日常报销单格式

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费用报销单填写范本

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

正确填制费用报销单【范本模板】

正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠.费用报销单填制说明:公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点:1.报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字;2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示:a、所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据(以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销,报销时必须提供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销.遇到票多的时候,要平贴。

㈡.OA上填制费用报销说明:1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写,。

图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务;3.员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务;4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的费用申请。

日常报销单格式

日常报销单格式

费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
角出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
合计人民币 (大写):万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共

出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共

出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张 名
销人。

常用费用报销单格式

常用费用报销单格式

费用报销单【1】
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人。

报销书写规范1

报销书写规范1

报销书写规范
1、报销单填写规定
1)数字必须书写正确。

如小写135.60,大写错误写法:壹佰叁拾伍元陆角。

正确写法:壹佰叁拾伍元陆角整。

小写150.60,大写错误写法:壹佰伍拾元陆角整。

正确写法:壹佰伍拾元零陆角整。

2)报销时小写金额和大写金额必须一致。

报销数字大写分别
为:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。

大写金额应顶格书写,小写金额前应带人民币符号:¥。

小数点后保留两
位小数,不足两位用“0”填充。

如:¥6645.3(错),¥6645.30(正确),报销单金额必须与其附件金额一致。

3)各部门报销时,清楚填写报销绝对事项。

摘要栏填写绝对记载事项:时间,人物,事由。

如某部门张某2011年12月21日报销去工商局办理营业执照发生差旅费,摘要栏填写:2011年12月21日张某去工商局办理营业执照用差旅费。

4)报销人员在经办人签字处必须用正楷字,不得草书。

必须用铅字笔或蓝黑墨水钢笔书写,不得用圆珠笔、铅笔或红色笔书写。

5)“费用分类明细”及“金额”栏如有空白处用斜线标识。

6)保持票面整洁
2、发票贴于粘贴单背后,按从上到下,从左到右粘贴,,
发票应按单据类型进行归类,并注明其单据类型,其单据张数填列为背后发票份数。

3、报销时必须有相关部门领导、项目领导签字认可、财
务签字审核后方可报销。

样本:
凡各部门不按财务相关规定报销者,财务拒绝报销。

待报销手续完善后方可办理报销业务。

若还有疑问,请到财务部咨询。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。

如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。

(完整版)常用费用报销单格式

(完整版)常用费用报销单格式
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批









理审

合计
合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批








经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单

日常报销单格式

日常报销单格式

费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门:
年月日附件共张
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张

出纳复核报销人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张

出纳复核报销人。

报销单格式

报销单格式

报销单格式
报销单一般包括以下内容:
1. 标题: 报销单的抬头通常包括“报销单”字样以及报销单的编号,方便后续跟踪和核对。

2. 报销人信息: 包括报销人的姓名、职务、联系方式等基本信息。

3. 报销日期: 报销单填写的当天日期,通常与申请报销的日期一致。

4. 报销明细: 详细列出需要报销的费用项目及金额,包括发票号码、日期、金额等信息。

5. 报销总额: 将所有报销项目的金额相加,得到报销总额。

6. 相关附件: 如有发票、收据、费用凭证等,可以附在报销单后面或扫描后以电子版附件方式提交。

7. 报销事由: 简要说明报销的原因和必要性。

8. 审批意见: 需附带主管、财务等相关部门的审批签章和意见。

9. 报销人签字: 报销人在报销单上签字确认,并留下联系方式以便核对。

以上是一份基本的报销单格式,可以根据具体情况进行调整和补充。

差旅费报销单规范填写格式参照

差旅费报销单规范填写格式参照

出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间起点〔公交终点市内交出差
〔公交交通工具交通花费住宿费
月日时月日时站点〕通费其余
站点〕补贴718:307117:30企业人和公交车
人和火车站地铁
省汽车站东莞南
长途汽车城
东莞南城樟木头公交车#### 728:307121:30樟木头常平公交车
常平东莞东
公交车站
东莞东站广州火
火车车总站
广州火车总
人和地铁

人和企业公交车####
合计####总计金额〔大写〕万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注:粘贴单据时按填写次序粘贴。

按车票、住宿费、其余单据分类粘贴。

小计。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。

该差旅费报销单涵盖了以下费用项目:交通费、住宿费、餐费等。

二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用(元)
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用(元)
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用(元)
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细,各费用项目的总费用如下:
•交通费:1150元
•住宿费:3500元
•餐费:660元
总计:5310元
四、审批意见
待审批
五、备注

以上为差旅费报销单的内容,包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。

请相关人员及时审批并将该报销单归档。

日常报销单格式(完整资料).doc

日常报销单格式(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】
费用报销单
报销部门: 年 月 日
附件共 张
报销人 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格
样式
费用报销单
报销部门: 年 月 日
附件共 张
报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张

报销人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张Array

报销人。

报销单填写模版

报销单填写模版

报销单填写模版报销单是一种用于记录和报销个人或组织的费用支出的文档。

正确填写报销单非常重要,因为它直接关系到费用的准确记录和及时的报销,同时还能提高审批的效率。

本文将提供一个报销单填写的模版,并详细解释每个必要的元素,以帮助读者正确填写报销单。

报销单模版如下:报销单报销单号:______________ (自动生成)报销日期:______________报销人姓名:______________所属部门:______________费用类别:______________费用明细:费用日期费用事由费用金额_______ _________ ________________ _________ ________________ _________ ________________ _________ _________合计金额:______________报销单状态:______________ (待审批/已审批)填写说明:1. 报销单号:报销单号可以自动生成,也可以根据公司的规定填写。

每张报销单都应有唯一的报销单号,方便进行后续的查询和审批。

2. 报销日期:填写报销单的日期,精确到年、月、日。

报销日期应与实际发生费用的日期一致。

3. 报销人姓名:填写报销人的姓名或工号,以便于对报销人进行统计和追踪。

4. 所属部门:填写报销人所属的部门或单位名称。

这可以帮助财务部门进行相关费用的归集和分析。

5. 费用类别:填写该笔费用所属的类别,例如差旅费、交通费、餐饮费等。

费用类别的分类应根据公司的实际情况进行设定,并在填写报销单时选择对应的费用类别。

6. 费用明细:按照时间顺序填写费用明细。

每一项费用明细包括:费用日期、费用事由和费用金额。

费用日期应填写具体的发生日期,费用事由应简洁明了地描述该笔费用的用途或原因,费用金额应准确填写实际发生的费用数额。

7. 合计金额:报销单中所有费用明细的金额之和。

确保将每项费用明细的金额累加,并填写在合计金额一栏。

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费用报销单
报销部门:年月日附件共________ 张
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门:年月日附件共________ 张
合计人民币(大写):
万 仟 佰 拾
元 角 分
出纳
借 复核
款审 批 单
报销人

月 日
附件共 张
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
借款审批单

月 日
附件共 ________ 张
差旅费报销单
报销部门:

请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门:
年 月 日 附件共 ________

附件共 ________
出纳复核报销人
出纳复核报销人。

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