表
电:17 单位工程名称 检查日期 序 号 年 月 日 分部工程名称 部 位 分项工程名称 开关柜安装 监 理 员



1 柜体垂直度检测值 2 柜外观及柜内元件检查 3 触头插入深度值 4 闭锁检查 5 刀闸接触情况检查 6 刀闸开闸距离检测值 7 支持瓷瓶检查 8 高压熔断器安装检查 9 避雷器安装检查 10 接地检查 11 母线接触面检查 12 互感器安装检查 13 导线相间及对地距离检查

建筑工程质量常见问题检查表

建筑工程质量常见问题检查表

建筑工程质量常见问题检查表一、前期准备•是否在开工前进行了地质勘探和环境评估?•是否办理了相关的施工许可证和安全证书?•是否在开工前进行了安全生产培训和管理人员履职培训?二、设计阶段•是否进行了合理的建筑设计,符合建筑规范和安全要求?•是否在设计阶段考虑了人类工效学,如安全通道的设置等问题?•是否对设计方案进行了多方位评估,做到科学、经济、合理、安全?三、基础工程•是否进行了充分的水文地质勘探,确定了地基承载力和土层分布情况?•是否对基础工程进行了分层施工,采用逐层检测的方式确保基础质量?•是否在基础工程施工中,严格按照设计要求进行操作,控制层压、压实程度和加固措施?四、主体工程•是否符合建筑施工规范和安全标准,如断面尺寸、高度限制、梁柱配筋等?•是否在施工前制定详细的施工方案,包括物资和人力配备、施工工艺流程、安全措施等?•是否进行分部分项作业,并加强监督和检查,及时发现并解决质量问题?五、装饰工程•是否在施工前确定了装饰材料的品牌、型号、规格和数量,避免发生物料短缺等问题?•是否严格执行装饰施工工艺,如粉刷厚度、涂料施工面积等?•是否按照设计方案进行装饰施工,做到精细化施工,减少质量缺陷?六、机电工程•是否对机电工程进行了合理的布局和维护,并确保安全可靠?•是否在机电施工中严格按照施工方案进行操作,如管道敷设、电线安装等?•是否仔细查看了机电设备的技术参数和安全规范,并进行全面检测和调试?七、验收•是否在建设周期中,对各项工程进行了严格的验收和监测?•是否所有的验收程序和文件齐备,包括工程竣工验收、安全文明施工验收、环保检测等?•是否对所有质量问题进行记录,并及时处理和排查?以上就是建筑工程质量检查时需要关注的主要问题,祝大家在建设的道路上一路顺风,取得更多的工程成就!。

分部分项工程、单位工程等验收表格模板

分部分项工程、单位工程等验收表格模板

分项工程质量检验记录质验表建设单位:监理单位:合同号:市建设工程质量监督站监制分部(子分部)工程检验记录质验表建设单位:监理单位:合同号:市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程质量竣工验收记录质验表建设单位:监理单位:合同号:施工单位:编号:市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程质量控制资料核查记录质验表(道路)建设单位:监理单位:合同号:市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程质量控制资料核查表质验表(管道)建设单位:监理单位:合同号:市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程质量控制资料核查表质验表(桥梁)建设单位:监理单位:合同号:市建设工程质量监督站监制附件5:单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录质验表(道路)建设单位:监理单位:合同号:注:抽查项目由验收组协商确定市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录质验表(管道)建设单位:监理单位:合同号:注:提升泵站的地面建筑应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录质验表(桥)建设单位:监理单位:合同号:施工单位:编号:附件6:单位(子单位)工程观感质量检查记录质验表(道路)建设单位:监理单位:合同号:单位(子单位)工程观感质量检查记录质验表(管道)建设单位:监理单位:合同号:注:地面建筑应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程观感质量检查记录质验表(桥梁)建设单位:监理单位:合同号:市建设工程质量监督站监制。

