晾衣架项目投资测算报告表

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晾衣架项目投资测算报告表

一、项目背景

抢抓国家推进“一带一路”、区域协同发展等重大机遇,充分利用国际国内市场,深化区域合作,在优势互补中实现合作共赢。

(一)积极参与国家“一带一路”建设。主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设,依托“品牌丝路行”开放新名片,推动品牌产品和优势产业“走出去”。鼓励优势企业到境外开展投资合作,探索“走出去”转移过剩产能新途径,谋求发展新空间。

(二)深化与区域经济圈协同发展。对接发展新兴产业,借力构建多元化现代产业体系,努力把打造成为战略支撑点。

(三)推动城市群发展。发挥城市功能,破除壁垒障碍,叠加发展优势,推进地区资源整合,加快城市群发展,全面提高对全省的辐射带动能力,进一步提升城市群在全国经济布局中的战略地位。加快推进同城化步伐,科学编制规划,实现规划建设无缝对接。

竞争格局初步形成

经过多年发展,我国晾衣架行业已形成一定的规模。根据中国建筑装饰装修材料协会的统计数据,2015年,中国晾衣架行业终端市场

规模约为80亿元,到2017年已经突破200亿元,2020年有望达到

350亿元。

随着市场规模的壮大,晾衣架行业也涌现出一批具有显著优势的

企业。2018年,我国晾衣架前十企业依次为广东好太太科技集团股份

有限公司、广州市恋伊家庭用品制造有限公司、广东晾霸智能科技有

限公司、广东芳园盼盼智能科技有限公司、深圳市欧兰特智能控制系

统有限公司、广东恋晴智能家居有限公司、江阴友利特智能家居有限

公司、浙江好易点智能科技有限公司、郑州逸美智能科技有限公司、

九牧智能厨卫(安徽)有限公司。

根据属性不同,这些企业大致归属于四大阵营:第一类是专业电

动晾衣架品牌,以好易点、晾霸为代表;第二类是传统晾衣架品牌新

增产品线进入,以好太太、欧兰特为代表;第三类是跨界品牌,以九牧、荣事达为代表;第四类是立足于电商层面获得较好发展的品牌,

以邦先生、金贵夫人为代表。

在上述企业中,从整体销售规模与品牌影响力角度划分,我国晾

衣架行业企业竞争分为三大梯队。第一梯队是好太太,无论从品牌上、渠道上都称为市场的引领者;第二梯队则包括好易点、晾霸等品牌,

专注电动晾衣机,在技术积累与网点布局上紧随其后,第三梯队为市

场上大量的中小型企业,如欧兰特、恋晴、恋伊、盼盼等,这类企业无论从竞争力、口碑、技术、规模等多方面与前两梯队的企业都存在较大差距。

从区域分布来看,晾衣架行业内具有一定产能的厂家主要集中在珠三角、长三角和华地区的粤、江沪浙、鲁、豫等几个主要地区。

最后,在产品类别方面,我国市场上晾衣架产品主要有落地、外飘、手摇、电动四大类,现阶段落地式晾衣架占据较大比重。落地式晾衣架占地面积较小、便于移动和折叠、可以与其它类型晾衣架搭配使用,因此其市场份额占比较高,达到68%;外飘式晾衣架在空气湿度较大的南方地区使用率较高,其市场份额占比为23%;手摇式晾衣架性价比较高,市场份额占比为6%;电动晾衣架市场份额占比为3%。

市场竞争日趋激烈

市场趋势来看,随着居民生活水平的不断提高,家庭消费能力的持续增强,人们对于生活质量的要求,尤其是对生活便捷程度的要求也随之提高,这种趋势带动了整个晾衣架行业的发展,晾衣架行业市场规模将持续稳步增长。

竞争趋势来看,随着我国晾衣架行业规模的扩张,市场上出现了越来越多新的晾衣架品牌,这些品牌涉及到不同区域、不同功能或不

同产品定位,使得各类型消费群体基本得到覆盖,晾衣架市场品牌的

竞争也日趋激烈。

产品趋势来看,电动晾衣架将进一步普及。电动晾衣机的核心是

电力驱动,从动力模式上区别于传统晾衣架。由于电动晾衣机的动力

模式发生变革,其在功能上也取得了诸多突破,从而使得晾衣架的功

能趋于多样化。目前市场上比较常见的中高端电动晾衣机,已经具有

了遥控和照明等功能,提高了阳台空间的使用效率,颠覆了传统的晾

晒模式。未来随着价格下降,电动晾衣架所占比重将不断提高。

二、公司介绍

公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提

高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人

才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品

质的需求。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立

了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进

一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

三、项目投资分析概况

从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平,促进产业转型发展,加快构建优势产业发展格局。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36326.09万元,其中:建设投资28647.40万元,占项目总投资的78.86%;建设期利息328.40万元,占项目总投资的0.90%;流动资金7350.29万元,占项目总投资的20.23%。

项目正常经营年份每年营业收入65600.00万元,综合总成本费用52098.69万元,税金及附加326.80万元,净利润9880.88万元,财务内部收益率21.18%,财务净现值14428.12万元,全部投资回收期

5.58年。

四、投资估算的编制说明

(一)投资估算的依据

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