公司申购单模板

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公司申购单

公司申购单
数量
预算金额
核算金额
备注
部门负责人:
年月日
分管副总:
年月日
综合部:
年月日
总经理/常务副总:
年月日
申请程序:
经办人填写申购单→部门负责人签字→相关领导签字→综合部核价采购→库管入库→通知经办人领取
申购单
申请部门
经办人
申请日期
项目名称(规格/型号)
单价
数量
预算金额
核算金额

年月日
综合部:
年月日
总经理/常务副总:
年月日
申请程序:
经办人填写申购单→部门负责人签字→相关领导签字→综合部核价采购→库管入库→通知经办人领取
申购单
申请部门
经办人
申请日期
项目名称(规格/型号)
单价

物资申购单【模板】

物资申购单【模板】

物资申购单【模板】基本信息申购部门:请填写申请物资的部门名称申购日期:请填写申请物资的日期申购人:请填写申请物资的负责人姓名联系电话:请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称:请填写需要申购的物资名称规格型号:请填写物资的规格型号单位:请填写物资的单位(如:个、套、件等)数量:请填写需要申购的物资数量金额:请填写物资的单价和总金额供应商:请填写物资的供应商名称交货日期:请填写期望的物资交货日期审批流程初审人:请填写初审人的姓名和职位复审人:请填写复审人的姓名和职位审批意见:请填写审批人的意见(如:同意、不同意、修改等)审批日期:请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误,以便采购部门及时处理。

如有特殊要求,请在备注栏中详细说明。

审批流程中,请按照公司规定的流程进行审批,确保物资申购的合规性。

联系方式采购部门联系人:请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱:请填写采购部门的邮箱地址物资申购单【模板】基本信息申购部门:请填写申请物资的部门名称申购日期:请填写申请物资的日期申购人:请填写申请物资的负责人姓名联系电话:请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称:请填写需要申购的物资名称规格型号:请填写物资的规格型号单位:请填写物资的单位(如:个、套、件等)数量:请填写需要申购的物资数量金额:请填写物资的单价和总金额供应商:请填写物资的供应商名称交货日期:请填写期望的物资交货日期审批流程初审人:请填写初审人的姓名和职位复审人:请填写复审人的姓名和职位审批意见:请填写审批人的意见(如:同意、不同意、修改等)审批日期:请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误,以便采购部门及时处理。

如有特殊要求,请在备注栏中详细说明。

审批流程中,请按照公司规定的流程进行审批,确保物资申购的合规性。

联系方式采购部门联系人:请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱:请填写采购部门的邮箱地址补充说明在填写物资申购单时,请务必认真核对物资名称、规格型号、数量等信息,确保采购的物资符合实际需求。

申购单模版

申购单模版

采 购 审 批 表 (教具检测类)
项目名称:
说明:此表由申请人填写,按流程逐一审批,财务依据此审批表办理借款和报销手续。

生产材料能在系统查到的货品,务必填上物料代码,查不到的货品,物料代码栏空着。

审批通过后登录ERP系统填写请购单,并把系统生成的请购单号填写到本单据上。

现金500元以下副总签字,超过500元以上由总经理审批。

其他相关程序还依照公司原有程序进行.
编号:SV/JL-7.4-05
2013-*-*
申请人:张蕊申请部门:生产部门主管:仓库核实: 生产主管: 副总审批: 采购员: 采购主管: 财务预审: 总经理审批:
注意:黄色标记为必填项;申请时间比交货期提前三个工作日左右。

申购单

申购单

□直拨 □存仓
单价
总价(元)
单价
总价(元)
单价
总价(元)
□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无
联系人电 话传 真
123
备注:
1、凡超过30000元的项目须公示。

2、所有产品须采购专员货比三家。

附件二:
申购单
申购部门:
申请人:
申购时间:
希望到货时间:
资产管理员提供数据
由采购专员提供报价
供货商一
供货商二
供货商三
1是否有库存
目前库存数量
上次入库价
序号
2345
合计
总值:
□自购 □货到付款 □翻单 □月结 □合同 □其它
公司简称
公司详细地址职 位手机号码 优惠/赠送情况:
审核流程:部门负责人签名:资产管理员签名:
采购专员签名:
财务部主管审核:
采购定标小组意见:行政人事部经理审核:财务部经理审核:
分管领导审核:
董事局成员审核:
拟选供应商
名 称
规格/型号
数量
单位
用途。

申购单模板--

申购单模板--

物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8


申请部门
申请日期
申请理由
申请人
部门负ห้องสมุดไป่ตู้人
核准人
用途 经办人
备注:适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时,须附上原《申购单》,否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8


申请部门 申请人
申请日期 部门负责人
申请理由 核准人
用途 经办人
备注:适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时,须附上原《申购单》,否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号

办公物资申购申请书模板

办公物资申购申请书模板

尊敬的领导:您好!为确保我单位工作的正常开展,提高工作效率,根据实际情况,现向贵单位申请办公物资一批。

具体申请事宜如下:一、申购原因1. 随着单位业务的不断拓展,现有办公设备已无法满足工作需要,急需更新换代。

2. 为了提高工作效率,降低人力成本,提高工作质量,需要购置一批现代化的办公设备。

3. 部分办公设备已超过使用年限,存在安全隐患,为了保障员工的生命财产安全,需要予以淘汰更新。

二、申购物资清单1. 办公电脑:台式电脑10台,笔记本电脑5台。

2. 打印机:激光打印机5台,喷墨打印机2台。

3. 复印机:复印机3台。

4. 传真机:传真机2台。

5. 办公桌椅:办公桌10张,办公椅15把。

6. 文件柜:文件柜5个。

7. 会议桌椅:会议桌1张,会议椅10把。

8. 其它:网络路由器1台,交换机2台,投影仪1台。

三、资金预算根据市场调查,以上物资购置预算总金额为人民币XX万元(大写:人民币玖拾万元整)。

四、申购流程1. 申请人:请各部门根据实际需要填写《办公物资申购申请书》。

2. 审批人:申购申请书需经部门负责人审批同意。

3. 提交申请:审批通过的申购申请书由申请人提交至后勤管理部门。

4. 采购实施:后勤管理部门根据申购清单进行采购。

5. 验收入库:采购完成后,由申请人对物资进行验收,确保物资质量。

6. 报销流程:申请人按照单位财务规定,提交相关报销手续。

五、申请期限为确保工作正常开展,请贵单位在收到本申请书后15日内审批完毕,并在审批通过后30日内完成物资采购。

六、其他说明1. 本次办公物资申购按照公开、透明的原则进行,确保采购过程的公正性。

2. 申购物资的品牌、型号及供应商由申购部门根据实际情况自行选择,但需符合国家相关质量标准。

3. 申购部门需对所购置的办公物资进行妥善管理,确保物资的使用寿命。

敬请领导审批,如有任何疑问,请随时与我们联系。

感谢贵单位对我单位工作的支持与帮助!此致敬礼!申请人:(签名)申请部门:(部门名称)申请日期:(年月日)注:本申请书模板仅供参考,具体内容请根据单位实际情况进行调整。

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