工程施工准备检查表

工程施工准备检查表

工程施工准备检查表
序号项目检查内容检查要求检查结果备注
1 施工现场围墙及标志物是否完好无损,施工现场布局是否符合要求确保施工现场安全有序通过/不通过
2 施工设备施工设备是否经过检修和安装合理,施工机具是否齐全并进行试车使用前测
试设备是否正常通过/不通过
3 施工人员施工人员是否具备相应的资质和证书,是否佩戴安全防护用品,是否熟悉工程
施工要求安全第一,确保工人健康通过/不通过
4 施工材料施工材料是否按照要求验收,并有相应的合格证明,质量是否合乎要求确保施工质量通过/不通过
5 安全防护安全通道,消防器材,安全警示牌是否设置完善,是否配备相应的防护装备确保施工安全通过/不通过
6 环境保护施工期间是否合理控制噪音、粉尘等污染物,是否进行垃圾分类处理确保施工周围环境整洁通过/不通过
7 水电设备施工期间用水、用电是否合理,水电设备是否稳定可靠,并进行检测确保施工正常进行通过/不通过
8 施工进度施工计划是否合理,施工进度是否按照计划进行,是否及时调整问题及时反映
确保施工质量和进度通过/不通过
9 质量监控施工中质量监控是否到位,材料、施工工艺是否符合设计要求,是否定期检查
确保施工质量通过/不通过
10 管理制度施工中是否严格按照管理制度进行,是否按规定保留相关施工资料确保施工
质量和安全通过/不通过
以上是工程施工准备检查表,通过对施工现场、设备、人员、材料、安全防护、环境保护、水电设备、施工进度、质量监控和管理制度等十项内容进行全面检查,确保了施工过程中
各方面的安全和质量。

只有严格遵守相关要求,做好全面检查,才能确保工程施工的顺利
进行,最终取得令人满意的建设成果。

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<1% 混凝
4
土 钢筋笼安装深度是否满足设计要求,允许偏差为±
浇筑 100mm
混凝土充盈系数数值: 充盈系数 =实际浇灌量 /理论浇灌量
混凝土坍落度是否符合设计及规范要求 桩顶标高是否符合设计及规范要求,(比设计标高超灌 不小于 50cm)
注:其余未尽检查项目遵照设计要求和验收规范执行,设计要求大于规范的按设计要求执行
序号 项目
检查内容
是否编制混凝土施工方案,并按程序进行审批,是否进 行技术交底
实际量测结果或检查结果
混凝土强度等级是否符合设计要求
商品混凝土是否具有出场合格证,质量证明等质保资料
混凝 混凝土坍落度是否符合设计及规范要求 1土
施工 混凝土浇筑是否按照规范留置试件
混凝土振捣是否有漏振、过振
混凝土浇筑面标高是否符合设计要求
混凝土在运输过程及浇筑过程中不得加水拌合浇筑
合格率
.
施工缝、后浇带是否按照要求进行凿毛、清洗 后浇带混凝土浇筑是否按照施工方案执行 混凝土浇筑后是否按照施工方案技术措施进行养护 注:其余未尽检查项目遵照设计要求和验收规范执行,设计要求大于规范的按设计要求执行
精品文档
检查日期:
工程名称: 检查单位:
过梁钢筋的规格、数量、间距、保护层厚度应符合设计要 2 钢筋 求,箍筋间距应符合要求
构造柱的中心线位置应符合设计要求, 符合设计要求
钢筋规格、 数量应
水泥进场是否具有产品合格证等质量证明资料, 3 砂浆 强度、安定性进行复验,复验结构应满足要求
使用前对
.
精品文档
检查人
砂浆中掺加外加剂的, 外加剂应进行检验和试配方可使用 砂浆应按照规范要求留置试块并按照要求进行养护 注:其余未尽检查项目遵照设计要求和验收规范执行,设计要求大于规范的按设计要求执行
回填前是否对基底垃圾、树根等杂物进行清理
检查人
回填土是否进行见证取样,取样结果是否满足要求
回填分层厚度及施工顺序是否按照施工方案进行 施工 2 检查
分层压实完后是否进行压实度检测,分层压实度是否符 合设计要求
基坑、基槽填土标高符合设计要求,允许偏差为
-50mm
基坑、基槽边缘与构筑物交接部位,不能使用压实机械 压实的是否采用人工进行夯实
基坑、基槽开挖是否按照施工方案进行开挖
基坑、基槽标高是否符合设计及规范要求,允许偏差为 -50mm
长度、宽度(由设计中心线往两边量)应符合规范要求
,
施工 允许偏差为( -50,200)mm 2
检查
基坑、基槽开挖边坡坡度应满足设计及施工方案要求
精品文档
检查人
基坑、基槽底平整度允许偏差为 20mm 对有支撑体系的土方开挖,支撑结构应符合施工方案要 求 基底土性是否符合勘察设计要求,是否进行基底验槽
箍筋弯钩角度及平直段长度是否符合规范要求
2 钢筋 受力钢筋长度方向全长净尺寸允许偏差为± 加工
10mm
弯折钢筋的弯折位置允许偏差为± 20mm
箍筋内净尺寸允许偏差为± 5mm
钢筋的接头宜设置在受力较小处。 同一纵向受力钢筋不宜 设置两个或两个以上接头。 接头末端至钢筋弯起点的距离
不应小于钢筋直径的 10 倍。
砖砌体质量检查记录表
工程名称: 检查单位:
检查部位: 受检查单位:
序号 项目
检查内容
实际量测结果或检查结果
砌块进场是否具有产品合格证、 产品性能报告等质量证明 文件,材料是否进行复试且复试结果满足设计要求
砖砌体材料外观质量应符合要求, 应边角整齐, 色泽均匀
竖向灰缝不得出现瞎缝、透明缝和假缝
砌块水平灰缝的饱满度应符合要求,不得小于
预埋洞中心线位置允许偏差为 15mm
坐标位置
允许偏差为 20mm
不同平面的标高
允许偏差为( 0, -20) mm
平面外形尺寸
混凝
土设
2
凸台上表面外形尺寸 备基

凹穴尺寸
允许偏差为± 20mm 允许偏差为( 0, -20) mm 允许偏差为( 0,20) mm
平面水平度 垂直度
允许偏差:每米为 5mm,全长为 10mm
钢筋
4 安装
对基础允许偏差为± 10mm
受 力 钢 筋 的 对柱、梁允许偏差为 ± 5mm 保护层厚度
对板、墙允许偏差为± 3mm
5mm
.
合格率
绑扎箍筋、 横向钢筋的间距是否满足设计及规范要求

许偏差为± 20mm
钢筋的锚固长度是否满足设计及规范要求
中心线位置允许偏差为 5 mm 预埋 5
件 水平高差允许偏差为( +3,0) mm
钢筋
3
钢筋机械连接及焊接接头在同一构件同一连接区段内接
连接
头是否错开,同一连接区段为 35d
钢筋焊接长度、 宽度、 厚度是否满足规范要求, 焊渣是否
清除
受力钢筋安装的品种、 级别、 规格、 数量是否符合设计要

受力钢筋的间距是否符合设计要求,允许偏差为±
10mm
受力钢筋的排距是否符合设计要求,允许偏差为±
注:其余未尽检查项目遵照设计要求和验收规范执行,设计要求大于规范的按设计要求执行
检查日期:
.
精品文档
工程名称: 检查单位:
序号 项目
土方回填质量检查记录表
检查部位: 受检查单位:
检查内容
实际量测结果或检查结果
土方回填是否编制专项方案且方案已审批 技术 1 资料
施工前是否进行技术交底
回填前基底标高是否符合设计要求
允许偏差:每米为 5mm,全高为 10mm
.
精品文档
预埋地脚螺栓
顶部标高允许偏差为( 0,20) mm 中心距允许偏差为± 2mm
中心线位置允许偏差为 10mm
预埋地脚螺栓孔
深度允许偏差为 (0,20)
孔垂直度允许偏差为 10mm
标高允许偏差为( 0, 20)
预埋活动地脚螺栓锚 板
中心线位置允许偏差为 5mm 带槽锚板平整度允许偏差为 5mm
桩位放样记录是否齐全有效 钢筋规格、数量、型号是否符合设计要求,且钢筋无锈 蚀、裂纹、损伤
主筋间距是否符合设计要求,允许偏差为± 10mm
钢筋笼长度是否符合设计要求,允许偏差为± 钢筋
100mm
2 笼 箍筋间距是否符合设计要求,允许偏差为± 20mm
加工
钢筋笼保护层厚度是否满足设计要求
钢筋焊接长度、厚度、宽度是否满足规范要求,焊渣是 否清除
资料
预制桩施工是否具有施工记录,且记录完整
.
检查人
桩位放样记录是否齐全有效 预制桩外观质量应符合要求, 表面均匀, 无蜂窝、 掉角等 质量缺陷 桩截面边长允许偏差为± 5mm
桩顶对角线差允许偏差为( 0,10) mm 2 成品 桩尖中心线允许偏差为( 0,10) mm
检查 桩顶平整度允许偏差为 2mm
80%
砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑, 严禁无可靠措施的
内外墙分砌施工。 对不能同时砌筑而又必须留置的临时间
断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小高度的
2/3
轴线位置
允许偏差为 10mm
每层允许偏差为 5mm
1 砌块 垂直度
全高≤ 10m,允许偏差为 10mm 全高 >10m,允许偏差为 20mm
基础顶面和楼面标高 允许偏差为± 15mm
带螺纹孔锚板平整度允许偏差为 2mm
注:其余未尽检查项目遵照设计要求和验收规范执行,设计要求大于规范的按设计要求执行
精品文档
检查日期:
混凝土预制桩质量检查记录表
工程名称: 检查单位:
检查部位: 受检查单位:
序号 项目
检查内容
实际量测结果或检查结果
施工方案是否编制且审批,是否进行施工技术交底
技术
1
预制桩是否具有产品合格证、 出厂合格证等质量保证资料
预埋
3
预埋螺栓外露长度允许偏差为( +10 , 0) mm

预留洞中心线位置允许偏差为 10mm
预留洞尺寸允许偏差为( +10, 0) mm
注:其余未尽检查项目遵照设计要求和验收规范执行,设计要求大于规范的按设计要求执行
精品文档
检查日期:
混凝土工程质量检查记录表
工程名称: 检查单位:
检查部位: 受检查单位:
焊条是否符合规范要求
桩位偏差是否符合规范要求,允许偏差为± 50mm
3 钻孔 孔深是否符合设计及规范要求,允许偏差为
+300mm
对泥浆护壁成孔,泥浆指标参数是否满足规范要求
清孔后泥浆比重(粘土或砂性土中 ( 1.15~1.2)
)是否满足规范要求
混凝土浇筑前沉渣厚度是否满足设计及规范要求
孔桩垂直度是否满足设计及规范要求,
成品桩是否有裂缝。裂缝要求:深度小于 于 0.25mm ,横向裂缝不超过边长的一半
20mm,宽度小
桩体混凝土强度是否满足要求
桩位偏差是否符合设计及规范要求
施工中桩体垂直度是否符合设计要求
施工过程中及结束后桩顶是否完整 施工 3 检查
接桩质量是否符合设计及规范要求
桩顶标高是否满足设计及规范要求,允许偏差为±
注:其余未尽检查项目遵照设计要求和验收规范执行,设计要求大于规范的按设计要求执行
精品文档
检查日期:
模板工程质量检查记录表
工程名称: 检查单位:
检查部位: 受检查单位:
序号 项目
检查内容
模板及支架安装前是否编制专项方案, 技术交底
施工前是否已进行
模板及支架是否具有足够的刚度、 否满足方案要求
强度、 稳定性, 材质是
50mm
停锤标准是否符合设计要求
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